Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 30.04.2013 № 442 қаулысымен.
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 2 наурыздағы № 213 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 23, 289-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, нысаналы индикаторлары, іс-шаралар және нәтижелердің көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
«Тұрғын үй құрылысын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Тұрғын үйді қамтамасыз ету» 1.1-мақсатта:
«Тұрғын үй құрылысы салынатын аудандарда инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу және сатып алу» деген 1.1.4-міндетте:
«Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды пайдалануға беру көлемі» деген жолдың «2012» деген бағанындағы «2016,4» деген сандар «2401,4» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлімде:
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7.1-кіші бөлімде:
«Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» деген 001 бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама
001 - «Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер»
Сипаттама
Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық саласын дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, оның ішінде құрылыс саласы мен тұрғын үй-коммуналдық саланы дамыту мен реформалау үшін жағдай жасау
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Мазмұнына қарай
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай
жеке
ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама іс-шаралары мен көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
есептік кезең
жоспарлы кезең
2014
жобаланған жыл
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесінің көрсеткіштері
Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық саласын дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппаратты ұстау
адам
85
85
157
157
157
157
Құрылысты, тұрғын үй-коммуналдық саласын дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыруды қамтамасыз ететін аумақтық департаменттерді ұстау
адам
-
-
316
316
316
316
Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған рұқсаттарды ресімдеу және беру
бірлік
-
-
444
500
500
500
Осы салаларды дамытудың қолданыстағы салалық бағдарламаларын тұрғын үй құрылысын дамыту бағдарламасымен бірге Қазақстан Республикасының орта мерзімді кезеңге арналған бірыңғай мемлекеттік стратегиясына біріктіру бойынша талдамалық жұмыс және ұсыныстар әзірлеу
бірлік
-
-
1
1
Нормативтік құқықтық актілер әзірлеу
бірлік
-
-
16
4
3
3
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Әзірленген нормативтік құқықтық актілердің саны
бірлік
-
-
16
4
3
3
Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру
%
-
-
100
100
100
100
Қазақстан Республикасында тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты кешенді дамыту, құрылыс материалдарын өндіру және сапалы сумен жабдықтау бойынша талдамалық зерттеу жүргізу және ұсыныстар әзірлеу
%
-
-
100
тиімділік көрсеткіштері
Жүктелген функциялар тиімді орындау көрсеткіштері
%
100
100
100
100
100
100
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
120 441
196 373
612 819
1 483 619
1 455 717
1455 827
»;
003 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама
003 «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру»
Сипаттама
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметін және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты реттеу үшін ғылымды, техниканы және технологияны дамытудың қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін нормативтік-техникалық құжаттарды әзірлеу
1. Құрылыс саласын техникалық реттеу жүйесін реформалау
2. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы нормативтер әзірлеу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Мазмұнына қарай
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай
жеке
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Жоспарлы кезең
2014
Жобаланған жыл
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс саласында әзірленген сметалық-нормативтік құжаттардың саны
бірлік
12
89
106
85
58
53
Үлгі жобалар әзірлеу
бірлік
28
20
19
189
45
145
Сәулет, қала құрылысы, құрылыс қызметі және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында нормативтік-техникалық базаны жаңарту
бірлік
17
33
145
59
47
31
ҚМҒТҚ желісі бойынша мемлекетаралық нормативтік-техникалық құжаттардың (үлестік қатысу) әзірленген саны, кем емес
бірлік
-
3
3
-
-
«Әбу-Даби Плаза» көп функционалды кешенін жобалауға арналған арнайы техникалық шарттар әзірлеу
бірлік
1
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Республикалық деңгейде Мемлекеттік қала құрылысы кадастрын құру бойынша жобаларды іске асыру дәрежесі
% орындалған жұмыс
35
65
Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасын әзірлеу деңгейі
%
-
3,7
37,1
34
25,2
Қазақстан Республикасының құрылыс сапасын техникалық реттеу жүйесін реформалау дәрежесі (схемалық әзірлеу және құрылыс сапасын техникалық реттеу жүйесінің жекелеген элементтерін енгізуді бастау)
%
5
10
31
54
77
«Әбу-Даби Плаза» көп функционалды кешенінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу үшін дайындалған арнайы техникалық шарттарды қолдану
%
100
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
