Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 1213 қаулысына мынадай толықтырулар мен өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2009 - 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
"Ағымдағы жағдайға талдау" деген 2-бөлімде:
"Денсаулық сақтауды басқару тиімділігінің жеткіліксіздігі" деген 2) кіші бөлім мынадай мазмұндағы оныншы абзацпен толықтырылсын:
"Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауы шеңберінде ауруханаларды жөндеу жоспарланған. "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы N 1184 қаулысына сәйкес денсаулық сақтау объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеуге республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттермен 10 068 200 мың теңге көзделген.";
"Кадр ресурстары мен медициналық ғылымды дамыту жүйесінің жетілмеуі" деген 3) кіші бөлім мынадай мазмұндағы төртінші және бесінші абзацтармен толықтырылсын:
"Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауының басым бағыттарының бірі кадрларды қайта даярлау болып табылады. Дағдарыс жағдайында медициналық кадрлардың тапшылығымен қатар денсаулық сақтау ұйымдарында жұмыс орындарына деген сұраныс пайда болады деп тұспалданады. Медициналық кадрлардың күтіліп отырған ағыны 1601 дәрігерді және 2 378 орта медицина қызметкерлерін құрайды.
"2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы N 1184 қаулысына сәйкес медициналық кадрларды даярлауға және қайта даярлауға республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттермен 691 513 мың теңге көзделген.";
"Нормативтік құқықтық актілер және Мемлекет басшысының тапсырмалары" деген 7-бөлім мынадай мазмұндағы 12-1 және 20-1 тармақтармен толықтырылсын:
"12-1. Мемлекет басшысының 2009 жылғы 6 наурыздағы "Дағдарыстан жаңару мен дамуға" атты Қазақстан халқына Жолдауы";
"20-1. "2009 — 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 18 желтоқсандағы N 1184 қаулысы ";
"Бюджеттік бағдарламалар" деген 8-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2009 жылғы 5 маусымдағы
N 829 қаулысына
қосымша
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
001 "Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер"
Сипаттама
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен оның аумақтық бөлімшелерінің аппараттарын ұстау; қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес мемлекеттік қызметшілердің кәсіби білімі мен дағдыларын жаңарту және тереңдету; денсаулық сақтауды басқару жүйесін жетілдіру; медициналық қызметтер көрсетудің сапасын бақылау; денсаулық сақтау субъектілерін аккредиттеу; тәуелсіз сараптама институтын дамыту; біліктілік санатын беру жүйесін, біліктілік құзыреттілікке аттестаттау жүйесін жетілдіру; қолданыстағы заңнамаға сәйкес лицензиялауды жүргізу; дәрілік заттар мен фармацевтикалық қызметтер көрсетудің сапасын, тиімділігі мен қауіпсіздігін арттыру; көлікте бақылаудағы объектілерді мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау қамтамасыз ету, шекараны жұқпалы және паразиттік аурулардың әкелінуі мен таралуынан санитарлық қорғау; азаматтардың өтініштерін қарау; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттық жүйесін сүйемелдеу, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау жүйесінің есептеу техникасын, жергілікті есептеу желілерінің жүйелі әрі техникалық күтімін қамтамасыз ету,
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропа өңірлік бюросымен басқа да халықаралық ұйымдармен ақпараттық байланысты және ақпаратпен алмасуды қолдау; аумақтық органдардың ғимараттары мен үй-жайларын күрделі жөндеуді жүргізу, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мен оның аумақтық бөлімшелерін негізгі құралдармен қамтамасыз ету
1. Стратегиялық жоспарлау, мониторинг, үйлестіру, адам ресурстарын дамыту және халықаралық ынтымақтастық (СДД, ҒАРДД)
Стратегиялық бағыты
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру
3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымын дамыту
Мақсаты
1.1. Ана мен бала денсаулығын сақтау
1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту
1.3. Жарақаттану ауыртпалығын азайту
1.5. Салауатты өмір салтын қалыптастыру және дұрыс тамақтану
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру
2.2. Халықтың тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне тең қолжетімділігін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру
3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету
3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру
Міндеттері
1.1.1 Әйелдердің денсаулығын нығайту
1.1.2 Балалардың денсаулығын нығайту
1.2.1 Жүрек-қан тамыр жүйесінің ауруларында медициналық көмекке және дәрілік заттарға қол жеткізуді қамтамасыз ету
1.2.2 Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақтылы емдеу
1.2.3 Фтизиатриялық көмекті жетілдіру
1.2.4 ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл
1.3.1. Жарақаттану кезінде уақтылы көмек көрсету
1.5.1 Мінез-құлықтық қауіп-қатер факторларының таралуын төмендету
2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру
2.2.1 БМСК-ні басымдықпен дамыта отырып, денсаулық сақтау желісін үйлестіру
3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру
3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру (жоғары оқу орнынан білім және біліктілікті арттыру)
3.2.1. Медицина ғылымын басқарудың және оны практикалық денсаулық сақтау саласымен және біліммен ықпалдастырудың тиімді жүйесін құру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Министрліктің әзірлеген және енгізген НҚА-ның болжамды саны
дана
70
80
85
31
21
Жүргізілген талдау зерттеулері мен орындалған жұмыстардың болжамды саны
дана
8
11
19
16
12
Бағдарламалық құжаттар бойынша есептердің болжамды саны
дана
80
86
86
84
62
Дайындалған жинақтардың, шолулардың болжамды саны
дана
8
10
12
14
16
Мониторинг, талдау және сараптама жүргізілуіне ҒТБ болжамды саны
дана
56
45
42
43
38
Ауруларды диагностикалау мен емдеудің әзірленген болжамды саны
дана
200
100
200
250
300
Орта медициналық, қосымша кәсіптік білімнен кейінгі, резидентураның, магистратураның және докторантураның, PhD әзірленген стандарттарының болжамды саны
дана
184
4
3
Денсаулық сақтау министрлігімен және Қазақстан Республикасы Үкіметімен жасалған халықаралық шарттардың (келісімдердің) болжамды саны
дана
6
9
10
11
12
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері
Министрліктің түпкі нәтижелерге жетуге бағытталған стратегиялық жоспарлау жүйесін жақсарту.
