"Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарларын әзірлеудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 14 маусымдағы N 647 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
1. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008 - 2010 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары (бұдан әрі - Жоспар) мынадай құрамда бекітілсін:
1) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008 - 2010 жылдарға арналған негізгі бағыттары (1-бөлім) ;
2) Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік реттеуіштері ( 2-бөлім );
3) 2008-2010 жылдарға арналған қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалардың тізбесі ( 4-бөлім );
4) қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі 2008-2010 жылдарға арналған басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі ( 5-бөлім ).
2. Құпия.
3. Құпия.
4. Жоспар құрамында Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған маңызды көрсеткіштерінің болжамы ( 3-бөлім ) мақұлдансын.
5. Ұлттық компанияларды дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған негізгі бағыттары мен негізгі көрсеткіштерінің болжамы ( 6-бөлім ) назарға алынсын.
6. Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері тиісті облыстар мен қалалардың әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған орта мерзімді жоспарларын уақтылы әзірлеуді және заңнамада белгіленген тәртіппен бекітуді қамтамасыз етсін.
7. Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдармен бірлесіп, Қазақстан Республикасының Үкіметін елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының жай-күйі туралы тоқсан сайын хабардар етсін.
8. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 тамыздағы
N 753 қаулысымен
бекітілген
1. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2005-2006 жылдардағы жай-күйін және үрдістерін талдау
2. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған негізгі бағыттары
2.1. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму проблемалары
2.2. Қазақстан Республикасы дамуының 2008-2010 жылдарға арналған шарттары және макроэкономикалық сценарийлері
2.3. Әлеуметтік-экономикалық дамудың 2008-2010 жылдарға арналған мақсаттары мен міндеттері
2.4. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған сандық индикаторлары
3. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдардағы басымдықтары
3.1. 1-басымдық. Мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізудің тиімділігін арттыру
3.2. 2-басымдық. Адами капиталды дамыту және халықтың тұрмыс сапасын арттыру
3.3. 3-басымдық. Инфрақұрылымды дамыту
3.4. 4-басымдық. Экономиканы жаңғырту және әртараптандыру
3.5. 5-басымдық. Өңірлерді теңгерімді дамыту
3.6. 6-басымдық. Кәсіби Үкімет
Кіріспе
Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары (бұдан әрі - Жоспар) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылы 14 маусымдағы N 647 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімді жоспарларын әзірлеу ережесіне сәйкес әзірленді.
Жоспар ішкі және сыртқы факторларға байланысты 2008-2010 жылдарға экономиканың даму қарқынын негіздейді және экономиканың мемлекеттік және жеке секторларының дамуы үшін қолайлы жағдай жасау саласында мемлекеттік басқарудың орталық және жергілікті органдарының және өзге де мемлекеттік органдардың іс-әрекетін айқындайды.
Жоспар экономиканың салаларын дамыту саласында 2008-2010 жылдардағы міндеттерді және стратегиялық жоспарларда, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдаулары мен Қазақстан Республикасының Президентінің 2007 жылғы 6 сәуірдегі N 310 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасында (бұдан әрі - Үкімет Бағдарламасы) айқындалған мақсаттарға қол жеткізу мен басымдықтарды іске асыру үшін оларды шешу жолдарын айқындайды.
2005, 2006 жылдары экономиканың жедел осу қарқыны сақталды.
Қазақстан экономикасының жоғары өсу қарқыны әлемдік тауар нарықтарында Қазақстан экспортының негізгі құрамдауыштарына деген қолайлы баға конъюнктурасына, сондай-ақ ішкі жиынтық сұраныс пен ұсыныстың кеңеюінің жалғасуына негізделген.
2005, 2006 жылдары жалпы ішкі өнімнің (бұдан әрі - ЖІӨ) нақты өсуі тиісінше 9,7%-ды және 10,7%-ды құрады.
Экономиканың барлық секторларында нақты, қызметтер секторында, сондай-ақ қаржы секторында оң серпін байқалды.
2006 жылы өнеркәсіп өндірісі көлемі өсуінің қарқыны ұлғайды. Өнеркәсіп өнімі өндірісінің көлемі 2006 жылы өткен жылға қатысты 2005 жылғы 4,8 %-бен салыстырғанда 7,3%-ға өсті.
Өнеркәсіп салалары арасында шикізат емес сектор барынша жедел қарқынмен дамыды. 2005, 2006 жылдар бойы өнеркәсіп өндірісінің жыл сайынғы өсімі орташа 6%-ды құрады, оның ішінде тау-кен өндірісі өнеркәсібінде - 5%, өңдеу - 8%, электр энергиясын, газ бен суды өндіру және тарату - 4% .
Ауыл шаруашылығында өндіріс көлемі 2005, 2006 жылдары орташа 7%-ға ұлғайды, оның ішінде өсімдік шаруашылығында - 9,5 %-ға, мал шаруашылығында - 4,5%-ға.
Құрылыс саласының дамуы жоғары өсу қарқынымен сипатталды. 2005, 2006 жылдары құрылыстағы орташа жылдық өсім 33,8 %-ды құрады.
2005, 2006 жылдардағы экономикалық өсу факторларының бірі жылдық орташа өсімі 22,4% болатын негізгі капиталға инвестициялар көлемінің өсуі болды.
Қызметтер саласындағы өсу негізінен бөлшек сауда, байланыс қызметтері мен жүк көлігі қызметтері саласында көрсетілетін қызметтер көлемінің өсуімен қамтамасыз етілді, онда жылдық өсу қарқыны 2005, 2006 жылдары орташа 15 %-ды, 24 %-ды және 4,9 %-ды құрады.
Экономиканың өсу факторларының бірі ретінде ішкі жиынтық сұраныстың кеңеюіне 2005, 2006 жылдары үй шаруашылықтарын тұтыну мен жалпы жинақтар шығыстарының ұлғаюы ықпал етті. 2005, 2006 жылдар бойы жалпы тұтыну, оның ішінде үй шаруашылықтары шығыстары жылына орташа 11 %-дан жоғары өсті.
Тұрғындар тарапынан жиынтық сұраныстың өсуі негізінен халықтың нақты ақшалай табысының ұлғаюына негізделген, ол 2005, 2006 жылдары жыл сайын 11,4 %-ға өсті.
Жалпы жинақтың өсімі 2005 жылы 17,7 %-ды, 2006 жылы - 28,8 %-ды құрады.
Экономиканың өсуі сыртқы сауда көрсеткіштерінің өсуімен қатар жүрді. 2005, 2006 жылдары сыртқы сауда айналымының жыл сайынғы өсуі орташа 37,3 %-ды, оның ішінде экспорт - 38 %-ды, импорт - 36,1 %-ды құрады.
Экспорттың ұлғаюына басты жағдайда энергиялық ресурстар мен металдар нарығында сақталған қолайлы сыртқы конъюнктура, сондай-ақ бірге елдегі отын-энергетика ресурстарын өндірудің өсуі мен металлургия өнеркәсібі өнімдері өндірісінің өсуі ықпал жасады.
Экспорттың құрамында 2005, 2006 жылдары негізгі үлесті экспорттың жалпы көлемінің шамамен 90 %-ын минералдық өнімдер, қымбат емес металдар мен олардан жасалған бұйымдар иеленді.
Импортта негізгі үлес импорттың жалпы көлемінің шамамен 83-84 %-ын машиналар, жабдықтар мен көлік құралдары, қымбат емес металдар мен олардан жасалған бұйымдар, химия өнімі, минералды өнімдер иеленді.
Ішкі нарыққа шетел валютасының едәуір ағыны елдің халықаралық резервтері мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қор (бұдан әрі - Ұлттық қор) активтерінің ұлғаюына ықпал жасады. Ұлттық қордың қаражатын қоса алғанда елдің халықаралық резервтері тұтастай, 2005 жылға 4,7 %-ға, ал 2006 жылға 2,2 есеге ұлғая отырып, 2006 жылдың соңына 33,2 млрд. АҚШ долларын құрады. Ұлттық қордың активтері 2005 жылмен салыстырғанда 71,6 % ұлғая отырып, 2006 жылдың соңына 1853,4 млрд. теңгені құрады.
Қаржы нарығы 2005, 2006 жылдары экономиканың ең серпінді дамып келе жатқан секторларының бірі болды. Екінші деңгейдегі банктер берген кредиттер көлемі 2005, 2006 жылдары 3,2 есеге ұлғая келе 2006 жылдың соңына 4691,0 млрд. теңгені құрады. Депозиттік ұйымдардағы резиденттер депозиттерінің жалпы көлемі 2005 жылдан бастап 2,4 есеге ұлғайып, 2006 жылдың соңына 3076,7 млрд. теңгені құрады.
Ішкі валюта нарығында 2005 жылы теңге АҚШ долларына қарағанда 2,9 %-ға құнсызданды, ал 2006 жылы ол 5,06 %-ға нығайды. Теңгенің АҚШ долларына қарағанда орташа өлшемді биржалық айырбас бағамы бір АҚШ доллары үшін 2005 жылы орташа 132,94 теңгені, 2006 жылы - 125,96 теңгені құрады.
2005, 2006 жылдары жұмыспен қамтылған халық санының одан әрі ұлғайғаны байқалды, бұл жұмыссыздар деңгейінің 2005 жылғы 8,1%-бен және салыстырғанда 2006 жылы 7,8%-ға дейін төмендеуіне алып келді.
Нақты жалақының жыл сайынғы өсуі 2005, 2006 жылдары шамамен орташа 11%-ды құрады.
Инфляция деңгейі 2005 жылы орташа 7,6%-ды, 2006 жылы - 8,6%-ды құрады.
Инфляциялық процестерді тежеу мақсатында Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2005 - 2006 жылдары»қатаң ақша-кредит саясатын» жүргізді, онда инфляциялық қысымды азайтуға, атап айтқанда қайта қаржыландырудың ресми ставканың реттейтін қасиеттерін күшейтуге, ақша-кредит саясатының жекелеген операцияларын мерзімдер мен ставкалар бойынша біріздендіруге бағытталған шаралар бар, сондай-ақ ең төменгі резервтік талаптардың сараландырылған нормативтері енгізілді.
2006 жылы құрылған Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығы өтімді ішкі қаржы нарығын, халықаралық капитал нарығымен ықпалдасуды дамытуға, Қазақстан экономикасына инвестицияларды ұлғайтуға, үздік шетелдік технологияларды тартуға ықпал етеді және ең бастысы, экономиканың нақты секторының құрылымдық реформаларын іске асыруды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
2006 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 1 қыркүйектегі N 1641 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастырудың және пайдаланудың орта мерзімді перспективаға арналған тұжырымдамасына сәйкес оның жұмыс істеуінің жаңа жүйесі енгізілді, оған сәйкес мұнай секторының кірістері толығымен Ұлттық қорға жіберіледі, ал республикалық бюджеттің кіріс бөлігі тек мұнай емес сектордың есебінен қалыптастырылады.
Қазақстанда қолданыстағы заңнамамен отандық инвесторларға да және шетел инвесторлары үшін де тең жағдайлар мен мүмкіндіктер жасалған. Елде жеткілікті түрде қолайлы салықтық инвестициялық режим қолданылуда, инвестицияларды қорғау және көтермелеу үшін қажетті институттар жасалған.
2005 - 2006 жылдары бюджеттік инвестициялар базалық инфрақұрылым мен әлеуметтік секторды дамытуға, аграрлық секторды дамытуға жәрдемдесуге, Астана қаласын дамытуға және мемлекеттік басқару функцияларын тиімді іске асыруды қамтамасыз етуге жұмсалды. Есепті кезеңде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 719,3 млрд. теңге жұмсалды. 2007 жылға арналған республикалық бюджетте көзделген бюджеттік инвестициялардың көлемі 878,8 млрд. теңгені құрады.
Үкіметтік борыштың мөлшерін дәйекті қысқартуды қамтамасыз ету, үкіметтік борыштың құрылымындағы сыртқы борыштың үлесін біртіндеп азайту, сондай-ақ мемлекеттік сектор мен жеке сектор ұйымдарының сыртқы борышының проблемалы мәселелерін шешу мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 29 желтоқсанда N 234 Жарлығымен Мемлекеттік және жалпы сыртқы борышты басқару жөніндегі тұжырымдама қабылданды.
2005-2006 жылдары салық заңнамасын жетілдіру экономикаға салықтық жүктемені азайтуға, кәсіпкерлердің инвестициялық белсенділігін арттыруға, бәсекеге қабілетті жоғары технологиялы өндірістерді дамытуды ынталандыруға бағытталды.
2005 және 2006 жылдары кешенді және осы заманғы нормативтік-әдістемелік реттеу базаларын құру, оның осы заманғы дамуы мен тәжірибеде қолданылуы табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттеу және бақылау жүйесін жетілдірудің, оның ішінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 13 мамырдағы N 455 қаулысымен мақұлданған Табиғи монополиялар салаларында тарифтік саясатты дамытудың 2005 - 2007 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асырудың нәтижесі болып табылады.
Шағын және орта бизнесті дамытудағы сапалы серпілісті қамтамасыз ету мақсатында "Жеке кәсіпкерлік туралы" 2006 жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды, онда бизнес пен мемлекет арасындағы өзара қатынастардың жаңа үлгісі ұсынылды, ол кәсіпкерлердің тәжірибесі мен білімін жұмылдыруға мүмкіндік береді.
2006 жылы Қазақстан Республикасында мемлекеттік-жекеменшік серіктестігін енгізу мақсатында "Концессиялар туралы" 2006 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.
Отын-энергетикалық кешенде 2005-2006 жылдары тиімділікті және экономикалық қайтарымдылықты арттыруға, сондай-ақ осы салалардың жұмыс істеуінің ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар жүргізілді.
Заңнамалық базаны жетілдіру мен әзірлеуде үлкен жұмыс жүргізілді, бұл жер қойнауын пайдаланушылардың қызметін ілеспе газды кәдеге жарату жағына бұруға мүмкіндік берді.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын (бұдан әрі - Индустриялық-инновациялық даму стратегиясы) іске асырудың бірінші кезеңі шеңберінде 20-дан астам заң қабылданды, 9 салааралық, 16 салалық және ғылыми практикалық және 5 мемлекеттік бағдарлама әзірленді. Бірыңғай "Қазына" орнықты даму қоры" бірыңғай холдингіне біріккен мемлекеттік даму институттарының жүйесі жасалды.
Өткен кезеңде экономиканың шикізат емес секторларын кеңінен зерттеу жүргізілді, экономиканың шикізат емес секторларында жобаларды, өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың нақты шараларын іске асыру басталды.
"Қазына" АҚ-ның жиынтық жарғылық капиталы 2007 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 191 млрд. теңгені құрады.
2006 жылдан бастап Индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асырудың екінші кезеңін іске асыру жүзеге асырылуда. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 30 маусымдағы N 609 қаулысымен Индустриялдық-инновациялық даму стратегиясын іске асырудың 2006 - 2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілді.
Индустриялық-инновациялық саясат шеңберінде өңірлік дамудың тиімділігін арттыру әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар - өңірлік даму институттарының (бұдан әрі - ӘКК) қызметімен қамтамасыз етілетін болады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 14 желтоқсанда N 1305 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған бағдарламасының (бұдан әрі - Құрылыс материалдары өнеркәсібін дамыту бағдарламасы) қабылдануымен керамикалық кірпіш, газ бетон блоктар, гипс картонды беттер, темір бетон бұйымдарын, құрғақ құрылыс қоспаларын, шыны пластикалық құбырлар, кен емес материалдар шығару, терезелер мен есіктер, тауар бетонын өндіру жөніндегі өндірістік қуаттар іске қосылды. Құрылыс материалдары өнеркәсібін дамыту бағдарламасын одан әрі іске асыру құрылыс материалдарын шығару көлемін жыл сайын орташа 8-10%-ға өсіруге мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 6 наурыздағы N 149 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін тұрақты дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын асыру жөніндегі 2006-2008 жылдарға арналған бірінші кезектегі шаралар бағдарламасын іске асыру шеңберінде, агроөнеркәсіп кешенін индустрияландыру, инфрақұрылымын және ұлттық бәсекеге қабілеттілік басымдықтарын дамыту жөніндегі міндеттерді шешу жүзеге асырылуда.
2005-2006 жылдары көлік саласында қолданыстағы көлік инфрақұрылымын жаңғырту, теміржол желілерін салу, автомобиль жолдарының жағдайын жақсарту жүзеге асырылды, жылжымалы құрам жаңартылды және теміржол станцияларының өткізу қабілеттері ұлғайтылды.
2006 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 10 қарашадағы N 1471 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында "электрондық үкімет" қалыптастырудың 2005 - 2007 жылдарға арналған бағдарламасын (бұдан әрі - "Электрондық үкіметті" қалыптастырудың мемлекеттік бағдарламасы) іске асырудың бірінші ақпараттық кезеңі аяқталды. " Ақпараттандыру туралы " және "Кейбір заңнамалық актілерге ақпараттандыру мәселелері бойынша толықтырулар енгізу туралы" 2007 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңдары қабылданды, "электрондық үкімет" веб-порталы іске қосылды. 2006 жыл "электрондық үкіметті" дамытудағы интерактивтік кезеңінің басы болды, оның негізгі жайттары е-үкімет инфрақұрылымының өзегін пайдалануға енгізу, мемлекеттік органдардың интерактивті қызметтер ұсынуға өтуін нормативтік құқықтық қамтамасыз етуді жетілдіру болып табылады.
2005-2006 жылдар ішінде мемлекет, жұмыс берушілер мен қызметкер арасында әлеуметтік қамсыздандырудың жай-күйі мен тұрақтылығына жауапкершілікті бөле отырып, әлеуметтік қамсыздандырудың көп деңгейлі жүйесін қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар жүзеге асырылды.
Мемлекеттік әлеуметтік стандарттар жүйесін жетілдіру жұмысы жүргізілуде.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылы 11 маусымда N 1388 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде халықтың әлеуметтік қорғалатын топтары үшін коммуналдық тұрғын үй салу жүзеге асырылуда, 2005-2006 жылдары жалпы алаңы 394,4 мың шаршы метр (4752 пәтер) салынды.
2006 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі күн көріс көлемін есептеу әдісі өзгерді, соған сәйкес азық-түлік себетінің жиынтығы қайта қаралды, ең төменгі күн көріс құрылымы азық-түлік себетінің үлесін 70-тен 60 %-ға дейін қысқарту және азық-түлік емес тауарлар мен қызметтерді 30-дан 40 %-ға дейін ұлғайту жағына қарай өзгерді.
Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшері 2006 жылдан бастап тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы заңмен жыл сайын бекітілетін ең төменгі күн көріс көлеміне байланысты есептеледі.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 23 қаңтардағы N 93 қаулысымен бекітілген 2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы (бұдан әрі - "Ауыз су" салалық бағдарламасы) шеңберінде сумен жабдықтау жүйелерін жаңадан салу және жұмыс істеп тұрған 4210 жүйені қайта жаңарту, 4,5 млн. адам саны бар 1511 елді мекенді сумен жабдықтауды жақсарту жөнінде жұмыстар жүргізілді.
Республикада демографиялық ахуалды жақсарту мақсатында 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап азық-түлік себетінің құнынан төмен жан басына шаққанда орташа табысы бар аз қамтамасыз етілген отбасының 18 жасқа дейінгі балаларға жәрдемақылар төленуде, ал 2006 жылғы 1 шілдеден бастап отбасының табысына қарамастан бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жәрдемақы енгізілді, оның мөлшері бала санына қарай сараланып белгіленеді.
2005-2006 жылдары денсаулық сақтау ұйымдары желісін типтендіру, мамандарды жалпы дәрігерлік практика бойынша қайта даярлау, ұйымдарды медициналық жабдықтармен, бастапқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарын санитарлық көлікпен жарақтандыру, денсаулық сақтау жүйесін қаржыландыру үлгісін әзірлеу жүзеге асырылды.
Тұтастай алғанда республикада экономика салалары мен секторларын дамыту, экспорттық мүмкіндіктерді кеңейту, экономикалық қызмет субъектілерінің табыстылығы мен халықтың әл-ауқатының деңгейін арттыру, ішкі нарықта да сыртқы нарықта да отандық тауар өндірушілердің ұстанымын нығайту үшін қажетті жағдай жасалды.
2007 жылғы қаңтар-маусымда ЖІӨ-нің нақты өсуі 2006 жылғы қаңтар-маусымға қарағанда 10,2%-ды құрады.
2007 жылғы бірінші жарты жылдықта өнеркәсіп өндірісінің көлемі 3367,3 млрд. теңгені құрады, ол 2006 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда 6,8%-ға артық. 2007 жылғы қаңтар-маусымда ауыл шаруашылық жалпы өнімі көлемінің 216,9 млрд. теңгені құрады және 2006 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда 3,8 %-ға ұлғайды.
2007 жылғы қаңтар-маусымда жалпы жүк тасымалдау көлемі 2006 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда 4,9 %-ға өсті және 921,6 млн. тоннаны құрады. 2007 жылғы қаңтар-маусымда байланыс қызметтері 158,8 млрд. теңгені құрады және 31,5 %-ға өсті.
2007 жылғы бірінші жартыжылдықта бөлшек тауар айналымы 832,2 млрд. теңгені құрады және 11,1 %-ға ұлғайды.
2007 жылғы қаңтар-маусымда негізгі капиталға инвестициялардың көлемі 1230,2 млрд. теңгені құрады, ол 2006 жылғы қаңтар-маусымға қарағанда 11,2%-ға жоғары.