931 000
1 517 746
4 052 650
7 199 205
3 651 771
2 893 984
»;
019 «Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама
019 «Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу»
Сипаттама
Инженерлік желілердің техникалық жағдайын бағалау
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Мазмұнына қарай
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай
жеке
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Жоспарлы кезең
2014
Жобаланған жыл
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Тексерілген жылу желілерінің саны
км
-
1143,16
1073
1014,54
961,36
Облыстар орталықтарының, республикалық маңызы бар қаланың, астананың сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тексерулердің саны
объект
54
54
0
Қазақстан Республикасының шағын қалаларында тексерілген сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің саны
объект
28
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Республика бойынша жалпы ұзындыққа қатысты тексерілген жылу желілерінің дәрежесі
%
0
10
9,1
8,6
8,2
Облыстар орталықтарының, республикалық маңызы бар қаланың, астананың сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тексеру дәрежесі
оның ішінде:
сумен жабдықтау және су бұру объектілерін көзбен шолып тексеру;
%
50
100
құралмен тексеруді талап ететін ғимараттар мен құрылыстарды құралмен тексеру;
%
30
ауыстыруды талап ететін диаметрі 500 мм артық өз бетiмен ағызатын кәрiздік коллекторларды құралмен тексеру;
%
2
диаметрі 300 мм артық магистральдық су таратқыштарды құралмен тексеру;
%
2
сумен жабдықтау және су бұру желілерінің есеп схемасын жасау
%
100
Қазақстан Республикасының шағын қалаларының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін тексеру дәрежелері, оның ішінде:
- бастапқы деректерді жинау жөніндегі есеп
%
100
- техникалық қорытынды
%
100
- су құбыры және кәріз желілерінің ауқымды бастапқы есептік схемаларын, жер асты және жер үсті бас тоғандар бойынша гидрогеологиялық қорытынды жасау
%
100
сапа көрсеткіштері
ТКШ объектілерінің нақты жағдайын анықтау
Бір қалада жүйелерді тексеру жөнінде жұмыстардың орташа құны
мың теңге
18 800
12 500
тиімділік көрсеткіштері
1 км жылу желілерін тексеруге арналған орташа шығындар
мың теңге
1 107
233
246
260
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
1 000 000
1 265 175
600 000
250 000
250 000
»;
029 «Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне инвестициялық негіздеме әзірлеу» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама
029 «Инвестициялық негіздеме әзірлеу»
Сипаттама
Ірі және шағын қалаларда сумен жабдықтау және су бұру объектілерін салу және қайта жаңарту кезінде жүйелі тәсіл енгізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Мазмұнына қарай
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай
жеке
Ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
есептік кезең
жоспарлы кезең
2014
жобаланған жыл
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Бастапқы деректерді ескеріп, су тартқыштар, суды дайындау және сарқынды суларды тазарту бойынша жаңа технологиялардың талдаулары бар аралық есеп
бірлік
-
-
56
Жиынтық есеп: желілердің гидравликалық есептері, негізгі технологиялық шешімдерді таңдау, құрылыстардың, негізгі техникалық-технологиялық шешімдердің есептері
бірлік
43
13
Мемлекеттік сараптаманың оң қортындысымен инвестициялық негіздеме әзірлеуді аяқтау
бірлік
6
43
Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздеме әзірлеу жоспарланған қалалардың саны
бірлік
8
Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қортындысы бар инвестициялық негіздемелер әзірлеуді аяқтау
бірлік
8
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің инвестициялық негіздемелерін әзірлеу жөніндегі жұмыстың жалпы көлемінен жұмысты орындау
%
-
-
4,5
40
55,5
Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздеме әзірлеу жөніндегі жұмыстың жалпы көлемінен жұмысты орындау
%
100
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің инвестициялық негіздемелерін әзірлеу бойынша бір қаладағы жұмыстың орташа құны
мың теңге
-
-
5357
39 286
28 446
Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздеме әзірлеу бойынша бір қаладағы жұмыстың орташа құны
мың теңге
124 996,25
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
-
-
300 000
3 381 785
1 593 000
*- әрбір қала бойынша жұмыстың құны сметаға сәйкес анықталады
»;
034 «Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақы төлеу» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама
034 «Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу»
Сипаттама
«Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 желтоқсандағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысы жинақ жүйесінің дамуына мемлекеттік қолдауды қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Мазмұнына қарай
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Іске асыру тәсіліне қарай
жеке
Ағымдағы/даму
ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
есептік кезең
жоспарлы кезең
2014
жобаланған жыл
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Мемлекеттен сыйлықақы алған салымшылардың орташа саны
адам
205157
266499
337216
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеуді қамтамасыз ету
%
100
100
100
100
сапа көрсеткіштері