2. Министрлік аппаратының (ЭҚД, ӘҚЖД) қызметін қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру
2.2. Халықтың тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлеміне тең қолжетімділігін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру
2.3. Дәрілік көмектің сапасы мен оған қол жеткізуді арттыру
Міндеттері
2.1.1 Денсаулық сақтаудың бюджеттік моделінің озық стандарттарына кезең-кезеңмен қол жеткізу
2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру
2.2.1 БМСК-ні басымдықпен дамыта отырып, денсаулық сақтау желісін үйлестіру
2.3.1. Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің жаңа моделін енгізу
2.3.2. Дәрілік заттардың сапасын арттыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Шетелде оқыған ДСМ мемлекеттік қызметшілерінің болжамды саны
адам
80
55
46
46
46
Мемлекеттік тілге оқыған мамандардың болжамды саны
адам
180
105
135
145
155
Ағылшын тіліне оқыған мамандардың болжамды саны
адам
38
51
65
75
85
Ақпараттандыру бойынша әзірленген техникалық құжаттардың болжамды саны
дана
48
55
60
65
65
Медициналық қызметтерге ақы төлеудің енгізілген жаңа және жетілдірілген модельдерінің болжамды саны
бірлік
2
3
4
4
4
Қаржылық, жедел қызмет туралы есептердің болжамды саны
дана
138
138
138
138
138
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік бағдарламалардың тиімді және сапалы орындалуы
Нәтиже көрсеткіштері
Министрлік аппаратының қызметін қамтамасыз ету
3. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту
Мақсаты
1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту
1.4. Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету
Міндеттері
1.2.4 ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл
1.4.1 Аса қауіпті жұқпалармен және баска да жұқпалы аурулармен сырқаттанудың алдын алу және оны төмендету
1.4.2 Вакцинамен басқарылатын жұқпалардың алдын алу
1.4.3 Қауіпсіз ауызсудың мониторингі
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Санитарлық нормалар мен ережелердің болжамды саны
дана
6
48
8
10
10
Берілген санэпидқорытындылардың болжамды саны
дана
107
110
115
120
125
Өткізу пункттерінде кіру кезінде тексерілген адамдардың болжамды саны
млн. адам
2,9
3,5
3,7
3,9
4,1
Біліктілік санаттарын беруге қаралған өтініштердің болжамды саны
адам
120
120
120
120
120
Заттар мен өнімдерді тіркеуге, қайта тіркеуге қаралған өтініштердің болжамды саны
дана
900
910
915
920
930
Сапа көрсеткіштері
Тиімділігінің көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері
Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету
4. Дәрілік заттар айналымы саласындағы мемлекеттік бақылауды қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты
2. Дәрілік көмекке қол жетімділік пен оның сапасын арттыру
Мақсаты
2.3. Дәрілік көмекке кол жетімділік пен оның сапасын арттыру
Міндеттері
2.3.1 Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етудің жаңа моделін енгізу
2.3.2 Дәрілік заттардың сапасын арттыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Жүргізілген тексерулердің болжамды саны
бірлік
1116
1912
2500
4100
4000
Берілген лицензиялардың болжамды саны
дана
631
620
600
600
600
Бағдарламалардың мониторингі бойынша есептердің болжамды саны
дана
40
40
40
40
40
Тіркелген дәрілік заттар атауының болжамды саны
бірлік
2258
2300
2400
2400
2400
Біліктілік емтихандарын тапсырғандардың, аттестаттаудан өткендердің болжамды саны
адам
4693
4620
4800
5120
5350
Дәрілік заттардың жарнамасына берілген рұқсаттарды болжамды саны
дана
540
600
600
600
650
Сапа көрсеткіштері
Тиімділігінің көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері
Халыққа дәрілік көмектің қол жетімділігі мен сапасын арттыру
5. Медициналық қызмет көрсету саласындағы бақылауды қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру
Міндеттері
2.1.3. Медициналық қызметтердің сапасын арттыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуына тексерілген мемлекеттік денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны
бірлік
1310
1300
1300
1300
1300
Денсаулық сақтау саласындағы стандарттардың сақталуына тексерілген жекеменшік денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны
бірлік
255
250
250
250
250
Аккредиттелген денсаулық сақтау субъектілерінің болжамды саны
бірлік
-
1
2
2
2
Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін бағалауды тәуелсіз сараптама жүргізу үшін аккредиттелген жеке және заңды тұлғалардың болжамды саны
бірлік
-
100
100
100
100
Аттестаттаудан өткен денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар мен білім беру ұйымдарының болжамды саны
дана
10
13
15
15
15
Кәсіби құзыреттілігіне аттестаттаудан өткен медицина қызметкерлерінің болжамды саны
адам
153
80
80
150
80
Біліктілік емтихандарынан өткен медицина қызметкерлерінің болжамды саны
адам
17 938
14 000
14 000
14 000
14 000
Берілген мемлекеттік лицензиялар мен оларға қосымшалардың болжамды саны
дана
347
126
100
100
100
Медициналық қызметтердің жарнамасына, сондай-ақ дәрілік заттарды қоспағанда, алдын алудың, диагностиканың, емдеу мен медициналық оңалтудың жаңа әдістері мен құралдарын денсаулық сақтау практикасына қолдануға берілген рұқсаттардың болжамды саны
дана
394
138
250
250
250
Тәуелсіз сарапшылар жүргізген сараптамалардың болжамды саны
бірлік
80
434
700
700
Денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін бағалауды тәуелсіз сараптама жүргізу үшін аккредиттелген жеке және заңды тұлғалардың болжамды саны
бірлік
-
100
100
100
100
Сапа көрсеткіштері
Тиімділігінің көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері
Көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын арттыру
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
1 604 836
1 647 747
7 442 616
9 118 756
11 347 168
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
002 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету"
Сипаттама
Медицина колледждері оқушыларың техникалық және кәсіптік білім алу кезеңінде Жеке категорияларға мемлекеттік стипендиялар төлеу ережелеріне сәйкес мемлекеттік стипендия төлеу арқылы әлеуметтік қолдау.
Стратегиялық бағыт
3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту
Мақсаты
3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету
Міндеттері
3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Колледждердегі оқушы-стипендиаттардың орташа жылдық контингенті
адам
729
894
964
1 048
1 080
Колледждердегі оқушы-стипендиаттардың стипендиямен қамтамасыз етілуі
%
73
73
74
75
75
Медицина колледждерінде мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушылардың өтемақы төлеумен қамтылуы
%
100
100
100
100
100
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
61 765
67 633
96 510
129 341
171 540
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
003 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау"
Сипаттама
Денсаулық сақтау саласында жоғарғы және оқу орнынан кейінгі білімі бар білікті кадрларды дайындауды қамтамасыз ету, медициналық мамандық бойынша запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша жоғарғы оқу орны студенттерінің әскери дайындығын қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыт
3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту
Мақсаты
3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету
Міндеттері
3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру
3.1.2. Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және біліктілікті арттыру) тиімді жүйесін құру
Көрсеткіштері
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті
адам
13 453
15 916
18 579
22 905
27 012
Медициналық ЖОО-ның әскери кафедраларында запастағы офицерлердің орташа жылдық контингенті
адам
1 449
1 442
1 451
1 454
1 452
ЖОО кейінгі кәсіптік білім алатын мамандардың (докторанттар, РhD докторанттары, аспиранттар, магистранттар, клиникалық ординаторлар және резидентура тыңдаушылары) орташа жылдық контингенті
адам
579,0
606,0
625,0
542,0
546,0
Жоғарғы кәсіптік білімі бар дайындалған мамандардың саны, кемінде
мың адам
1,5
1,4
1,3
1,3
1,7
Сапа көрсеткіштері
ЖОО үздік бітірген, жоғарғы кәсіптік білімі бар түлектердің барлық түлектерден алынған үлесі
%
19,0
15,0
16,0
17,0
18,0
Аралық мемлекеттік бақылаудың орташа баллы
балл
91,5
92,0
92,0
92,0
93,0
Нәтиже көрсеткіші
ЖОО түлектерінің жалпы санынан қиын орналасқан түлектер үлесі, кемінде
%
87,1
89,0
90,0
91,0
92,0
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
3 763 088
4 599 620
6 579 555
9 553 669
13 717 782
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
004 "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бойынша оқитыңдарға әлеуметтік қолдау көрсету"
Сипаттама
