Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2013 № 1561 қаулысымен (01.01.2014 бастап қолданысқа енгізіледі).
РҚАО-ның ескертпесі!
Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 ақпандағы № 129 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 20, 240-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
«Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, нысаналы индикаторлары, міндеттері, іс-шаралары, нәтижелерінің көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
«Қазақстан Республикасының көліктік инфрақұрылымын дамыту» деген 1-стратегиялық бағытта:
«Көліктік-коммуникациялық кешеннің озыңқы даму қарқынына қол жеткізу» деген 1.1-мақсатта:
«Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары» деген жол «049» деген сандармен толықтырылсын;
«1. ЖБИ-дың «Жолдардың сапасы» ұстанымы» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «118», «116», «114» деген сандар тиісінше «116», «115», «113» деген сандармен ауыстырылсын;
«2. ЖБИ-дың «Теміржол инфрақұрылымының сапасы» ұстанымы» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «29», «27», «25» деген сандар тиісінше «27», «26», «25» деген сандармен ауыстырылсын;
«4. ЖБИ-дың «Әуе көлігі инфрақұрылымының сапасы» ұстанымы» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл» деген бағандарындағы «96», «94» деген сандар тиісінше «94», «93» деген сандармен ауыстырылсын;
«7. Мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдердің ашықтығы («ЖБИ ДЭФ» көрсеткіші)» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «42», «40», «38» деген сандар тиісінше «30», «29», «28» деген сандармен ауыстырылсын;
«Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру» деген 1.1.1-міндетте:
«3. Жөндеудің барлық түрімен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзақтығы» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «2 211», «2 263», «2 300» деген сандар тиісінше «1 632», «1 898», «1 358» деген сандармен ауыстырылсын;
«Су көлігі инфрақұрылымының даму деңгейін арттыру» деген 1.1.4-міндетте:
мына:
«
1. Теңіз порттарының өткізу қабілеті 48 млн. тоннаға дейін жеткізілді
ККМ деректері
жылына млн. тонна
12,7
13,0
13,5
16,0
16,0
16,0
16,0
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
1. Теңіз порттарының өткізу қабілеті
ККМ деректері
жылына млн. тонна
12,7
13,0
13,5
16,0
16,0
16,0
16,0
»;
мына:
«
2. 2015 жылға қарай мемлекеттік техникалық өзен флотын 24 бірлік мөлшерінде жаңарту және жаңғырту
ККМ деректері
бірл.
124
3
5
2
6
8
-
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
2. Мемлекеттік техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту (қауіпсіздікті арттыру)
ККМ деректері
бірл.
124
3
5
2
6
3
2
»;
«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
«5. Құрғақ жүк кемелермен, салдармен және танкерлермен сауда флотын толықтыру» деген жолдың «2015 жыл» деген бағанындағы «-» деген мән «х» деген мәнмен ауыстырылсын.
«Мультимедиялық қызметтерді ұсынуға бағытталған, қазіргі заманғы технологияларға негізделген қызметтерді, өндірістерді және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту» деген 3-стратегиялық бағытта:
«Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымының дамуын қоса алғанда, ЖІӨ-дегі АКТ секторы үлесінің өсуіне қол жеткізуді қамтамасыз ету» деген 3.1-мақсатта:
«1. Ұялы байланыс абоненттері («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «31», «30», «30» деген сандар тиісінше «20», «20», «20» деген сандармен ауыстырылсын;
«5. Интернеттің өткізу қабілеттілігі («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «65», «64», «64» деген сандар тиісінше «52», «52», «50» деген сандармен ауыстырылсын;
мына:
«
7. «Байланыс» саласының нақты көлем индексі
Стат. деректер
Өткен жылға,
%
-
106,4
118,7
108,0
107,0
107,0
107,0
»
деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
«
8. Мобилдік интернет пайдаланушыларының саны («ДЭФ ЖБИ» көрсеткіші)
ДЭФ
орын
-
-
27
27
27
27
27
»;
«Қазақстанның барлық аумағына цифрлық хабар таратуды енгізу» деген 3.1.3-міндетте:
«1. Қазақстанның аумағын цифрлық эфирлік телехабар таратумен қамту» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл» деген бағандарындағы «75», «95» деген сандар тиісінше «58», «82» деген сандармен ауыстырылсын;
мына:
«
2. Цифрлық эфирлік телехабар тарату үшін орнатылған радиотелевизиялық станциялар саны
ККМ деректері
бірл.
-
-
-
5
429
394
-
»;
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
2. Цифрлық эфирлік телехабар тарату үшін РТС (радиотелевизиялық станциялар) саны
ККМ деректері
бірл.
-
-
-
5
93
397
332
»;
«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
«2. Республика өңірлерінде эфирлік цифрлық хабар таратуды енгізу» деген жолдың «2015 жыл» деген бағанындағы «-» деген мән «х» деген мәнмен ауыстырылсын;
«3. Радиотелевизиялық станцияларды жаңғырту және салу (РТС)» деген жолдың «2015 жыл» деген бағанындағы «-» деген мән «х» деген мәнмен ауыстырылсын;
«Қазақстан Республикасында АКТ-ны дамытуға ықпал ететін салалық стандарттаудың деңгейін халықаралық нормаларға дейін жеткізу және құқықтық негізін құру» деген 3.1.4-міндетте:
«2. АКТ саласындағы әзірленуші мемлекеттік стандарттардың саны» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «1», «1» деген сандар мен «-» деген мән тиісінше «24», «20», «19» деген сандармен ауыстырылсын;
«1. Байланыс саласындағы мемлекеттік стандарттарды әзірлеу» деген жолдың «2015 жыл» деген бағанындағы «-» деген мән «х» деген мәнмен ауыстырылсын;
«Компьютерлік сауаттылық деңгейін арттыру үшін жағдай жасауды қоса алғанда АТ қызметтері секторын, инновациясын және ғылымды дамыту» деген 3.1.5-міндетте:
«7. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі» деген жолдың «2013 жыл», «2014 жыл», «2015 жыл» деген бағандарындағы «50», «52», «55» сандар тиісінше «52», «54», «56» деген сандармен ауыстырылсын;
«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
мына:
«
14. Ақпараттық коммуникацияларды дамыту бойынша статистикалық ақпаратты жетiлдiру бойынша ұсыныстарды пысықтау
-
х
-
-
-
»
деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
15. АКТ мамандықтары бойынша кәсiптік стандарттарды жасау
-
-
х
х
х
16. Еңбек нарығының АКТ мамандарына қажеттілігін қысқа мерзімді (5 жыл) және ұзақ мерзімді (10 және көп жыл) кезеңге бағалау, жаңа мамандықтарға қажеттіліктерді анықтау және кәсіптердің мемлекеттік жіктегішіне толықтырулар және өзгертулер енгізу
-
-
х
х
х
»;
«Мемлекеттік қызметтерді ұсыну, техникалық сүйемелдеу үдерістерін жетілдіру және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін ықпалдастыру, соның ішінде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшін жағдайлар және тетіктер жасау» деген 4-стратегиялық бағытта:
«Электрондық форматта мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын және халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс істеу деңгейін арттыру» деген 4.1-мақсатта:
«Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалар кодтары» деген жол «044», «048» деген сандармен толықтырылсын;
«Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттік электрондық қызметтерге қауіпсіз қол жетімділігін қамтамасыз ету» деген 4.1.1-міндетте:
тікелей нәтижелер көрсеткіштері мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 4, 5, 6 және 7-жолдармен толықтырылсын:
«
4. Мемлекеттік органдарды бірыңғай call-орталығына қосу
ККМ деректері
бірлік
-
-
-
-
26
-
-
5. ЭҮШ әзірленген сервистерінің саны
ККМ деректері
дана
-
-
-
-
15
15
15
6. ЭҮШ арқылы мемлекеттік органдардың ықпалдастырылған мемлекеттік дерекқорлары мен ақпараттық жүйелерінің саны
ККМ деректері
дана
-
-
-
-
5
5
5
7. Жоғары деңгейдегі қазақстандық домен атауларын қолдайтын баламалы DNS-серверлерін өрістету
ККМ деректері
бірлік
-
-
-
-
1
1
1
»;
«Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шараларда»:
мына:
«
9. Ақпараттық жүйені және дағдарыс жағдайлары туындаған кезде іс-қимылды үйлестіру үшін ақпараттық қауіпсіздік қамтамасыз етудің шұғыл орталығы инфрақұрылымын құру
-
-
х
х
х
»
деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«
9. Ақпараттық жүйені және ақпараттандырудың сындарлы маңызды объектілерін ақпараттық қауіпсіздікпен қамтамасыз етудің шұғыл орталығы инфрақұрылымын құру
-
-
х
х
х
»;
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 18, 19-жолдармен толықтырылсын:
«
18. Халыққа консультациялық қызмет көрсету үшін ақпараттық-анықтамалық қызметке қолдау көрсету
-
-
х
х
х
19. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру
-
-
х
х
х
»;
«Ведомствоаралық өзара іс-қимыл» деген 5-бөлім осы қаулыға 1-қосымшағасәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
«Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
2. Осы қаулы 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі С. Ахметов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1753 қаулысына
1-қосымша
Қол жеткiзу үшiн, ведомствоаралық өзара iс-қимыл талап етiлетiн мiндеттер көрсеткiштерi
Ведомствоаралық өзара iс-қимыл жүзеге асырылатын мемлекеттiк орган
Ведомствоаралық өзара байланыс орнату үшiн көзделген шаралар
1
2
3
1-стратегиялық бағыт.