тиімділік көрсеткіштері
Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымдар бойынша сыйлықақылар төлеуді қамтамасыз ету
%
100
100
100
100
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
2 886 971
4 829 111
6 669 106
8 126 435
»;
009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама
009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттама
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне жеке және көп пәтерлі тұрғын үйлерді салу аумақтарында, аула іші аумақтарын, кіреберістерді және үй манайларын абаттандыруды қоса алғанда, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жайластыруға, жаңартуға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Мазмұнына қарай
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру
Іске асыру тәсіліне қарай
жеке
Ағымдағы/даму
даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Жоспарлы кезең
2014
Жобаланған жыл
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу
км
2157,8
1550,5
1134,5
2385
1500
1500
Астана және Алматы қалаларының серіктес қалаларында және үлескерлер қатысатын тұрғын үй кешендерінде инженерлік құрылыстар салу және қайта жаңарту
бірлік/ жобалар саны
6
3
4
3
-
Ақтөбе облысында инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылым салу
км
29
163,2
250
-
-
Үлескерлердің проблемасын шешу үшін Алматы қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым салу
км
48,3
22,3
46,59
16,4
-
«Нұрлы көш» бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту
км
-
220,8
288,6
0
-
-
Астана қаласындағы Сарайшық көшесінің оңтүстігіне қарай және Көктал кентінің оңтүстік-шығысына қарай инженерлік- коммуникациялық инфрақұрылым салу, «Ильинка селосының шығысына қарай ЖТҚ инженерлік желілер» және «Мыңжылдық жоспарлау ауданының желілері мен коммуникациялары»
іске асырылатын жобалар (лоттар)саны
-
5
8
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету
%
-
25
50
75
100
Ақтөбе облысында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету
%
-
-
100
Үлескерлердің проблемасын шешу үшін Алматы қаласында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету
%
-
-
80
«Нұрлы көш» бағдарламасының шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету
%
-
-
100
Астана қаласындағы Сарайшық көшесінің оңтүстігіне қарай және Көктал кентінің оңтүстік-шығысына қарай, Ильинка селосының шығысына қарай және Мыңжылдық ауданын инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды қамтамасыз ету
%
-
-
60
сапа көрсеткіштері
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы
%
-
-
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
1 км желінің құны
млн. теңге
20
20
20
20
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
50 439 900
55 045 602
52 098 783
60 004 379
32 654 295
30 000000
»;
010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама
010 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттама
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға инвестициялар бөлу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Мазмұнына қарай
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру
Іске асыру тәсіліне қарай
жеке
Ағымдағы/даму
даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Жоспарлы кезең
2014
Жобаланған жыл
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Сумен жабдықтау объектілерін салу және қайта жаңарту
объект саны
2
2
82
102
21
4
Сумен жабдықтау және су бұру желілері
объект саны
93
19
3
Тазарту және кәріздік-тазарту құрылыстары және сумен қамтамасыз ету мен су бұру жөніндегі басқа жұмыстар
объект саны
11
2
1
Желілердің ұзындығы
км
1 147
1758
886
746
1 км коммуникациялық желідегі авариялардың санын қысқару:
сумен жабдықтау
саны
0,6
0,5
0,5
0,5
су бұру
саны
0,3
0,3
0,3
0,2
Сумен жабдықтау және су бұру объектілерін пайдалануға беру
объект саны
54
86
19
2
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қалаларда халықты орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамту
%
82
82
82
84
85
86
Қалаларда орталықтандырылған су бұруға қол жеткізу
%
73
73
73
75
78
81
сапа көрсеткіштері
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы
%
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:
- бір ауыз сумен жабдықтау объектісін салу және қайта жаңарту бойынша
мың теңге
411 504,3
Сумен жабдықтау және су бұру желілері
мың теңге
374 579
Тазарту және кәріздік-тазарту құрылыстары және сумен қамтамасыз ету мен су бұру жөніндегі басқа жұмыстар
мың теңге
827 040
1 км сумен жабдықтау желідегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны
мың теңге
18000
20000
20000
20000
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
32 387 087
32 610 600
33 743 356
43 277 055
17 726 695
14 921 059
»;
011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама
011 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға, салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттама
Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктеріне жалға берілетін тұрғын үй салуға және (немесе) сатып алуға республикалық бюджеттен қаражат бөлу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Мазмұнына қарай
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру
Іске асыру тәсіліне қарай
жеке
Ағымдағы/даму
даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Жоспарлы кезең