Студенттер мен ЖОО-ның интерндерін, денсаулық сақтау докторанттарын, РҺD) докторанттарын, аспиранттарды, клиникалық ординаторларды, резидентура тыңдаушыларын және магистранттарды жоғарғы және ЖОО кейінгі білім алуы кезінде әлеуметтік қолдау
Стратегиялық бағыт
3. Кадр ресурстары жүйесі мен медицина ғылымын дамыту
Мақсаты
3.1. Саланы қоғам талабына сай білікті кадрлармен қамтамасыз ету
Міндеттері
3.1.1. Кәсіптік дайындаудың тиімді жүйесін құру
3.1.2. Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және біліктілікті арттыру) тиімді жүйесін құру
Көрсеткіштері
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
ЖОО-да грантпен білім алушылардың орташа жылдық контингенті
адам
11 602
12 872
15 286
20 208
23 810
ЖОО кейінгі кәсіптік білім алатын стипендиаттардың орташа жылдық контингенті
адам
579
606
625
542
546
1-курс студенттерін стипендиямен қамтамасыз ету (жаңа қабылдау)
%
100
100
100
100
100
жалғастырушы курстардың студенттерін стипендиямен қамтамасыз ету
%
83
79
80,5
87
87
ЖОО кейінгі кәсіптік білім беру шеңберінде білім алушы мамандардың стипендиямен қамтылуы
%
100
100
100
100
100
Медицина ЖОО мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқушылардың өтемақы төлеумен қамтылуы
%
100
100
100
100
100
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
1 177 488
1 337 303
2 244 386
3 431 194
5 146 281
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
005 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері"
Сипаттама
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының Денсаулық сақтау объектілерін салу және қайта жөндеуді жүргізу үшін жергілікті бюджеттерді қаржылық қолдау
Стратегиялық бағыт
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.2. Медициналық қызметтерге тең қол жеткізуді қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру
Міндеттері
2.2.1. БМСК басымдықпен дамитын денсаулық сақтау торабын үйлестіру
Көрсеткіштері
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері*
Салынған объектілер саны
бірлік
17
18
28
Сейсмикалық күшейтілінген объектілер саны
бірлік
6
3
4
3
2
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
23 695 624
45 153 013
59 398 304
94 182 642
66 185 825
* сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
006 "Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету"
Сипаттама
Халықтың ауруларының пайда болу, таралу және инфекциялық, паразиттік және кәсіби төмендеуінің, оның ішінде аса қауіпті инфекциялармен аурудың алдын алу, шекараны инфекциялық және аса қауіпті аурулардың келуі мен таралуынан қорғау
Стратегиялық бағыт
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту
Мақсаты
1.4. Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету
Міндеттері
1.4.1. Аса қауіпті инфекциялардың және басқа инфекция аурулардың алдын алуы мен аурулардың төмендеуі
1.4.2. Вакцинамен басқарылатын инфекциялардың алдын алу
Көрсеткіштер
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Ошақтарға шығу саны және басқа да эпидемиялық өңірлер
шыққаны
53
65
68
71
74
Сатып алынатын дезпрепараттар атауы
теңге
4
4
4
4
4
Жұмыс орнында даярланған санитарлық-эпидемиологиялық қызмет зертханасы мамандарының саны
адам
393
400
405
415
425
Орындалған зертханалық зерттеулер саны
мың
86,3
86,4
86,5
86,6
86,7
Сапа көрсеткіштері
Расталған арбитраждық зертханалық зерттеулердің үлес салмағы
%
75,0
77,0
79,0
80,0
80,5
Тиімділік көрсеткіші
Обамен сырқаттанудың деңгейі
100 мың адамнан аспайтын көрсеткіш
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Бақылау объектілерін зертханалық зерттеулермен қамту
%
90,0
92,0
95,0
98,0
100,0
Нәтиже көрсеткіштері
Оба бойынша қолайсыз аумақтарды (энзотиялық) зерттеумен қамту
%
62
63
65
67
70
Аймақтарды карантиндік инфекциялар бойынша жоспарланған энзотиялық алдын алушылық дезинсекциямен қамту
Жоспардан %
100
100
100
100
100
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
1 742 257
1 894 764
7 010 738
8 483 519
10 437 757
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
008 "Арнайы медицина резервін сақтау"
Сипаттама
Жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету жөніндегі денсаулық сақтау органдары мен мекемелерге республикалық масштабта әдістемелік және практикалық көмек көрсету. Құрылатын мекемелер мен құрамаларды жинақтау үшін әскери міндеттілерді есепке алу мен брондауды ұйымдастыру. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтауының жұмылдыру резервін жинақтау, сақтау және мүліктерді ауыстыру
Стратегиялық бағыттама
1.Азаматтардың денсаулығын нығайту
Мақсаты
Міндеттері
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
16 269
18 846
22 984
27 538
34 050
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
009 "Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер"
Сипаттама
Денсаулық сақтау саласында қолданбалы ғылыми зерттеулердің басым бағыттар шеңберінде жаңа тәсілдер мен алдын алу, диагностика, емдеу, оңалту құралдарын әзірлеу.
Стратегиялық бағыттама
3. Кадр ресурстары мен медициналық ғылым жүйесін жетілдіру
Мақсаты
3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер сапасын арттыру
Міндеттері
3.2.1. Медицина ғылымын басқару және оны құру мен практикалық денсаулық сақтаумен ықпалдастырудың тиімді жүйесін құру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Орындалатын ғылыми зерттеулердің (бұдан әрі - ҒТБ) жалпы саны
бірлік
56
46
43
44
38
Алынған патенттер мен кіші патенттердің көлемі
бірлік
43
50
53
55
57
Жарияланымдар саны
бірлік
1 076
1 081
1 080
1 086
1 091
Сапа көрсеткіштері
Халықаралық патенттердің үлес салмағы
%
0
0
2
4
5
Халықаралық басылымдардағы жарияланымдардың үлес салмағы
%
5
5,1
6
6,4
7
Медициналық ЖОО-да орындалған ҒТБ үлес салмағы
%
7,2
9
9,5
9,5
9,5
Нәтиже көрсеткіштері
Практикалық денсаулық сақтау саласына енгізілген ғылыми әзірлемелердің саны
бірлік
-
220
207
207
207
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
917 025
973 993
1 069 716
1 069 716
1 069 716
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
010 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кепілдік берілген тегін медициналық көмек көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттама
Облыстық бюджеттерге, Астана мен Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен тегін медициналық көмектің кепілді көлемінің тізбесіне енбеген және қаржымен қамтамасыз етілмеген медициналық қызметтер көрсетуге ағымдағы трансферттер бөлу
Стратегиялық бағыты
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту
Мақсаты
1.1. Ана мен бала денсаулығын сақтау
1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалықтың төмендету
Міндеттері
1.1.1. Әйелдердің денсаулығын нығайту
1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту
1.2.1. Жүрек-қан тамыры жүйесі аурулары кезінде медициналық көмек пен дәрілік заттарға қол жетімділікті қамтамасыз ету
1.2.2. Онкологиялық ауруларды ерте анықтау және уақтылы емдеу
1.2.4. ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлш. бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Коронографиялық зерттеу
зерттеу
0
0
12 676
15 541
17 540
Ересек онкогематологиялық сырқаттарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету
адам
0
0
1 000
1 100
1 200
Жіті миокард инфаркті бар сырқаттарды тромболитиялық препараттармен қамтамасыз ету
адам
0
0
7 000
7 000
7 000
Гемофилиямен ауыратын ересек сырқаттарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету (В гемофилиясын қосқанда)
адам
0
0
280
280
280
Сапа көрсеткіштері
Жүректің ишемиялық ауруларынан болған өлім-жітім (орташа республикалық көрсеткіш)
100 мың адамға шаққанда
237,3
233,2
228,6
224
219,5
Емдеуге жатқызылған сырқаттардың үлес салмағын азайту
%
100%
90%
80%
70%
Нәтиже көрсеткіштері
Онкогематологиялық сырқаттарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету
%
20
20
60
80
90
Гемофилиямен ауыратын ересек сырқаттарды қан ұйыту факторларымен қамтамасыз ету
-
80
90
100
Жіті миокард инфаркті бар сырқаттарды тромболитиялық терапиямен қамтамасыз ету
%
-
-
50
80
100
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
15 657 874
25 698 954
27 997 379
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
013 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу"
Сипаттама
Министрліктің аумақтық органдарының ғимараттарын күрделі жөндеуді және қайта жөндеуді жүргізу
Стратегиялық бағыты
2. Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру
Міндеттер
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлш. бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Болжанған ғимарат саны**
бірлік
3
-
0
13
6
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіші
Аумақтық органдардың әкімшілік ғимараттарының пайдалану мерзімін ұзарту күрделі жөндеуден өткен сәтінен бастап кемінде 5 жылға беріледі.