Қазақстан Республикасының көлiктiк инфрақұрылымын дамыту
1.1-мақсат. Көлiктiк-коммуникациялық кешенiн озыңқы даму қарқынына қол жеткiзу
1.1.1-мiндет. Автожол саласы инфрақұрылымының даму деңгейiн арттыру
2015 жылға қарай орташа алғанда республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының 85%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда
Қаржыминi, ЭДСМ
Iске асырылуы республикалық бюджет есебiнен көзделген жобаларды қаржыландыру мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негiзiнде жобаларды дамыту
2015 жылға қарай орташа алғанда жергiлiктi маңызы бар автомобиль жолдарының 70%-ы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда
Қаржыминi, ЖАО
Облыстық бюджеттерге нысаналы трансферттердi бөлу;
Жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарлық емес жай-күйдегi жергiлiктi маңызы бар жолдардың жай-күйi туралы ақпаратты тоқсан сайын беру
Жөндеудiң барлық түрiмен қамтылған республикалық маңызы бар жолдардың ұзақтығы
Қаржыминi, ЭДСМ
Iске асырылуы республикалық бюджет есебiнен көзделген iс-шараларды қаржыландыру;
МЖӘ негiзiнде жобаларды дамыту (МЖӘ орталығы)
1.1.2-мiндет. Темiржол саласы инфрақұрылымының даму деңгейiн арттыру
Жаңа темiржолдардың ұзақтығы
Қаржыминi, ИЖТМ, ЭДСМ
Республикалық бюджеттен темiр жол желiлерiн салуды қоса қаржыландырудың қажет етiлген көлемдi қамтамасыз ету; Концессия мәселелерi бойынша заңнаманы жетiлдiру арқылы магистральдық темiр жол желiлерiн пайдалану саласында концессияның (МЖӘ) жаңа нысандарын дамыту;
Темiржол көлiгiнiң негiзгi активтерiнiң тозуы 60 % төмендеген
ТМРА, ИЖТМ, Қаржыминi
Тасымалдар саласындағы жаңа тарифтiк саясатты iске асыру және кейiннен инфляция деңгейiнде индексациямен 2011 жылдан 2014 жылға дейiн темiр жол көлiгiмен жүктердi тасымалдау тарифтерiн орташа алғанда 15%-ға жыл сайын арттыру есебiнен жылжымалы құрамды сатып алу және күрделi жөндеу;
Республикалық бюджет есебiнен темiр жол жолаушылар вагондары мен локомотивтердi сатып алу
1.1.3-мiндет. Азаматтық авиация инфрақұрылымының даму деңгейiн арттыру
ИКАО санатына ие әуежайлар саны
ЖАО, Қаржыминi, ТМРА
Техникалық сипаттамаларды ИКАО талаптарына сәйкес келтiру, ұшу-қону жолақтарын, жолаушылар және жүк терминалдарын қайта жаңарту (салу);
Iске асыруы республикалық бюджет есебiнен көзделген жобаларды қаржыландыру; Әуе көлiгiнiң табиғи монополия субъектiлерiне қатысты тарифтiк саясаттың тиiмдiлiгiн арттыру
Халықаралық әуе қатынастары санының ұлғаюы
2016 жылға қарай халықаралық әуежай – «хабтардың» санын 4-ке дейiн
2-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының транзиттiк-көлiктiк әлеуетiн дамыту
2.1-мақсат. Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттiк тасымалдар көлемдерiн ұлғайту
2.1.1-мiндет. Қазақстан Республикасының көлiк кешенiн халықаралық көлiк желiсiне ықпалдастыру деңгейiн арттыру
1. Транзиттiк бағыттағы жүк тасымалдарының көлемдерiн ұлғайту.
2. Транзиттiк тасымалдардан түсетiн кiрiстi ұлғайту.
3. Темiр жол транзиттiк учаскелерi бойынша жүк поездарының орташа қозғалыс жылдамдығын ұлғайту.
4. Темiр жол транзиттiк учаскелерi бойынша жүк поездарының орташа қозғалыс жылдамдығын ұлғайту.
СIМ, ИЖТМ, Қаржыминi (КБК), «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (келiсiм бойынша)
СIМ – келiсiлген халықаралық көлiк саясатын жүзеге асыру;
ИЖТМ – мультимодальді көлік-логистикалық орталықтар; маршруттар жүйесін қалыптастыру;
Қаржыминi (КБК) – шекара маңындағы ынтымақтастық, шекараларды өту кезiнде кеден рәсiмдерiн жеңiлдету;
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ – халықаралық транзиттiк жобаларды iске асыруға дүниежүзiлiк тәжiрибенi және капиталды (қатысушылар, әрiптестер, консультанттар, консорциумдар) тарту, құрылықтық маңызы бар жаңа транзиттiк көлiк магистральдарын, транс және еуразиялық құрлықтағы көлiк дәлiздерiн құру
3-стратегиялық бағыт.
Мультимедиялық қызметтердi ұсынуға бағытталған, қазiргi заманғы технологияларға негiзделген қызметтердi, өндiрiстердi және АКТ инфрақұрылымын, инновацияларды дамыту
3.1-мақсат. Ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымының дамуын қоса алғанда, ЖIӨ-дегi АКТ секторы үлесiнiң өсуiне қол жеткiзудi қамтамасыз ету
3.1.5-мiндет. Компьютерлiк сауаттылық деңгейiн арттыру үшiн жағдай жасауды қоса алғанда АТ қызметтерi секторын, инновация және ғылымды дамыту
1. IТ-қызметтерiндегi қазақстандық қамту үлесi.
2. Қораптық (лицензияландырылған) ПҚ көлемiндегi қазақстандық қамту үлесi.
3. IT-жабдықтар секторы көлемiндегi қазақстандық қамту үлесi.
ИЖТМ, ЭДСМ, Қаржыминi
IТ-жобаларды iске асыру үшiн мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк тетiктерi мен қағидаттарын айқындау
Қазақстандық кредиттердi шетелдiк елдерге ұсыну кезiнде тапсырыстарды алу бойынша экспортқа жұмыс iстейтiн отандық IТ-компанияларды қолдау бойынша шараларды айқындау
Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар
АТ-қызметiнде, қорапты БҚ көлемiнде (лицензиялық), және АТ-жабдықтар секторында қазақстандық қамтудың үлесiн арттыру бойынша шаралар қабылдау
1) Мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде iCarnegie халықаралық стандарттары бойынша IT-мамандықтары бойынша оқитын студенттердiң саны (өткен жылға);
2) ХАТУ-гi ғылыми-зерттеу жұмыстарының саны
БҒМ
Халықаралық ақпараттық технологиялар университетiнде студенттердi оқыту үшiн гранттарды бөлуге ықпал ету.
АКТ саласындағы ҒЗТҚЖ мемлекеттiк қолдау тетiктерiн әзiрлеу
4-стратегиялық бағыт.