Қазақстанның сыртқы сауда айналымы 2007 жылғы қаңтар-маусымда, кеден статистикасының деректері бойынша 36,6 млрд. АҚШ долларын құрады және 2006 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда 34,2 %-ға көбейді, оның ішінде экспорт - 21,8 млрд. АҚШ доллар (25,8 %-ға ұлғайды), импорт - 14,8 млрд. АҚШ доллар (48,8 %-ға ұлғайды).
Үстіміздегі жылғы маусымның соңындағы жағдай бойынша Ұлттық қордың қаражатын қосқанда, елдің халықаралық жалпы резерві 40 млрд. АҚШ долларын құрады, ол жылдың басына қарағанда 20,5 %-ға өсті. Ұлттық қордың активтері үстіміздегі жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 17,6 млрд. АҚШ долларын құрады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша екінші деңгейдегі банктердің экономика салаларына кредиттік салымдары 2007 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша 6568,6 млрд. теңгені құрады, 2006 жылғы маусымның соңына қарағанда 2,1 есе көп. 2007 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша банк жүйесіндегі депозиттердің көлемі 3696,1 млрд. теңгені құрады, ол 2006 жылғы маусымның соңына қарағанда 71, 6%-ға көп.
Теңгенің АҚШ долларына қарағанда ресми айырбас бағамы 2007 жылғы қаңтар-маусымда орташа 123,16 теңгені құрады (2006 жылғы қаңтар-маусымда - 127,1).
2007 жылғы екінші тоқсанда республика экономикасында 7,6 млн. адам жұмыспен қамтылды, ол 2006 жылғы екінші тоқсанға қарағанда 215,1 мың адамға көп. Жұмыссыздық деңгейі халықтың экономикалық белсенді санына қарағанда 7,3 % деңгейінде қалыптасты (2006 жылғы екінші тоқсанда - 7,7 %).
2007 жылғы қаңтар-маусымда халықтың жан басына шаққанда орташа номиналды ақшалай табысы 140401 теңгені құрады және 2006 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда 27,9 %-ға, нақты ақшалай табысы - 18,5 %-ға ұлғайды. Нақты жалақы кезең ішінде 19,9 %-ға ұлғайды.
2007 жылғы маусымда 2006 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда тұтыну бағалар индексі 104,6 %-ды, 2007 жылғы қаңтар-маусымда 2006 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда - 107,9%-ды құрады.
2007 жыл бойынша макроэкономикалық бағалау
Соңғы жылдары Қазақстан экономикасының қарқынды дамуы байқалуда. 2007 жылы болжам бойынша тұрақты экономикалық өсу үрдісі сақталды.
Жалпы ішкі өнімнің өсімі 2007 жылы 9,9 % деңгейінде көзделіп отыр.
Халықтың жан басына ЖІӨ бағалау бойынша, 6705 АҚШ доллары мөлшерінде қалыптасады, ол өткен жылғы деңгейден 27,6 %-ға есе жоғары.
Инфляцияның орташа жылдық деңгейі 2007 жылы 5-7 % шегінде болады.
Жоспарланған кезеңде өнеркәсіп өнімнің көлемі 6,8 %-ға, ауылшаруашылық өнімі - 3,5%-ға ұлғаюы күтіліп отыр.
2007 жылы негізгі капиталға инвестицияның өсу қарқыны 112 %-ды құрайды.
2005 жылдан бастап экономика өсуінің жоғары қарқынына шикізат салаларының дамуы есебінен ғана емес, ең алдымен құрылыстағы өсудің жоғары қарқыны мен қызметтер саласының қарқынды дамуы есебінен қол жеткізілді. 2007 жылы осы үрдістің сақталуы күтіліп отыр, атап айтқанда, бағалау бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі 29,5 %-ға, көлік қызметтері - 5,8%-ға, байланыс қызметтері - 27,5%-ға өседі.
Тауарлар экспорты (ФОБ) бағалау бойынша 44,7 млрд. АҚШ доллары мөлшерінде жоспарланады. Тауарлар импорты (ФОБ) өсуінің жоғары жеткілікті қарқын сақталады, импортталатын өнімнің көлемі 33,2 млрд. АҚШ долларын құрайды.
Әлеуметтік саясат саласында болашақта тұрғындардың тұрмыс сапасын одан әрі жақсарту мен кедейшілікті төмендету шаралары қабылданады. 2007 жылы ең төменгі жалақының мөлшері 9752 теңгеге дейін артты. 2006 жылмен салыстырғанда нақты жалақы мөлшері 14,5%-ға өседі.
2007 жылы жұмыссыздар деңгейінің 7,5 %-ға дейін төмендеуі күтіліп отыр.
2.1. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму проблемалары
Экономика салалары дамуының оң үрдісіне қарамастан стратегиялық міндеттерді шешуді тежейтін, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық дамудағы жаңа қатерлердің туындау проблемалары көбеюде.
Елге экспорттық валюта түсімдері түрінде шетелден ресурстардың үлкен ағыны және жеке сектордың қарыз алулары, экономикаға инфляциялық қысым жасауда, айырбас бағамның нығаюына ықпал етуде, осылайша өңдеу өнеркәсібінің бәсекеге қабілеттілігіне әсер етіп, макроэкономикалық теңгерімді қолдау міндеттерін қиындатуда. Ақыр соңында шетел валютасының көптеп келуі экономиканың»қызып кетуіне алғы шарттар жасауы мүмкін.
Банк секторының сыртқы қарыз алуының едәуір көлемі банк жүйесінің шамадан тыс өтімділігіне ықпал жасайды, ол өз кезегінде экономиканы кредиттеудің жедел өсуімен қатар жүреді, осының нәтижесінде ақшалай ұсыныстың деңгейі ұлғаяды. Банктердің сыртқы қарыз алуының өсуі сонымен бірге банк секторының сыртқы тәуекелдерге бейімділік деңгейінің артуына алып келеді. Банктердің кредит қоржынының қарыштап өсуі де банк активтерінің сапасына қатер туғызады, 2006 жылы банктердің жалпы кредит қоржынындағы күмәнді кредиттердің үлесі жыл басындағы 39,6 %-дан жылдың соңында 45,8 %-ға дейін ұлғайды.
2007 жылдың бірінші жартыжылдығында мұнай мен табиғи газ өндіру (2007 жылдың қаңтар-маусым айларында негізгі капиталға инвестициялардың жалпы көлемінің 30,7%), сондай-ақ жылжымайтын мүлікпен операциялар жасау, жалдау және тұтынушыларға қызмет көрсету (28,3%) басым бағыттар болып табылады, негізгі капиталға инвестициялардың негізгі үлестері жіберіледі. Өңдеу өнеркәсібінің үлесіне үстіміздегі жылдың бірінші жартыжылдығында инвестициялардың жалпы көлемінің 11,3%-ы келді.
Яғни, негізгі капиталға инвестициялардың негізгі көлемі экспорттық-бағдарлау салаларына жіберіледі. Көлемі өсіп отырған кезде инвестициялау бағытын шектеу сұраныстың жекелеген секторларда басым түрде артуына ықпал жасауы және олардағы»"қызып кетудің" әлеуетті көзі болып табылуы мүмкін.
Қазіргі уақытта Қазақстанның ұлттық инновациялық жүйесі даму сатысында және одан әрі жаңғыртуға мұқтаж. Инновациялық кәсіпкерлік және трансферттер технологиясын дамытуға, әсіресе ұлттық инновациялық жүйедегі осал буындар болып табылатын шетелдік ғылыми әлеуетті және технологияларды тартуға басты назар аудару қажет.
Энергияны көп жұмсайтын және энергияға тапшы өңірлер арасында электр энергиясын теңгерімді бөлу проблемасы сақталуда. Бүгінгі күні Оңтүстік Қазақстан, Қарағанды, Ақтөбе, Қостанай облыстары мен Алматы қаласын электр энергиясымен қамтамасыз ету неғұрлым өзекті мәселе болуда.
Қазіргі уақытта көлік инфрақұрылымы экономика мен халықтың қажеттілігін толық көлемде қамтамасыз етпеуде.
Темір жол көлігінде әлеуметтік-маңызды жолаушылар тасымалы үшін жолаушылар вагондарын сатып алу, теміржол көлігімен жолаушылар тасымалдауды субсидиялау мәселелері мен Қазақстан Республикасының аумағында тасымалданатын әлеуметтік маңызды жүктер тізбесін айқындау қажеттігі шешілмей отыр.
Көптеген әуежайлар мен азаматтық авиацияның өзге де кәсіпорындарының техникалық жарақтану деңгейлері нашар. Бұл кәсіпорындарда қазіргі заманғы арнаулы техникаларға, әуе кемелерінің батыстық түрлеріне қызмет көрсету үшін аэронавигациялық және технологиялық жабдықтарға, жолаушыларға, жүк пен почтаға сапалы және тез қызмет көрсететін жабдықтарға, сондай-ақ қызметтер көрсетуге деген тапшылық байқалуда.
Тиісті әуеайлақ инфрақұрылымын дамыту, сондай-ақ жалпы мақсаттағы авиация саласында қызметтер көрсету республикада әлі де қалыпты деңгейде болмай отыр.
Су көлігіндегі проблемалар мемлекеттік техникалық өзен флотының тозуына және ішкі су жолдарымен жүк тасуды қамтамасыз етуге қажетті кеме шлюздерінің техникалық жай-күйінің төмендігіне байланысты болуда. Бұдан басқа, сервистік инфрақұрылымдар мен Каспий теңізінің қазақстандық секторында жүзетін кемелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі жоқ.
Автожол саласында жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарын жөндеу қайта жаңарту және салуды қаржыландырудың жеткіліксіздігі және автомобиль жолдарын жөндеу мен ұстауды қаржыландыру көлемін нормативтік деңгейге дейін жеткізу қажеттігі проблемалары орын алуда.
Ветеринарлық және фитосанитарлық қауіпсіздік саласы, инвестициялық, сақтандыру, ақпараттық-маркетингтік, сауда-сатып алу және басқа сервистік ұйымдар, институционалдық инфрақұрылымды қалыптастыратын кадрлар даярлау әлі де тәуекелділігі жоғары және пайдасы төмен аграрлық сектор жұмысының ерекшелігіне толық бағдарланбаған.
Мал шаруашылығындағы негізгі проблема ұсақ тауарлық және соған байланысты өнімділігі төмен табындар проблемасы, мал өнімдерінің сапасын қамтамасыз ету болып табылады, соның салдарынан жем азықты өнеркәсіптік өндіру дамымаған және олардың құны өскен.
Макроэкономикалық тұрақтылық, экономикалық өсу қарқынының жоғарылығы жұмыспен қамтудың өсуімен және жұмыссыздық деңгейінің төмендеуімен сипатталатын еңбек нарығындағы жағдайға қолайлы әсер етуде. 2007 жылдың екінші тоқсанында 2006 жылдың екінші тоқсанымен салыстырғанда жұмыспен қамтылғандар саны 2,9%-ға ұлғайды, ал жұмыссыздар саны 3,4%-ға қысқарды.
Жұмыссыздық деңгейі төмендеуінің тұрақты үрдісі байқалады. Жұмыссыздық деңгейі екінші тоқсанда өткен жылдың екінші тоқсанындағы 7,7%-бен және тұтастай өткен жылдың қорытындысы бойынша 7,8%-бен салыстырғанда 7,3%-ды құрады.
Сонымен бірге, ішкі еңбек нарығында әлі де білікті жұмысшы күшінің жетіспеушілігі сезілуде. Бұдан басқа, техникалық бағыттағы мамандарға деген сұраныс жоғары.
Біліктілігі жоғары жұмысшы күшіне сұраныс пен жұмысшыларға кәсіптік талаптардың жоғары болуы бос жұмыс орындарының артуына әкелді. Жұмыспен қамту органдарының ай сайынғы бос орын банктері 21 мың бірлікті құрайды. Алайда, кәсіптік белгісі бойынша жұмысшы күшіне сұраныс пен ұсыныстың сәйкессіздігінен бір бос жұмыс орнына айына орташа 4, ауылдық жерлерде - 31 жұмыссыз үміттенеді.
Денсаулық сақтау саласында білікті кадрлардың тапшылығы, денсаулық сақтау ұйымдары объектілері жағдайының қанағаттанғысыздығы, аурухана ұйымдарының, әсіресе мамандандырылған үлгідегі ұйымдардың (диспансерлер, перзентханалар, жұқпалы аурулар ауруханалары) тиімсіз жұмысы мәселелері.
2.2. Қазақстан Республикасы дамуының 2008-2010 жылдарға арналған шарттары және макроэкономикалық сценарийлері
Қолайлы экономикалық саясатты жүргізу 2008-2010 жылдары тұрақты серпінді экономикалық өсуді қамтамасыз ету мен бәсекеге қабілетті экономиканың негіздерін құрудың базалық факторы болып табылады.
Макроэкономикалық қолайлы жағдай жасауға Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің тиімді және келісілген ақша-кредит, салық-бюджет саясатын жүргізуі есебінен қол жеткізілетін болады.
Халықтың табысын арттыруға бағытталған саясат халықтың ақшалай табысын ұлғайтуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, ол өз кезегінде елдегі ішкі сұраныстың артуына әсер етеді.
Тауарлар мен инвестициялық ресурстарға деген ішкі сұранысты кеңейту инвестициялық тауарлар импортын одан әрі ұлғайтуға мүмкіндік береді.
Өткен кезеңдегі Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуын, дамудың ішкі және сыртқы факторларын бағалауды, Қазақстан Республикасы Үкіметінің орта мерзімді перспективаға арналған әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі бағыттарын, сондай-ақ басқа да стратегиялық бағдарламалық құжаттарды талдау негізінде экономиканы дамытудың бірнеше мүмкін нұсқалары көзделіп отыр.
Даму сценарийі мұнайға әлемдік бағаның ауытқу мүмкіндігі мен осыған байланысты ел экономикасындағы өзгерістерді ескереді.
Сценарийлік шарттар экономиканың дамуының негізгі макроэкономикалық өлшемдерін, елдің таяу үш жылдағы экономикалық және әлеуметтік даму факторларын айқындайды.
Базалық сценарий елдің экспортталатын өнімдерінің негізгі түрлеріне қалыпты бағаға негізделген ел экономикасы дамуының сақтық үрдістерін көздейді.
Базалық сценарийге сәйкес мұнайға әлемдік бағаның болжамды деңгейі бір барреліне 95-60 долларды құрайды.
Қазақстан экономикасының тұрақты өсу үрдісі сақталады, 2008 - 2010 жылдары ЖІӨ-нің орташа жылдық өсу қарқыны 105,6% деңгейінде қалыптасады.
Оң үрдіс экономиканың барлық салаларында байқалатын болады.
Әлемдік тауар нарықтарындағы қолайлы жағдай экспорт өнімдері көлемінің және тұтастай сыртқы сауда айналымының ұлғаюына алып келеді.
Жоғары бағалар сценарийіне сәйкес мұнайға әлемдік бағаның деңгейі базалық сценарийге қарағанда біршама жоғары болжануда.
Мұнайға әлемдік баға бір баррелі үшін 100-ден аса АҚШ доллары деңгейінде болады.
Мұнай мен газ конденсаты экспорты көлемінің ұлғаюы және мұнайға бағаның жоғары болу нәтижесінде елдің сыртқы сауда айналымының жоғары өсу қарқыны сақталады.
Төмен бағалар сценарийі тауар нарығындағы жағдай ел үшін онша қолайлы болмайды, мұнайға әлемдік және экспорттық бағаның төмендеуіне алып келеді деген болжамдарға негізделеді.
Осы сценарий бойынша мұнайға әлемдік баға бір баррелі үшін 50 АҚШ доллары деңгейіне дейін төмендеуі күтіліп отыр.
Мұнайға экспорттық бағалар деңгейінің төмендеуі салдарынан экспорт көлемі мен сауда теңгерімінің сальдосы азаяды деп күтілуде.
2008-2010 жылдарға арналған жоспарды әзірлеу кезінде дамудың базалық сценарий негізге алынды, ол әлемдік тауар нарықтарында қолайлы жағдай сақталған кезде экономика салаларының қалыпты өсу қарқынын көздейді.
Ескерту. 2.2-бөлімге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.05.16 N 463 Қаулысымен.
2.3. Әлеуметтік-экономикалық дамудың 2008-2010 жылдарға арналған мақсаттары мен міндеттері
2008-2010 жылдары әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттары ел Президенттің "Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан" Қазақстан халқына Жолдауында, Үкіметтің бағдарламасында, Индустриялық-инновациялық даму стратегиясында айқындалған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес болады.
2008-2010 жылдардағы әлеуметтік-экономикалық саясаттың басты мақсаты Қазақстанның халықаралық бәсекеге қабілеттілігін және оның азаматтарының тұрмыс сапасын арттыру үшін қолайлы институционалдық және экономикалық жағдай жасау болады.
Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін мыналар бірінші кезектегі міндеттер болады:
2000 жылмен салыстырғанда 2010 жылы ЖІӨ-ні 2,3 есе ұлғайту;
инфляцияны 2008-2010 жылдары 7,9-9,9% деңгейде ұстап тұру;
еркін бәсекелі орта және нарықтың барлық субъектілеріне тең жағдай жасау;
халықты әлеуметтік қорғаудың көп деңгейлі жүйесін дамыту;
қазіргі заманғы білім берудің, кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың нақты экономикалық жағдайларға барабар бәсекеге қабілетті жүйесін дамыту;
денсаулық сақтаудың қол жетімді және бәсекеге қабілетті жүйесін құру;
үлкен мультипликативтік тиімділігі бар жаңа технологиялық және жүйе құрайтын өндірістерді дамыту, оның ішінде "серпінді" инвестициялық жобаларды іске асыру;
өндіруші сектор қызметінің тиімділігі мен экономикалық қайтарымын арттыру;
экономика мен халықтың көлік қызметтеріне қажеттілігін қанағаттандыруға қабілетті көлік-коммуникация инфрақұрылымын дамыту;
энергия үнемдейтін технологияларға көшуді ынталандыру;
өңірлердің бәсекеге қабілеттілігінің өсуін қамтамасыз ететін аумақтық даму;
қазақстандық экономиканың әлемдік экономикаға табысты кірігуін қамтамасыз ету;
жаңа жағдайларда әрекет етуге қабілетті мемлекеттік аппаратты қалыптастыру.
Әлеуметтік-экономикалық дамудың 2008 - 2010 жылдарға арналған басымдықтары болып мыналар айқындалды:
мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізу тиімділігін көтеру;
адами капиталды дамыту және халықтың тұрмыс сапасын көтеру;
инфрақұрылымды дамыту;
экономиканы жаңғырту және әртараптандыру;
өңірлердің теңгерімді дамуы;
кәсіби үкімет.
Ескерту. 2.3-бөлімге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.05.16 N 463 Қаулысымен.
2.4. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған сандық индикаторлары
2008-2010 жылдары ЖІӨ-нің орташа жылдық өсу қарқыны 105,6% деңгейінде болжануда, ол ЖІӨ-нің 2000 жылмен салыстырғанда 2010 жылы 2,3 есе ұлғаюына қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Қазақстан халқы тұрмысының сапасы мен стандарттарын арттыру мақсатында халықтың жан басына шаққанда ЖІӨ 2010 жылы 10387 АҚШ долларына дейін жеткізілетін болады.
Өнеркәсіп өнімі көлемінің орташа жылдық өсімі 2008-2010 жылдары 5 %-ды, ауылшаруашылығының жалпы өнімінің өсімі 3%-ды құрайды.
Құрылыс жұмыстары көлемінің өсуі 8% деңгейінде күтілуде.
2008-2010 жылдары қызметтер көрсету салалары одан әрі өседі деп күтілуде. Көлік қызметтері орташа 5,8%-ға, көрсетілетін байланыс қызметтерінің көлемі 21%-ға өседі.
Инвестициялық сұраныстың көбеюі, бірінші кезекте кәсіпорындардың өз қаражат есебінен алынатын инвестицияларды қаржыландырудың ішкі көздеріне байланысты болады.
Республиканың сыртқы сауда айналымының өсуі жалғасады, сауда теңгерімінің сальдосы шамамен 13 млрд. астам АҚШ долларын құрайды.
2008-2010 жылдары нақты жалақының өсу қарқыны 4,9%-ды құрайды. Жұмыссыздық деңгейі 2010 жылға 7%-ға дейін төмендейді.
Инфляция деңгейі 2010 жылдың соңына қарай 7-9 % шамасында тұрақтанады.
Ескерту. 2.4-бөлімге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.05.16 N 463 Қаулысымен.
3.1. 1-басымдық. Мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізудің тиімділігін арттыру
3.1.1. 1-шара. Қолайлы макроэкономикалық жағдайды қамтамасыз ету
Ескерту. 3.1.1-кіші бөлімге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.05.16 N 463 Қаулысымен.
Инфляцияға қарсы саясат
Инфляцияның деңгейін берілген көрсеткіштерде ұстап тұру Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің бірлескен іс-қимылдарымен жүзеге асырылатын болады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ақша-кредит саясатының құралдары мен операциялық негізін одан әрі жетілдіруге, банк жүйесінің шамадан тыс өтімділігі проблемасының өткірлігі сақталған жағдайда ақша-кредит саясатын қатаңдатуға бағытталған мемлекеттік ақша-кредит саясатын жүргізетін болады.