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
32 491
3 900
0
329 144
63 035
* сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
** болжанған ғимарат санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттері қосылған
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
014 "Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау"
Сипаттама
Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары медициналық және фармацевтикалық кадрларының кәсіби деңгейін арттыру, практикалық денсаулық сақтау ісінің талаптарына сәйкес олардың кәсіби білімдері мен дағдыларын тереңдету
Стратегиялық бағыт
3. Кадр ресурстары және медициналық ғылым жүйелерін дамыту
Мақсаты
3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету
Міндеттері
3.1.2. Үздіксіз кәсіби білім берудің тиімді жүйесін құру (ЖОО-нан кейінгі және біліктілікті арттыру)
Көрсеткіш
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Шет елде біліктілікті арттыруға және қайта даярлықтан өтуге жіберілген мамандар саны
адам
425
313
209
196
155
Ел ішінде біліктілікті арттыруға және қайта даярлықтан өтуге жіберілген мамандар саны
адам
14 592
14 592
14 242
14 592
14 592
Шет елден қатыстырылған мамандар саны
адам
9
10
42
44
35
Шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған медициналық және фармацевтикалық кадрлар саны
адам
131
150
260
300
260
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіштері
Нәтиже көрсеткіштері
Жақын және алыс шет елдердің жетекші клиникалары мен оқу орындарында және жоғары мамандандырылған шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының жоғары білімі бар мамандарының үлес салмағы
% (адам)
1,75 (835)
2,69 (1282)
3,95 (1877)
4,48 (2128)
6,90 (3284)
Жақын және алыс шет елдердің жетекші клиникалары мен оқу орындарында және жоғары мамандандырылған шет ел мамандарын қатыстыру арқылы оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының орта медициналық білімі бар мамандарының үлес салмағы
% (адам)
0,06 (64)
0,07 (80)
0,09 (100)
0,11 (120)
0,13 (140)
Ел ішінде оқытылған мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарының жоғары білім бар мамандарының үлес салмағы (оқытудан өткендердің саны х 100/ дәрігерлердің жалпы саны)
% (адам)
24,1 (11445)
25,8 (12275)
25,9 (12300)
26,0 (12350)
26,1 (12400)
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
1 113 173
1 016 051
1 109 683
1 226 414
1 316 526
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
015 "Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру"
Сипаттама
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің материалдық-техникалық базасын нығайту, ақпараттық жүйенің қызметін қамтамасыз ету және мемлекеттік органдарды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыт
2. Денсаулық сақтау ісі инфрақұрылымының тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру
Міндеттері
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Жарақтандыратын ұйымдардың саны*
бірлік
49
0
16
10
Сапа көрсеткіштері
Тиімділік көрсеткіші
Нәтиже көрсеткіштері
Орталық атқарушы органды, оның ведомостволарын және аумақтық органдарын компьютерлік және кеңсе техникасымен, жиһазбен, лицензиялы бағдарламалық өнімдермен кемінде 90% қамтамасыз ету. Моральды және нақты ескірген компьютер жабдығын әрбір 4 жылда, кеңсе техникасын әрбір 10 жылда ауыстыру
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
50 789
50 276
0
263 017
260 183
* Жарақтандыратын ұйымдардың санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттері қосылған
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
016 "Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау"
Сипаттама
Халықаралық стандарттарға сәйкес келетін республикалық деңгейдегі объектілерді салу және қайта жаңарту жолымен инфрақұрылымды құру, жоғары білікті медициналық көмек көрсету бойынша халыққа жағдай жасау
Стратегиялық бағыт
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.2. Медициналық қызметке тең қол жетімділікті қамтамасыз ететін денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымын жетілдіру
Міндеттері
2.2.1. БМСК басымды дамыту арқылы денсаулық сақтау желісін оңтайландыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері*
Тұрғызылған денсаулық сақтау объектілерінің саны
бірлік
2
1
3
6
1
Нәтиже көрсеткіштері
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
8 539 736
8 464 499
10 634 566
29 895 890
6 709 080
* сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
017 "Сот-медицина сараптамасы"
Сипаттама
Қылмыстық, азаматтық іс жүргізу заңнамасымен, соттың уәждемеленген анықтамасымен қарастырылған қылмыстық, әкімшілік немесе азаматтық процестердің қатысушылары болып табылатын адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыт
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру
Міндеттері
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Сот медициналық сараптама саны
бірлік
224 738
226 400
228 400
230 400
232 400
Сапа көрсеткіштері
Комиссиялық сараптама мөлшері
бірлік
1 201
1 160
1 120
1 080
1 040
Нәтиже көрсеткіштері
Қайта комиссиялық сарапта жасау мөлшерін төмендету
%
9,7
9,3
8,9
8,4
8
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
1 024 911
1 059 379
1 453 101
1 799 199
2 267 375
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
018 "Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер"
Сипаттама
Мәдени-ағарту қызметін жүзеге асыратын отандық медицина саласындағы тарихи-мәдени құндылықтарды сақтауды қамтамасыз ету, отандық медицинаның тарихи-мәдени құндылықтарымен танысуға мүдделі адамдардың қолжетімін қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыт
3. Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту
Мақсаты
3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті кадрлармен қамтамасыз ету
3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер санын арттыру
Міндеттері
3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру
3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру (жоғары оқу орнынан білім және біліктілікті арттыру)
3.2.1. Медициналық ғылымды басқарудың тиімді жүйесін және білім беру арқылы және нақты оның интеграциясын құру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Сақтауға жататын жәдігерлердің болжанған саны
бірлік
54 763
54 763
54 763
54 763
54 763
Мұражайға барудың болжанған саны
бірлік
3 000
3 200
3 000
3 200
3 400
Өткізілетін көрмелердің болжанған саны
бірлік
65
66
62
66
70
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
8 609
8 272
7 276
8 682
10 680
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
019 "Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін құру"
Сипаттама
Қазақстан Республикасы халқының сапалы медициналық көмек алуына тең мүмкіндік беруді, денсаулық сақтау ресурстарын ұтымды пайдалануды, саланы басқару деңгейін арттыруды қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің ақпараттық құрылмын құру, ақпаратты жинау, сақтау және талдаудың бірыңғай жүйесін ұйымдастыруды, схемаларды оңтайландыруды және ақапарат беру мерзімін қысқартуды қамтамасыз ететін денсаулық сақтау ісінің ақпараттық жүйесін дамыту, ақпаратқа жедел қолжетімділікті қамтамасыз ету; денсаулық сақтау ісінің ақпараттық жүйесін енгізу және пайдаланушыларды оқыту. Қан қызметі жұмысының барлық технологиялық кезеңдерінің бизнес-процесстерін, өндірістік цикльдің барлық кезеңдеріндегі қан қозғалысының және оның компоненттерінің мониторингін, өңірлерден алынатын мәліметтер жиынтығын, статистикалық және талдау есеп берудің мониторингін және құрастыруды автоматтандыруды қамтамасыз ететін қан қызметінің ақпараттық жүйесі құрамында Қазақстан Республикасы донорларының Ұлттық тізілімін құру.