Мемлекеттiк қызметтердi ұсыну, техникалық сүйемелдеу үдерiстерiн жетiлдiру және мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйелерiн ықпалдастыру, соның iшiнде Кеден одағының ақпараттық инфрақұрылымын дамыту үшiн жағдайлар және тетiктер жасау
4.1-мақсат. Электрондық форматта мемлекеттiк қызмет көрсетудiң сапасын және халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс iстеу деңгейiн арттыру
4.1.1-мiндет. Цифрлық сертификаттар арқылы азаматтардың және ұйымдардың мемлекеттiк электрондық қызметтерге қауiпсiз қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету
Электрондық форматқа көшiрiлген әлеуметтiк маңызы бар қызметтердiң жалпы санынан электрондық түрде көрсетiлген әлеуметтiк маңызы бар мемлекеттiк қызметтердiң үлесi
Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар
Ұсынылатын мемлекеттiк электрондық қызметтердiң санын жыл сайын арттыру
ЭДСМ
Әлеуметтiк маңызы бар мемлекеттiк қызметтердiң тiзбесiн бекiту
IIМ, Әділетмині, Еңбекмині, Қаржыминi, БҒМ, ДСМ, ЖРБА
Электрондық форматта мемлекеттiк қызметтердi көрсету бойынша шараларды автоматтандыру және iске асыру
Берiлген лицензиялардың жалпы санынан электрондық түрде берiлетiн лицензиялардың үлесi
Орталық мемлекеттiк және жергiлiктi атқарушы органдар-лицензиарлар
«Е-лицензиялау» арқылы электронды түрде лицензияларды беру
4.2-мақсат. Кеден одағы шеңберiнде халықаралық ақпараттық жүйелермен өзара iс-қимылды қамтамасыз ету
4.2.1-мiндет. Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу үшiн мемлекетаралық шлюздi құру
1. «Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу бойынша мемлекетаралық шлюз» АЖ өндiрiстiк пайдалануға енгiзу
2. Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу үшiн мемлекетаралық шлюзбен ықпалдастырылған МО АЖ саны
ЭДСМ, Қаржыминi
Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюз құру
ЭДСМ, Қаржыминi, мүдделi мемлекеттiк органдар
Кеден одағы шеңберiнде ақпаратпен алмасу үшiн мемлекетаралық шлюзбен мемлекеттiк органдардың ақпараттық жүйелерiн ықпалдастыру
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 1753 қаулысына
2-қосымша
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
001 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестiру және бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөнiндегi қызметтер»
100 «Көлiк, коммуникация, байланыс және ақпараттандыру саласындағы саясатты қалыптастыру, үйлестіру, бақылау, инфрақұрылымды және бәсекелес нарықты дамыту жөніндегі уәкілетті органның қызметін қамтамасыз ету»
103 «Әлеуметтік, сараптамалық зерттеулер жүргізу және консалтинг қызметтерін көрсету»
104 «Ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік органды ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету»
Сипаттау
Министрліктің орталық аппарат, ведомствалар және аумақтық органдар қызметкерлерін ұстау, көлік-коммуникациялық кешенін, байланыс және ақпараттандыруды дамытудың мемлекеттік және салалық (секторлық) бағдарламасын, заңнамалық актілерді, заңнаманы қолдануды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу, сондай-ақ нормативтік- құқықтық актілерді, Министрліктің құзыретіне кіретін көлік-коммуникациялық кешені, байланыс және ақпараттандыру саласындағы техникалық талаптар мен басқа да нормативтерді әзірлеу және қабылдау; Болжамдарды әзірлеу және мемлекеттің мұқтаждығы мен экономикасының тасымалдар мен коммуникациялардағы қажеттілікті уақтылы сапалы қамтамасыз ету; көлік-коммуникациялық кешенінің, байланыс және ақпараттандырудың мемлекеттік үлестеріне және заңды тұлғалардың акция пакеттерімен иелік ету мен пайдалануға қатысты Үкіметтің шешімдері бойынша функцияларды жүзеге асыру; Біліктілік талаптарына сәйкес өз лауазымдық міндеттерін тиімді орындау және кәсіби шеберлігін жетілдіру үшін кәсіптік қызмет саласындағы білім бағдарламасы бойынша теориялық және практикалық білімдерді, шеберлікті, машықтарды жаңарту. Жүйелі техникалық қызмет көрсету және жүйелі-есептік техниканы жөндеу. Жергілікті есептік жүйені, ақпараттық жүйелер мен бағдарлама өнімдеріне әкімшілік ету, сүйемелдеу.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
жүзеге асыру тәсіліне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат саласында саясатты қалыптастыру бойынша қызметтер көрсету
адам
1 360
1 188
1 188
1 353
1 355
1 355
1353
2. Ақпараттық ресурстар мен ақпараттық жүйелерге қаралатын техникалық құжаттар (техникалық-экономикалық негіздеме, техникалық тапсырма, техникалық ерекшеліктер)
бірлік
120
150
170
180
190
200
200
3. ХҚО қызметін үйлестіру бойынша ХҚО-мен бейнеконференцияларды өткізу
саны
20
45
45
45
45
4. Азаматтарды орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының online тәртібімен қабылдауды жүргізуі
саны
1
10
20
20
20
5. ХҚО қызметін жақсарту бойынша мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен меморандумдарды, бірлескен бұйрықтарды жасау және оларға қол қою
саны
2
5
5
5
5
6. Байланыс қызметін (телефон, ұялы, деректерді беру және Интернет желісіне қолжетімділік) көрсету қағидаларын әзірлеу
саны
1
7. Телекоммуникация желілерін жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісіне қосу және республиканың жалпы пайдаланымдағы телекоммуникация желісі бойынша трафикті өткізуді реттеу қағидаларын әзірлеу
саны
1
8. АКТ саласындағы әзірленген мемлекеттік стандарттар саны
дана
13
3
1
34
24
20
19
9. АКТ дамуының әлемдік тәжірибесіне талдамалық зерттеулер жүргізу
дана
1
10. Мемлекеттік тілде АКТ терминдерінің сөздігін әзірлеу
дана
1
11. АКТ 3 бағыты бойынша біліктіліктердің салалық шеңберін құру (АТ саласы, электрондық техника және автоматтандыру, байланыс және коммуникация МК 05-2008 келісілген)
бірлік
1
12. Еңбек нарығының АКТ мамандарына қажеттілігін қысқа мерзімді (5 жыл) және ұзақ мерзімді (10 және көп жыл) кезеңге бағалау, жаңа мамандықтарға қажеттіліктерді анықтау және кәсіптердің мемлекеттік жіктегішіне толықтырулар және өзгертулер енгізу
бірлік
1
1
1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Көлік, коммуникация, байланыс және ақпарат, саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімді іске асырылуы
%
100
100
100
100
100
100
100
2. Халықаралық талаптармен үйлестірілген стандарттар
%
73
74
74,5
75
75,5
76
76,5
3. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызмет көрсетуінде қанағаттану деңгейі
%
70
75
80
82
85
Сапа көрсеткіштері
1. Басқарушылық шешімдер қабылдау сапасын жақсарту және шешімдер қабылдау үдерісін жеделдету
%
100
100
100
100
100
100
100
2. Телекоммуникация желілерінің үздіксіз жұмыс істеуі
%
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
1. Жылына бір мемлекеттік қызметшіні ұстауға арналған орташа шығындар
мың теңге
1 600
2 109
2 529
2 831
3 130,5
3 192
3 416
2. Министрлікке жүктелген міндеттер мен функцияларды тиімді орындау.
%
100
100
100
100
100
100
100
3. Бір стандартты әзірлеуге арналған орташа шығындар
мың теңге
1 500
1 500
1 413
1 500
1 500
1 500
Бюджет шығыстарының көлемі
мың теңге
2 167 081,7
2 504 480,1
3 004 287
3 830 637
4 305 938
4 041 854
4 158 287
Бюджет тік бағдарлама (кіші бағдарлама)
002 «Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту»
Сипаттама
Көлік құралдарының үздіксіз және қауіпсіз өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының желілерін қайта қалпына келтіру және дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
жүзеге асыру тәсіліне қарай
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу
км
700
600
912
940
533
690
150
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жолдың құрылысы және қайта жаңартылуы аяқталған учаскелері
км
488
280
308
213
997
654
291
Сапа көрсеткіштері «Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны
саны
450
681
377
386
350
330
320
Тиімділік көрсеткіштері 1. Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
млн.
теңге
114,0
206,0
172,9
200
413
321
351
2. Жол құрылысының 1 км орташа құны
- I санаттағы
- II санаттағы жолды қайта жаңарту:
- I санаттағы
- II санаттағы
км
780
325
464
118
860
357
510
130
950
393
561
143
950
393
561
143
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
70 566 507,6
123 681 027,3
157 704 285
172 529 182
220 254 641
222 169 348
52 661 000
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
003 «Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу, ұстау, көгалдандыру, диагностикалау және аспаптық құралдармен тексеру »
Сипаттама
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстары мен мемлекеттiк сараптамадан өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Күрделi шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргiзу
км
1 290
877
1 238
1 215
1 105
1 208
1 208
2. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының жекелеген учаскелерінде ақылы жүйені енгізу
км
211
3. Орташа алғанда жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдары
%
79
81
83
85
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жөндеу-қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдардың ұзақтығы
км
1 290
877
1 238
1 215
1 105
1 208
1 208
Сапа көрсеткiштерi
«Облжолзертханасы» ММ ескертулерін жою туралы жіберілген ұйғарымдар саны
саны
800
980
594
513
474
450
430
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
млн.
теңге
16,5
25,0
25,8
22,2
24,4
24,8
24,8
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
21 318 097
21 948 865
31 879 056
27 000 000
27 000 000
30 000 000
30 000 000
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
004 «Әуе кемелерінің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
Сипаттама
Көліктің барлық түрлерінде жолаушылар мен жүктерді тасымалдау жағдайларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мақсатқа қол жеткізуде көлік процестерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі стратегиялық бағытты іске асыруға және азаматтық авиациядағы қауіпсіздікті арттыру бойынша міндеттерді орындауға бағытталған.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК персоналына растайтын сертификаттарды бере отырып, біліктілігін арттыру (курс саны)
бірлік
2
2. «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК арналған азаматтық авиация саласындағы басшылық құжаттарды алу және оларды қалыптастыру базасы үшін ИКАО кітапханасын құру
бірлік
1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
«Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету орталығы» РМК-ның біліктілігін арттыру курсынан өткен қызметкерлерінің саны
бірлік
27
Сапа көрсеткіштері Алынған сертификаттар саны
бірлік
32
Тиімділік көрсеткіштері
1. Әуе кемелерінің үлгісі бойынша рұқсат алған білікті персонал
%
24
2. ИКАО стандарттарына түзетулерге мониторинг жүргізу және ИКАО стандарттарына байланысты айырмашылықтың болуы туралы ИКАО-ны хабардар ету (айырмашылық саны)
бірлік
2
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
0
0
51 930
0
0
0
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
005 «Су жолдарының кеме жүретiн жағдайда болуын қамтамасыз ету және шлюздердi ұстау»
Сипаттама
Iшкi су жолдарындағы кеме қатынасының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету.