Қазақстан Республикасының Үкіметі өз кезегінде, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қызметінің негізгі мақсатын орындауға, оның ішінде мынадай бағыттар бойынша жәрдем көрсететін болады:
басым түрде өндірістің тиімділігін арттыру және еңбек өнімділігін өсіру есебінен экономиканың өсуін ынталандыру;
көрсеткіштері ақша-кредит саясатымен келісілетін қалыпты қатаң фискалдық саясат жүргізу;
шикізат ресурстарына жоғары баға кезеңінде Ұлттық қорда қаражатты жинақтау саясатын жүргізу;
орта мерзімді тарифтік жоспарлар шеңберінде табиғи монополиялар субъектілерінің тауарлары мен қызметтеріне бағаны реттеу;
артықшылық (монополиялық) жағдайға ие субъектілердің тауарлар мен қызметтерге баға белгілеуін бақылау;
баға жөнінде сөз байласу фактілерін, теріс пиғылды бәсекелестікті анықтау және жолын кесу;
бәсекелі ортаны, бәсекелі ішкі нарықтарды дамыту үшін жағдай жасау;
биржалық сауда-саттықты қалыптастыру және оны дамыту;
сауда инфрақұрылымын дамыту;
ішкі тауар нарықтарының теңгерімділігін қамтамасыз ету.
Нақты макроэкономикалық бағдарлар, оның ішінде ақша-кредит саясатының бағдарлары, сондай-ақ тараптардың оларға қол жеткізу жөніндегі бірлескен іс-қимылдары Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің жыл сайынғы бірлескен мәлімдемелерінде айқындалатын болады.
Нәтижелер
Қолданылатын шаралар инфляцияны 2010 жылдың соңына қарай 7-9 % деңгейінде ұстауға мүмкіндік береді.
Қаржы секторын дамыту
Орта мерзімді перспективада банк секторын дамытудың негізгі мақсаттары мен міндеттері:
банк өнімдеріне тұрғындардың қол жеткізуін ұлғайту және қаржы қызметтерін тұтынушыларды қорғау деңгейін арттыру;
банк секторына тұрғындардың сенімін арттыру мақсатында екінші деңгейдегі отандық банктер қызметінің ашықтық деңгейін арттыру;
бәсекелестікті дамыту және отандық қаржы нарығына шетел банктерінің енуін ырықтандыру;
үздік халықаралық тәжірибе негізінде банктік қадағалауды жетілдіру және елдегі банк секторының сыртқы қарыз алуын басқару тиімділігін арттыру болып табылады.
Қойылған мақсаттарды және міндеттерді іске асыру жөніндегі негізгі шаралар:
Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіруі мен жаһандану үрдісіне байланысты банк жүйесін ырықтандыру және бәсекелестікті арттыру жұмысы;
елдің қаржылай тұрақтылығын қамтамасыз етуге тартылған Қазақстан аумағында шетелдік қатысатын банктер филиалдарының қызметіне өтпелі кезеңді және талаптарды сақтаған жағдайға рұқсат беру мүмкіндігі қарау болып табылады.
Қалыптасқан жағдайға және экономикалық орындылыққа байланысты банктердің қызметін пруденциялық реттеуді жетілдіру мақсатында қажеттігіне қарай банк секторының сыртқы қарыз алуының жекелеген нормативтері мен лимиттері қайта қаралады.
Банк секторында шоғырландырылған қадағалауды және ашықтықты жетілдіру мақсатында банктердің шоғырландырылған қадағалау бөлігінде заңнаманың талаптарын орындауын қамтамасыз етуге бағытталған банктік қадағалау рәсімдері, меншік иелерінің құрылымы, аффилиирленген тұлғалармен қарым қатынастары жетілдірілетін болады.
Қажеттілігіне қарай екінші деңгейдегі банктердің кредиттік тәуекелдерін бағалау мақсатында және экономикалық орындылықты есепке ала отырып, іс-қолданыстағы банктік заңнама, әсіресе пруденциялық реттеу бөлігінде және екінші деңгейдегі банктердің активтерін жіктеу әдістемелері жетілдірілетін болады.
Депозиттерге кепілдік берудің қазақстандық жүйесін үздік халықаралық практикаға сәйкестендіру мақсатында мынадай негізгі шараларды жүзеге асыру қажет:
ең үздік әлемдік тәжірибе мен Депозиттерді сақтандыру жүйесінің халықаралық қауымдастығының (ІАВІ) ұсынымдарын ескеріп, депозиттерге кепілдік беру жүйесін одан әрі жетілдіру;
мәжбүрлеп таратылатын банктің міндеттемелері мен мүлкінің бір бөлігін бір мезгілде басқа банкке (банктерге) беру жөніндегі операциялар жүргізу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық база әзірлеуге қатысу.
Таратылатын банктің салымшыларына шетелде тәуекелдерді қайта сақтандыру немесе кредиттік деривативтерді пайдалану түрінде өтем төлеу үшін ақша қаражатының тапшылығы жағдайында депозиттерге кепілдендік беру жүйесін қорландырудың балама жолдарын пайдалану мүмкіндігі зерттеледі.
Қазақстанның банк жүйесін реттеуді халықаралық стандарттарға жақындастыру мақсатында Қазақстанның банк жүйесін»"Капитал мен капиталдың стандарттарын есептеудің халықаралық конвергенциясы" Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитетінің капиталдың барабарлығының жаңа келісіміне (Базель II) көшіру жөніндегі жұмыс жалғасады.
Бұдан басқа, банктердің қызметіне қойылатын талаптарды арттыру, халықаралық практиканы ескере отырып, екінші деңгейдегі банктердегі тәуекелдерді басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғасатын болады.
Орта мерзімді кезеңде елдің банк секторының сыртқы қарыз алуын басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында қажетіне қарай, қалыптасқан жағдай мен экономикалық орындылығына байланысты банк қызметін пруденциялық реттеуді жетілдіру шеңберінде банк секторының сыртқы қарыз алуының жекелеген нормативтері мен лимиттері қайта қаралатын болады.
Орта мерзімді перспективада сақтандыру нарығын дамытудың негізгі мақсаттары мен міндеттері:
халықты әлеуметтік қорғау құралы ретінде өмірді сақтандыруды дамыту;
міндетті сақтандыру жүйесін жетілдіру;
сақтандыру ұйымдарына халықтың сенімін және сақтандыру қатынастарының барлық субъектілерінің сақтандыру мәдениетін арттыру;
үздік халықаралық практиканың негізінде сақтандыруды қадағалауды жетілдіру болып табылады.
Мақсаттар мен міндеттерді іске асыру жөніндегі негізгі шаралар:
"Өмірді сақтандыру" саласында қызметін жүзеге асыратын компаниялардың қызметін жандандыруға байланысты республика тұрғындарының жинағы мен жинақтау құралы ретінде өмірді жинақтаушы сақтандырудың тартымдылығын арттыру мәселесі барынша өзекті болды.
Қазіргі уақытта өмірді сақтандыру жөніндегі сақтандыру ұйымдарының инвестициялық мүмкіндіктерін кеңейту өзекті мәселеге айналды.
Осыған байланысты өмірді сақтандыру жөніндегі сақтандыру компанияларының жинақтаушы зейнетақы қорларымен бірге мемлекеттік ұзақ мерзімді жинақталған және индекстелген қазынашылық міндеттемелеріне тең қол жеткізуін қамтамасыз ету қажет.
Деректердің жалпыұлттық базасын құру Ең маңызды міндеттердің бірі болуы тиіс: өлім-жітім; мүгедектік, аурушаңдық.
Міндетті сақтандыру жүйесін нақты ұйымдастыру мен жұмыс істеуі мақсатында мынадай бірқатар іс-шаралар жүргізілетін болады:
сақтандыру ұйымдарының міндетті сақтандыру түрлері бойынша қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін шарттар белгілеу;
қаржылық есептілік нысандарын жетілдіру жұмыстарын жалғастыру;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің тарапынан сақтандырушылардың міндетті сақтандыру туралы заңнаманы сақтауына мемлекеттік бақылау жүйесін ұйымдастыру шараларын қабылдау.
Өмірді сақтандыру жөніндегі сақтандыру ұйымдары зейнеткерлік қамтамасыз ету (зейнеткерлік аннуитеті), сондай-ақ жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шеңберінде қоғамның әлеуметтік өмірінде маңызды, рөл атқаратынын ескере келе, сақтандыруды, әсіресе өмірді сақтандыруды танымал ету шараларын жүргізу қажет.
Бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимылды жандандыру, халықтың қалың жігі үшін білім беру мен оқыту бағдарламаларын, халықтың сақтандыру қызметтеріне сұранысын зерттейтін маркетингтік зерттеулер жүргізу және қажетіне қарай жаңа сақтандыру өнімдерін әзірлеу қажет.
Сақтандыру саласын дамытудың маңызды бағыты сақтандыру қызметтерін халықтың қалың жігін тұтынушылар ретінде тартуды көздейтін тұтынушылық сақтандыруды (бөлшек сақтандыруды) дамыту болуы қажет.
Ақпаратты ашудың ашық және нақты өлшемдерін әзірлеу қажет. Сақтандыру саласының ақпараттық ашықтығы тұрғындардың көп бөлігінің сақтандыру ұйымдарының қызметі мен қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерге қол жеткізуін қамтамасыз етуі қажет.
Сақтандыру ұйымдары қызметінің ашықтық деңгейін арттыру мақсатында сақтандыру ұйымдары мен олар құрған топтарды шоғырландырылған негізде пруденциялық реттеу жүзеге асырылады.
Мыналар орта мерзімді перспективада бағалы қағаздар нарығын дамытудың мақсаттары мен міндеттері болып табылады:
қор нарығы арқылы несие капиталына қол жеткізуді ұлғайту;
бағалы қағаздар нарығында инвесторлар тізбесін, оның ішінде тұрғындар есебінен ұлғайту;
бағалы қағаздар нарығында инвесторлардың құқығын, оның ішінде миноритарлы акционерлердің құқығын қорғау;
бағалы қағаздар нарығында жаңа және өтімді қаржы құралдарын, оның ішінде бөлінген активтермен қамтамасыз етілген (секьюритилендіру тетіктері), облигация туынды бағалы қағаздар, инфрақұрылымдық облигациялар, мемлекеттік кепілдікпен қамтамасыз етілген борыштық бағалы қағаздар енгізу.
Мақсаттар мен міндеттерді іске асыру жөніндегі негізгі шаралар.
Акциялар нарығын дамыту мақсатында:
Қазақстан Республикасының корпоративтік заңнамасын жетілдіру, Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын енгізу жолымен ақпараттарды ашу режимін оңтайландыруға бағытталған инвесторлардың мүдделеріне және қажеттіліктеріне сәйкес келетін іс-шаралар өткізу;
пәрменді корпоративтік заңнама мен корпоративтік басқару саласындағы заңнаманың сақталуын бақылау жүйесін құру, көзделіп отыр.
Қазақстандық бағалы қағаздар нарығының негізгі міндеттерінің бірі инвестициялау мүмкіндіктерін ұлғайту мақсатында ұсынылатын қаржы құралдарының аясын кеңейту болып табылады.
Міндеттерді шешудегі басым бағыттар:
мемлекеттік бағалы қағаздар нарығын одан әрі дамыту, оның ішінде қор нарығында тиісті бағдар белгілеуді қамтамасыз ететін деңгейде үкіметтік қарыз алуды жүзеге асыру, сондай-ақ республиканың ішкі қаржы нарығында қаржы құралдарының барлық спектрі бойынша шынайы кірістілік ауытқымасын құру;
бағалы қағаздар тетіктерін іске асыру бөлігінде мемлекет кепілдігімен және мемлекет кепілдемесімен оларды шығару және айналымы туралы заңнаманы жетілдіру;
секьюрити тетіктерін қосу;
мемлекеттік-жеке меншік серіктестік тетіктерін дамыту;
туынды қаржы құралдары нарығын дамыту жөнінде тиімді шаралар қабылдау және деривативтер нарығын дамыту жолындағы кедергілерді жою бөлігінде заңнаманы одан әрі жетілдіру.
Бағалы қағаздар нарығының инфрақұрылымын одан әрі дамытуда техникалық инфрақұрылымды жетілдіруге ерекше назар аударылады.
Бағалы қағаздар нарығының инфрақұрылымын дамытуда бағалы қағаздарға құқықтарды есеп алудың бірыңғай базасын құру және олар бойынша меншік құқықтарын көшіру маңызды мәселе болып табылады, бұл тәуекелдерді төмендетуде жағымды көрініс табады, бұл бағалы қағаздардың меншік иелері құрылымының ашықтық деңгейін арттыруға және инвесторлардың құқықтарын қорғауға ықпал етеді.
Бағалы қағаздар нарығында тәуекелдерді басқаруды жетілдіру мақсатында тәуекелдерді қадағалауға бағдарланған пруденциялық реттеудің халықаралық стандарттарына сәйкес бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметін пруденциялық реттеуді жетілдіру мен тәуекелдерді басқару жүйесін енгізу көзделіп отыр.
Тәуекелдерді басқару жүйесінің негізгі мақсаты қандай да бір тәуекелдерді қабылдау және оларды өлшеу мен басқару тәсілдерін белгілеу мүмкіндіктерін айқындау болып табылу тиіс.
Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығында шынайы кірістілік ауытқымасын құру туынды қаржы құралдары нарығын дамытуға негіз болуы тиіс.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің банкаралық валюта нарығындағы негізгі маркет-мейкер ретінде ену туынды қаржы құралдары нарығын дамытудың алғашқы қадамы болады, бұл нарықтағы басқа қатысушыларды ынталандыруы және барынша күрделі туынды құралдардың (опциондардың) пайда болуына ықпал етуі тиіс.
Орта мерзімді перспективада жинақтаушы зейнетақы жүйесінің негізгі мақсаттары мен міндеттері:
жинақтаушы зейнетақыны қорлары арасында бәсекелестікті дамыту;
Қазақстанның барлық тұрғындары үшін зейнетақы қызметтеріне қол жетімділік пен сапаны арттыру;
зейнетақы активтерін инвестициялау жөніндегі жинақтаушы зейнетақы қорларының мүмкіндіктерін ұлғайту;
зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ету және салымшылар мен алушылардың құқықтарын қорғау тетіктерін, зейнетақы төлемдері мен аударымдар жүйесін одан әрі жетілдіру болып табылады.
Мақсаттар мен міндеттерді іске асыру жөніндегі негізгі шаралар:
жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін бағалауды енгізу арқылы бәсекелестікті ынталандыру;
зейнетақы қорларының инвестициялық қоржындарының сапасын қолдау және салымшылардың инвестициялық қоржындардың түрлі нұсқаларын таңдау мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында салымшылар үшін зейнетақы активтерін басқару тиімділігінің көрсеткіштер жүйесін жетілдіру мүмкіндігін қарастыру көзделіп отыр.
Бұдан басқа, инвестициялар қоржынының кірістілігі мен тәуекелі негізінде жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін көрсететін көрсеткіштерді енгізу ұйғарылып отыр.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігі мен кепілдемесі негізінде басым жобаларды, секьюрителендіру мәліметтерін қаржыландыру үшін жинақтаушы зейнетақы қорларының активтерін пайдалану міндеттерін шешу, сондай-ақ қорлардың активтерін хеджирлеу үшін осы өнімдерді бағалау және есепке алу әдістемесі жөнінде нормативтік реттеуді, активтерді көрсетілген қаржы құралдарының түрлеріне инвестициялаудың және оларды пайдаланудың практикалық тетігін әзірлеу қажет.
Әлеуметтік шаралар ретінде көлеңкелі жұмыспен қамтуды дәйекті қысқарту мақсатында жауапкершілікті мемлекет, жұмыс берушілер мен қызметкерлер арасында оңтайлы қайта бөлуді көздейтін, формалды секторда жұмыспен қамтудағы уәждемені ынталандыратын әлеуметтік қамсыздандырудың үш деңгейлі жүйесін қалыптастыру жоспарланып отыр.
Салымшы зейнетақы жасына жеткен кезде зейнетақы жинақтарының жеткілікті болуын қамтамасыз ету мақсатында өз пайдасына да, үшінші тұлғалардың пайдасына да ерікті зейнетақы жарналарының салымшылары үшін барынша қолайлы жағдай жасай отырып, кәсіптердің шектелген тізбесі бойынша ғана емес, барлық жұмыс берушілердің өз қызметкерлерінің пайдасына ерікті және ерікті кәсіби зейнетақы жарналарын төлеу шарттарын беруін қарау қажет.
Ерікті және ерікті кәсіби зейнетақы жарналары жүйесінің тартымдылығын арттыру мақсатында жинақтау мерзімдері бойынша ерікті және ерікті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарын төлеуге жеңілдік беру мәселесін қарау қажет.
Халықты, әсіресе өмірі үшін жоғары деңгейлі қауіпі бар өнеркәсіп салаларында жұмыс істейтін қызметкерлерге қатысты әлеуметтік қорғау деңгейін арттыру мақсатында міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын енгізу мүмкіндігін қарау ұйғарылып отыр.
Халықты хабардар етудің, сондай-ақ салымшылар үшін зейнетақы қорлары қызметінің ашықтық деңгейін арттыру саласында жинақтаушы зейнетақы қорларының инвестициялық декларацияларын және оларды орындау нәтижелерін жариялау жөніндегі талаптарды енгізу орынды.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесінде төлемдерді оңтайландыру салымшыға жинақтаушы зейнетақы қорын дербес таңдау құқығын іске асыруға, салымшының, жұмыс беруші мен зейнетақы жүйесі кәсіби қатысушыларының жалпы шығындарын азайта отырып, жинақтаушы зейнетақы жүйесіне ақпараттық және қаржы ағындарының өтуін оңтайландыруға мүмкіндік береді; дербес зейнетақы шоттарының қайталануын болдырмау үшін жағдай жасайды; мемлекеттік зейнетақы төлеу орталықтарына салымшының зейнетақы жинақтарын қорға автоматты түрде аударуға; міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттердің міндетті зейнетақы жарналарының сомасын аудару рәсімін жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Зейнетақы шартын жасасу, жинақтарды аудару және төлеу жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде салымшының электрондық бірегейлендіруін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қазіргі заманғы технологиялар негізінде халыққа қызмет көрсетудің электрондық жүйесіне кезең-кезеңмен көшу жоспарланып отыр (пилоттық жобалар түрінде электрондық карточкаларды енгізу).
Құралдардың тәуекелі мен кірістілігін салыстыру негізінде зейнетақы активтерін басқарудың тиімділігін арттыру және инвестициялық қоржынды қалыптастыру мақсатында зейнетақы активтерінің есебінен инвестициялық объектілерді іріктеу өлшемдері ретінде бағалы қағаз эмитентінде немесе бағалы қағаздың өзінде ең төменгі рейтингтік бағалаудың болуын пайдалану және Қазақстан Республикасының немесе шетелдік мемлекеттің ұйымдастырылған нарығында міндетті айналымы мүмкіндігін қарау ұйғарылады.
Жинақтаушы зейнетақы қорларының және басқарушы компаниялардың инвестициялық қоржындарында қамтылған құралдардың тәуекеліне қарай көрсетілген тәуекелдерге барабар капиталды қалыптастыру тәртібі енгізілетін болады. Жинақтаушы зейнетақы қорларын және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарды зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық қоржынының сапасына қарай қалыптастырылатын жеке капиталдың жеткілікті коэффициенті бөлігінде пруденциялық реттеуді одан әрі жетілдіру жоспарланады.
Бұдан әрі жинақтаушы зейнетақы қорларында және зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымдарда менеджердің де, Директорлар кеңесінің мүшелері мен акционерлердің жауапкершілігін күшейте отырып, осы ұйымдардың міндеттеріне енетін инвестициялық және басқа да шешімдерді қабылдауға байланысты рәсімдерді белгілеу және регламенттеу бөлігінде тәуекел-менеджмент жүйесін жетілдіру ұйғарылады. Бұдан басқа, зейнетақы активтерін сақтандырудың жекелеген элементтерін енгізу мүмкіндігін қарау орынды болып отыр.
Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалаудың отандық жүйесін жетілдіру жөніндегі бағыттар мен шараларды іске асыру:
мемлекеттің инвестициялық саясатының басым бағыттарына қаржы ұйымдарының қатысуын ұлғайтуға;
қаржы қызметтерімен сауда-саттықты ырықтандыру арқылы отандық қаржы нарығының ашықтық, тұрақтылық және бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыруға;
бағалы қағаздар нарығын жандандыруға және көрсетілетін қаржы қызметтерінің аясын ұлғайтуға, тәуекелдерді әртараптандыруға;
халықаралық стандарттар мен қаржылық қадағалау қағидаттарына сәйкестігін қамтамасыз етуге ықпал етеді, бұл қаржы нарығының ішкі және сыртқы тұрақсыздандырғыш факторларға тұрақтылығы, сонымен бірге отандық қаржы қызметтерінің халықаралық экономикалық кеңістікке толық кіру деңгейін арттыруы тиіс;
қаржы қызметтерін отандық жеткізушілері үшін теріс салдарларды барынша азайта отырып, Қазақстанның ДСҰ-ға кіруіне жағдай жасауды қамтамасыз етуге ықпал ететін болады.
Қазақстан Республикасының резидент емес қаржы ұйымдарының қатысуын кеңейту болжанады, бұл қаржы қызметтері нарығында бәсекелестік деңгейінің өсуіне және тиісінше, ұсынылатын қызметтер сапасы мен олардың құнының төмендеуіне алып келеді. Бұл ретте, халықтың, инвесторлардың, рейтингтік агентіктердің отандық қаржы жүйесіне сенімділігінің деңгейі артады.