Стратегиялық бағыт
2. Денсаулық сақтау инфрақұрылымының тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру
Міндеттері
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Сатып алынған сервер жабдықтарының саны
бірлік
23
3
28
Сатып алынған компьютерлік техниканың саны
бірлік
439
2 187
700
Сатып алынған принтердің саны
бірлік
233
1 111
435
Қан қызметінің ақпараттық жүйесі құрамында қан донорларының Ұлттық тізілімін құру жобасы бойынша оқытылған медициналық қызметкер мамандарының саны
бірлік
700
"Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісінің бірыңғай ақпараттық жүйесін құру" жобасы бойынша оқытылған медициналық қызметкер мамандарының саны"
адам
2 153
4 454
Нәтиже көрсеткіштері
Үш жылдық кезеңге жоспарланғаннан ақпараттық жүйелердің денсаулық сақтау ұйымдарында енгізуінің пайызы
%
56
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
455 824
1 373 418
602 398
162 078
0
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
020 "Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету қызметтері"
Сипаттама
Денсаулық сақтау саласындағы ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту жолымен халықтың жан-жақтылық деңгейін арттыру, кітапхана қорын сақтау және кеңейту, халыққа кітапханалық және ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету
Стратегиялық бағыт
3. Кадр ресурстарын және медицина ғылымын дамыту
Мақсаты
3.1. Қоғам қажеттілігіне жауап беретін білікті мамандармен саланы қамтамасыз ету
3.2. Денсаулық сақтау саласындағы ғылыми зерттеулер санын арттыру
Міндеттері
3.1.1. Кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру
3.1.2. Үздіксіз білім берудің тиімді жүйесін құру
3.2.1. Медициналық ғылымды басқарудың тиімді жүйесін және білім беру арқылы және нақты денсаулық сақтау ісімен оның интеграциясын құру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Болжанған кітапханалық қор
бірлік
345 434
346 934
348 444
349 964
351 494
Кітапханаға барудың болжанған саны
бірлік
45 055
45 000
45 500
46 000
46 500
Кітап қорының толтырылуын болжау
бірлік
1 500
1 510
1 520
1 530
1 900
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
6 700
7 341
9 184
11 702
14 164
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
021 "Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу"
Сипаттама
Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында денсаулық сақтау ұйымдары ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау
Стратегиялық бағыт
2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру
Міндеттері
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Болжанған ғимарат саны**
бірлік
23
25
9
16
16
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
994 433
998 466
523 226
970 130
638 188
*сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
*болжанған ғимарат санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың мемлекеттік сан-эпидемиологиялық департаменттері қосылған
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
022 "Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру"
Сипаттама
Медициналық көмек көрсету сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында денсаулық сақтау ұйымдары ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау
Стратегиялық бағыт
2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру
Міндеттері
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Жарақтандыратын ұйымдардың саны*
бірлік
80
79
69
88
71
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
5 917 851
6 680 970
2 500 000
6 736 971
4 593 332
* Жарақтандыратын ұйымдардың санына облыстар, Астана және Алматы қалалардың сан-эпидемиологиялық сараптама орталықтар қосылған
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
023 "Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту"
Сипаттама
ауылдық медицина мекемелерінің диагностикалық және емдеу мүмкіндіктерін жақсарту, Қазақстанның ауыл тұрғындарының сапалы медициналық қызмет көрсетіліміне қол жетімділігін қамтамасыз ету; Қазақстан облыстары аударының аудандық орталық ауруханалар базасында телемедициналық кабинеттерді өрістету, телемедицналық кеңес беруді ұйымдастыру үшін облыстық және республикалық деңгейдегі ауруханалар базасында телемедицналық орталықтарды өрістету; телемедициналық кеңес жүргізу; телемедицинаны ұлттық деңгейде өрістету; мобильді телемедицинаны дамыту.
Стратегиялық бағыт
2. Денсаулық сақтау ісінің инфрақұрылымының тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.2. Медициналық қызметке халықтың тең қолжетімділігін қамтамасыз ететін инфрақұрылымды жетілдіру
Міндеттері
2.2.1. БМСК басымды дамыту арқылы денсаулық сақтау желісін оңтайландыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Телемедициналық орталықтар саны
77
99
142
156
162
Жүргізілген телекеңес саны
1 530
2 130
2 730
3 330
3 930
Телемедицина технологиясына оқытылған мамандар саны
75
141
270
312
330
Нәтиже көрсеткіштері
Облыстық орталыққа кеңеске жіберілген науқастардың санын төмендету
%
3%
5%
7%
10%
15%
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
518 050
629 277
1 601 830
1 212 669
1 137 774
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
024 "Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру"
Сипаттама
оқыту сапасын арттыру үшін жағдай жасау мақсатында медициналық мекемелер ғимараттарының техникалық жағдайын жақсарту, күрделі трансферттерді санамалау жолымен оқыту-клиникалық орталықтарды қазіргі заманғы зертханалық және медициналық жабдықтармен жабдықтау
Стратегиялық бағыт
3. Кадр ресурстары және медициналық ғылым жүйесін дамыту
Мақсаты
3.1. Қоғам қажеттелігіне дауа беретін білікті мамандармен саланы қамтамасыз ету
Міндеттері
3.1.2. Үздіксіз кәсіби даярлықтың тиімді жүйесін құру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Жарақтандыратын ұйымдардың саны
бірлік
6
6
0
6
6
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
576 080
500 000
0
232 390
250 000
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
025 "Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу"
Сипаттама
сабақ беру сапасын көтеру үшін жағдай жасау мақсатында, оқу-клиникалық орталықтарды қазіргі күнгі зертханалық және медициналық құрал-жабдықпен жабдықтау үшін күрделі трансферттерді аудару арқылы медициналық жоғары оқу орындары ғимараттарының техникалық жабдықтау
Стратегиялық бағыт
3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту
Мақсаты
3.1. Саланы қоғам талабына сәйкес білікті кадрлармен қамтамасыз ету
Міндеттері
3.1.2. Үздіксіз кәсіптік даярлықтың нәтижелі жүйесін құру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері*
Жөндеуден өткен ғимараттар саны
бірлік
11
7
5
2
3
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
383 565
382 927
376 774
111 424
175 750
* сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
Бюджет бағдарламасының әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
026 "Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау"
Сипаттама
Денсаулық саласында мамандарды дайындау үшін жағдай жасап және оны жақсарту үшін білім беру объектілерін салу және жөндеуден өткізу арқылы инфрақұрылым құру
Стратегиялық бағыт
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың нәтижелігін көтеру
Мақсаты
2.2. Медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуді қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру
Міндеттері
2.2.1. БМСК дамытумен денсаулық сақтау желісін үйлестіру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері*
Салынған және қайта жөнделген медициналық білім беру объектілерінің саны
бірлік
1
2
Нәтиже көрсеткіштері
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың. теңге
191 138
1 026 440
187 151
191 600
900 000
* сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
027 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттама
Денсаулық сақтау саласында жаңадан іске қосылған объектілерді қамтамасыз етуге Астана және Алматы қалалары бюджетіне, облыс бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы трансферттер бөлу
Стратегиялық бағыт
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту
Мақсаты
1.1. Ана мен бала денсаулығын қорғау
1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту
Міндеттері
1.1.1. Әйелдер денсаулығын нығайту
1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту
1.2.1. Жүрек-қан тамыр ауруларында медициналық көмек және дәрі-дәрмектің қол жетімдігін қамтамасыз ету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері *
Денсаулық сақтау объектілерін іске қосу және қызмет етуі
объектілер
9
2
23
46
101
Нәтиже көрсеткіштері
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың. теңге
585 435
84 036
2 563 862
7 464 675
23 244 814
* сан көрсеткіштері "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы заңын жүзеге асыру барысында нақтыланады
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
028 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттама
Астана және Алматы қалаларының, облыс бюджеттеріне халықты вакцинамен және басқа медициналық иммундық биологиялық, туберкулезге қарсы, диабетке қарсы препараттармен және химиялық препараттармен қамтамасыз етуге республика бюджетінен ағымдағы трансферттер