Навигациялық жабдықтар белгiлерiн қою (алу) және күтiп ұстау арқылы кеме жүруiнiң кепiлдендiрiлген өлшемдерiн қамтамасыз ету: түбiн тереңдету (жердi қарпу), түзету, түбiн тазарту және трал жұмыстарын орындау; кеме жүретiн гидротехникалық құрылыстарды (шлюздердi) қауiпсiз жұмыс жағдайында ұстау
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Навигациялық жабдықтарды орнату (алып тастау) және қызмет көрсету
км/ тәулік
778 873
778 873
778 873
784 825
792 247
792 247
792 247
2. Түбiн тереңдету бойынша жұмыстар
мың м3
2 165
1 685
1685
2 135
2 185
2 185
2 185
3. Түзету жұмыстары
мың м3
55
55
55
55
55
55
55
4. Түбiн тазарту жұмыстары
мың тонна
10,8
10,8
10,8
10,8
10,7
10,7
10,7
5. Трал жұмыстары
км2
6. Арналық жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу
км
370
270
220
190
575
450
450
7. Кеме қатынасы шлюздерiн ұстау, ағымдағы жөндеу және авариясыз жұмысын қамтамасыз ету
бiрлiк
3
3
3
3
3
3
3
8. Флотты жөндеу (ағымдағы, орташа, күрделi)
бiрлiк
128
132
143
150
151
151
151
9. Мемлекеттiк техникалық өзен флотын жаңарту және жаңғырту
бiрлiк
8
3
5
2
6
3
2
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Навигациялық кезеңнің ұзақтығы
км/тәулік
778 873
778
873
778 873
784 825
792 247
792 247
792 247
Сапа көрсеткiштері Кеме қатынасын қамтамасыз етумен байланысты авариялық жағдайлардың болмауы
бiрлiк
0
0
0
0
0
0
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1. Кеме қатынасының кепілдендірілген габариттерімен су жолдарының ұзақтығы
км
3 983,5
3 983,5
3 983,5
4 040,5
4 040,5
4 040,5
4 040,5
2. Су жолдарының кепілдендірілген габариттерімен қамтылуы
км
3 983,5
3 983,5
3 983,5
4 040,5
4 040,5
4 040,5
4 040,5
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
5 256 235
4 540 012
5 009 782
5 018 655
5 121 016
4 934 288
4 766 865
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
006 «Әуе көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
Сипаттама
Ұшулардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша халықаралық талаптарға сәйкес келтiру үшiн Қазақстан Республикасы әуежайларының жер бетiндегi инфрақұрылымы нысандарын дамытуды және жаңғыртуды жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Қызмет көрсетілген жолаушылардың саны
бiрлiк
63 050
3 284
13 194
15 000
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қайта жаңартылған әуежайлар саны ауыспалы жобалар: жаңа жобалар:
бiрлiк
1
1
1
1
1
1
1
Сапа көрсеткiштерi 1. Жасанды ұшу-қону жолағын қайта жаңарту (ИКАО санаты)
бiрлiк
1
1
1
1
1
2. Әуежайдың аэровокзалын қайта жаңарту (өткізу қабілеттілігі)
адам/сағ
500
200
200
200
-
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi
1. Қайта жаңартудан кейін ҰҚЖ қабілеттілігін сипаттайтын жасанды төсемнің сыныпталған саны (PCN) артады. PCN артық болған сайын, аталған әуежай соғұрлым көп және ауыр әуе кемелерінің түрін қабылдай алады
PCN
50
52
50
50
50
2. Өткізу қабілеті
адам/сағ
500
200
200
200
-
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
2 160 000
5 476 206
4 200 000
2 530 149
4 761 000
0
0
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
009 «Әлеуметтiк маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау»
Сипаттама
Әлеуметтiк маңызы бар қатынастар бойынша темiр жол жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыруға байланысты тасымалдаушылардың шығындарын жабу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері Маршруттардың саны
бiрлiк
63
63
63
65
64
64
64
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Жолаушылар тасымалдары
млн.
адам
18
18,6
19,1
19
19,2
19,4
19,6
2. Жолаушылар айналымы
млн. пкм
15 037
15 067
16 400
17 080
17 700
18 480
18 609
Сапа көрсеткiштерi Жолаушылар тасымалын орындау сапасы
%
100
100
100
100
100
100
100
Тиiмдiлiк көрсеткiштерi 1. Жалдау ставкасын арттыру есебінен КҚКЖ жүргізу және «ПЛВК» АҚ вагондарын сатып алу
КҚКЖ ваг./
вагон сатып алу
41/0
113/0
35/22
19/41
30/49
0/53
0/49
2. МЖС тарифіне уақытша төмендететін коэффициентті қолдану
коэфф.
0,01
0,1
0,2
0,3
0,3
1
1
3. Локомотивті тартқыш қызметтеріне төлем ақысын арттыру
коэфф.
1,3
2011 жылға 1,8
4. Т/ж жолаушылар тасымалына тарифтерді арттыру
%
0
10
10
10
12
10
10
5. 1 пкм субсидия көлемі
мың теңге
1,3
2
2,1
2,2
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
10 000 000
16 733 800
19 366 800
22 180 100
25 507 115
28 000 000
31 000 000
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
010 «Көлiк және коммуникация саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер»
Сипаттама
Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу, оның ішінде ауыспалы тақырыптар:
бірлік
- автожол саласы;
6
1
- автомобиль көлiгi;
2
1
1
1
- транзит әлеуетi;
2
1
1
- темiр жол саласы;
- азаматтық авиация
1
1
жаңа тақырыптар:
- автомобиль көлiгi
2
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Көлiк және коммуникация саласында қолданбалы ғылыми зерттеулер өткізілген саны
бірлік
11
4
1
2
1
1
Сапа көрсеткiштерi 1. ҒЗЖ есептері
бірлік
11
4
1
2. Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың оң қорытындысы
бірлік
2
1
1
Тиімділік көрсеткiштерi 1. Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргiзу бойынша бір тақырыптың орташа құны
мың теңге
9 182
5 668
6 500
11 350
12 000
11 400
2. Сағатына 1 адам тартылатын консультанттардың орташа құны
теңге
500
500
500
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
101 002
22 674
6 500
22 700
12 000
11 400
0
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
011 «Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгiнiң күрделi шығыстары»
Сипаттама
Орталық аппарат, ведомстволар мен аумақтық бөлімшелер қызметкерлерінің қызметін қамтамасыз етуге арналған техникалық құралдарды, лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарын мемлекеттік қызметшілер үшін қалыпты еңбек және әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау үшін күрделі жөндеу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Көліктік бақылау органдарын жарақтандыру.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Күрделi шығыстарды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері
1. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу
бірлік
1
1
2. Көліктік бақылау органдарын қозғалмалы көліктік бақылау посттарымен жарақтандыру
бірлік
16
8
8
3. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі комитеттерінің аумақтық бөлімшелері және орталық аппаратын кеңсе жиһазымен, есептеуіш және басқа жабдықтармен, көлік құралдарымен жарақтандыру
бірлік
743
302
4. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу
бірлік
2
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылжымалы көліктік бақылау посттарын сатып алу
%
50
75
100
2. Кеңсе жиһазын, есептеуіш және басқа жабдықтарын, көлік құралдарын сатып алу
%
100
100
3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерімен жарақтандыру
бірлік
2
Сапа көрсеткiштерi
1. Таразы жабдығымен, газталдағышпен, түтін өлшеуішпен жарақтандырылған көліктік бақылаудың қозғалмалы посттарын сатып алу
бірлік
16
8
8
2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру
бірлік
743
312
3. Көліктік бақылау комитетінің аумақтық инспекцияларына арналған қызметтік-жүру катерлерін сатып алу
бірлік
2
Тиімділік көрсеткіштері
1. Бір қозғалмалы постысын сатып алуға арналған орташа шығындар
млн. теңге
16,0
16,0
15,08
2. Негізгі құралдарды сатып алуға арналған орташа шығындар
мың теңге
485
1 414,6
3. Қызметтік-жүру катерлерді сатып алуға арналған орташа шығындар
мың
теңге
50,16
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
255 871
154 955
360 122
447 163
0
0
Бюджеттiк бағдарлама (кiшi бағдарлама)
012 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыстық, аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елдi-мекендердiң көшелерiн күрделi және орташа жөндеуге берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдары мен көпiрлерге күрделi, орташа және ағымдағы жөндеу жүргiзу, көгалдандыру, ұстау, пайдалануды басқару, жолдар мен көпiрлердi күрделi жөндеу бойынша жобалау-iздестiру жұмыстарын жүргiзу және мемлекеттiк сараптамадан өту
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына қарай
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткiштері Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу
км
322
464
566
462
554
719
641
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жол жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары аяқталған жолдар ұзақтығы
км
322
226
566
462
554
719
641
Сапа көрсеткіштері «Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны
дана
1028
949
282
265
250
200
160
Тиімділік көрсеткiштерi Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
мың теңге
48,5
47,7
32,4
41,3
46
50
53
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
15 629 356
22 137 335
18 322 675
19 412 481
18 117 617
23 704 264
19 512 114
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
014 «Iшкi суларда жүзетiн «өзен-теңiз» кемелерiн жiктеудi және олардың техникалық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету»
Сипаттама
«Кеме қатынасы тіркелімі» мемлекеттік мекемесін ұстау.