Бұдан басқа, мыналар бойынша шаралар қабылданатын болады:
заңнаманы брокерліқ желіні дамытуды ынталандыру бөлігінде жетілдіру, сондай-ақ қор нарығына (зейнетақы қорларына) қатысушылардың да және кәсіби емес инвесторлардың да өтімді құралдарға сұраныстарын қанағаттандыруға мүмкіндік беретін өзге шаралар;
мемлекеттік бағалы қағаздарды арнаулы шығаруды, оның ішінде халықтың қалың жігіне арналған»"серпінді" жобаларды қаржыландыру үшін орналастыру мүмкіндігі.
Салық саясаты
2008-2010 жылдарға арналған салық саясатының негізгі бағыттары әділетті және өзін ақтаған аспап ретінде, экономиканың қажетті бағыттарының дамуын ынталандыратын және мыналардан көрініс табатын мемлекеттік функциялардың толық орындалуын қамтамасыз ететін салықтардың әлеуметтік-маңызды функцияларын бекіту қажеттілігін есепке ала отырып міндеттерді шешуге бағдарланады:
елдің бәсекеге жарамдылығын күшейтуге мүмкіндік беретін бәсекелі салық саясатын құру;
экономиканы жаңғыртуға және әртараптандыруға ықпал етуі тиіс салық саясатын Қазақстанның дамуының жаңа кезеңінің міндеттеріне сәйкес келтіру;,
жеңілдіктерді оңтайландыру және тиісінше экономиканың шикізат емес секторына салықтық жүктемені азайту, заңды тұлғаларға салық салуды халықаралық стандарттарға сәйкестендіру;
қосымша құн салығын ең үздік әлемдік практикаға сәйкес келтіру;
импортқа және ішкі өндіріске салынатын акциздердің ставкаларын біріздендіру;
жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу жүйесін реформалау;
әкімшілендіру рәсімдерін жеңілдету, салықтық қызметтердің сапасы мен салықтық рәсімдердің ашықтығын арттыру, салықтық есеп беру мөлшерін азайту, салықтық тексертулерді ретке келтіру;
2009 жылдан бастап экономиканың шикізат емес секторындағы шағын және орта бизнес жобалары бойынша инвестициялық салықтық преференцияларды алудың хабарландыратын жүйесін енгізу.
Жоғарыда көрсетілген салықтық заңнамаларды жетілдіру жөніндегі міндеттерді шешу қолайлы инвестициялық ахуал жасауға, экономиканың шикізат емес секторында бизнестің дамуын ынталандыруға халықаралық бәсекелестікті күшейту және елдер арасында капиталдың еркін ағысының болуы, бәсекелестікті дамыту, ІЖӨ-ді, бюджеттің кіріс бөлігін және халықтың экономикалық белсенділігін ұлғайту жағдайында әсер етуі тиіс.
Бюджет саясаты
2008-2010 жылға арналған бюджет саясатының негізгі мақсаты ел экономикасының өнімділігі мен оны әртараптандыруды арттыруға, әлеуметтік-экономикалық дамудың басым міндеттерін шешуге бағытталған бюджет тетіктерін жетілдіру болып табылады.
Осы мақсатқа жету үшін мынадай міндеттерді шешу көзделіп отыр:
бюджеттік жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету, бюджеттік тәртіпті арттыру, мемлекеттік шығыстардың және Ұлттық қордың активтерін тиімді басқаруда қалыпты-қатаң саясат жүргізу;
мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі міндеттерін шешуге бюджет қаражатын тиімді жұмсауды қамтамасыз ету.
Макроэкономикалық тұрақтылық пен бюджет жүйесінің орнықтылығын қолдау үшін 2008-2010 жылдары бюджет саясатының негізгі бағыттары мыналар болады:
экономика өсімінің номиналды қарқынынан аспайтын мемлекеттік бюджет шығыстары өсімінің номиналды қарқынын қамтамасыз ету;
бюджеттің мұнай емес тапшылығын бірте-бірте төмендету;
Ұлттық қордың активтерін басқарудың тиімділігін арттыруға бағытталған оның қаражатын қалыптастыру мен пайдалану тетігін жетілдіру.
Мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясатының негізгі бағыттарын тиімді шешуге арналған бюджет шығыстарын бағдарлау үшін мыналар көзделеді:
стратегиялық, орта мерзімді және бюджеттік жоспарлаудың мақсаттары мен міндеттерін ықпалдастыру;
бюджетті жоспарлау және атқару процесін бюджеттік шығыстардың тиімділігі мен нәтижелілігіне, тиімсіз шығындарды қысқартуға бағдарлау;
бюджетті қалыптастыру мен атқару процесінің ашықтығын қамтамасыз ету;
бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне бюджеттік тәртіпті сақтау бойынша қойылатын талаптарды күшейту.
Бюджеттік процестерді жетілдіруге бағытталған шараларды іске асыру үшін»"Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы өкілеттіктердің аражігін ажырату және бюджет процесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасының Заңын қабылдау көзделеді.
Жүргізілген шаралардың нәтижесінде мыналарға қол жеткізіледі:
бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне көбірек дербестік беру және олардың іске асырылатын бағдарламалардың түпкі нәтижелеріне қол жеткізуге жауапкершілігін күшейту;
мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ағымдағы және күрделі шығыстарды қалыптастыру объективтілігі;
бюджетті әзірлеу мен атқару рәсімдерін ықпалдастыру;
мемлекеттік органның ішінде және олардың арасында бюджеттің атқарылу рәсімдерінде қайталанатын іс-қимылдарды алып тастау;
ақпараттық жүйені оңтайлы пайдалана отырып, бюджеттік жоспарлау сатысында еңбек өнімділігін арттыру.
Бюджетаралық қатынастар
Орта мерзімді кезеңде бюджетаралық қатынастардың негізгі мақсаты мемлекеттік басқаруға бекітілген мемлекеттік қызметтерді толық ұсыну және оларға жүктелген функцияларды жүзеге асыру үшін олардың барлық деңгейін жеткілікті қаржылай қаражатпен қамтамасыз ету болып табылады.
Барлық өңірлер тұрғындарының бюджет қаражаты есебінен берілетін кепілдендірілген мемлекеттік қызметтерге бірдей қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында 2008-2010 жылдары 2008-2010 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансфертті есептеудің жаңа әдістемесі және»"Республикалық және облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттері арасындағы 2008-2010 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемдері туралы"» Қазақстан Республикасының Заңы жүзеге асырылады. Олардың басым бағыттары:
экономикалық дамуда өңірлерді ынталандыру, салық салынатын базаны кеңейту және өңірлердің әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін шешуде Әкімдердің дербестігін арттыру;
өңірде қызметтер алушылардың санын, қандай да бір өңірдің ерекшелігіне қарай шығыстардың өзгеруіне әсер ететін факторларды есепке алу болып табылады.
Мемлекеттік, мемлекет кепілдік берген және жалпы сыртқы борышты басқару саласындағы саясат
2008-2010 жылдары мемлекеттік және жалпы сыртқы борыш саласындағы саясат Мемлекеттік және жалпы сыртқы борышты басқару жөніндегі тұжырымдамаға сәйкес елдің борышын басқарудың бірыңғай және тиімді жұмыс істейтін жүйесін құру мақсатында іске асырылатын болады.
Қойылған мақсатты шешу үшін жоспарланатын кезеңде:
борыштық міндеттемелер бойынша есепке алуды жетілдіру, борыштың жағдайына жүйелі мониторинг және бақылауды жүргізу, оның ішінде корпоративтік және қаржы секторына, тәуекелдерді басқаруға, мемлекеттік органдармен мемлекет қатысатын ұйымдардың тиімді өзара қатынасына арналған арнаулы индикаторлар бойынша;
жалпы сыртқы борыш құрамын халықаралық әдістемелік стандарттарға жақындастыру;
орта мерзімді перспективада жалпы сыртқы борышқа қатысты күтілетін көрсеткіштерді анықтау;
сыртқы несие капиталы нарықтарында жеке секторлардың қарыз алу мәселелерін реттеу тетіктерін анықтау;
борыштық құралдардың ішкі нарығын дамыту үшін жағдай жасау.
Жалпы сыртқы борыш мониторингі жетілдіріледі, бұл үшін мүдделі мемлекеттік органдар арасында ақпарат алмасу жүйесін жолға қою қажет. Ол үшін орта мерзімді перспективада мемлекеттік органдардың пайдалануы үшін жалпы сыртқы борыш бойынша ықпалдасқан ақпараттық деректер базасын құру жұмыстары жүргізіледі.
Мыналар Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу және борыш саласындағы негізгі бағыттар болады:
мемлекеттік борышты басқару жөніндегі мемлекеттік жүйені жетілдіру;
бюджеттің қалыптасқан мұнай емес тапшылығының мөлшеріне негіздей отырып, жүргізіліп отырған жинақтар саясатын ескере отырып, республикалық бюджет пен үкіметтік борыш тапшылығының өлшемдерін айқындау;
үкіметтік борыш құрылымында сыртқы борыштың үлесін біртіндеп азайту.
Үкіметтік борыш құрылымындағы сыртқы борыштың үлесін біртіндеп азайтуға республикалық бюджет тапшылығын қаржыландырудың жалпы құрылымдағы сыртқы қарыз есебінен республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыру үлесін қысқарту арқылы қол жеткізілетін болады.
Үкіметтік қарыз алу қоры нарығында тиісті бағдар белгілеу үшін айналымдағы мемлекеттік бағалы қағаздардың жеткілікті көлемін қолдау мақсатында да пайдаланылатын болады. Орта мерзімді перспективада нақты жинақтамалар мақсатында үкіметтік қарыз алу саясаты Ұлттық қор активтерінің нарықтық құнына қарағанда кепілдік берілген борыш пен мемлекеттің кепілдемесін ескере отырып, үкіметтік қарыздың ара қатынасын 50-70%-ға жеткізуге бағдарланатын болады.
Мониторинг мемлекеттік борыш бойынша ғана емес, сонымен бірге мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың борыштық міндеттемелерін қамтитын барлық мемлекеттік сектордың борышы бойынша да жүргізілетін болады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шартты міндеттемелер бойынша тәуекелдерді азайту мақсатында мониторингті күшейту және үшінші тұлғалар алдындағы борыштық міндеттемелері мемлекеттік кепілдіктер мен кепілдемелермен қамтамасыз етілген заңды тұлғалардың қаржылық жай-күйіне мониторингті және бақылауды күшейту жөнінде, сондай-ақ, көрсетілген заңды тұлғалардың борыштарын басқарудағы кемшіліктерге уақтылы ден қою және жою жөнінде шаралар қабылданады.
Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш саласында жүргізіліп отырған саясат шеңберінде 2008 - 2010 жылдары мынадай міндеттерді шешу көзделіп отыр:
жинақтар саясаты шеңберінде үкіметтік борыштың оңтайлы мөлшерін айқындау;
ішкі қарыз алу бөлігінде:
нарықтағы ахуалға қарай индекстелген және купондық міндеттемелер арасында қарыз алудың жалпы көлеміндегі оңтайлы ара қатынасты белгілеу арқылы пайыздық тәуекелдерді азайту;
бағалы қағаздар нарығындағы бағдарларды ("benchmark") белгілеу;
жергілікті атқарушы органдардың қарыз алуы бөлігінде:
жергілікті атқарушы органдардың қарыз алуы лимиттерімен есеп айырысудың жаңа тәсілдерді әзірлеу;
сыртқы қарыз алу бөлігінде:
жаңа жобаларды іріктеуге және Қазақстанның Даму Банкінің қайтару негізде қаржыландыруға ұсынылатын инвестициялық жобалардың банктік сараптамасын жүзеге асыруға талаптарды күшейту;
озық тәжірибе трансферті және сыртқы донорлардың жобаларды іске асыруын бақылау рәсімдері мақсатында экономиканың басым салаларында инвестициялық жобаларды қаржыландыру үшін жеңілдік шарттарында сыртқы қарыздарды тарту;
республикалық инвестициялық жобалардың тізбесіне енгізілетін жобалардың дайындалу сапасы мен сараптамасын жақсарту арқылы қарыз қаражатын тиімді пайдалану;
теңгенің айырбас бағамы өзгерген жағдайда теріс салдарды азайту мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің сыртқы қарыздар портфелін қарыздардың валюталары бойынша әртараптандыру;
борышты өтеу және оған қызмет көрсету бөлігінде:
неғұрлым қымбат қызмет көрсетілетін үкіметтік қарыздарды мерзімінен бұрын өтеу жолымен үкіметтік борышты белсенді басқару;
жергілікті атқарушы органдардың мерзімі өткен борыштық міндеттемелерді өтеу және реттелмеген борыштық міндеттемелер проблемаларын жедел шешу жөнінде белсенді шаралар қабылдауы;
фискалдық тәуекелдерді болжау.
Сыртқы теріс факторларға уақтылы ден қою және сыртқы борыштың тәуекелдерін басқару мақсатында қайта қаржыландыру тәуекелдері, өтімділік, валюталық және пайыздық тәуекелдер мониторингі жүзеге асырылатын болады.
Екінші деңгейдегі банктер мен қаржы ұйымдарының инвестицияларын әртараптандыру мақсатында тұтастай экономиканың нақты секторының жобаларын, оның ішінде»"серпінді" және инфрақұрылымдық бағдарламаларды іске асыру схемалары пысықталатын болады.
Қазақстан Республикасының Үкіметі сыртқы қарыз алу мәселелер бойынша салық заңнамасын жетілдіру жүзеге асырылатын болады.
Корпоративтік сектордың сыртқы міндеттемелерін үнемі бақылау және мониторинг жүргізу үшін пайдалы қазбаларды барлауға және өндіруге лицензиясы және келісім-шарты бар шетелдік қатысатын компаниялар тізбесі жасалады және жаңартылады. Нақты секторда жұмыс істейтін ұйымдардың сыртқы міндеттемелері бойынша отандық инвестицияларды серпінді жобаларға ынталандыру және корпоративтік сектордың жалпы сыртқы борыш құрылымындағы сыртқы қарызы мен ЖІӨ-ге қатысты тұрақты үйлесімдігін ұстап тұру үшін талдау жүргізілетін болады, жағдайлар жасалады.
Валюталық және баға ауытқуларының тәуекелдерін төмендету үшін елдің резидент компанияларына арналған несие капиталының нарығында хеджирлеу құралдарын дамыту үшін жағдай жасау қажет. Осыған байланысты елде өндірістік бағалы қағаздар нарығын дамыту қажет.
Елдің сыртқы борышын басқаруды жетілдіру елде қаржы нарығын дамыту мен тығыз байланысты болады.
Тұтастай алғанда, жалпы сыртқы борыш талдамасымен бірге орта мерзімді перспективада жалпы сыртқы борыштың ойдағыдай»"дабылды" шекті мәндерін белгілеуден басқа сыртқы міндеттемелердің секторлар бойынша жеке»"дабылды" шекті мәндерін белгілеу мүмкіндігі қарастырылатын болады.
Бұдан басқа, орта мерзімді перспективада қабылданатын ынталандыру шараларының жеткіліксіздігінен ірі жобаларды іске асырған және экономиканы қаржыландырған кезде ішкі қаржы ресурстарын пайдалану үшін одан әрі де жағдай жасау қажет.
Мемлекеттік активтерді басқару саясаты
Мақсаты - корпоративті басқару қағидаттарын енгізу ахуалымен мемлекеттік меншікті басқару тиімділігін арттыру.
Міндеті:
мемлекеттік меншікті оңтайландыру;
мемлекеттік қатысуымен акционерлік қоғамдарда корпоративті басқару қағидаттарын енгізу.
Қоғамдық маңызы бар қызметтерді көрсету және мемлекеттік қолдауды қажет ететін қызмет салалары үшін мемлекеттік кәсіпорындар, мемлекеттік мекемелер және акцияларының бақылау пакеттері (қатысу үлестері) мемлекетке тиесілі ұйымдар жұмыс істеуге тиіс қызмет салаларын айқындау мақсатында "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік кәсіпорындар қызметінің салалары мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы әзірленетін болады.
Бұдан басқа, мемлекет қатысатын акционерлік қоғамдардың халықаралық стандарттарға негізделген корпоративтік басқару нысандары енгізілетін болады.
Мемлекеттік меншікті басқару ұғымын, оның мақсаттары мен міндеттерін, негізгі қағидаттарын, басқару нысандары мен әдістерін, басқару объектілері мен субъектілерін, есепке алу тәртібін және мемлекеттік меншікті тиімді пайдалануға бақылау жасауды көздейтін мемлекеттік активтерді басқару туралы заң жобасы әзірленетін болады.
Күтілетін нәтижелер
Мемлекеттік меншікті басқару тиімділігін арттыру және мемлекетке тиесілі активтердің құнын ұлғайту.
Инвестициялық саясат
2008-2010 жылдары экономиканың басым секторларына отандық және тікелей шетелдік инвестициялардың ағынын ынталандыру, мемлекеттік инвестицияларды пайдаланудың тиімділігін ұтымды ету және арттыру саясаты мен ішкі жинақтарды жұмылдыру жалғасатын болады.
Елдің инвестициялық тартымдылығын арттыру және инвестициялық климатты жақсарту үшін қолданыстағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру жөнінде жұмыс жалғасатын болады.
Басым өндірістердің инвестициялық тартымдылығын арттыру шеңберінде мемлекет іске асыратын одан арғы шаралар мыналарға бағытталады:
миноритарлық акционерлердің құқықтарын қорғауды күшейтуге;
кәсіпорындарды тіркеудің оңайлатылған жүйесін енгізуге;
қызмет түрлерін лицензиялаудың ашық жүйесін құруға;
кәсіпорындардың қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына өтуін жылдамдатуға;
Ұлттық инновациялық жүйенің экономикалық дамуын басқарудың жаңа жүйесін дамыту жөнінде жұмыстың жалғасуына;
мемлекеттік даму институттарының жұмысын үйлестіруді күшейту жөніндегі іс-әрекетті, олардың қызметінің ашықтығын арттыруды жандандыруға;
инвестицияларға жәрдемдесу және шетелдегі инвестициялық сауда өкілеттіктерінің желісімен бірге экспортты ілгерілету жөніндегі мамандандырылған құрылым құру;
отандық бизнестің, әсіресе экспорттаушылардың мүддесін ескере отырып, ірі халықаралық жобаларды синдицирленген қаржыландыруда Қазақстанның қатысуын қамтамасыз ету бөлігінде халықаралық қаржы институттарымен жұмысты жандандыру;
Қазақстанның инвестициялық мүмкіндіктерінің тұсаукесері және шетелдік, атап айтқанда трансұлттық компанияларды іздестіру жөнінде жұмыстарды жалғастыруға бағытталады.
Алдағы кезеңде бюджеттік инвестициялардың басымдықтары мыналар:
мемлекеттік басқарудың функцияларын тиімді іске асыруды қамтамасыз ету;
әлеуметтік секторды дамыту;
базалық инфрақұрылымды дамыту;
аграрлық сектордың дамуына жәрдемдесу;
Астана қаласының дамуы болып қалады.
Сондай-ақ, экономиканың басым секторларында және инновациялық жүйенің дамуында қосылған құнды жоғары жобаларды қаржыландыру үшін даму институттары қосымша капиталдандырылатын болады.
Жалпы алғанда, бюджеттік инвестициялардың көлемін бөлу қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі 2008-2010 жылдарға арналған басымды бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі шеңберінде жүзеге асырылады.
3.1.2. 2-шара. Тең бәсекелестік жағдайлар қалыптастыру және бизнес-ортаны, оның ішінде рұқсат беру жүйесін жетілдіру арқылы жақсарту
2008-2010 жылдары бәсекелестік және монополияға қарсы саясат саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаты нарықты тиімді жұмыс істетуге бағытталған қолайлы жағдайлар жасау арқылы еркін бәсекелестікті дамыту болып табылады.
2008-2010 жылдарға арналған міндеттер
экономиканың барлық салаларында бәсекелестік орта құру, субъектілердің монополистік мінез-құлқын және мемлекеттік органдардың бәсекелестікке қарсы іс-әрекеттерін болдырмау;
монополияға қарсы органның институционалдық қайта құрылуын жүргізу;
қолданыстағы монополияға қарсы заңнаманы бәсекелестік құқықтың халықаралық стандарттарына сәйкес келтіру;
кәсіпкерліктің еркіндігін және тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың қоғамдық жүйесін нығайту, бәсекелестік мәдениетті арттыру;
монополияға қарсы органның кадрлық әлеуетінің тиімділігін дамыту және арттыру;
монополияға қарсы органның жұмысы қағидатының айқындығы мен ашықтығын қамтамасыз ету.