Стратегиялық бағыт
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту
Мақсаты
1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту
1.4 Санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету және қоғамдық денсаулық деңгейін көтеру
Міндеттері
1.2.2. Ісік ауруларын ерте анықтау және уақытында емдеу
1.2.3. Фтизиатриялық көмекті жетілдіру
1.4.2. Вакцинамен басқарылатын жұқпалардың алдын алу
Көрсеткіштер
Көрсеткіштердің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Вакцина алушылардың саны
бірлік
4 500 000
4 759 552
6 373 967
4 845 775
4 858 184
Сырқаттарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету
адам
39 964
37 118
37 320
37 506
Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету
адам
32 725
32 568
37 165
41 123
45 756
Ісік ауруларына шалдыққандарды химиялық препараттармен қамтамасыз ету
адам
17 466
18 367
19 770
21 174
22 577
Нәтиже көрсеткіштері
18 жасқа дейінгі балаларды егумен қамту
%
95,2
95,5
95,7
95,9
96
Негізгі/резервтегі қатарды туберкулезге қарсы препараттармен қамтамасыз ету (* емделуге жататындар санынан %)
%
100/35*
100/45*
100/55*
100/65*
100/75*
Химиялық препараттармен қамтамасыз ету
%
40%
50%
60%
70%
80%
Диабетке қарсы препараттармен қамтамасыз ету
%
100%
100%
100%
100%
100%
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
6 499 190
10 308 949
11 383 031
12 868 005
14 833 907
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
029 "Денсаулық сақтау жүйесін реформалау"
Сипаттама
Денсаулық сақтау жүйесін қаржыландыру және басқаруды жаңғырту, көрсетілетін медициналық көмектің сапасын көтеру, медициналық, фармацевтикалық білімді және медицина ғылымын реформалау, Денсаулық сақтау саласының ақпараттық жүйесін дамыту
Стратегиялық бағыт
2. Денсаулық сақтау жүйесін нәтижелі басқаруды жақсарту
Мақсаты
2.1. Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру
Міндеттері
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Жобаны іске асыру және ТЭН жобасын бойынша шаралар жоспарына сәйкес
Нәтиже көрсеткіштері
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
4 735 651
3 337 750
4 162 849
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
030 "Республикалық деңгейде медициналық кепілдендірілген тегін көмек көлемін көрсету"
Сипаттама
Республикалық ұйымдарда жоғары мамандандырылған, консультациялық-диагностикалық, ұйымдастыру-әдістемелік көмек көрсету; ересектер мен балаларға санитарлық, сауықтыру-оңалту және қалпына келтіру көмегін көрсету; азаматтардың денсаулығын сақтау саласында диагностика емдеу сауықтыру-оңалтудың тиімді әдістерін енгізу, Республика азаматтарын шетелге емдеуге жіберу, өкпе аурулармен ауыратын адамдарға организм функцияларын бұзулуын қалпына келтіруіне қамтамасыз ететін емдеу-сауықтыру шараларын жүргізу, Денсаулық сақтау жүйесінде есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардын айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыратын мамандар үшін оқу семинарларын өткізу және оларға анықтамалықтар тарату, халықты сапалы қан препараттарымен қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту
Мақсаты
1.1. Ана мен баланың денсаулығын қорғау
1.2. Әлеуметтік елеулі аурулардың ауыртпалығын азайту
1.3. Жарақаттануды төмендету
Міндеттері
1.1.1. Әйелдер денсаулығын нығайту
1.1.2. Балалардың денсаулығын нығайту
1.2.1. Жүрек-қан тамыр жүйесі ауруларында медициналық көмектің және дәрі-дәрмектің қол жетімділігін қамтамасыз ету
1.2.2. Ісік ауруларын ерте анықтау және уақытында емдеу
1.2.3. Фтизиатриялық көмекті жетілдіру
1.2.4. ЖҚТБ індетіне қарсы іс-қимыл
1.3.1. Жарақаттануда уақтылы медициналық көмек көрсету
Көрсеткіштер
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Жоғары мамандандырылған медициналық көмек бойынша емделген сырқаттар саны
адам
36 005
48 651
49 193
50 448
52 878
Жоғары мамандандырылған консультациялық көмек саны
қызмет
0
31580
179811
180000
180827
келулер
39870
39870
39870
39870
39870
Республикалық ұйымдарда азаматтардың кейбір санаттарына көрсетілген, сауықтыру және санаторлық көмекті қосқанда, мамандандырылған медициналық көмектің саны
адам
23404
22852
22757
23567
23772
Республикалық соматика бейініндегі сауықтыру орталықтарында және санаторийлерде көрсетілген мамандандырылған медициналық көмектің саны
адам
3030
5030
5630
5630
5630
Дайындалатын қанның орташа жылдық саны
литр
17360
18000
19000
20700
20700
Донацияның жалпы саны
бірлік
22100
23000
25000
27000
27000
Сапа көрсеткіштері
Халықтың емделіп болғаннан кейінгі өз денсаулығы жағдайына қанағаттану деңгейінің көтерілуі (әлеуметтік мәселелер бойынша) кем емес
%
30
35
40
45
Шет елдерге емделуге жіберілген азаматтар санының азаюы
адам
82
100
80
75
70
Нәтиже көрсеткіштері
Ана өлімінің көрсеткіші
100 шаққанда тірі туғандар
46,8
45
42,5
40
38
Бала өлімінің көрсеткіші
тірі туған 1 мыңға
14,57
29
28
27
24
Жүректің ишемиялың ауруларынан өлім-жітім көрсеткіші (орташа республикалық көрсеткіш)
халықты 100 мыңға шаққанда
237,3
233,2
228,6
224
219,5
Цереброваскулярлық аурулардан өлім-жітім көрсеткіші (орташа республикалық көрсеткіш)
халықты 100 шаққанда
128,2
126,2
123,7
121,2
118,2
Ісікке қарсы ем алғаннан кейін 5 жыл және одан көп өмір сүрген қатерлі ісікке шалдыққан сырқаттардың өзіндік салмағы (орташа республикалық көрсеткіш)
%
46,6
46,9
47,2
47,5
47,8
Туберкулезден болатын өлім-жітім (орташа республикалық көрсеткіш)
халықты 100 000 шаққанда
18,1
17,6
17,1
16,6
15,6
Ақысыз донацияның өзіндік салмағы
%
55
60
65
70
75
Тәуекелдің мінез-құлық факторларының таралуын азайту
- темекі шегуді азайту
%
22,8
22,1
21,4
19,3
18,6
- алкогольді теріс пайдалануды азайту
%
18,1
17,5
16,9
14,6
14
- денешынықтыру белсендігін көбейту
%
13,3
14,5
15,7
16,1
17,4
- дене салмағының ауырлығын азайту
%
36,9
36,1
35,3
34,4
33,7
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
8 701 987
13 667 013
23 161 479
26 582 931
33 023 796
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
031 "Аурухананы басқару саласында халықаралық стандарттарды енгізу"
Сипаттамасы
Стратегиялық бағыты
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.2 Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қолжетімділігін қамтамасыз ететін Денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру
Міндеттері
2.2.1 БМСК басым түрде дамытумен денсаулық сақтау желісін оңтайландыру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіші
Аурухананың ақпараттық жүйесі
аурухана
2
1
РЖМКҒО базасында медициналық көліктің қазіргі заманғы жүйесі
абс. сан
1
Білім бағдарламалары бойынша оқытылған дәрігерлердің үлесі
%
15% РЖМКҒО 15% РНҒО 15% РБОО 15% РДО
15% РЖМКҒО 15% РНҒО 15% РБОО 15% РДО
20% РЖМКҒО 20% РНҒО 20% РБОО 20% РДО
Білім бағдарламалары бойынша оқытылған орта медицина қызметкерлерінің үлесі
%
15% РЖМКҒО 15% РНҒО 15% РБОО 15% РДО
20% РЖМКҒО 20% РНҒО 20% РБОО 20% РДО
25% РЖМКҒО 25% РНҒО 25% РБОО 25% РДО
Ауруханаға әкімішілік ету саласында МВА дәрежесін алған мамандардың саны
адам
10
Ауруханаға әкімшілік ету саласында МВА бағдарламасы бойынша оқытылған мамандар саны
адам
10
50
40
Клиникалық фармакологтың дәрігер тағайындауының верификациясы (тағайындаудың жалпы санының %)
%
30%
60%
100%
Нәтиже көрсеткіштері
Жүргізілген емнен кейін қанағаттанарлық денгейін арттыру
%
60
75
80
Пациенттердің көрсетілген қызметтермен қанағаттанарлығы деңгейін арттыру
%
60
80
85
Біріккен халықаралық комиссиясын аккредиттеу
аурухана
1 АБҰҒО
Бағдарламаны іске асыруға арнаған шығыстар
мың теңге
897 345
1 126 390
1 047 316
РЖМЖКҒО - Республикалық жедел медициналық жәрдем көмек ғылыми
орталығы
РНҒО - Республикалық нейрохирургия ғылыми орталығы
РБОО - Республикалық балаларды оңалту орталығы
РДО - Республикалық диагностикалық орталығы
АБҰҒО - Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
038 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттама
Жеке деңгейдегі денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру үшін облыстық, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне республикалық бюджеттен ағымдағы трансферттер бөлу
Стратегиялық бағыт
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін көтеру
Мақсаты
2.2. Халықтың медициналық қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ететін денсаулық сақтау саласының инфрақұрылымын жетілдіру
Міндеттері
2.2.1.Денсаулық сақтау жүйесін ПСМП жоғары дамуымен рационализациялау
Көрсеткіштер
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Жарақтандырылған мекемелердің саны
бірлік
1609
1585
307
522
426
Нәтиже көрсеткіштері
Медициналық қызмет көрсету сапасының жетілуі
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың. теңге
17 609 846
17 689 506
9 153 018
15 507 931
17 457 610
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
043 "Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау"
Сипаттама
Денсаулық сақтау саласының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандандырылған кадрларын даярлауды қамтамасыз ету
Стратегиялық бағыты
3. Кадр ресурстары мен медициналық ғылым жүйесін жетілдіру
Мақсаты
3.1. Саланы қоғамдық қажеттіліктерге жауап беретін мамандандырылған кадрлармен қамтамасыз ету
Міндеттері
3.1.1. Кәсіби даярлаудың тиімді жүйесін құру.