Кеме жүзу процесіне қатысушы кемелердің және өзге де инженерлік құрылыстардың техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Кемелердің сыныпталуын қамтамасыз ету және кемелерді куәландыруды жүргізу
бірлік
499
506
550
557
534
540
545
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Флоттың техникалық жай-күйі бойынша көлік оқиғалары
бірлік
0
0
0
0
0
0
0
Сапа көрсеткіштері Флоттың техникалық қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі
%
100
100
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
1. Флоттың авариясыз жұмысы
кеменің
саны
499
506
550
557
534
540
545
2. 1 куәландыруға арналған орташа шығындары
мың теңге
99,3
106,3
113,7
122
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
101 951
113 680
93 436,1
85 230
107 378
88 151
92 316
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
015 «Астана қаласының бюджетіне Жаңа көлік жүйесі жобасын іске асыру үшін заңды тұлғалардың жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттама
Астана қаласының жеңіл рельстік көлік жүйесін салу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. Жаңа жұмыс орындарын құру
км
22
2. Бірінші кезектегі жеңілрельстік көлік жүйесі кешенін салу
%
30
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 1. Инженерлік желілерді қайта орнату
км
14
2.-Жеңіл рельсті көлік жүйесінің және құрылымының қазақстандық және халықаралық сапалық стандарттарына сәйкестігі
%
Сапа көрсеткіштері Объектіге шығу саны
саны
180
Тиімділік көрсеткіштері Эстакада салу
км
2
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
10 234 976
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
016 «Жол-құрылыс және жөндеу жұмыстарын орындаудың сапасын қамтамасыз ету»
Сипаттама
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын салу, қайта жаңарту, күрделі, орташа, ағымдағы жөндеу бойынша орындалып жатқан жұмыстардың және қолданылып жатқан жол-құрылыс материалдарының сапасына бақылауды жүзеге асыру
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарындағы жол-жөндеу жұмыстарының сапасын бақылауды жүргізу
км
2200
2 628
2 863
2 868
2 443
2 672
2 316
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Бақылау сапасынан өткен, жөнделген және қайта жаңартылған республикалық маңызы бар автомобиль жолдары учаскелерінің ұзақтығы
км
2200
2 628
2 863
2 868
2 443
2 672
2 316
Сапа көрсеткіштері Объектіге шығу саны
саны
2 170
2 427
2500
2 735
2 600
2 650
2 680
Тиімділік көрсеткіштері Көрсетілген қызмет бірлігіне шығын көлемі
мың
теңге
98,5
98,7
84,1
118
190,5
185,9
229,2
Бюджет қаражатының көлемі
мың
теңге
216 573
259 397
240 873
339 685
389 096
317 028
325 237
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
019 «Жүйелi iшкi авиатасымалдарды субсидиялау»
Сипаттама
Субсидиялау көлемін кезең-кезеңімен төмендетуге және одан әрі өзін-өзі толық өтеуге бағытталған икемді тариф саясатын жүзеге асыру жолымен орташа статистикалық тұтынушы үшін тұрақты ішкі авиатасымалына авиакөлік қызметтерінің қол жетімділігін қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Субсидияланатын авиабағыттардың саны
бірлік
9
8
7
7
10
10
10
Түпкі нәтиже көрсеткіштері
1. Жолаушыларды әуе кемесіне отырғызуы
%
56,5
57
58
58
58
58
59
2. Жолаушылар айналымы
млн. пкм
60,0
64,04
65,47
69,14
Сапа көрсеткіштері Жолаушылар тасымалының орындалу сапасы
%
100
100
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
1. Субсидияланатын рейстерді коммерциялық негізге ауыстыру
бірлік
2
0
1
1
1
1
1
2. 1 пкм субсидия көлемі
мың теңге
13,76
31,816
32,988
33,112
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
727 771
877 415
701 749
826 317
1 513 585
1 300 000
1 300 000
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлам а)
020 «Су көлiгi инфрақұрылымын салу және реконструкциялау»
Сипаттама
Теңіз және ішкі су көлігінің кемелеріне қауіпсіз және үздіксіз қызмет көрсету үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап бере алатын су көлігінің инфрақұрылымын дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Кеме қатынасы шлюздерін қайта жаңарту, оның ішінде ауыспалы жобалар: жаңа жобалар
жоба
2
2
2
2
1
2
1
1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Жобаларды іске асыру
%
11,5
45,1
65,6
49,3
76,8
100
Сапа көрсеткіштері Жоспарланған іс-шараларды іске асыру
%
100
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
1. Шлюздердің тозуын төмендету
%
45
22
18
16
10
0
2. Өткізу қабілетін ұлғайту
жылда кеменің шлюзде нуі
1100
1300
1500
1700
2 000
2 000
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
163 408
476 904
289 812
317 066
704 366
583 321
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
023 «Көлiктiк бақылау бекеттерiнiң желiлерiн салу және реконструкциялау»
Сипаттама
Жол төсемдерін жайластыруды қоса алғанда, көліктік бақылау посттарын тұрақты таразы құралдарымен жабдықтау
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Тұрақты таразы жабдығымен жарақтанған көліктік бақылау посттарының саны, оның ішінде өтпелі жобалар:
бірлік
6
4
2
1
жаңа жобалар:
4
2
-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Тұрақты көліктік бақылау посттарын таразы жабдықтарымен жарақтандыру
%
-
28
43
43
Сапа көрсеткіштері Тұрақты көліктік бақылау посттарында таразы жабдықтарын жаңарту
дана
-
4
2
1
Тиімділік көрсеткіштері Бір көліктік бақылау постын салуға және жарақтандыруға арналған орта шығындар
мың теңге
50,0
50,0
50,0
50,0
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
108 224
124 282
104 440
3 594
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
024 «Жеке және заңды тұлғаларға «жалғыз терезе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызмет көрсету жөніндегі халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін ұйымдастыру»
Сипаттама
Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметін қамтамасыз ету бойынша шығыстар
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының қызметкерлерін ұстау
адам
2. Халыққа көрсетілген қызметтердің саны
бірлік млн.
8,5 кем емес
9,0 кем емес
9,0 кем емес
9,0 кем емес
3. Астана, Қарағанды, Алматы және Ақтау қалаларында халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу
бірлік
4
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа мемлекеттік қызметті тиімді ұсыну
%
90
90
90
90
2. Азаматтардың ХҚО мемлекеттік қызметтерді ұсынуында қанағаттанушылығы
%
75
80
82
85
Сапа көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарының тоқтаусыз жұмысы
%
90
90
90
90
2. ХҚО бір қызметкерінің орташа өнімділігі
жылына қызмет
1000 кем емес
1000 кем емес
1000 кем емес
1000 кем емес
Тиімділік көрсеткіштері
ХҚКО жаңғырту
%
100
100
100
100
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
0
0
0
15 580 082
14 734 069
14 693 029
14 693 029
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
025 «Байланыс операторларының басқару жүйесiн және желiлердiң мониторингiн сүйемелдеу»
Сипаттамасы
құпия
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлш. бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия
Сапа көрсеткіштері
құпия
Тиімділік көрсеткіштері
құпия
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
0
0
4 244 175
377 306
377 306
377 306
377
306
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама )
026 «Қазақстан Республикасының радиожиілік спектрі мониторингі жүйесін жаңғырту»
Сипаттамасы
құпия
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
жүзеге асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлш. бірлігі
2009 жылғы
2010 жылғы
Жоспарлы кезең
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
құпия
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
құпия
Сапа көрсеткіштері
құпия
Тиімділік көрсеткіштері
құпия
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
0
0
0
0
0
4 073 343
4 769 682
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
027 «Қазақстан Республикасының орбиталдық-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру»
Сипаттамасы
Қазақстан Республикасының орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық-құқықтық қорғау және үйлестіру
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. ХЭҚ ұсынылған шетелдік спутниктік желілерінің олардың «KazSat» жүйесінің спутниктік желілерімен сәйкестігінің сараптамасы
cарапт амалардың саны, дана
24
24
24
24
2. "KazSat" спутниктік жүйелерін үйлестіру қажеттілігін негіздеу бойынша техникалық қорытындыларды беру
қорытындылардың саны, дана
24
24
24
24
3. Геостационарлық спутниктік желілерінің арасындағы ЭМС есебі бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу
жиынтық
-
-
-
-
4. Шетелдік байланыс әкімшіліктерімен жиілікті иелікке беру бойынша үйлестіру жұмыстарын жүргізу
хаттама/есеп бірлік
14
14
14
14
5. Орбиталды-жиілік ресурсын халықаралық құқықтық қорғау саласындағы мамандарды даярлау
адам
-
-
-
-
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
«KazSat» жүйесінің спутниктік желілері мен шетел спутниктік желілері арасындағы жиіліктік тағайындаулардың қолдану шарттарын анықтау мақсатында үйлестіру бойынша ұсыныстар
ұсыныстар саны, бірлік
1
2
2
3
Сапа көрсеткіштері Халықаралық жиiлiктер белдеулерiн бөлу кестесiне енгізілетін жазбалар
жиіліктерді тағайындау саны
1
1
1
1
Тиімділік көрсеткіштері
1. Қазақстан Республикасының орбиталды-жиіліктік ұстанымын халықаралық деңгейде тану
%
-
-
-
-
2. Қазақстан Республикасының Байланыс Әкімшілігі шетелдік байланыс әкімшілігімен қол жеткізілген үйлесімді келісімі
келісімдердің саны, бірлік
1
1
2
2
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
0
0
0
152 216
135 692
155 964
63 237
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
028 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне көлiктiк инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi»
Сипаттама
Көлік құралдарының қауіпсіз және үздіксіз жүріп өтуі үшін қазіргі заманғы талаптарға жауап беретін жергілікті маңызы бар автокөлік жолдары желісін қайта қалпына келтіру және дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарында жол жөндеу жұмыстарын жүргізу
км
322
197
147
127
179
117
72
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жолдардың құрылысы мен қайта жаңарту бойынша аяқталған учаскелер
км
48
67,6
73
63
179
117
72
Сапа көрсеткіштері «Облжолзертхана» ММ ескертулері бойынша ұйғарымдардың жіберілген саны
саны
135
61
100
105
110
90
85
Тиімділік көрсеткіштері Автомобиль жолының 1 км арналған шығындар
мың теңге
215,2
399,0
615,8
567,8
101,3
114,6
142,2
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
69 313 594
69 051 065
90 532 645
77 390 103
57 481 903
79 907 317
45 421 160
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама )
029 «Ауылдағы байланыс операторларының әмбебап байланыс қызметтерiн ұсыну жөнiндегi залалдарын субсидиялау»
Сипаттама
Ауылдық елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтер көрсететін байланыс операторларының залалдарына субсидия төлеу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Ауылды елді мекендерде әмбебап байланыс қызметтерімен қамтамасыз етілген абоненттер саны
абоненттер саны
1 040 670
1 053 710
1 066 750
1 073 430
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Барлық ауылдық елді мекендерде ауыл халқы телекоммуникацияның әмбебап қызметтеріне қол жеткізуін және ауылдағы телефон тығыздығына қол жеткізуді қамтамасыз ету
100 тұрғынға абон.