2008-2010 жылдарға арналған жоспарланған іс-шаралар
тауар нарықтарына нарыққа»"кіру" және»"шығу" тосқауылдарын және шоғырлану дәрежелерін айқындау мақсатында талдау жүргізу;
мемлекеттік органдармен адал бәсекелестікті қолдау мақсатында тауар, оның ішінде қаржы нарықтарының мониторингі жүйесін ескере отырып, бәсекелестік саясат мәселелері жөнінде өзара іс-әрекет тәртібін әзірлеу;
тиісті тауар нарығында үстем (монополиялық) жағдайға ие нарық субъектілерінің бірыңғай электрондық базасын құру туралы мәселені пысықтау;
монополияға қарсы органның институционалдық қайта құрылуы туралы ұсыныстар әзірлеу;
тарифтік реттеу функциялары мемлекеттік басқарудың бір немесе бірнеше органдарына енгізілетін монополияға қарсы органның өкілеттіктерін қайта бөлу мақсатында»"Монополияға қарсы орган туралы" заң жобасын әзірлеу;
дамыған елдердің және Қазақстанның бәсекелестігін қорғау жөніндегі заңнамаларға салыстырмалы талдау жүргізу;
Монополияға қарсы заңнамаларды кезең-кезеңімен ДСҰ-ның талаптарына сәйкестендіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу;
жосықсыз бәсекенің алдын алу және олардың жолын кесу, мемлекеттік органдардың монополистік қызметтері мен бәсекеге қарсы іс-әрекеттерін шектеу жөніндегі жұмыстарды жалғастыру;
бәсекелестікті арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу мақсатында бәсекелестік дамымаған экономиканың бірінші кезектегі салаларын айқындау;
тиісті тауар нарығында үстем (монополиялық) жағдайға ие нарық субъектілерінің баға белгілеу мониторингін жүзеге асыру;
2008-2010 жылдары кәсіпкерлікті дамыту саласындағы негізгі мақсаттар заңнамалық және институционалдық сипатта қолайлы жағдай жасау, әкімшілік кедергілерді одан әрі қысқарту, шағын және орта бизнесті, оның ішінде мемлекеттік холдингтермен қолдау болады.
Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешу қажет:
бизнесті дамытуды бөгейтін әкімшілік кедергілерді жою;
бизнес ахуалды жақсарту;
шағын және орта бизнесті мемлекеттік холдингтермен ынтымақтастыққа тарту үшін ынталық туғызу.
Алға қойылған міндеттерді шешу үшін:
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің есептілігін оңайлату;
"Жеке кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, оның ішінде бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі" ұғымын енгізу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
қайталауды жою және рұқсат беру рәсімдері мен тексерулерді қысқарту;
лицензиялау, келісу, сертификаттау, стандарттау, аккредиттеу және аттестаттау рәсімдерін, сондай-ақ кеден рәсімдерін оңайлату;
микрокредит беру жүйесін одан әрі дамыту;
Қазақстанның барлық өңірлерінде инфрақұрылым объектілерінің қызметін жақсарту және кеңейту жолымен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне консалтингтік және үйретуші қызметтер көрсету;
"Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ның кредит беруінің жаңа өнімдерін әзірлеу, шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін ұзақ мерзімді кредит беруді енгізу;
мемлекеттік холдингтердің құрамына кіретін ұлттық компаниялардың тапсырыстарын Қазақстанның шағын және орта бизнес кәсіпорындары арасында орналастыруды қамтамасыз ету;
аудиторлық қызмет туралы заңнаманы жетілдіру көзделеді.
Күтілетін нәтижелер:
Дүниежүзілік Банктің (Doing Busines) өлшемдеріне сәйкес бизнесті жүргізу жеңілдігі рейтингінің мынадай индикаторлары жақсартылатын болады: лицензиялау (2006 жылға 119 орын), меншікті тіркеу (76), салықтар төлеу (66), халықаралық сауданы жүргізу (172), компанияны жабу (100). Нәтижесінде Қазақстанның жалпы рейтингі 2006 жылы 63-орыннан 2007 жылы 58-ге, 2008 жылы 53-ке және 2009 жылы 48-ге дейін жоғарылайтын болады.
3.1.3. 3-шара. Тариф саясатын жетілдіру
Мақсаты - инвестициялардың жаңғыртуға және олардың активтерін жаңартуға бағытталуын ынталандыратын табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтерін реттеудің тиімді теңгерімді жүйесін қалыптастыру, инфрақұрылымдық салалардың бәсекеге қабілеттігін арттыруды қамтамасыз ететін және олар көрсететін қызметтердің сапасын арттыру.
Орта мерзімді кезеңде тариф саясатының негізгі міндеттері табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтерін реттеу және бақылау тетіктерін жетілдіру кезінде табиғи кешенді теңгерімді реттеуге бағытталған шаралар кешенін іске асыру болып табылады.
Табиғи монополиялар субъектілерін шығындарды азайтуға ынталандыратын реттеудің барынша озық үлгілеріне біртіндеп және өз кезегімен көшу қажет. Бұл үшін тиімсіз шығындарды азайтуға уәждемені арттыру, табиғи монополиялар субъектілерінің активтерін жаңғыртуға бағытталған инвестицияларды жүзеге асыру үшін ынталық құру және көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру мақсатында тиімділік факторын қолдану негізінде тариф деңгейін бекіту мүмкіндігін қамтамасыз ететін ынталандыратын реттеу жүргізу мәселесін пысықтау жоспарланып отыр.
Осыған байланысты мыналарға бағытталған іс-шаралар жүргізу жоспарланып отыр:
инвестицияларды табиғи монополиялар субъектілерінің активтерін, әсіресе ескірген активтерін жаңғыртуға және жаңартуға салуды ынталандыру;
тарифтерді қалыптастыру кезінде ескерілетін залалдар деңгейлері бойынша ынталандыратын шектеулерді кезең-кезеңімен белгілеу жолымен табиғи монополиялар субъектілері залалдарының деңгейін төмендету;
табиғи монополиялар субъектілері көрсететін қызметтердің сапасын арттыру;
инфрақұрылымдық салалардың бәсекеге қабілеттігін арттыруды қамтамасыз ететін табиғи монополиялар субъектілері қызметтерінің көрсеткіштері мен менеджментін жақсарту;
табиғи монополиялар субъектілерінің қызметтерін реттеуге тарифтердің тұрақтылығы мен айқындылығын арттыру;
тиімсіз шығындарды төмендетуге уәждемелерді арттыру және инвестицияларды ынталандыру мақсатында тиімділік факторын қолдану негізінде тарифті есептеуді қамтамасыз ететін тарифтерді есептеу әдіснамасын қалыптастыру;
мемлекеттің коммуналдық кәсіпорындардың өндірістік активтерін жаңғыртуы мен жаңартуына қатысу мәселелері.
Бұл ретте, есептеу әдіснамасын жетілдіру және табиғи монополиялар субъектілерінің реттелетін қызметтеріне оңтайлы тарифтерді белгілеу жөніндегі іс-шаралар экономика секторларының жай-күйін, салалық даму бағдарламаларында белгіленген даму бағыттарын және жүргізіліп жатқан реформалардың іске асырылу қарқынын ескеретін болады.
Жоспарланған іс-шаралар кешенін іске асыру нәтижесінде тариф деңгейлерінің ашықтығын, айқындығын және тұрақтылығын, реттелетін субъектілердің негізгі өндірістік қорларын жаңартуға және жаңғыртуға инвестициялардың көлемін және олардың жұмыс істеу тиімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін монополистер қызметтерін реттеудің кешенді теңгерімді жуйесі қалыптастырылатын болады.
3.1.4. 4-шара. Әлемдік экономикаға кірігуді күшейту
Мақсаты - Ұлттық экономиканы Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі шарттарына бейімдеу жөніндегі жүйелі шараларды іске асыру және Қазақстанды әлемдік сауда жүйесіне кіріктіру.
Міндеттер:
Қазақстан үшін тиімді шарттарда ДСҰ-ға кіру;
Қазақстанның ДСҰ-ға мүше ретінде көп жақты сауда келіссөздеріне қатысу арқылы ұлттық мүдделерін білдіру;
ұлттық мүдделерді қамтамасыз ету үшін ДСҰ құралдарын тиімді қолдану;
ДСҰ-ға кіру кезінде Қазақстан қабылдаған міндеттемелерді орындауды бақылау;
Қазақстан нарығына импорттық тауарлар мен қызмет көрсетулердің кемсітусіз енуіне салаларды ашуға бейімдеу;
өңірлік бірлестіктер (ЕурАзЭҚ, ШЫҰ және т.б.) шеңберінде экономикалық кірігуді тереңдету.
Алға қойылған міндеттерді шешу үшін 2008-2010 жылдарға мынадай іс-шаралар көзделді:
Қазақстанның ұлттық мүдделерін ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасын ДСҰ-ның міндетті келісімдерінің нормаларына сәйкестендіру;
Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі жұмыс тобына мүше елдермен тауарлар мен қызмет көрсетулердің ұлттық экономикалық даму басымдықтарына жауап беретін шарттарда қазақстандық нарықтарға шығуы жөніндегі екі жақты келіссөздерді аяқтау;
Қазақстанның тиісті келіссөз ұстанымын айқындау үшін оны мемлекеттік қолдаудың іс жүзіндегі көлемімен салыстырғандағы ауыл шаруашылығы саласын субсидиялауға деген негізделген қажеттілікті айқындау;
халықаралық кеңістікте - ДСҰ-ға мүше ел Қазақстанның сыртқы сауда саясатының басымдықтарын жылжыту;
көп жақты сауда келіссөздеріне - ДСҰ-ға мүше ел - Қазақстанның қатысуы;
қазақстандық тауарлардың сыртқы нарықтарға енуін шектейтін сыртқы сауда дауларын, сондай-ақ ДСҰ дауларын шешу тетіктерін қолдану жолымен реттеу жөніндегі шараларды қабылдау;
Қазақстанның ДСҰ-ға кіру жөніндегі міндеттемелерді іске асыруы;
қазақстандық кәсіпкерлерді ДСҰ-ның тетіктері туралы ақпараттандыру жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу;
өңірлік бірлестіктер (ЕурАзЭҚ, ШЫҰ және басқалары) шеңберінде экономикалық ықпалдастықты тереңдету жөніндегі жұмысқа қатысу;
ЕурАзЭҚ-ты дамытудың басым бағыттарын, ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің сауда-экономикалық ынтымақтастығы жөніндегі бірлескен іс-шараларды іске асыру;
Сауда және инвестициялар жөніндегі Америка-Орталық Азия кеңесінің шеңберінде (ТИФА) ынтымақтастықты жандандыру;
оның ішінде 2008 жылы:
кірігу бірлестіктерінің (ЕурАзЭҚ, ШЫҰ және т.б.) отырыстарына қатысу;
Қазақстанның ұлттық мүдделерін ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасын ДСҰ-ның міндетті келісімдерінің нормаларына одан әрі сәйкестендіру;
Қазақстанның ұлттық мүдделерін ескере отырып, Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі жөніндегі жұмыс тобына мүше елдермен тауарлар мен қызмет көрсетулердің қазақстандық нарықтарға шығуы жөніндегі екі жақты келіссөздер жүргізу;
Күтілетін нәтижелер:
Қазақстан елдің экспорттық әлеуетін кеңейту және қазақстандық тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ететін қолайлы шарттарда ДСҰ-ға кіреді.
Интеграциялық бастамаларға қатысу шеңберінде Қазақстанның өңірлік деңгейдегі саяси және экономикалық рөлі күшейеді, шекаралас мемлекеттермен шекара маңы ынтымақтастығы саласындағы сауда-экономикалық қатынастар кеңейтіледі.
Оның ішінде 2008 жылы:
Қазақстанның экономикалық тиімді шарттарда ДСҰ-ға кіруі жөніндегі жұмыс тобына мүше елдермен екі жақты деңгейдегі қазақстандық нарықтарға тауарлар мен қызметтердің шығуы жөніндегі келіссөз процесін аяқтау.
3.2. 2-басымдық. Адами капиталды дамыту және халықтың өмір сүру сапасын арттыру
3.2.1. 1-шара. Демография мен көші-қонды дамыту
Мақсаты - ұзақ мерзімді көші-қон саясатын іске асыру және елдің ұлттық экономиканы жедел жаңғырту жағдайларындағы қосымша мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін адам әлеуетін ұлғайту, еңбек мигранттарының жоғары инновациялық әлеуетін ескере отырып, еңбек көші-қонының дамуын ынталандыру.
Міндеттер:
өңірлердегі әлеуметтік-экономикалық ахуалды ескере отырып, көші-қон процестерін реттеу;
еңбек мигранттарының жоғары инновациялық әлеуетін ескере отырып, еңбек көші-қонының дамуын ынталандыру;
ұлттық экономиканы жедел жаңғырту жағдайларында елдің қосымша мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін адам әлеуетін ұлғайту;
шет елдегі этникалық қазақтардың қайтып оралуына тиімді жағдай жасау;
имигранттарды қабылдау, орналастыру және орналасуы үшін жағдайлар жасау.
2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар:
Қазақстан Республикасының көші-қон саясатының жаңа тұжырымдамасын қабылдау;
оралмандарды көшіп келу квотасына қосудың объективті өлшемдерін белгілеу, шешім қабылдаудың ашықтығын қамтамасыз ету және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін қоныс аударушыларды көшіп келу квотасына қосу тетіктеріне өзгерістер енгізу;
оралмандарды бейімдеу және кіріктіру орталықтарын құру;
оралмандарға әлеуметтік жалдау шартымен тұрғын үй беру мүмкіндігін қарастыру, тұрғын үйді жалға алуды қаржыландыру, мемлекеттік көмек шараларын оралмандардың өздерінің жеке тұрғын үйлерді салуын дамытумен ұштастыру жолымен оралмандарды қабылдау және орналастыру жүйелерін жетілдіру.
Тиісті жылға арналған оралмандардың көші-қон квотасына сәйкес оралмандарды қабылдау және орналастыру.
Күтілетін нәтижелер:
жаһандану процесінің күшеюі және елдің ДСҰ-ға кіру жағдайында елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосымша серпін мен мүмкіндіктер беретін Қазақстан Республикасындағы көші-қон процестерін басқарудың жаңа тетіктерін қалыптастыру, сондай-ақ оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, ұлттық бірегейлік пен қауіпсіздікті сақтау және нығайту.
3.2.2. 2-шара. Әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру
Мақсаты - халықты зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру деңгейін арттыру және заңнаманы одан әрі жетілдіру.
Көрсетілген мақсатты іске асыру үшін мынадай міндеттерді шешу алда тұр:
мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін кезең-кезеңімен арттыру (КМ-нің 40%-деңгейінде);
зейнетақы есептеуге ұсынылатын ең жоғары табысты шектеуді 25 АЕК дейін арттыру және зейнетақы төлемдерінің мөлшерін инфляция деңгейінен бұрын индекстеу;
1998 жылғы 1 қаңтарға зиянды және ауыр еңбек жағдайларында жұмыс өтілін жинақтаған тұлғаларға берілетін қосымша жәрдемақы енгізу;
халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйелері қызметімен қамтылуын кеңейту;
жүктілігі мен бала тууына байланысты, бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты жұмыс істейтін әйелдерді міндетті әлеуметтік сақтандыруды енгізу. Осы жағдайлар бойынша әлеуметтік төлемдерді Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына түсетін әлеуметтік аударымдардың есебінен жүзеге асыру;
мүгедектігі бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшерін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасына қарай жыл сайын арттыру;
бала туылуына және бір жасқа дейінгі баланың күтімі бойынша жәрдемақылардың мөлшерін ұлғайту;
жинақтаушы зейнетақы қорлары қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету;
инфляция деңгейінен оза республикалық бюджеттен зейнетақы төлемдерін арттыру.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жұмыс істеуі туралы толық статистикалық ақпараттарды пайдалана отырып, жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметіне қосымша талдау жүргізілген соң зейнетақы қызметтерін көрсеткені үшін комиссиялық сыйақы ставкасын реттеу жөнінде шаралар қаралатын болады.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесі төлемдерін әкімшілендіру жүйесін оңтайландыру барысында анықталған жүйелердегі қателерді жою.»"Бір салымшы - бір қор"»қағидатын қамтамасыз ету мақсатында салымшылардың қосарланған екі-үш шоттарын біріктіру тетігі әзірленетін болады.
3.2.3. 3-шара. Халықтың денсаулық жағдайын жақсарту
Мақсаты - денсаулық сақтаудың қолжетімді және бәсекеге қабілетті жүйесін құру.
Міндеттері:
денсаулық сақтауды басқарудың жаңа моделін енгізу;
медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыру;
денсаулық сақтаудың әлеуметтік мәні бар проблемаларын шешу;
денсаулық сақтау саласындағы медициналық, фармацевтикалық білім берудің және ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 13 қыркүйектегі N 1438 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау ісін реформалау мен дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру халық денсаулығын және денсаулық сақтау жүйесін одан әрі тұрақтандыруға ықпал етеді.
Денсаулық сақтауды басқарудың жаңа моделін құру жөніндегі міндеттерді шешу үшін мынадай іс-шаралар қабылданатын болады:
ерікті медициналық сақтандыру жүйесін және бәсекеге қабілетті жеке меншік секторды одан әрі дамыта отырып, денсаулық сақтаудың бюджеттік моделін қалыптастыру;
денсаулық сақтау органдары мен ұйымдары қызметінің түпкі нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған нысаналы индикаторлары мен көрсеткіштері әзірленеді және енгізіледі;
барлық деңгейдегі біліктілік басқару кадрлармен саланы қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау менеджерлермен дайындау, сұранысты және осы мамандардың, оның ішінде шет елде даярлау кезеңдерін анықтау жүйесін құру;
денсаулық сақтау ұйымдарына шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын мәртебесін беру және өзге де ұйымдық-құқықтық нысандарға ауыстыру жолымен олардың дербестігін арттыру, сондай-ақ қаржыландырудың жаңа тетіктерін енгізу;
түпкі нәтижеге бағдарланған еңбекақы төлеудің сараланған жүйесін одан әрі жетілдіру;
саланы басқарудың тиімділігін арттыру мақсатында Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс әзірленетін болады;
"Қазақстан Республикасының денсаулық сақтаудың біртұтас ақпараттық жүйесін құру" жобасын іске асыру, осы жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне, оның ішінде пациенттердің электрондық медициналық картотекасын құру бөлігінде қажетті өзгерістер енгізу;
денсаулық сақтау саласындағы бюджет қаражатын орталықтандыру, оларды өңірлік коэффициенттерді ескере отырып, жан басына шығу қағидаты негізінде бөлу, медициналық көмек көрсету жөніндегі мемлекеттік денсаулық сақтау объектілерінің жұмыс істеуі үшін жауапкершілікті министрлік пен жергілікті атқарушы органдар арасында бөле отырып, денсаулық сақтауды басқарудың бірыңғай құрылымын құру мәселелерін әзірлеу.
Медициналық көмектің қолжетімділігін және оның сапасын арттыру мақсатында мынадай іс-шаралар көзделеді:
2007 - 2009 жылдардың ішінде, 150 денсаулық сақтау объектісін оларға аса мұқтаж өңірлерде салу;
бастапқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарының желісін белгіленген мемлекеттік нормативтерге сәйкес келтіру және пайдалану үшін жарамсыз және ыңғайластырылған үй-жайларда орналасқан объектілердің орнына, оның ішінде ауылда, дәрігерлерге арналған тұрғын үй салу. Бұл ретте, жоғары сапалы медициналық көмекті уақтылы көрсетуге қабілетті жаңа объектілер салу және пайдалануға беру қолданыстағы объектілерді ауыстыру және тиімсіз жұмыс істейтін төсек қорын қысқарту қағидаты бойынша жүзеге асырылатын болады;
медициналық қызмет көрсетулердің сапасын арттырудың орнықты жүйесін қалыптастыру үшін медициналық ұйымдарды кезең-кезеңімен тәуелсіз аккредиттеуді енгізу;
тәуелсіз сараптама жүйесін дамыту жолымен тұтынушылар үшін медициналық ұйымдар қызметінің ашықтығын арттыру;
медициналық қызметтерді қоса алғанда, салада пайдаланылатын рәсімдерді одан әрі стандарттау;
2008 - 2009 жылдары үздік халықаралық тәжірибені ескере отырып, дәрілік препараттардың таңдау құқығын, қолжетімділігін, тиімділігін, қауіпсіздігін және сапасын қамтамасыз етуге және оларды ұтымды пайдалануға бағытталған дәрілік қамтамасыз етудің жаңа моделі әзірленеді және енгізіледі.
Денсаулық сақтаудың әлеуметтік мәні бар проблемаларын шешу үшін мынадай шаралар кешенін іске асыру көзделеді:
ұйымдық құрылымын жетілдіріп, қан айналымы жүйесі ауруларымен ауыратын сырқаттар мен мүгедектердің ауруларының алдын алудың, ерте диагностикалаудың, емдеудің және медициналық оңалтудың тиімді әдістерін енгізіп, ұйымдық құрылымдарды жетілдіріп, кардиохирургиялық бейіндегі мамандарды даярлап және олардың біліктілігін арттыра отырып, кардиологиялық және кардиохирургиялық көмекті дамыту;
инфекцияның таралуына тиімді эпидемиологиялық бақылауды қамтамасыз ету, індетке қарсы іс-шараларды күшейту, халықаралық стандарттарға сәйкес келетін туберкулезге қарсы сатып алынатын препараттардың сапасын жақсарта отырып, жұқпалы шағын түйіршікті нысандарымен ауыратын созылмалы сырқаттарды емдеу жөніндегі оңтайлы схемалар мен ұйымдық тәсілдер әзірленетін болады;
трансфузиялық көмектің қауіпсіздігін, сапасын және қолжетімділігін қамтамасыз ету, АҚТҚ/ЖҚТБ-мен аурудың өсу қарқынын төмендету үшін Қазақстан Республикасында қан қызметін жетілдіру;
әлемде сынақтан табысты өткен нақты қағидаттар мен іс-шараларды жүйелендіре отырып және медициналық-статистикалық көрсеткіштер деректерінің болжамды өсуіне байланысты әкімшілік шаралар қабылдауға уақытша мораторий жариялай отырып, ана мен бала өлімін азайту бойынша 2008 жылдан бастап Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынған тірі туу және өлі туу өлшемдеріне көшу жүзеге асырылатын болады;
халықтың медициналық және санитарлық сауаттылық деңгейін арттыру, мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметті бастапқы медициналық-санитарлық көмегін кіріктіру, ауыз судың сапасын бақылауды күшейту, мектепке дейінгі және мектеп мекемелерінде алдын алу іс-шараларын өткізу, барлық білім беру ұйымдары«да медициналық пункттер желісін кезең-кезеңімен қалпына келтіру.