2014
Жобаланған жыл
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде жалға берілетін тұрғын үйлер салу және (немесе) сатып алу
мың шаршы метр
200
181,1
138,6
136,0
134,8
135,3
Жаңаөзен қаласында бюджеттік ұйымдар қызметкерлері мен жас отбасыларға арналған екі 200 пәтерлік тұрғын үй салу
мың шаршы метр
-
19,2
-
17,7
-
-
Астана қаласының құрылыс объектілеріндегі құрылыс салушылардан пәтерлер сатып алу
мың шаршы метр
17,3
0
Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй салу
мың шаршы метр
50,0
103,0
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Әкімдіктерде кезекте тұрған азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз ету
пәтер саны
2530
2478
2500
3180
1685
1690
Әкімдіктерде тұрғын үй алуға кезекте тұрған азаматтарды жалға берілетін (коммуналдық) тұрғын үймен қамтамасыз ету үлесі
%
1,5
1,7
1,8
2,2
сапа көрсеткіштері
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы
%
-
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
Тұрғын үйдің 1 шаршы метрінің құны
мың теңге
-
-
70-88,9
70-142,5
70-88,9
70-88,9
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
30 294 161
19 807 808
24 654 768
35 000 000
10 000 000
10 000 000
»;
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген бюджеттік бағдарлама мынадай редакцияда жазылсын:
«
Бюджеттік бағдарлама
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттама
Азаматтардың қолайлы және қауіпсіз тұру жағдайларын жасау үшін объектілерді және елді мекендердің аумақтарын тиісті күтіп ұстау
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Мазмұнына қарай
трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру
Іске асыру тәсіліне қарай
жеке
Ағымдағы/даму
даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы
өлшем бірлігі
есептік кезең
жоспарлы кезең
2014
жобаланған жыл
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
тікелей нәтиже көрсеткіштері
Коммуналдық шаруашылық жөніндегі іске асырылған инвестициялық жобалардың саны, оның ішінде:
объект саны
9
7
65
63
29
6
жылумен жабдықтау
объект саны
35
16
3
электрмен жабдықтау
объект саны
21
8
газбен жабдықтау
объект саны
11
5
3
басқалар
2
Желілердің ұзындығы
км
-
-
-
8,5
6,3
7,2
Коммуналдық шаруашылық жөніндегі объектілерді пайдалануға беру
объект саны
27
44
23
5
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жөндеуді талап ететін желілердің үлесі:
жылумен жабдықтау
км
11,7
61
63
61
58
55
электрмен жабдықтау
км
199,5
71
73
71
70
68
газбен жабдықтау
км
27,3
53
54
53
52
51
сапа көрсеткіштері
ҚНжЕ, ҚН және бекітілген ЖСҚ сәйкес құрылыстың сапасы
%
-
-
100
100
100
100
тиімділік көрсеткіштері
Көрсетілген қызмет бірлігіне орташа шығындар:
- коммуналдық шаруашылық объектісін салу және қайта жаңарту бойынша
жылумен жабдықтау
млн. теңге
200 167
459 200
581 088
электрмен жабдықтау
млн. теңге
107 760
132 216
газбен жабдықтау
млн. теңге
200 191
211 545
233 643
1 км желінің құны
мың теңге
11 000
11 000
11 000
11 000
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
5 377 027
10 692 465
28 965 702
12 286 169
10 153 201
2 444 195
»;
«Бюджеттік шығыстардың жиыны» деген 7.2-кіші бөлімде:
«2012» деген бағанда:
«Барлық бюджеттік шығыстар» деген жолда «243 279 192» деген сандар «283 412 710» деген сандармен ауыстырылсын;
«Ағымдағы бюджеттік шығыстар» деген жолда «29 629 205» деген сандар «32 196 373» деген сандармен ауыстырылсын;
«001 – Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» деген жолда «1 455 619» деген сандар «1 483 619» деген сандармен ауыстырылсын;
«003 – Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы нормативтік-техникалық құжаттарды жетілдіру» деген жолда «6 010 007» деген сандар «7 199 205» деген сандармен ауыстырылсын;
«019 – Инженерлік желілердің техникалық жағдайына бағалау жүргізу» деген жолда «250 000» деген сандар «600 000» деген сандармен ауыстырылсын;
«029 – Сумен жабдықтау және су бұру жүйелеріне инвестициялық негіздеме әзірлеу» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
Инвестициялық негіздеме әзірлеу
мың теңге
300 000
3 381 785
1 593 000
»;
«2012» деген бағанда:
«034 – Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақы төлеу» деген жолда «5 010 926» деген сандар «4 829 111» деген сандармен ауыстырылсын;
«Бюджеттік даму бағдарламалары» деген жолда «213 649 987» деген сандар «251 216 337» деген сандармен ауыстырылсын;
«009 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жайластыруға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген жолда «49 004 379» деген сандар «60 004 379» деген сандармен ауыстырылсын;
«010 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне сумен жабдықтау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген жолда «43 184 205» деген сандар «43 277 005» деген сандармен ауыстырылсын;
«011 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) сатып алуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген жолда «10 000 000» деген сандар «35 000 000» деген сандармен ауыстырылсын;
«012 – Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне коммуналдық шаруашылықты дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері» деген жолда «10 812 669» деген сандар «12 286 169» деген сандармен ауыстырылсын.
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі К. Мәсімов