13,78
13,95
14,12
14,30
Сапа көрсеткіштері Қызмет көрсетуші персоналының ақаулықты тапқан немесе клиенттен өтініш келіп түскен сәттен бастап бұзылуларды жою уақыты:
1) кабілдік
%
94
94
94
94
2) желілік - абоненттік
сағат
120
120
120
120
3) станциялық:
сағат
24
24
24
24
а) қызмет көрсетілетін АТС
мин
60
60
60
60
б) қызмет көрсетілмейтін АТС
сағат
24
24
24
24
в) аналогтық және цифрлық тарату жүйелерінде
сағат
24
24
24
24
Тиімділік көрсеткіштері
Бір ауылдық абонентке жылдық субсидия көлемі
теңге
5101
4 766
4 169
3 344
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
0
0
0
5 308 626
5 022 150
4 447 451
3 589 722
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
030 «Transport tower» әкімшілік-технологиялық кешені ғимаратын ұстау»
Сипаттама
Ғимаратты, сондай-ақ оған жапсарлас аумақты күтіп ұстау, оларға техникалық және шаруашылық қызмет көрсету. Инженерлік және коммуникациялық желілерге, сумен жабдықтау, кондиционерлеу және жылу жүйелеріне қызмет көрсету. Ғимараттың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Жоспарлы кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Мемлекеттік қызметшілерге қажетті әлеуметтік-тұрмыстық жағдай жасау мақсатында ғимаратқа техникалық және шаруашылық қызмет көрсету
шаршы метр
32 294
32 294
32 294
32 294
32 294
32 294
32 294
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Ғимаратқа қызмет көрсету бойынша үзiлiссiз жұмысты қамтамасыз ету
%
100
100
100
100
100
100
100
Сапа көрсеткіштері Қауiпсiздiк талаптарын сақтау
%
100
100
100
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері Ғимараттың 1 шаршы метрін ұстауына арналған орташа шығындар
мың теңге
13,3
13,2
12,9
12,0
18,1
16,1
17,1
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
431 349
425 561
416 885
385 240
475 657
458 209
474 112
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
033 «Облыстық бюджеттерге мемлекет мұқтажы үшiн жер учаскелерiн алуға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi»
Сипаттама
Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын құрылыс және қайта жаңартуға мемлекеттік мұқтажы үшін жер учаскелерді және құрылыстарды сатып алу шарттарын жасасу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштері Көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Жоспарлы кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Автожолдың белдеуіне түсетін жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу
учаске
102 болжанады
127
болжанады
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Жер учаскелерін және құрылымдарын сатып алу бойынша шарт жасасу
учаске
102 болжанады
127
болжанады
Сапа көрсеткіштері Сот шешімдері бойынша жасасқан шарттардың саны сатып алынатын жер учаскелердің жалпы санына пайыздық қатынасы
учаске
10 %-дан аса емес
10 %-дан аса емес
Тиімділік көрсеткіштері Қаржылық жылының жабылуын есепке ала отырып, жер учаскелерін сатып алуды аяқтау
учаске
102 болжанады
127
болжанады
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
894 823
2 809 508
2 800 000
4 500 000
3 813 443
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
034 «Алматы қаласының бюджетiне метрополитенмен жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер»
Сипаттама
Алматы қаласындағы қалалық қатынас бойынша Метрополитен жер асты көлігіндегі жолаушылар тасымалын ұйымдастырумен байланысты тасымалдаушылар шығынын жабу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштерінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Маршруттардың саны
бірлік
1
1
1
1
2. Жылына рейстердің саны
бірлік
56210
56 575
56 575
56 575
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Жылда тасымалданатын жолаушылардың саны
млн. адам
9,5
5,8
7,3
9,5
2. Өткізу қабілеттігін арттыру
%
100
100
100
100
3. Жолаушылар айналымы
млн. пкм
2009,9
26 280
32 837
42 724
Сапа көрсеткіштері Тасымалдардың тұрақтылығы
%
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
1 пкм субсидия көлемі
мың теңге
0,5
0,5
0,1
0,1
Бюджет қаражатының көлемі
мың теңге
1 000 000
2 933 277
2 816 477
2 733 277
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлам а)
036 «Ақпараттық-коммуникациялық желiлердiң мониторингi жүйесiн сүйемелдеу»
Сипаттамасы
Компьютерлік келіспеушіліктерге әрекет ету қызметін сүйемелдеуге шығыстар
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы мерзім
2009 жылғы
2010 жылғы
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері Компьютерлік тосын оқиғаларға қақтығысын қарсы әрекет саласындағы меморандум жасасу
дана
5
2
2
2
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Пысықталған өтінімдердiң саны
дана
20
40
70
100
Сапа көрсеткіштері 1. Интернет ресурстары иелерінiң өтінімдерi бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеу
%
100
100
100
100
2. Пайдаланушылардың интернет пайдаланушылардың өтінімдері бойынша ИБ-тың тосын оқиғаларын зерттеуi
дана
300
40
70
100
3. БҚ зияндылардың болуына сканерленген интернет ресурстардың саны
дана
50
70
85
100
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
0
0
0
280 480
255 938
255 938
255 938
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
037 «Электрондық үкімет» шеңберінде халықты оқыту қызметтері»
Сипаттамасы
Халыққа, бизнес-қоғамдастыққа, мемлекеттік қызметшілерге «электрондық үкімет» порталының электрондық қызметтерін ілгерілету бойынша оқыту және консультациялық қолдау көрсету; «электрондық үкімет» жобасын танымал ету; кәсіби АКТ-қоғамдастықты дамытуды қолдау бойынша іс-шаралар ұйымдастыру; АКТ өзекті тақырыптар бойынша оқушылар мен студенттер арасында олимпиадалар өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жылғы
2010 жылғы
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Оқытылған халықтың саны
мың адам
67
61,5
2. Электрондық қызметтерді ілгерлетуге бағытталып өткізілген іс-шаралар саны
дана
2010
2.1. Оқыту семинарлары
дана
900
3500
2.2. Журналисттерге арналған баспасөз-конференциялар, баспасөз-турлар, көрсетілімдер
дана
2.3. Дөңгелек үстелдер және конференциялар
дана
2.4 Көрмелерде қатысу, оның ішінде халықаралық
бірлік
3
2.5 Олимпиадалар
бірлік
3
2.6 Конкурстар және промо-акциялар
бірлік
4
3. Оқу-материалдарды дайындау (оқу бағдарламалары, нұсқаулар)
бірлік
61 620
4. «Электрондық үкімет» көпшілікке тарату жөніндегі іс-шара
бірлік
4. 1 Сыртқы жарнама конструкциялар (билбордтар, аялдама кешендері)
бірлік
204
4.2. Бейнероликтар
бірлік
1
4.3 Аудиороликтар
бірлік
3
4.4 Жарнама полиграфиялық өнімдері (лифлеттер және т.б.)
бірлік
140 000
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Халықтың компьютерлік сауаттылық деңгейі
%
52
2. Халықтың электрондық үкімет туралы хабардарлығы деңгейін көтеру (промо-акциялар)
бірлік
3. Халықтың «Электрондық үкімет» арқылы оқыту есебінен компьютерлік сауаттылығын арттыру
%
2
Сапа көрсеткіштері «Электрондық үкімет» брендісіне сенімділік деңгейін арттыру (радиостанцияда аудиороликтерді орналастыру – 6 ай, телеарнада бейнероликтерді орналастыру – 5 ай.)