Медициналық және фармацевтикалық білім беру және ғылыми зерттеулер саласында:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 24 сәуірдегі N 317 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының медициналық және фармацевтикалық білім беру ісін реформалау тұжырымдамасын іске асыру;
халықаралық талаптарды ескере отырып әзірленген жоғары және орта медициналық және фармацевтикалық білім берудің жаңа мемлекеттік стандарттарын енгізу;
медициналық қызметшілердің, біліктілік деңгейін арттыру үшін халықаралық тәжірибе негізінде үздіксіз кәсіби білім беру және сертификаттау тетіктерін енгізу;
медициналық жоғары оқу орындарына халықаралық талаптарға сәйкес ұлттық аккредиттеу жүйесін енгізу;
танымал шет елдік агенттіктердің медициналық жоғары оқу орындарына халықаралық аккредиттеу жүргізуі үшін жағдайлар жасау;
қажеттілікті ескере отырып, мамандарды кейіннен ауылдық жерлерде жұмыс істеуі үшін дайындау мақсатында мемлекеттік тапсырыс шеңберінде квоталар белгілеу;
медициналық қызметшілердің кәсіптік деңгейін жетілдіру үшін дәрігерлердің білімін бағалау жүйесін ұйымдастыру жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
практикалық денсаулық сақтау сауалдарын негізге ала отырып, медициналық зерттеулердің негізгі бағыттарын қалыптастыруды, ғылыми зерттеулер жүргізудің халықаралық стандарттарын енгізуді көздейтін Медициналық ғылымды реформалау тұжырымдамасын әзірлеу;
Астана қаласында құрылатын медициналық кластердің базасында практикалық денсаулық сақтауда жаңа ғылыми, білім беру және басқарушылық технологияларының трансфертін жүзеге асыру.
Ескерту. 3.2.3-кіші бөлімге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.05.16 N 463 Қаулысымен.
3.2.4. 4-шара. Білім беруді дамыту және кадрлар даярлау сапасын арттыру
Қазіргі заманғы білім берудің, кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың нақты экономикалық жағдайларға барабар бәсекеге қабілеттілік жүйесін дамыту үшін білім беру жүйесін басқарудың жаңа моделін енгізу және білім беру қызметтерінің жоғары сапасын қамтамасыз ету жоспарланып отыр.
2008-2010 жылдары мыналар көзделеді:
мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту саласында
балаларды мектепке дейінгі ұйымдармен қамту деңгейін ұлғайту;
жалпы орта білім беру саласында - 12 жылдық жалпы орта білім беруге кезең-кезеңімен көшуді жүзеге асыру;
үш ауысымда оқытуды жою;
Қазақстанның салыстырмалы халықаралық зерттеулерге қатысуын қамтамасыз ету;
педагогтарды, оның ішінде 12 жылдық білім беру жүйесі үшін қайта даярлау жөніндегі жұмысты жалғастыру;
отандық, оның ішінде электрондық оқулықтарды әзірлеу мен енгізу, білім беру процесіне ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды, оның ішінде оқу телевизиясын енгізу жөніндегі жұмыстарды жалғастыру;
мемлекеттік жалпы орта білім беру мекемелерін физика, химия және биология кабинеттерімен, лингафондық және мультимедиялық кабинеттермен одан әрі жарақтандыру.
кәсіптік жоғары білім беру саласында
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беруді үш сатылы: бакалавриат - магистратура - докторантура моделіне ауыстыруды жүзеге асыру;
техникалық білім беруді дамытуға ден қоя отырып, жоғары оқу орындары желісін оңтайландыруды жүргізу;
жоғары оқу орындарын аккредиттеудің халықаралық моделіне көшуді жүзеге асыру;
көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасын бақылау жүйесін құру;
мамандық пен жоғары оқу орнының мәртебесіне қарай мемлекеттік білім гранттарын саралауды міндетті түрде енгізе отырып, мемлекеттік білім беру тапсырысын қалыптастырудың жаңа қағидатын енгізу;
"Болашақ" халықаралық стипендиясының шеңберінде азаматтарды әлемнің үздік жоғары оқу орындарында оқыту жөніндегі жұмыстарды жалғастыру.
кәсібилігі жоғары жұмыс күшін даярлау саласында:
кәсіптік білім беру жүйесін ұлттық экономиканың қажеттіліктеріне сәйкес келтіруге мүмкіндік беретін өзара іс-қимыл жасаудың "мемлекет - оқу орындары - жұмыс берушілер" жаңа моделін құруға;
техникалық және кәсіптік білім берудің білім бағдарламаларын жоғары білім беру бағдарламаларымен үйлестіруді жүргізу;
экономиканың жекелеген салалары бойынша техникалық және қызмет көрсету еңбегі кадрларын даярлау және қайта даярлау жөнінде өңірлік кәсіптік орталықтар құру жөніндегі іс-шараларды жалғастыру көзделеді.
Іс-шараларды іске асыру нәтижесінде:
2009 жылға қарай кемінде 50 мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім беру стандарттары жетілдіріледі және үйлестірілетін болады;
мектепке дейінгі ұйымдардың балаларды қамтуы кемінде 30 %-ды,
мектеп алдындағы даярлық 80%-ды құрайды;
республикада үш жылдың ішінде 228 мектеп салынатын болады;
жылына кемінде 31 мың педагог қайта даярлаудан өтеді;
2008 жылға қарай мектеп оқушыларының компьютерлермен қамтамасыз етілуі 20 оқушыға кемінде 1 компьютерден келетін арақатынасты құрайды;
2008 жылы 4 және 9-сынып оқушыларының кемінде 50 %-ы аралық мемлекеттік бақылаумен қамтылатын болады;
2009 жылға қарай экономиканың жекелеген салалары бойынша техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау және қайта даярлау жөніндегі 2 өңіраралық кәсіптік орталық құрылатын болады, сондай-ақ тағы да осындай 2 орталық құру жөніндегі жұмыс жалғастырылады;
республиканың жоғары оқу орындарына шетелдік оқытушылар мен консультанттарды тарту жөніндегі жұмыстар жалғастырылатын болады;
2009 жылы 10 білім беру бағдарламасы халықаралық аккредиттеуден өтеді және кемінде 5 жоғары оқу орны халықаралық аккредиттеуге қатысу рәсімдерін бастайды;
жоғары және жоғары кәсіптік білім беру оқу орнынан кейінгі бағдарламалар бойынша "Болашақ" бағдарламасының шеңберінде шет елдегі ең үздік оқу орындарына жыл сайын 3 мың қазақстандық азамат жіберіліп отырады.
3.2.5. 5-шара. Мәдениет және спортты дамыту
Мәдениетті дамыту
Мақсаты - мәдениет саласының бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізу жағдайын қалыптастыру, ұлттың тұтастығы, орнықтылығы және серпінді дамуының негізі ретіндегі рухани-адамгершілік әлеуетін іске асыру.
Міндеттері:
елдің мәдени мұрасының сақталуын және тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету;
мемлекеттік тілдің ролін нығайту және басқа да тілдерді дамыту;
ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттігін арттыру;
үкіметтік емес ұйымдар мен мемлекеттің әріптестік тетігін жетілдіру;
ұлтаралық және конфессияаралық келісімді, ішкі саяси тұрақтылықты арттыру.
Алға қойылған мақсаттарға қол жеткізу және міндеттерді шешу жолы
Елдің мәдени мұрасының сақталуын және тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету міндеті бойынша мыналарға бағытталған кешенді шаралар іске асырылады:
елдің тарихи-мәдени мұраларының сақталуын және тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жалғастыру;
халықтың қалың бұқарасының тарихи-мәдени мұраларға қолжетімділігін қамтамасыз ету;
әлемдік мәдени кеңістікке одан әрі кірігу және елімізде және шет елдерде отандық мәдениет пен өнерді танымалы ету;
әлеуметтік маңызды әдебиет түрлерін шығару арқылы халықтың рухани-білім деңгейін арттыру.
Мемлекеттік тілдің ролін нығайту міндеті бойынша мынадай шаралар қабылданатын болады:
озық әдістерді пайдалану арқылы мемлекеттік тілге үйрету тиімділігін арттыру;
мемлекеттік тілді пайдалану саласын кеңейту;
орыс тілінің жалпы мәдени іс-әрекетін сақтау және ағылшын тілін енгізу.
Ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттігін арттыру міндеті бойынша мынадай шаралар кешені іске асырылады:
мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының сапасы мен көрсететін қызметтерінің мәнін жақсарту;
мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарын кезең-кезеңімен жаңғырту.
Мемлекеттің және үкіметтік емес ұйымдардың әріптестік тетіктерін жетілдіру міндеті бойынша:
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды іске асыру практикасын жалғастыру;
үкіметтік емес ұйымдардың диалогты тетіктерді одан әрі нығайтуы және дамытуы үшін жағдай жасау;
азаматтық қоғам институттарын дамытудың нормативтік құқықтық базасын жетілдіру бойынша шаралар қабылдау.
Ұлтаралық және конфессияаралық келісімді, ішкі саяси тұрақтылықты нығайту міндеті бойынша қазақстандық патриотизм идеяларын насихаттау негізінде этникааралық келісімді одан әрі жетілдіру жөнінде шаралар қабылданатын болады.
Болжанатын нәтижелер:
Нәтижесінде 2010 жылға қарай халықты мәдениет саласындағы қызметтермен қамтамасыз етудің орнықты жұмыс істейтін және тұрақты дамып отыратын заманауи жүйесі қалыптасатын болады.
Тарихи-мәдени мұралардың жаңғыртылған ескерткіштерінің саны едәуір ұлғаятын болады.
Мемлекеттік тілді меңгермеген мемлекеттік қызметкерлерді мемлекеттік тілге үйретуге 100 %-бен қамту қамтамасыз етіледі.
Мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарымен ұсынылатын қызметтің сапасы артады.
Спорт пен дене тәрбиесінің дамуы
Мақсаты - халық денсаулығын нығайту және халықаралық спорт аренасында қазақстандық спортшылардың бәсекеге қабілеттігін арттыру үшін дене тәрбиесі мен спорттың тиімді жүйесін құру.
Міндеттері:
салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін бұқаралық спортты дамыту;
спорт резервін, халықаралық дәрежедегі спортшыларды даярлау жүйесін жетілдіру және жоғарғы жетістіктер спорты үшін қазіргі заманғы инфрақұрылымдар құру;
жоғары жетістіктердегі дене шынықтыру мен спортты ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету;
Алға қойылған мақсаттарға жету және міндеттерді шешу жолдары:
Жалпы мақсаттар мен міндеттерді іске асыру үшін Қазақстан Республикасында дене тәрбиесі және спортты дамытудың Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 наурызда N 209 қаулысымен бекітілген 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2007-2009 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының іске асырылуы қамтамасыз етіледі.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін бұқаралық спортты дамыту міндеттері бойынша мынадай іс-шаралар өткізіледі:
әсіресе ауылдық жерлердегі балалар мен жасөпірімдердің спорт мектептерінің, жеткіншектер клубының, дене тәрбиесі даярлығының балалар мен жасөспірімдер клубының желілерін дамыту жөніндегі жұмыстар жалғастырылады;
аудан мен қалаларда дене шынықтыру-сауықтыру кешендерін салу;
дене шынықтыру және спорт құралдарымен салауатты өмір салтын енгізуді жандандыру;
спорттың ұлттық түрлерін одан әрі дамыту.
Спорт резервін және халықаралық дәрежедегі спортшыларды даярлау жүйесін жетілдіру және жоғары жетістіктер спортының инфрақұрылымдарын дамыту міндеттері бойынша мынадай іс-шаралар жүргізіледі:
спорт күнтізбесінде жоспарланған республикалық іс-шараларды өткізуді және құрама командалардың және әлем, Азия, олимпиадалық және Азия ойындары чемпионаттарын қоса алғанда, халықаралық жарыстардағы еліміздің күшті спортшыларының басқа да ресми және іріктелген халықаралық спорт жарыстарына қатысуларын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жалғастыру;
2011 жылы Алматы қаласында 7-ші қысқы Азия ойындарын өткізу үшін объектілердің құрылысын қамтамасыз ету;
Болжанған нәтижелер:
Аталған шаралардың нәтижесінде 2010 жылға қарай халықтың дене тәрбиесінің тиімді жүйесі құрылады, материалдық-техникалық базасы нығаяды, халықтың, спорт ғимараттарымен қамтамасыз етілу деңгейі едәуір артады.
Республика халқының дене шынықтырумен және спортпен жүйелі шұғылданушыларының саны 16,3% дейін өседі.
Балалар мен жасөспірімдердің спорт мектептері ұлғаяды, олардың ішінде, шұғылданушылардың саны 6 жастан 18 жасқа дейінгі балалар мен жеткіншектердің жалпы санынан 8,5 % дейін өседі.
Әлем, Азия чемпионаттарын, Азия, Әлем кубоктарын, Азия, азиялық және Олимпиада ойындарын қоса алғанда, ірі халықаралық жарыстарға спортшылардың даярлығы мен қатысуы қамтамасыз етіледі.
3.2.6. 6-шара. Халықтың әл-ауқатын арттыру
Мақсаты - жұмыспен тиімді қамтуды қамтамасыз ету, кедейшілік деңгейін төмендету, Қазақстан азаматтарының өмір сүру сапасын арттыру.
Көрсетілген мақсаттарды іске асыру үшін мынадай міндеттерді шешу алда тұр:
ана мен баланы әлеуметтік қорғау жүйесін нығайту;
нарықтық қағидаттарға негізделген атаулы әлеуметтік көмек көрсету жөнінде көзқарасты жетілдіру;
сапалы әлеуметтік қызметтер көрсету арқылы мүгедектерді қолдау;
ең төменгі күнкөріс деңгейі шамасын есептеу әдістемесін одан әрі жетілдіру;
өнімді және тұрақты жұмыспен қамтамасыз ету арқылы еңбек нарығында белсенді саясат жүргізу, жұмыссыздық деңгейін төмендету, жұмыс күшінің сапасын арттыру;
жұмыспен қамту саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру;
бюджет саласындағы қызметкерлердің еңбек ақы жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі жұмыстарды жалғастыру.
Міндеттерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар:
Ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасын есептеу әдістемесін одан әрі жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірленетін болады.
2007 жылы Мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерде және мемлекеттік емес медициналық-әлеуметтік ұйымдарда көрсетілетін әлеуметтік қызметтерге қойылатын біліктілік талаптары мен оларды лицензиялау ережесі айқындалатын болады.
Халықты жұмыспен қамту жүйесін жетілдіруге бағытталған 2008 - 2010 жылдарға арналған шаралар кешенін әзірлеу және іске асыру.
2007 жылы "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 маусымдағы N 836 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Үкіметтің қаулысы әзірленетін болады.
2008 жылы:
атаулы әлеуметтік көмек көрсетуді күшейту, аз қамтылған азаматтарды қайта оқытуға, жаңа мамандық алуға ынталандыруға ықпал ететін тетіктерді әзірлеу бөлігінде»"Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" Заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы";
"Әлеуметтік қызметтер туралы" заң жобалары әзірленетін болады.
Лайықты еңбек мүмкіндіктерін кеңейту, икемді еңбек нарығын арттыру мақсатында:
өңірлік орталықтарда өндірісті оңтайлы орналастыру, салалардың кластерлік дамуы, экономиканың шикізаттық емес секторын дамыту негізінде жұмыс орындарын құруды;
кәсіби оқыту, жұмыс берушілердің персоналды ішкі өндірістік оқытуды, кадрларды кәсіби даярлау мен қайта даярлауды ұйымдастыруда қатысуын ынталандыру арқылы жұмыс күшінің кәсіби-біліктілік деңгейін арттыруды;
тұрмысы төмен халықтың жұмыссыз бөлігі арасында, оларды жұмысқа орналастыру арқылы жұмыспен қамтудың белсенді нысандарын пайдалануды;
еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, жұмыссыздарды кәсіптік даярлаудың және қайта даярлаудың икемді жүйесін құру;
жергілікті мамандарды кәсіптік даярлауға және қайта даярлауға айрықша ден қоя отырып, шетелдік мамандарды қазақстандық кадрлармен ауыстыру жөніндегі саясатты жүргізу;
Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі жағдайында ішкі еңбек нарығын қорғауға және Қазақстан мен Орталық Азия өңірі елдерінің арасында білікті жұмыс күшінің басқарылатын қозғалысына бағытталған тетіктерді қалыптастыруды көздейтін жүйелі шаралар қабылданатын болады;
мемлекеттік әлеуметтік стандарттарды жетілдіру жөнінде жұмыстар жалғастырылатын болады.
2008-2010 жылдары, оның ішінде 2008 жылы күтілетін нәтижелер:
Қабылданатын шаралар нәтижесінде бала туу деңгейінің артуы, атаулы әлеуметтік көмекті, оған шын мәнінде мұқтаж аз қамтамасыз етілген азаматтарға көрсету, еңбекке қабілетті жұмыссыз азаматтардың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ету, табысы кедейлік шегінен төмен азаматтардың үлесін қысқарту, мемлекеттік әлеуметтік қызмет көрсетудің стандарттары жүйесін, оларды халықаралық стандарттар мен нормативтерге жақындата отырып, одан әрі жетілдіру, еңбекақы деңгейін арттыру күтіледі.
Табысы кедейлік шегінен төмен азаматтардың үлесін 2008 жылы халықтың жалпы санынан 1,8 %-ға дейін, 2009 жылы 1,7 %-ға дейін, 2010 жылы 1,6 %-ға дейін төмендету күтіледі.
Базалық зейнетақы мөлшері 35 %-ға және шамамен жарты миллион зейнеткерлердің зейнетақы мөлшері арттырылатын болады.
Халықтың жинақтаушы зейнетақы жүйесімен және міндетті әлеуметтік сақтандырумен қамтылуы ұлғаятын болады.
3.2.7. 7-шара. Халықтың тұрғын үй алуға қол жеткізуін қамтамасыз ету
Мақсаты - халықтың қалың бұқарасының тұрғын үйге қол жетімділігін қамтамасыз ететін тұрғын үй құрылысын дамыту проблемаларын кешенді шешу.
Міндеттері:
тұрғын үйдің толыққанды теңгерімді нарығын құру;
жеке инвестицияларды тұрғын үй құрылысына тарту және жеке тұрғын үй құрылысын дамытуды ынталандыру;
құрылыс индустриясының тиімді нарығын қалыптастыру;
халықтың қалың бұқарасы үшін ипотекалық кредиттің қол жетімділігін және тұрғын үй құрылыс жинақтарын арттыру.
Күтілетін нәтижелер:
2008 - 2010 жылдардың ішінде жалпы ауданы шамамен 26,1 млн. шаршы метр тұрғын үй салынатын болады, бұл ретте, коммерциялық тұрғын үйдің үлесі тұрғын үй құрылысының жалпы көлемінен 21 %-ға дейін төмендейді.
Салынатын тұрғын үйлердің жалпы көлемі 2008 жылы 8,2 млн. шаршы метрді, 2009 жылы 8,6 млн. шаршы метрді, 2010 жылы 9,3 млн. шаршы метрді құрайды.
2008-2010 жылдары шамамен 236 мың отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етіледі.
Әкімшіліктерде кезекте тұрған 6400 отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етіледі.
Бюджет саласының қызметкерлері үшін Астана қаласында 10 мың пәтер және Алматы қаласы мен облыстарда білім беру мен денсаулық сақтау қызметкерлері үшін 7300 пәтер салынатын болады.
Тұрғын үй салынатын аудандар инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдармен қамтамасыз етіледі.
120 мыңнан астам адамға жаңа жұмыс орны жасалады, құрылыс қызметі бойынша салық салу базасы ұлғайтылатын болады.
Қалалардың және өзге де елді мекендердің сәулет кескіні жақсартылатын болады.
Құрылыс материалдары өнеркәсібінің, электротехникалық, металлургиялық және химиялық өнеркәсіптердің өнімдерін, сондай-ақ жаңа тұрғын үйді жарақтандыру заттарын шығаруды ұлғайту есебінен аралас салаларда мультипликативті тиімділік күтілуде.
3.2.8. 8-шара. Әлеуметтік-экономикалық дамуға жас азаматтарды белсенді тарту
Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына жас азаматтарды белсенді тарту мақсатында:
жастар үшін әлеуметтік қызмет көрсетудің өлшемдері мен индикаторлары әзірленеді, содан кейін жастар саясатын іске асыру саласындағы стандарттар әзірленетін болады;
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде жастардың экономикалық бастамалары іске асырылатын болады;
әрбір облыстарда жастарға арналған әлеуметтік қызметтердің жұмыс істеуі одан әрі қамтамасыз етіледі.
Жастардың экономикалық бастамаларын іске асыру мақсатында "Жасыл Ел" ұлттық жобасын іске асыру жалғасады және елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына жастарды тартуға бағытталған жаңа жобалар әзірленеді.