Көрсеткіштер
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Колледжде білім алушылардың жылдық орташа мөлшерлі контингенті
адам
1 023
1 162
1 261
1 397
1 440
Колледждерге мемлекеттік білім беру тапсырыстары бойынша студенттерді қабылдау.
адам
450
500
500
500
500
Орта медициналық білім бойынша дайындалған мамандар саны
адам
297
320
374
425
490
Сапа көрсеткіштері
Медициналық колледждерді үздік бітірген орта кәсіптік білімі бар бітірушілердің жалпы бітірушілердің санынан үлесі.
%
14
16
17
18
19
Нәтиже көрсеткіштері
Медициналық колледж бітіргендердің жұмысқа орналасқандарының үлесі
%
83
85
88
90
93
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың. теңге
163 542
213 368
271 873
355 407
451 249
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
062 "Ұлттық медициналық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту"
Сипаттама
Денсаулық сақтау саласының тұрақты даму жүйесін, инфрақұрылымын жоғары сатыға көтеру мақсатында "Ұлттық медициналық холдинг" АҚ-ның таратылған акциясын төлеуге берілетін мемлекеттік акция пакеттерін заңды тұлғалардың тиімді басқаруы
Стратегиялық бағыты
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқарудың тиімділігін көтеру
Мақсаты
2.1. Медициналық көмекке тең кол жеткізуді қамтамасыз ететін денсаулық сақтау инфрақұрылымын жетілдіру
Міндеттері
2.1.1 Денсаулық сақтау желісін БМСК-ның басымдықпен дамуымен үйлестіру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Медициналық орталықтардың саны
бірлік
5
6
6
7
Пәтермен қамтамасыз етілген қызметкерлер саны
бірлік
194
195
195
Сапа көрсеткіштері
Денсаулық сақтау саласының тұрақты даму жүйесін, инфрақұрылымын жоғары сатыға көтеруді қамтамасыз ету
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
270 620
4 186 296
2 812 280
2 473 289
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
063 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттама
Жергілікті басқару ұйымдарының мемлекеттік тапсырысы бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушы студенттерге стипендия көлемін көтеру жолымен әлеуметтік қолдау көрсету.
Стратегиялық бағыты
3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту
Мақсаты
3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету
Міндеттері
3.1.1 Кәсіптік даярлаудың тиімді жүйесін құру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Колледждерде білім алушы-степендиаттардың орташа жылдық контингенті
адам
7 783
8 383
8 904
9 271
Колледждерде білім алушы-степендиаттардың степендиямен қамтамасыз етілуі
%
81
81
81
81
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
32 439
241 076
460 258
798 547
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
078 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кадрларды даярлау және қайта даярлауға ағымдағы нысаналы трансферттер"
Сипаттама
Жол картасы бағытын жүзеге асырудағы медициналық кадрларды қайта даярлау
Стратегиялық бағыты
3. Кадр ресурстары мен медицина ғылымы жүйесін дамыту
Мақсаты
3.1. Саланы қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін білікті кадрлармен қамтамасыз ету
Міндеттері
3.1.2 Үздіксіз кәсіптік білім берудің (ЖОО кейінгі және қосымша білім) тиімді жүйесін құру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Ел ішіне қайта даярлауға жіберілген медициналық білімі бар мамандардың саны*
адам
3979
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
691 513
* - Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының әкімдері мен Денсаулық сақтау министрінің арасындағы келісімдердің шеңберіндегі мамандар санының көрсеткіші
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
116 "Халыққа ақпараттық-талдамалық қызметтер"
Сипаттама
Қазақстан Республикасы халқының жаһандық Интернет желісінің қазақстандық сегментінде орналастырылатын медициналық ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз ету, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы Қазақстандағы денсаулық сақтау мен медициналық міндеттерін көпшілікке тарату
Стратегиялық бағыты
2. Денсаулық сақтау құрылымының тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.1. Басқару мен қаржыландыру жүйесін жетілдіру
Міндеті
2.1.2. Басқару жүйесін жетілдіру
Көрсеткіштер
Көрсеткіш атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері
Ақпараттық-танымдық веб-портал тасымалдағыштарының саны
келушілер
500
2 500
Сапа көрсеткіштері
Мемлекеттік органдар мен денсаулық сақтау ұйымдары электрондық түрде көрсететін қызметтерінің саны
қызмет
2
2
Тиімділік көрсеткіштері
Порталдың тіркелген пайдаланушыларының үлес салмағы, келушілер санының %-ы
%
3
5
Нәтиже көрсеткіштері
Порталды пайдаланушылардың қанағаттану дәрежесі, сұралғандардың %-ы
%
30
40
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
88 382
18 382
2 500
Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Бюджеттік бағдарлама
118 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері"
Сипаттама
Күрделі және ағымдағы жөндеу, оның ішінде 2009 жылы денсаулық сақтау объектілерін жылыту Аймақтық еңбекпен қамту және мамандарды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде (Жол картасы) жаңа жұмыс орындарын қалыптастыру және еңбекпен қамту, сондай-ақ медициналық қызмет көрсету сапасын жоғарылату үшін жағдай жасау мақсатында.