кезең-ай
5/6
Тиімділік көрсеткіштері Электрондық үкімет порталына кіру санының өсуі
рет
14 000 000
16 000 000
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
0
0
0
439 265
240 987
Бюджеттік бағдарлама
(кіші бағдарлама)
038 «Радиожиiлiк спектрiнiң және радиоэлектрондық құралдардың мониторингi жүйесiн техникалық сүйемелдеу»
Сипаттамасы
Радиожиілік спектрінің және радиоэлектрондық құралдардың мониторинг жүйесінің техникалық сүйемелдеуін өткізу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жылғы
2010 жылғы
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы
100 тұрғын-ға абон.
128
130
135
135
2.Қазақстанның халқын цифрлық эфирлік телерадио хабар таратумен қамту
%
23
58
82
95
3. Техникалық сүйемелдеумен қамтамасыз етілетін өлшем кешендерінің саны, оның ішінде:
саны
35
35
35
35
1) стационарлық радиобақылау пунктері (СРБП)
бірлік
21
21
21
21
2) жылжымалы өлшеу пеленгациялық кешендер (ЖӨПК)
бірлік
14
14
14
14
4. ТВ РТ тарату жиіліктерін іріктеу және халықаралық үйлестіру рәсімдері кезінде әртүрлі қызметтер үшін РЭҚ ЭМҮ есептерінің саны
бірлік
2 540
2 998
2 998
2 998
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Табылған радиокедергілерді жою және радиожиілік спектр мониторингі мақсатында СРБП мен ЖӨПК үздіксіз жұмыс істеуі
%
100
100
100
100
Сапа көрсеткіштері
1. Қашықтығынан тәуелсіз, радиокедергілер көздерін табуға уақыт
сағат
96 дейін
96 дейін
96 дейін
96 дейін
2. Жойылмаған кедергілер жөніндегі Көлік және коммуникация министрінің блог-платформасындағы ескертулер саны
данадан аспайды
10
10
10
10
3. Қазақстан Республикасы елді мекендерінің радиомониторингпен қамту
%
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
1. Нарық субъектілерінің радиоэфирін қорғау
%
100
100
100
100
2. ЖӨПК ұстауға орташа шығындар
мың теңге
7 230
7 736
8 277
8 853
3. СРБП ұстауға орташа шығындар
мың теңге
22 556
29 471
29 471
29 471
4. Шекаралас мемлекеттермен жиіліктер беруді халықаралық үйлестіру өткізу үшін бір РЭҚ ЭМҮ есептеуге орташа шығындар
мың теңге
12
12
12
12
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
0
0
0
271 620
283 431
283 431
283 431
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
039 «Ведомствоаралық ақпараттық жүйелердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету»
Сипаттамасы
Қазақстан Республикасының «электрондық үкімет» ақпараттық инфрақұрылымдарының қызмет етуін қамтамасыз ету; техникалық жабдықтар мен лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу; байланыс қызметтерін төлеу; үй жайларды жалға алу; ақпараттық жүйелерді сүйемелдеу жүйелік-техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер; «электрондық үкімет» инфрақұрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қызметтер
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012
жыл
2013
жыл
2014
жыл
2015
жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Берілген электронды құжаттар саны
млн. бірлік
1,0
1,0
1,0
2. ЭҚАБЖ-не қосылатын және сүйемелдейтін МО аумақтық бөлімшелердің саны
бірлік
100 АМО кем емес енгізу, 350 АМО кем емес сүйемелдеу
80 АМО кем емес енгізу, 430 АМО кем емес сүйемелдеу
64 АМО кем емес енгізу, 494 АМО кем емес сүйемелдеу
32 АМО кем емес енгізу, 526 АМО кем емес сүйемелдеу
3. ЭҚАБЖ - О арқылы жіберілген электрондық құжаттардың саны
%
95
кем емес
95
кем емес
95
кем емес
95
кем емес
4. Сүйемелдейтін ақпараттық жүйелер мен ресурстар саны
бірлік
18
19
19
19
5. Жүйелі-техникалық қызмет көрсетуге тиісті жабдықтардың саны
бірлік
250
240
240
240
6. Бағдарламалық құралдар мен деректер қорларға жасалған тәжірибелер саны
бірлік
40
40
40
40
7. е-Лицензиялау жүйесіне қосылған объектілер саны
бірлік
8
8. Берілген электрондық цифрлық қолтаңбалардың саны
бірлік
300 000
500 000
525 000
550 000
9. Аттестацияланған ақпараттық жүйелердің саны
бірлік
5
5
7
5
10. VPN желісімен қамтамасыз етілген объектілер саны
бірлік
1500 кем мес
2 090
2 090
2 090
11. Өткізілген бейнеконференцбайланыстың саны
бірлік
270
382
382
382
12. Техникалық қолдауға жататын лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету саны
бірлік
10
10
10
10
13. Ақпараттық жүйелерді құру үшін техникалық-экономикалық негіздемелерді бағалауға ұсыныстар беру бойынша консалтингтік қызметтер
бірлік
20 кем емес
20 кем емес
20 кем емес
20 кем емес
14. Автоматтандыру мүмкіндігі бойынша мемлекеттік органдары қызмет көрсететін бизнес-үдерістер мен оларды одан әрі іске асыру бойынша ұсынымдар мен ұсыныстарды талдау бойынша консалтингтік қызметтер
бірлік
15 кем емес
15 кем емес
15 кем емес
15 кем емес
15. Өткізілген он-лайн конференциялар және консультациялар саны
бірлік
15 кем емес
16. Индексацияланған веб-ресурстарының саны
веб-ресурстардың саны, бірлік
60000
17. Жалпы лицензиялар санынан электронды түрде берілетін лицензиялар үлесі
%
100
100
100
100
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Әлеуметтік маңызды қызметтердің жалпы санынан электрондық түрге көшірілген әлеуметтік маңызды мемлекеттік қызметтердің үлесі
%
60
100
100
100
2. «Электрондық үкімет» порталы пайдаланушыларының жыл сайынғы санының өсуі
бірлік
2 000 000 кем емес
2 300 000 кем емес
2 600 000 кем емес
2 800 000 кем емес
3. Мемлекеттік органдардың Интранет порталының сервистеріне пайдаланушылардың өтініш берушілердің өсуі
пайд.
197000
300 000
400 000
500 000
4. МОИП тіркелген пайдаланушылардың саны
бірлік
-
10 000
12 000
15 000
5. Төлем шлюзының транзакциялар сомасы
мың теңге
1 000
70 000
100 000
150 000
6. Электрондық құжаттарды алуға берілген өтініштердің саны (лицензиялар, рұқсаттамалар)
бірлік
15 000
22 000
25 000
27 000
Сапа көрсеткіштері
1 Өтініштерді өңдеу уақытын қысқарту
%
90
2. Байланыс саласындағы рұқсат құжаттарын электронды түрде беру
%
30
3. Аппараттық-бағдарламалық кешеннің жаңылуының болмауы
%
100
100
100
100
4. Шекті осалдардың болмауы
%
90
90
90
90
Тиімділік көрсеткіштері
1. Электрондық қызметтер пайдаланушылардың санын көбейту
бірлік
22 500
2. Әкімшілік тосқауылдарды төмендету
%
90
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
0
0
0
6 130 715
7 833 917
7 733 373
7 733 373
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
040 «Мемлекеттік органдардың ақпараттық инфрақұрылымын құру»
Сипаттамасы
Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасында деректермен алмасуда мемлекетаралық және ведомствоаралық ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету; Сыртқы және өзара сауданың Интеграцияланған ақпараттық жүйесінің ұлттық сегментін құру
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйені өнеркәсіптік пайдалануға енгізу
бірлік
2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосылған Халыққа қызмет көрсету орталықтар саны
бірлік
20
3. Халыққа қызмет көрсету орталықтарына арналған Интеграцияланған ақпараттық жүйесіне қосымша мемлекеттік қызметтер қосу
бірлік
255
30
20
4. ХҚКО ЫАЖ-не қосылған мемлекеттік қызметтер саны
бірлік
-
170
169
5. МО АЖ ХҚКО ЫАЖ-мен ықпалдасу саны
бірлік
-
30 кем емес
30 кем емес
6. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кедендік одақ шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі
бірлік
-
1
7. Сенімді үшінші жақты әзірлеу
бірлік
1
8. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзбен ықпалдасқан МО АЖ саны
бірлік
-
5
9. Қазақстан, Ресей және Белоруссия арасындағы Кеден одағы шеңберінде ақпаратпен алмасу үшін мемлекетаралық шлюзі арқылы жіберілген хабарламалар көлемі
бірлік
-
50 000
70 000
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекеттік қызметтерді көрсетудің мониторингін жүзеге асыру үшін «Халыққа қызмет көрсету орталықтары» АЖ мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерімен және Мемлекеттік деректер қорларымен ықпалдастыру.
бірлік
10
2. Беларусь Республикасының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi
бірлік
1
3. Ресей федерациясының ұлттық сегментiмен Қазақстан Республикасының ұлттық шлюзының кiрiгуi
бірлік
1
Сапа көрсеткіштері
1. ХҚКО мемлекеттік қызмет көрсету үшін орташа күту уақытын азайту
мин.