Күтілетін нәтижелер:
2009 жылы жастарға әлеуметтік қызмет көрсетудің бірыңғай стандарты бекітілетін болады.
2009 жылы әрбір облыста облыс деңгейінде екіден, аудан көлемінде бірден кем емес әлеуметтік қызметтер жұмыс істейді.
Жыл сайын әрбір өңірде кемінде бір жастар бизнес жобасы іске асырылады.
Жастар ұйымдарының 60 % кем емес қызметтері жастарды патриоттық тәрбиелеуге бағытталады.
3.2.9. 9-шара. Гендерлік теңдікті қамтамасыз ету
2008-2010 жылдары гендерлік дамудың негізгі мақсаттары қоғам өмірінің барлық салаларында ерлер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең мүмкіндіктерін іске асыру үшін жағдайлар жасау болып табылады.
Алға қойылған мақсаттарды іске асыруға бағытталған негізгі міндеттері:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 маусымда N 600 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында 2006-2016 жылдарға арналған гендерлік теңдік стратегиясын іске асыру бойынша 2006 - 2008 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру;
отбасы жағдайын, некеге тұрған ерлер мен әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін зерделеу;
гендерлік мәселелер бойынша халықты ақпараттық ағарту;
гендерлік теңдікке қол жеткізу шаралары мен тетіктерін әзірлеу.
Алға қойған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін әйелдердің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, әйелдер арасындағы кәсіпкерлікті және өзін-өзі жұмыспен қамтуды одан әрі дамытуға ықпал ететін іс-шараларды өткізу жоспарланып отыр. Қаржы ресурстарын алуда кәсіпкер әйелдердің қол жетімділігін кеңейту жөніндегі ұсыныстар әзірленетін болады.
Әйелдердің зорлық-зомбылықтан қорғалуға құқықтарының тұрақты мониторингі жүргізілетін болады.
Дағдарыс орталықтарының қызметін, сенім телефондарын зорлық-зомбылықтан құрбандарына арналған паналар мен баспаналауды дамыту үшін жағдайлар жасау жөнінде ұсыныстар әзірлеу жоспарланып отыр.
3.2.10. 10-шара. Экология және табиғатты пайдалануды дамыту
Экологияны дамыту
Мақсаты - халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаның ластану деңгейін азайту, қоршаған ортаны қорғауды және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру, қоғамның орнықты дамуына көшу негіздерін құру.
Міндеттері:
қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін оңтайландыру;
шаруашылық және өзге де қызметтің қоршаған ортаға әсерін азайту және табиғатты қорғау және оны қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу.
2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар.
Қоршаған ортаның сапасын басқару жүйесін оңтайландыру саласында экологиялық заңнаманы жүйелендіруге және оның қолданылуын арттыруға бағытталған, қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық заңнаманың осы заманғы талаптарына жауап беретін экологиялық заңнаманы одан әрі реформалау жалғастырылатын болады.
2008-2010 жылдары шөлейттенген жерлерді оңалтуға, биоәралуандықты сақтауға, биоқауіпсіздік жүйесін құруға, орнықты органикалық ластағыштарды түгендеуге және жоюға, парник газдарының шығарындыларын азайтуға, өндіріс және тұтыну қалдықтарын кәдеге жаратуға бағытталған іс-шараларды іске асыру жалғастырылады.
Екі жақты және көп жақты келісімдерге, атап айтқанда Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциялары мен қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму саласындағы жаһандық халықаралық форумдардың шешімдеріне сәйкес қабылданған Қазақстан Республикасының міндеттемелерін орындау жөнінде шаралар қабылданады.
Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан бекіткен табиғатты қорғау конвенцияларын іске асырудың неғұрлым сапалы деңгейіне өту жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 3 желтоқсандағы N 1241 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде "Қазақстан Республикасының 2008-2010 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау" бағдарламасы әзірленетін болады.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 14 қарашадағы N 216 Жарлығымен бекітілген 2007-2024 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшу тұжырымдамасын (бұдан әрі - Орнықты дамуға көшу тұжырымдамасы) және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 14 ақпандағы N 111-1 қаулысымен бекітілген 2007-2009 жылдарға арналған екінші кезеңін іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын іске асыру шеңберінде орта мерзімді кезеңде халықаралық стандарттарға сәйкес экологиялық орнықты қоғам негіздерін құру көзделеді.
Бұдан басқа:
Астана қаласында сияқты энергия және ресурс жинақтау және энергияның жаңартылған көздерін қолданудағы халықаралық тәжірибені тарату жөніндегі солярлық орталық (Германиядағы осыған ұқсас орталықтың үлгісі бойынша);
Астана қаласында Еуразия су орталығы құрылады.
Сондай-ақ 2010 жылға дейін:
қалдықтарды орналастыру полигондарында жиналған құнды материалдарды қалпына келтіру және пайдалану бағдарламасы;
өз көрсеткіштері бойынша отандық, сондай-ақ шетелдік ұқсастырылған озық технологияларды»"серпінді" санатына жатқызу өлшемдері;
қоршаған ортаның жағымсыз факторларының әсерінен болатын халық денсаулығына келетін зиянды айқындау және зиянның өтемақысын төлеудің әдістемелік тәсілдері;
Қазақстан Республикасының өңірлерінде қоршаған ортаның жай-күйінің индикаторлар жүйесі;
олардың орнықты молықтырылуын қамтамасыз ететін жаңғыртылатын биологиялық ресурстарды пайдаланудың ғылыми қағидаттары және технологиялары;
биологиялық әралуандықты сақтаудың тиімді әдістері әзірленетін болады;
Шаруашылық және өзге де қызметтердің қоршаған ортаға әсерін төмендету және табиғатты қорғауды қалпына келтіру мақсатында "2024 жылға дейін орнықты даму мақсатында Қазақстан Республикасының энергиясы мен жаңартылатын ресурстарын тиімді пайдалану" стратегиясы әзірленетін болады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 сәуірдегі N 316 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2004 - 2015 жылдарға арналған экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 желтоқсандағы N 1278 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2005 - 2007 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау бағдарламасын іске асыру жөніндегі Іс-шаралар жоспарын орындау жалғастырылатын болады.
2008-2010 жылдары орнықты дамудың серпінді технологиялары бойынша тұрақты қолданыстағы көрмелерді ұйымдастыру жоспарланып отыр.
"Балқаш-Алакөл бассейнін орнықты дамытуды қамтамасыз етуге және осы өңір тұрғындарының өмір сүру деңгейін арттыруға бағытталған су-экологиялық проблемаларды шешу мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 2 наурызындағы N 163 қаулысымен бекітілген "Балқаш-Алакөл бассейнінің 2007-2009 жылдарға арналған орнықты дамуын қамтамасыз ету" бағдарламасын іске асыру жалғастырылатын болады.
Экологиялық сақтандыру және аудит, экологиялық білім беру дамытылады, экологиялық таңбалау және табиғатты қорғау қызметі мен оның өлшемдері ұғымы енгізіледі.
Жұртшылықтың экологиялық ақпаратқа және шешімдер қабылдауға қол жетімділігі кеңейеді.
2008 жылға арналған іс-шаралар
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық базасына орнықты дамуды қамтамасыз етуге бағытталған өзгертулерді енгізу қажеттілігі тұрғысында талдау жүргізіледі;
көмірсутек ресурстарын өндіру, тасымалдау және қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарды мейлінше қатаң экологиялық стандарттарға сәйкестікке сертификаттау туралы ереже;
өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару жүйелері;
Бурабай кентінде Жаңартылатын энергия көздері жөніндегі инновациялық жобаларды жинақтауға арналған орталық және Орнықты даму проблемалары орталығын құру тұжырымдамасы;
бассейн қағидаты негізінде халықаралық қатысумен орнықты дамудың трансшекаралық аймағын құру тұжырымдамасы әзірленетін болады.
Қоршаған ортаға эмиссияларды төмендету үшін:
эмиссияларға өңірлік квоталар енгізіледі;
ең үздік қолжетімді технологияларға кезең-кезеңімен көшуді қамтамасыз ететін жұмыстар жүргізіледі;
"ескірген лас" технологиялар мен жабдықтарды кіргізуге тиым салынады;
экологиялық проблемаларды шешу үшін халықаралық ұйымдар мен донор елдерді тарта отырып ел аумағындағы тарихи ластануларды түгендеу жүргізіледі.
Қазақстан Республикасында экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, табиғат ресурстарын қайта өндіру және ұтымды пайдалануды сақтау үшін басқарушылық және шаруашылық шешімдерді қабылдауды ақпараттық қамтамасыз ету мақсатында 2008 жылы гидрометеорологиялық қызмет жүйесін реформалап және жаңғырта отырып, қоршаған орта мен табиғи ресурстар мониторингінің бірыңғай мемлекеттік жүйесін құру жалғастырылатын болады.
Энергия үнемдеуді, гидроэнергетикалық ресурстарды, күн және жел энергетикасы объектілерін және басқа да жаңартылатын ресурстар мен баламалы энергия көздерін ұтымды пайдалануды ынталандыру шаралары әзірленетін болады.
Дамыған және транзитті экономикалы елдердің нарықтық экономика институттарын дамыту саласындағы тәжірибелерді зерделеу жөнінде халықаралық форумдар өткізіледі.
"Қазақстан - орнықты даму" интернет-порталы әзірленеді және Қазақстан Республикасының орнықты дамуы жөніндегі "Ақ", кітабы баспаға дайындалатын болады.
Мыналар бойынша ұсыныстар әзірленетін болады:
өндіріс объектілерінің өмірлік циклінің аяқталуы бойынша табиғи ландшафттарды қалпына келтірудің міндетті талаптарын заңнамалы бекіту;
энергия мен жаңартылатын ресурстарды тиімді пайдалану;
энергия және ресурс үнемдеу және жаңартылатын энергия көздерін қолдануда халықаралық тәжірибені таратуды ұйымдастыру;
орнықты даму индикаторларының ғылыми негізделген жүйесін әзірлеу;
орнықты даму проблемалары жөніндегі орталықты құру.
Шаруашылық қызметті жүзеге асыру процесінде өңірдің экологиялық сыйымдылығын айқындау үшін Каспий теңізінде кешенді мониторинг зерттеулер жүргізіледі.
Күтілетін нәтижелер:
2010 жылға қарай мына көрсеткіштерге қол жеткізу көзделеді:
атмосфераға меншікті жалпы шығарындылар ЖІӨ-нің миллион теңгесіне 0,1 тоннаны құрайды;
қоршаған ортада орналастырылатын уытты қалдықтар көлемі ЖІӨ-нің миллион теңгесіне 25 тоннаны құрайды;
негізгі су объектілері бойынша судың ластануының ең жоғары индексі 1,7 шартты бірлікті құрайды;
тиісті бақылаулар жүргізілетін қалаларда атмосфераның ластануының орташа индексі 7,0 шартты бірлікті құрайды;
ресурстарды тиімді пайдалану орта есеппен барлық салалар мен өңірлер бойынша 0,4 шартты бірлікті құрайды.
Қабылданған шаралардың нәтижесінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама Еуропалық Кеңестің қоршаған ортаны қорғау жөніндегі негізгі нұсқауларының талаптарына сай болады, қоршаған ортаның ластану деңгейі төмендейді және оның сапасын тұрақтандыру үшін жағдай жасалатын болады, бұл қоғамның экологиялық орнықты дамуының негізін құрайтын болады.
Орман және аңшылық шаруашылығы
Мақсаты - ормандарды күзету, қорғау және молықтыру саласындағы жағдайды тұрақтандыру, оларды ұтымды пайдалану және кейіннен орман шаруашылығын жүргізудің тиімділігін арттыру үшін әлеуетті еселей түсу, Қазақстан Республикасының мемлекеттік табиғи-қорық қорының аумағын ұлғайту, сондай-ақ Қазақстанның жабайы түлікті жануарларының сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері мен киіктерді сақтау және қорғау.
Міндеттер:
ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту;
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар көлемін ұлғайту;
Қазақстанның жабайы түлікті жануарларының сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері мен киіктерді қорғау және олардың танымалдығын қалпына келтіру;
орман және аңшылық шаруашылығын дамытудың нормативтік құқықтық базасын одан әрі жетілдіру.
2010 жылға дейінгі іс-шаралар:
Тамыр жүйесі жабық көшет материалын өсірудің жаңа технологияларын енгізу.
Жануарлар әлемін сақтау мен тиімді пайдалану және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар желісін дамыту жөніндегі шаралар кешенін іске асыру жалғасатын болады.
Аңшылық шаруашылығын толыққанды жүргізу үшін жүйеленген мемлекеттік есеп және жануарлардың жабайы түрлері ресурстарының кадастры жүргізіледі.
Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін, табиғи-қорық қорының объектілерін пайдалануды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу.
2008 жылға арналған іс-шаралар:
тамыр жүйесі жабық көшет материалын өсірудің жаңа технологияларын енгізу;
орман тұқымбақтарын қалпына келтіру, көшет материалын өсіру көлемін ұлғайту;
ормандарды орман өрттерінен және заңсыз ағаш кесуден қорғау;
ормандарды молықтыру және орман өсіру көлемін ұлғайту;
қазіргі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды кеңейту және жаңа ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру;
жаппай браконьерлікке жол бермейтіндей және олардың таралымдарының санын тұрақтандыратындай және қалпына келтіретіндей дәрежеде Қазақстанның жабайы тұяқты жануарларының сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері мен киіктерін қорғауды ұйымдастыру;
киіктер санын 10 % көбейту;
жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану жөніндегі шараларды күшейту бөлігінде нормативтік құқықтық актілер әзірлеу;
жабайы тұяқты жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлері мен киіктерді қорғау, өсімін молайту және ұтымды пайдалану мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастықты дамыту.
2008 - 2010 жылдарға күтілетін нәтижелер:
Тамыр жүйесі жабық көшет материалын өсірудің жаңа технологиялары енгізіледі.
Ормандарды молықтыру көлемі 2008 жылы - 40 мың га, 2009 жылы - 42,5 мың га және 2010 жылы - 45 мың га дейін жеткізіледі.
Астана қаласының санитарлық-қорғаныштық жасыл аймағы 15 мың га, жыл сайын 5 мың га кеңейтілетін болады.
Республиканың табиғи-қорық қорының аумағы 1258,7 мың га ұлғаяды, мұның өзі мемлекеттің ландшафтық және биологиялық әралуандығын қорғауды, экологиялық туризмді дамытуды, қоршаған ортаның жай-күйін және халықтың денсаулығын жақсартуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Орман өрттерін байқау, жедел жою мақсатында және заңсыз ағаш кесумен күресте ормандарға авиациямен қызмет көрсету көлемін 5 129 мың га ұлғайту көзделуде.
Жабайы тұяқты жануарларының сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерінің саны тұрақтанып, таралымы қалпына келтірілетін болады.
Киіктер саны жыл сайын 10 % көбейіп отырады, оның ішінде: 2008 жылы - 61 мың бас; 2009 жылы - 68 мың бас; 2010 жылы - 75 мың бас болады.
Балық шаруашылығы
Мақсаты - табиғи су айдындарындағы су биоресурстарын сақтау, өсімін молайту және тиімді пайдалану есебінен балық шаруашылығы кешенінің тұрақты жұмыс атқаруы негізінде балық саласының бәсекеге қабілеттігін арттыру, тауарлық балық өсіруді дамытуда жағдайлар жасау.
Міндеттер
балық шаруашылығын басқару жүйесін одан әрі жетілдіру;
балық ресурстарының өсімін молайту, бекіре өсіруді қоса алғандағы, тауарлық балық өсіруді дамыту және ұйымдастыру (аквакультура);
кәсіптік балық аулаудың тұрақты шикізат қорын қалыптастыру және саланың қазіргі өңдеу және қайта өңдеу базасын қалыптастыру;
балық шаруашылығын және балық ресурстарын қорғау, молықтыру, ұтымды әрі тиімді пайдалану саласындағы заңнаманы одан әрі реформалау.
2010 жылға дейінгі іс-шаралар:
1. Ихтиологиялық мониторинг өткізуде және су айдындарында, бас сағалық ғимараттарда балық шаруашылығына бақылау жасаудағы уәкілетті органдардың аумақтық органдарының ихтиологиялық қызметтерінің ролін арттыру және балық шаруашылығының бассейндік және облыстық басқармаларында ихтиологиялық зертханалар құру;
тиісті нормативтік құқықтық реттеу, сондай-ақ саланың мониторингін ұйымдастыру және институционалдық мүмкіндіктерді нығайту арқылы браконьерлікке және балық шаруашылығындағы құқық бұзушылықтардың басқа да нысандарына қарсы күрес жөніндегі шараларды күшейту;
балық шаруашылығын басқарудың біріктірілген ақпараттық жүйесін құру жолымен мониторинг, бақылау және қадағалау жүйесін жетілдіру.
2. Балықты отырғызу материалдарын жасанды өсіруге бағдарланған, уылдырық шашу-өсіру шаруашылығы және балық питомнигі базасындагы инфрақұрылымдарды дамыта отырып, өсімін молайту кешенін жетілдіру және кейбір кәсіпорындарды бәсекелі ортаға беру;
жыл сайын бекірелердің шабақтарын өсіру көлемін 12-15 миллион данаға жеткізу және оларды сағалық кеңістікке жіберу арқылы Атырау облысының бекіре зауыттарын қайта жаңарту және жетілдіру;
Орал-Каспий бассейнінде қазіргі заманғы үздік технологияларды пайдалана отырып, жаңа бекіре зауытын салу жөніндегі мәселелерді пысықтау;
3. Өңдеуші базаны, Каспий теңізіндегі майшабақтардың, шабақтардың және теңіз итбалығының теңіз кәсіпшілігін, тауарлық балық өсіруді және бекіре өсіруді дамытудың шараларын әзірлеу және мемлекеттік қолдау көрсету тетіктерін жасау;
Арал-Сырдария өңірінде балық шаруашылығын дамыту жөнінде ұсыныстар әзірлеу;
балық ресурстарының қазіргі қорын сақтау және ұтымды пайдалану және жасанды жолмен өсімін молайту жөніндегі іс-шараларды күшейту.
4. Қазақ өндірістік-жерсіндіру станциясының базасындағы құрылған балық шаруашылығының селекциялық-генетикалық орталығында сирек кездесетін және жойылып бара жатқан балық түрлерін сақтау және өсімін молайту биотехнологияларын әзірлеу;
5. Тауарлық балық өсіруді құру және дамыту бойынша нормативтік құқықтық базаны әзірлеу;
көл-тауарлы, тоған, балық ұстайтын және басқа да бейімделген шаруашылықтарды дамыту үшін жағдай жасау.
2008 жылға арналған іс-шаралар:
1. Бағалы балық түрлерін сақтау және дамыту үшін жағдайлар жасау, балық шаруашылығының су айдындарында бағалы балық түрлерінің кәсіпшілік қорын қалыптастыру мен толықтыру:
тиісті нормативтік құқықтық реттеу, сондай-ақ саланың мониторингін ұйымдастыру және институционалдық мүмкіндіктерді нығайту арқылы браконьерлікке және балық шаруашылығындағы құқық бұзушылықтардың басқа да нысандарына қарсы күрес жөніндегі шараларды күшейту;
халықаралық және республикалық маңызы бар балық шаруашылығы су айдындарында авиациялық қарауды ұйымдастыру.
2. Балық ресурстарының өсімін молайту;
балықты қайта өңдеу кәсіпорынын құру жөніндегі мәселелерді пысықтау;
Атырау облысының Орал және Қиғаш өзендері атырауында мелиоративтік жұмыстар жүргізу және Алматы облысының Іле және Қаратал өзендері атырауында осы жұмысты жүргізу жөніндегі мәселелерді пысықтау;
Орал-Каспий бассейнінде қазіргі заманғы үздік технологияларды пайдалану арқылы бекіре өсіретін жаңа зауыт салу жөніндегі мәселелерді пысықтау.
3. Каспий маңындағы басқа мемлекеттермен бірігіп бекіре балықтардың және басқа да су биоресурстарының жай-күйін бағалау жөнінде жыл сайын зерттеулер өткізуді қамтамасыз ету.
4. Балық аулау туризмі, әуесқойлық және спорттық балық аулауды, тауарлық балық өсіруді дамыту және балық өнімін өндіру саласындағы қарым-қатынастарды реттеу жөніндегі қолданыстағы заңнамаға толықтырулар енгізу;
Каспий теңізі және басқа трансшекаралық су тоғандарының биологиялық ресурстарын бірлесіп игеру және қорғау жөніндегі мемлекетаралық келісімді әзірлеу жөнінде ұсыныстар енгізу.
Болжамдалатын нәтижелер
2010 жылға қарай 100 индустриялық көлдік-тауарлық, тоғандық, бассейндік, судағы торлы және басқа да тауарлық балық өсіру шаруашылықтары құрылады.
Қайта құрылған тауарлық балық өсіру шаруашылықтары тауарлық балық аулауды 300 тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді.
Балық өсіру және қайта өңдеу саласының инвестициялық тартымдылығы бойынша шаралар қабылданады, Атырау облысында бекіре өсіру зауытын жаңғырту жүргізіледі және қуаты ұлғайтылатын болады.
Балық жіберу мен оларды жерсіндіру схемасына сәйкес тауарлық балық шаруашылықтарын отырғызу материалдарымен қамтамасыз ету бойынша жағдай жасалатын болады.