Стратегиялық бағыты
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру
Мақсаты
2.1 Басқару және қаржыландыру жүйесін жетілдіру
Міндеттері
2.1.2 Басқару жүйесін жетілдіру
Көрсеткіштер
Көрсеткіштің атауы
Өлшем бірлігі
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
Сан көрсеткіштері*
Жөндеу жасалған ғимараттар саны**
бірлік
380
Жаңа ашылып жатқан жұмыс орындарының саны
адам
26 104
Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар
мың теңге
10 068 200
* - сандық көрсеткіштер "2009 - 2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасы Заңын іске асыру
** - Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері мен Денсаулық сақтау Министрінің арасындағы келісім шеңберінде денсаулық сақтау объектілері қосылды
Мың теңгемен
Атауы
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
1. Қолданыстағы бағдарламалар, соның ішінде:
86 451 004
120 258 448
158 568 784
238 536 922
222 892 267
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
53 050 632
63 341 181
77 222 588
106 742 013
141 323 450
Даму бюджеттік бағдарламалары
33 400 372
56 917 267
81 346 196
131 794 909
81 568 817
2. Әзірлеуге ұсынылатын бағдарламалар, соның ішінде:
27 314 932
26 825 344
29 044 695
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
27 314 932
26 825 344
29 044 695
Даму бюджеттік бағдарламалары
Шығындардың барлығы, соның ішінде:
86 451 004
120 258 448
185 883 716
265 362 266
251 936 962
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар
53 050 632
63 341 181
104 537 520
133 567 357
170 368 145
Даму бюджеттік бағдарламалары
33 400 372
56 917 267
81 346 196
131 794 909
81 568 817
мың теңгемен
Стратегиялық бағыттар және бюджеттік бағдарламалар
Есеп беру кезеңі
Жоспарлы кезең
2007 жыл
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
1
1. Азаматтардың денсаулығын нығайту
35 154 984,0
43 663 114,0
68 952 986,0
96 633 553,0
127 029 313,0
Қызметтер
Барлығы
10 460 513,0
15 580 623,0
30 195 201,0
35 093 988,0
43 495 603,0
006
Республикалық деңгейде халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын қамтамасыз ету
1 742 257,0
1 894 764,0
7 010 738,0
8 483 519,0
10 437 757,0
008
Арнайы медицина резервін сақтау
16 269,0
18 846,0
22 984,0
27 538,0
34 050,0
030
Республикалық деңгейде медициналық кепілдендірілген тегін көмек көлемін көрсету
8 701 987,0
13 667 013,0
23 161 479,0
26 582 931,0
33 023 796,0
Трансферттер
Барлығы
24 694 471,0
28 082 491,0
38 757 785,0
61 539 565,0
83 533 710,0
010
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кепілдік берілген тегін медициналық көмек көлемін қамтамасыз етуге және кеңейтуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
15 657 874,0
25 698 954,0
27 997 379,0
027
Облыстың бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жаңадан іске қосылатын денсаулық сақтау объектілерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
585 435,0
84 036,0
2 563 862,0
7 464 675,0
23 244 814,0
028
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне дәрілік заттарды, вакциналарды және басқа да иммунобиологиялық препараттарды сатып алуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
6 499 190,0
10 308 949,0
11 383 031,0
12 868 005,0
14 833 907,0
038
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейде медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
17 609 846,0
17 689 506,0
9 153 018,0
15 507 931,0
17 457 610,0
2
2. Денсаулық сақтау жүйесін басқару тиімділігін арттыру
44 084 630,0
68 339 314,0
104 609 958,0
152 482 330,0
102 211 164,0
Қызметтер
Барлығы
2 718 129,0
2 805 508,0
9 795 562,0
12 044 345,0
14 661 859,0
001
Денсаулық сақтау саласындағы саясатты және қызмет көрсетулерді мемлекеттік реттеуді үйлестіру жөніндегі қызметтер
1 604 836,0
1 647 747,0
7 442 616,0
9 118 756,0
11 347 168,0
017
Сот-медицина сараптамасы
1 024 911,0
1 059 379,0
1 453 101,0
1 799 199,0
2 267 375,0
031
Аурухананы басқару саласында халықаралық стандарттарды енгізу
897 345,0
1 126 390,0
1 047 316,0
064
Денсаулық сақтау саласының маңызды проблемаларын зерттеу
80 000,0
116
Халыққа ақпараттық-талдамалық қызметтер
88 382,0
18 382,0
2 500,0
0,0
Күрделі шығындар
Барлығы
7 955 209,0
8 616 539,0
3 400 000,0
8 643 076,0
5 980 488,0
013
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
32 491,0
3 900,0
0,0
329 144,0
63 035,0
015
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру
50 789,0
50 276,0
0,0
263 017,0
260 183,0
021
Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарының ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
994 433,0
998 466,0
523 226,0
970 130,0
638 188,0
022
Республикалық деңгейде мемлекеттік әлеуметтік қорғау ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру
5 917 851,0
6 680 970,0
2 500 000,0
6 736 971,0
4 593 332,0
024
Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыру
576 080,0
500 000,0
0,0
232 390,0
250 000,0
025
Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттарын ,үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
383 565,0
382 927,0
376 774,0
111 424,0
175 750,0
Трансферттер
Барлығы
23 695 624,0
45 153 013,0
69 466 504,0
94 182 642,0
66 185 825,0
005
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялауға, Алматы облысының облыстық бюджетіне және Алматы қаласының бюджетіне денсаулық сақтау объектілерінің сейсмотұрақтылығын күшейту үшін берілетін нысаналы даму трансферттері
23 695 624,0
45 153 013,0
59 398 304,0
94 182 642,0
66 185 825,0
118
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде денсаулық сақтау объектілерін күрделі, ағымды жөндеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттері
10 068 200,0
Инвестициялар
Барлығы
9 715 668,0
11 764 254,0
21 947 892,0
37 612 267,0
15 382 992,0
016
Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау
8 539 736,0
8 464 499,0
10 634 566,0
29 895 890,0
6 709 080,0
019
Денсаулық сақтаудың ақпараттың жүйелерін құру
455 824,0
1 373 418,0
602 398,0
162 078,0
023
Ауылдық (селолық) жерлердегі денсаулық сақтауда ұтқыр және телемедицинаны дамыту
518 050,0
629 277,0
1 601 830,0
1 212 669,0
1 137 774,0
025
Денсаулық сақтау жүйесі мемлекеттік білім беру ұйымдарының ғимараттары үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу
10 920,0
026
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау
191 138,0
1 026 440,0
187 151,0
191 600,0
900 000,0
029
Денсаулық сақтау жүйесін реформалау
4 735 651,0
3 337 750,0
4 162 849,0
062
Ұлттық медициналық холдингі" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
270 620,0
4 186 296,0
2 812 280,0
2 473 289,0
3
3. Кадр ресурстары жүйесін және медициналық ғылымды дамыту
7 211 390,0
8 256 020,0
12 320 772,0
16 246 383,0
22 696 485,0
Қызметтер
Барлығы
7 211 390,0
8 223 581,0
11 388 183,0
15 786 125,0
21 897 938,0
002
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету
61 765,0
67 633,0
96 510,0
129 341,0
171 540,0
003
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау
3 763 088,0
4 599 620,0
6 579 555,0
9 553 669,0
13 717 782,0
004
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бойынша оқитындарға әлеуметтік қолдау көрсету
1 177 488,0
1 337 303,0
2 244 386,0
3 431 194,0
5 146 281,0
009
Денсаулық сақтау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
917 025,0
973 993,0
1 069 716,0
1 069 716,0
1 069 716,0
014
Мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау
1 113 173,0
1 016 051,0
1 109 683,0
1 226 414,0
1 316 526,0
018
Денсаулық сақтау саласындағы тарихи мұра құндылықтарын сақтау жөніндегі қызметтер
8 609,0
8 272,0
7 276,0
8 682,0
10 680,0
020
Республикалық маңызы бар кітапханаларда ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету қызметтері
6 700,0
7 341,0
9 184,0
11 702,0
14 164,0
043
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
163 542,0
213 368,0
271 873,0
355 407,0
451 249,0
Барлығы
32 439,0
932 589,0
460 258,0
798 547,0
Трансферттер
063
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында оқитындардың стипендияларын төлеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер
32 439,0
241 076,0
460 258,0
798 547,0
078
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кадрларды даярлау және қайта даярлауға ағымдағы нысаналы трансферттер
691 513
Жиыны
86 451 004,0
120 258 448,0
185 883 716,0
265 362 266,0
251 936 962,0