20 көп емес
20 көп емес
20 көп емес
2. Шлюз және СҮЖ қызмет етуінің үздіксіз жұмысы
%
-
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
1. Импорт/экспортқа (IRR) құжаттарды ресімдеуге уақытты қысқарту
%
30
30
2. Электрондық түрге көшірілген құжаттардың саны
бірлік
-
20 кем емес
30 кем емес
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
0
0
0
2 838 681
2 006 283
259 828
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
041 «Көлік және коммуникация саласында қызметтердi жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту»
Сипаттамасы
Қазақстан Республикасында цифрлық эфирлік телерадиохабарлар таратуды енгізу және дамыту үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамының жарғылық капиталдарын ұлғайту
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Эфирлік цифрлық телехабар тарату үшін орнатылған РТС (радиотелевизиялық станция) саны
бірлік
5
93
397
332
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
Қазақстан халқын эфирлік цифрлық телехабар таратуды қабылдаумен қамтамасыз ету
%
23
58
82
95
Сапа көрсеткіштері Эфирлік цифрлық телехабар таратумен қамтылған тұрғындар саны
млн.
адам
3,6
8,9
12,6
14,7
Тиімділік көрсеткіштері Алматы, Астана қалаларында және облыс орталықтарында цифрлық эфирлік телерадио хабарларын тарататын телеарналардың саны
бірлік
30
30
30
30
елді мекендерде
15
15
15
15
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
2 439 418
14 302 272
20 314 519
14 302 272
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлам а)
042 «Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігін бағалауды жүргізу жөніндегі қызметтері»
Сипаттамасы
Мемлекеттік органдармен қызметтерді электронды форматта іске асыру және электронды форматта мемлекеттік қызметтер көрсету критерийлері бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың орталық мемлекеттік органдарының және жергілікті атқарушы органдарының қызметтерінің тиімділігін бағалауды жүргізу бойынша тәуелсіз үкіметтік емес ұйымдардың қызметтеріне шығыстар
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мемлекеттік органдардың қаралған есептілік нысандарының саны
дана
195
152
152
152
2. Бағаланған мемлекеттік органдардың саны
дана
39
38
38
38
3. Берілген электронды құжаттардың саны
млн. бірлік
1,0
1,0
1,0
1,0
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Тиімділікті бағалаудың нәтижелері бойынша тәуелсіз сарапшылардың және үкіметтік емес ұйымдардың сараптама қорытындысы
дана
39
38
38
38
Сапа көрсеткіштері Қорытындыны беру және бағалауды жүргізу мерзімдерін сақтау
%
100
100
100
100
Тиімділік көрсеткіштері
Бір мемлекеттік органның сараптамалық қорытындысына жұмсалатын орташа шығындар
мың теңге
1446
1 577
1 704
1 840
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
0
0
0
56 397
56 250
56 250
56 250
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
043 «Е-лицензиялау» мемлекеттiк деректер базасын дамыту»
Сипаттамасы
Рұқсат беру құжаттарын автоматтандыру бөлігінде ЕЛ МДҚ АЖ пысықтау
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттiк инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Барлық уәкілетті мемлекеттік органдарда және аумақтық бөлімшелерде, 14 облыстық әкімдікте, республикалық маңызы бар 2 қалалық әкімдікте ЕЛ МДҚ АЖ енгізу
дана
10
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері Электрондық форматта (рұқсат беретiн рәсімдердің жүзеге асыруына) рұқсат беретiн құжаттарды беру мүмкiндiгіне ауысу
дана
80
346
510
Сапа көрсеткіштері Оңтайландырудан кейін қағаз түрінде берілмейтін құжаттар түрлерінің саны
%
30
50
80
Тиімділік көрсеткіштері Рұқсат ету құжаттардың жалпы санынан электрондық түрде берілетін рұқсат ету құжаттарының үлесі
%
-
5
10
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
0
0
0
613 075
1 059 849
1 055 664
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
044 «Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі» ақпараттық жүйесін құру»
Сипаттама
Қызметтің ақпараттық-алмасу түрлерін автоматтандыру (электрондық пошта хабарламаларын жөнелту/алу, ақпаратпен алмасу және жедел хабарламалар, форумдар арқылы мәселелерді талқылау)
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 1. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ өндірістік пайдалануға iске қосу
бірлік
1
2. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ-ге пайдаланушыларды қосу.
бірлік
250
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері ҚР Премьер-Министрiнiң Кеңсесi, орталық және жергiлiктi атқарушы органдар және мемлекеттiк холдингтер басшыларының бірлескен жұмысының тиімділігін арттыру
%
100
Сапа көрсеткіштері
1. ҚРҮМҚ АЖ хабарламалар жіберуді қамтамасыз ету
бірлік
5 000
2. ҚР Үкiметiнiң Мобильдік кеңсесі АЖ пайдаланушыларының тұрған жеріне қарамастан аптасына 7 күн 24 сағат режимінде (бұдан әрi - 24 х7) өзара іс-қимылын қамтамасыз ету
%
100
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
307 743
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
048 «Халыққа қызмет көрсету орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайту»
Сипаттама
ХҚКО арналған Ықпалдандырылған ақпараттық жүйесінің пайдаланушыларына жұмыс орындарын техникалық жабдықтау және ХҚКО ЫАЖ дамыту шеңберінде байланыс арналарын қамтамасыз ету, автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру мәселелері бойынша мамандандырылған Халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланысты
Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу
дана
-
2. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында ХҚКО ЫАЖ жұмыс істеуін қамтамасыз ету
%
90
Түпкілікті нәтиже көрсеткіші
1. Халыққа мемлекеттік қызметтердің тиімді көрсетілуі
%
90
2. Азаматтардың ХҚКО-ның мемлекеттік қызметтерді көрсетуіне қанағаттануы
%
82
Тиімділік көрсеткіші Халыққа қызмет көрсету орталықтарының кідіріссіз жұмыс істеуі
%
90
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
1 708 935
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
049 «Үлкен Алматы айналма автомобиль жолы» концессиялық жобасының құрылысын дайындау және сүйемелдеу»
Сипаттама
«ҮАААЖ» «пилоттық» концессиялық жобасын жүзеге асыру үшін жеткілікті ресурстары бар ірі инвесторларды тарту арқылы ашық, бәсекелес және айқын тендерлік процесс арқылы МЖМӘ келісімді іске асыруда Қазақстан Республикасына ықпал көрсету
Бюджеттік бағдарлама түрі
мазмұнына байланысты
Мемлекеттiң мiндеттемелерiн орындау
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/даму
Ағымдағы
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есептік кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
1. ТЭН-ді түзету
бірлік
1
2. Конкурстық құжаттаманы әзірлеу
бірлік
1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. ТЭН-ге тиісті сараптамалардың қорытындылары
бірлік
1
2. «ҚМЖМ ӘО» АҚ сараптама қорытындысы, ЭДСМ-мен және ҚМ-мен келісу
бірлік
1
Сапа көрсеткіштері 1. ТЭН бекіту
бірлік
1
2. Конкурстық құжаттаманы бекіту
бірлік
1
Тиімділік көрсеткіштері Концессия шарты
бірлік
1
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
251 250
48 750
Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)
050 «Облыстық бюджеттеріне, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын құру үшін берілетін нысаналы даму трансферттері»
Сипаттамасы
Алматы қаласында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу
Бюджеттік бағдарламаның түрі
мазмұнына байланысты
Трансферттер және бюджеттiк субсидиялар беру
іске асыру тәсіліне байланысты
Жеке бюджеттік бағдарлама
ағымдағы/ дамыту
Даму
Бюджеттік бағдарлама көрсеткішінің атауы
Өлшем бірлігі
Есепті кезең
Жоспарлы кезең
2009 жыл
2010 жыл
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
Алматы қаласында автокөлiктерді тiркеу және жүргiзушi куәлiктерін беру жөнінде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын құру
бірлік
1
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері
1. Автокөлiктi тiркеу, қайта тiркеу бойынша орташа уақытты азайту
сағат
2-ден көп емес
2. Жүргiзушi куәлiктерін беру бойынша құжаттарды ресiмдеудiң орташа уақытын азайту
сағат
2-ден көп емес
Сапа көрсеткіштері Халықтың қызметтердi алу кезіндегі сапасы мен қолайлылықты жақсарту мақсатында автокөлікті тіркеу және жүргізуші куәліктерін беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсетуді халыққа қызмет көрсету орталығына ауыстыру
қызмет
1
Тиімділік көрсеткіштері Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының үздіксiз жұмыс істеуін қамтамасыз ету
%
100
Бюджеттік шығыстардың көлемі
мың теңге
1 316 124,0
Өлшем бірлігі
2009 жыл
2010 жыл
Жоспарлы кезең
2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
2015 жыл
Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:
мың теңге
198 424 557,3
269 403 530,4
355 452 734,1
371 844 774
418 798 887
458 295 438
242 382 051
Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар:
мың теңге
56 112 823,7
69 819 090,1
91 731 653,1
111 867 382
117 920 830
128 223 164
125 227 937
Бюджеттік даму бағдарламалары:
мың теңге
142 311 733,6
199 584 440,3
263 721 081
259 977 392
300 878 057
330 072 275
117 154 114