Су шаруашылығы
Мақсаты - халықты қажетті көлемдегі және кепілдендірілген сападағы сумен тұрақты қамтамасыз ету үшін су ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану.
Міндеттері:
1) Сумен қамтамасыз етудің қазіргі жүйелерін қалпына келтіру мен жетілдіру және жаңаларды игеру, сондай-ақ баламалы көздерді және сумен қамтамасыз ету нұсқаларын дамыту.
2) Ауыз суды тиімді пайдалану, тұтынылатын судың сапасын және су объектілерінің экологиялық жай-күйін жақсарту.
3) Су қорын пайдалануды және қорғауды басқару жүйесін жетілдіру.
2010 жылға дейінгі іс-шаралар:
Қазақстан Республикасы экономикасының су секторын дамытудың және су шаруашылығы саясатының 2010 жылға дейінгі тұжырымдамасының шеңберінде 2008-2010 жылдары елдің су ресурстарын сақтау және ұтымды пайдалану, әлеуметтік-экономикалық даму қажеттілігінің теңгерімін және судың нормативтік сапасының талаптары деңгейінде су ресурстарын молықтыру мүмкіндіктерін қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады.
Халықты қажетті көлемдегі және кепілдендірілген сападағы сумен тұрақты қамтамасыз ету үшін "Ауыз су" салалық бағдарлама іске асыру жалғасады.
Суды пайдалануды тұрақты қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау үшін оның ішінде кіріктірілген басқару қағидаттарын енгізу жолымен су ресурстарын сақтау және тиімді пайдалану жөніндегі шаралар кешенін қабылдау жоспарланып отыр.
Су объектілері жай-күйінің есебіне және оларды су пайдаланушылардың пайдалану ерекшеліктеріне негізделген өңірлік су шаруашылығының саясаты жүзеге асырылатын болады.
2008 жылдарға арналған іс-шаралар:
ауылдық елді мекендердегі су алу ғимараттары мен оқшауланған су құбырлары желілерінің, сондай-ақ топтық су құбырлардың жұмыстық жай-күйін қолдау үшін қайта жаңғырту жүргізу;
сумен қамтамасыз етуді баламалы көздерге ауыстыру жолымен мейлінше ұсақ топтық жүйелерді құру мақсатында сегменттеу;
қала және кент тұрғындарын орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз ету үшін сумен жабдықтаудың жаңа жүйелерін салу;
Астана қаласында Еуразиялық су орталығын құру;
республикаға су жинақтайтын технологияларды, суды пайдаланудың айналмалы және тұйық жүйелерін енгізу, сондай-ақ су шаруашылығы жүйелерін есептеу мен реттеуді қазіргі құралдарымен жарақтандыру жөнінде техникалық-экономикалық негіздемелер әзірлеу;
минералды жер асты суларын жергілікті жерлерге тарата отырып, өңірлерге сумен жабдықтау жүйелеріне су тұщытатын қондырғылар енгізу, сондай-ақ судағы фтор, темір, марганецтың және басқа зиянды компоненттердің белгілі шоғырландыру шегіне дейін шоғырлануын төмендету бойынша, сондай-ақ суды залалсыздандыру бойынша жаңа технологияларды қолдану;
су объектілері - ауыз сумен қамтамасыз ету көздерінде су қорғау аймақтарын орнату жөніндегі жұмыстар жалғасады;
ауыз су қажеттіліктері үшін пайдаланылатын су қоймаларының санитарлық-қорғау су қорғау аймақтарындағы орман екпелерін қайта жаңғырту және жаңа орман екпелерін құру;
су пайдаланушылардың қаражаты есебінен су шаруашылығы объектілерін ұстау және жөндеу жөніндегі шығындарды өзін-өзі өтеушілікке кезең-кезеңімен көшіре отырып, су пайдаланушыларға су беру жөніндегі қызмет көрсетулер үшін баға белгілеуді жетілдіру бойынша жағдайлар жасау, бұл ретте, халыққа ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялаудың жаңа тетігі енгізілетін болады.
Күтілетін нәтижелер:
Сумен жабдықтаудың 650 объектісі салынады және қайта жаңартылады, қазіргі су шаруашылығы объектілерінің жұмыстары қайта ұйымдастырылады, су шаруашылығының ресурсты және нормативті құқықтық қамтамасыз етілуі жүзеге асырылады.
Халыққа ауыз су беру қызметтері нарығын дамыту жөніндегі іс-шараларды іске асыру жалғасатын болады, бұл:
сумен жабдықтаудың жаңа жүйесін құруға;
халықтың сапалы ауыз суға қол жетімдігін ұлғайтуға;
ауыз су сапасының санитарлық ережелерінің талаптары мен стандарт нормаларының толық сақталуын қамтамасыз ету жолымен су көздерінің және сумен жабдықтау жүйелерінің сенімділігін арттыруға;
ауыз су сапасындағы жергілікті жер асты суларын барынша пайдалануға;
жергілікті көздердің суларын ауыз су мақсатында орталықтандырылмаған пайдалануды болдырмауға;
сумен қамту көздеріндегі теріс экологиялық әсер ету мүмкіндіктерін жоюға;
жекелеген өңірлер мен өзендердің бассейндері бойынша ауыз су сапасына мониторингтің жедел жүйелерін құруға;
құрылыста, ауыз суды тазалау жүйелерінде, сондай-ақ кейбір жағдайларда сумен жабдықтау көздерін баламаға ауыстыруда жаңа технологияларды пайдалану жолымен жеткізілетін судың бір кубометрінің құнын төмендету.
3.3. 3-басымдық. Инфрақұрылымның дамуы
3.3.1. 1-шара. Көлікті дамыту
Мақсаты - экономика мен халықтың мұқтаждықтарын қамтамасыз ететін ұлттық көлік-коммуникация инфрақұрылымдарын тиімді қалыптастыру және Қазақстанның көлік жүйесін әлемдік көлік жүйесіне ықпалдастыру.
Міндеттері:
Автожолдар саласында:
халықаралық және республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының басымды учаскелерінің және тиісті инженерлік ғимараттардың, сондай-ақ жергілікті маңызы бар жолдар учаскелерінің техникалық жай күйін қозғалыс қарқындылығының перспективалық өсуін ескере отырып, нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келтіру;
жол маңындағы инфрақұрылымдарды дамыту.
Автомобиль көлігі саласында:
автокөлік қызметі нарығын сапалы және сандық қатынастарда жетілдіру, жүк ағынын ұлғайту және отандық, тасымалдаушылардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру.
Темір жол көлігі саласында:
экономика мен халықтың жүк және жолаушылар тасымалына мұқтаждықтарын тасымалдаудың әлемдік сапасы мен қауіпсіздік стандарттарына сәйкес қамтамасыз ету.
Азаматтық авиация саласында:
әуе тасымалдары нарығын кеңейту және әуе қозғалысын ұйымдастыру жүйесінің жаңа тұжырымдамасын енгізуге дайындық жөніндегі іс-шаралар кешенін іске асыру;
әуе қозғалысын басқару жөніндегі өндірістік қуаттар мен жердегі инфрақұрылым объектілерін жаңғырту, сондай-ақ әуе кемелерінің паркін жаңарту.
Су көлігі саласында:
қазіргі заманғы жоғары технологиялық теңіз көлігін, порттық және сервистік инфрақұрылымдар, теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін кемелердің қозғалысы мен теңіздегі құтқару операцияларын басқару жүйелерін құру;
мемлекеттік техникалық өзен флотының кемелерін кезең-кезеңімен алмастыру және жаңғырту, сондай-ақ имараттарды қайта жаңалау мен жаңғыртуға және Бұқтырма және Өскемен суда жүру шлюздарын жарақтандыру.
Транзиттік әлеует саласында:
қолайлы, сенімді және қолжетімді транзиттік көлік магистралдары мен байланыстырушы бағыттарда Шығыс пен Батыс арасындағы өсіп келе жатқан сауда байланыстарын қамтамасыз ету.
көлік инфрақұрылымын дамыту деңгейін, көлік қызметінің сыртқы нарығындағы отандық тасымалдаушының бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолымен Қазақстанның көлік жүйесін еуразия көлік жүйесіне ықпалдастыру;
сыртқы және ішкі факторларды тиімді пайдалануды және транзиттің жай-күйін арттыру.
2008-2010 жылдарға жоспарланған шаралар мен іс-шаралар:
Орта мерзімді жоспарда темір жол көлігінде - 7, автожолдар саласындағы - 5, азаматтық авиация - 2, су көлігі саласындағы - 2 жобаны, яғни, 16 көлік жобаларын іске асыруды жалғастыру жоспарланып отыр.
Келешекте Еуропа елдеріне шығатын Ляньюньган шығыс қытай портынан ресейлік Санкт-Петербургқа дейін орналасатын "Батыс-Оңтүстік" жаңа көлік дәлізін ұйымдастыруға басты назар аударылатын болады.
Қазақстан құрлықішілік мемлекет болып табылады және осыған байланысты жүк ағындарын сапалы басқару ерекше маңызға ие. Елдің транзиттік-көлік әлеуетін тиімді пайдалану үшін қазіргі заманғы көлік-логистика орталықтарын құру жоспарланып отыр. Көлік-логистика орталықтарын құру жүк ағындарын қалыптастырудың бірнеше нүктелерінде жоспарланып отыр: Астана, Алматы, Ақтау қалаларында, Достық және Қорғас станцияларында, Бақты және Тасқала - Озинки өтпелерінде.
Халықаралық техникалық және экологиялық стандарттарды кезең-кезеңімен енгізе отырып, ұлттық стандарттарды үйлестіру жоспарланып отыр.
Көліктегі жұмыс пен қызмет нарығын мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру жөніндегі бағыттарда қолданыстағы нормативтік құқықтық база халықаралық стандарттармен үйлестірілетін болады, сондай-ақ поездардағы жолаушыларға қызмет көрсетуге талаптар мен жылжымалы құрамның техникалық жай-күйіне әсер ететін темір жол көлігі саласындағы стандарттарды әзірлеу жалғасады. 2007 жылы шамамен 100 стандарт әзірлеу жоспарланып отыр.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 11 сәуірдегі N 86 Жарлығымен бекітілген 2015 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының Көлік стратегиясын (бұдан әрі - Көлік стратегиясы) іске асыру Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму мүдделерінде көлік мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалануды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіруіне ықпал етеді.
Автожолдар және автомобиль көлігі саласында:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 желтоқсандағы N 1227 қаулысымен бекітілген автожол саласын дамытудың 2006-2012 жылдарға дейінгі бағдарламасын іске асыру шеңберінде жалпы ұзақтығы 6366 км автомобиль жолдарының 6 халықаралық транзиттік дәліздерін қайта жаңғыртуды жалғастыру жоспарланып отыр. Олар: Самара - Орал - Ақтөбе - Қызылорда - Шымкент - 1527 км, Астрахань - Атырау - Ақтау - Түркіменстан шекарасы - 1387 км, Омбы - Павлодар - Майқапшағай - 1094 км, Ташкент -Шымкент - Тараз - Алматы - Қорғас - 945 км, Алматы - Қарағанды - Астана -Петропавл - Ресей Федерациясының шекарасы - 548 км, Таскескен - Бақты - ҚХР шекарасы (187 км) және Шонжы - Колжат - Қытай Халық Республикасының шекарасы (110 км).
Ішкі және келушілер туризмін және кластерлік бастамаларды дамыту бағдарламасына енгізілген республикалық және Азия және Еуропа тас жолдарының құрамдас бөлігі болып табылатын халықаралық маңызы бар автожолдарды қайта жаңарту көзделіп отыр. Бұл автожолдар: Алматы -Өскемен, Үшарал - Достық, Жезқазған - Петропавл - Ресей Федерациясының шекарасы, Қызылорда - Павлодар - Ресей Федерациясының шекарасы, Бейнеу - Ақжігіт - Өзбекістан шекарасы.
Бұдан басқа, Алматы - Ыстыққөл (62 км) автожолдарын қайта жаңғыртуды концессиялық негізде іске асыру жоспарланып отыр.
Орта мерзімді перспективада автомобиль көлігі саласында алға қойылған мақсаттарға жету үшін мынадай жұмыстарды жүргізу жоспарланып отыр:
жылжымалы құрам паркін жаңарту мен жаңғыртуды ынталандыру, оның оңтайлы құрылымына қол жеткізу;
автомобильдердің газдарынан шығатын зиянды заттардың қалдықтарына экологиялық талаптарды арттыру;
тұрақты бағыттардағы автобустардың қозғалысын диспетчерлік сүйемелдеудің қазіргі заманғы жүйесін енгізу;
автотасымалдаудың басқарылуын қамтамасыз етудің ақпараттық жүйесінің қазіргі заманғы технологияларын енгізу;
нормативтік-құқықтық базаны халықаралық стандарттармен үйлестіру;
ұлттық тасымалдаушылардың мүдделерін ескере отырып, Орталық азия мен Закавказья елдерімен автотасымалдау бойынша екі жақты үкіметаралық келісімдердің шарттарын қарау.
Темір жол көлігі саласында:
Қазақстан Республикасындағы темір жол көлігі саласын реформалау мен дамыту жөніндегі кешенді шаралар әзірленуде.
бәсекелі ортаны қалыптастыра, көлік қызмет нарығын ырықтандыра және қолайлы инвестициялық және техникалық дамуға жағдай жасай отырып, тарифтік саясат жетілдірілетін болады.
Жолаушылар тасымалына мұқтаждықтарды қамтамасыз ету үшін:
қамсыздандырылуы төмен деңгейлі халық үшін әлеуметтік мәні бар жолаушылар теміржол тасымалының қолжетімділігін сақтау және жолаушылар тасымалын жүк тасымалының есебінен соғыспалы субсидиялауды тоқтату;
жолаушылар тасымалынан түсетін кірісті арттыру және шығыстарды оңтайландыру;
жылжымалы құрамды жаңарту және жаңғырту есебінен жолаушылар тасымалы инфрақұрылымын жаңғырту және дамыту;
жолаушыларды темір жол көлігімен тасымалдау жөніндегі қызмет нарығын мемлекеттік реттеу жүйесін жетілдіру көзделеді.
Азаматтық авиация саласында:
азаматтық авиация субъектілеріне қойылатын сертификаттық және экономикалық талаптарды жетілдіру;
авиация нарығын реттеудің жүйелі шараларын қолдану;
әуе кемелері, оның ішінде жеңіл авиация паркін жаңарту;
Алматы, Астана, Атырау тораптық әуежайларын және Қазақстанның өнеркәсіптік және дамушы өңірлерінде орналасқан (Ақтөбе, Ақтау, Қостанай, Орал, Шымкент, Петропавл, Павлодар, Өскемен, Қызылорда, Талдықорған) әуежайларды қайта жаңартуды аяқтау;
аэронавигациялық жүйені CNS/АТМ тұжырымдамасын енгізуге дайындау;
нормативтік-техникалық актілерді ИКАО халықаралық стандарттарына сәйкес келтіру;
ірі шетелдік компаниялармен бәсекеге қабілетті белгіленген авиатасымалдаулардың түбегейлі қалыптасуы;
шағын авиацияны дамыту болып табылады.
Су көлігі саласында:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 қыркүйектегі N 916 қаулысымен бекітілген Саланы дамыту Қазақстан Республикасының теңіз көлігін дамытудың 2006-2012 жылдарға арналған бағдарламасы (бұдан әрі - Теңіз көлігін дамыту бағдарламасы) мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 26 қыркүйекте N 917 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының кеме қатынасын дамытудың және ішкі су жолдарында қауіпсіздікті қамтамасыз етудің 2007-2012 жылдарға арналған бағдарламасына (бұдан әрі - Кеме қатынасын дамыту бағдарламасы) сәйкес жүргізілетін болады.
Теңіз көлігін дамыту бағдарламасын іске асыру шеңберінде қазіргі заманғы жоғары технологиялық теңіз көлігін, порттық және сервистік инфрақұрылымдар, теңізде жүзу теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін осы заманғы жоғары технологиялық теңіз көлігін, айлақтық сервистік инфрақұрылымды құру, кемелер қозғалысын және теңізде құтқару операцияларын басқару жүйелерін құру көзделеді.
Кеме шаруашылығын дамыту бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік өзен флоты кемелерін кезең кезеңімен ауыстыру және жаңғырту, сондай-ақ Бұқтарма және Өскемен су кемелері шлюздерін қайта жаңалау және жаңғырту көзделуде. Ішкі су жолдарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатымен су жолдарын кеме жүретін жағдайда ұстау және гидротехникалық құрылыстарды (шлюздерді) ұстау бойынша кешенді жұмыстар жоспарланып отыр.
Транзиттік әлеует саласында:
Транзиттік әлеуетті дамыту Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы сәуірдегі Жарлығымен бекітілген Қазақстанның көлік стратегиясын іске асыруға, сондай-ақ Қазақстан арқылы өтетін халықаралық магистральдар желілерін дамыту тұжырымдамасына негізделетін болады. Бұл ретте үш басым бағытқа ерекше назар аударылатын болады:
Ресей, Еуропа және Балтық елдері;
Қытай, Жапония және Оңтүстік Шығыс Азия елдері;
Орталық Азия және Закавказье, Парсы шығанағы елдері және Түркия.
Көрсетілген бағыттың әрқайсысында жер үсті және су магистралдарының кешенін қамтитын қалыптасқан халықаралық көлік дәліздері бар.
Бұдан басқа, халықаралық көлік дәліздерінде орналасқан екі тораптың дамуын одан әрі жалғастыру жоспарланады: шығыста Достық өткелі және еліміздің батысында Ақтау порты.
Қазақстан Республикасының транзиттік әлеуетін пайдаланудың тиімділігін арттыру үшін халықаралық ұйымдар шеңберінде де жұмыстар жалғасатын болады.
Бұнымен қоса, транзиттік әлеуетті дамыту бойынша қойылған мақсаттарды шешу үшін:
олардың техникалық және сервистік деңгейін, жол маңы сервисі объектілерін дамытуды қоса алғанда, әлемдік стандарттар деңгейіне жеткізу жолымен транзиттік көліктік дәліздердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
транзиттік жүктердің Қазақстан Республикасының аумағы арқылы басымдықпен, кедергісіз және қауіпсіз жүруін қамтамасыз ету;
халықаралық және транзиттік тасымалдауға барынша сапалы қызмет көрсету үшін Қазақстан өңірлерінің көлік желілерінде өңірлік көліктік-логистикалық орталықтар және терминалдық кешендер құру жоспарланып отыр.
Күтілетін нәтижелер:
Автожол көлігі және теміржол көлігі саласында:
2008-2010 жылдары жоспарланып отырған іс-шараларды жүргізудің нәтижесінде жыл сайын 4917 км автомобиль жолын жақсы, 14871 км жолды қанағаттанарлық жағдайда қамтамасыз ету көзделуде.
2010 жылы халықаралық автокөлік қызметін көрсетуде қазақстандық тасымалдаушылардың үлесі шамамен 60 % құрайды, ал транзиттік жүк ағынының өсімі шамамен 500 мың тоннаны құрайды.
Теміржол тарифін құрамдауыштарға тарифтерді есептеу әдістемесі әзірленетін болады: локомотив тартымына, жүк және коммерциялық жұмыстарға және вагондар мен контейнерлерді пайдалануға беру бойынша, тасымалдау үдерісіне қатысушылардың қызмет көрсету тарифін құрайтын бірыңғай өлшеміне келтіру тәртібі. Сонымен бірге, магистральді теміржол желісі қызметінің өзіндік құнын есептеу әдістемесіне өзгерістер болады.
Экономикалық негізделген бағаларды (тарифтерді) бекіту мақсатымен табиғи монополиялар туралы заңнамаларға сәйкес магистральді темір жол желісі бойынша реттелетін қызметтер бойынша кірістерді, шығыстарды және іске қосылған активтердің жеке есебін жүргізу әдістемесі әзірленетін болады.
Азаматтық авиация саласында:
2008-2010 жылдары Қазақстанның әуежайларында жолаушылар ағынын өсуі кемінде 10%-ды, жүк ағыны кемінде 4% құрайды.
2008-2010 жылдары әлемдік стандарттар талаптарына сәйкес келетін әуе кемелерінің паркі орта есеппен жылына 5 бірлікке өсіп отырады. Еліміздің транзиттік әлеуетін барынша пайдалану мақсатымен 2010 жылға қарай әлемдік стандарттардың талабына сәйкес келетін халықаралық әуежайлардың санын сегіз бірлікке дейін өсіру жоспарланып отыр.
Су көлігі саласында
Жоспарланып отырған іс-шараларды табысты іске асыру 2010 жылы мыналарды қамтамасыз етеді:
Ақтау портының қуатын 20 млн. тонна мұнай құюға және 3 млн. тонна құрғақ жүкке ұлғайту;
25 бірлік санында теңіз операцияларын қолдау флотын құру;
техникалық флоттың 67 кемесін жаңалау және жаңғырту.
Жоспарлы іс-шараларды іске асыру тұтастай алғанда:
көлік жүйесі қызметінің сапалы жаңа деңгейіне көшуді жүзеге асыруға;
қазақстандық тауарлардың түпкілікті құнын төмендетуге және олардың әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілігін арттыруға;
логистиканы және жаңғыртуды дамыту жолымен жүктерді жеткізу мерзімін қысқартуға;
көлік артерияларының бойында тұратын халықтың деңгейі мен өмір сапасын арттыруға;
Қазақстан аумағы арқылы транзит көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді.
3.3.2. 2-шара. Құбыр желісі көлігін дамыту
Көлік мүмкіндіктерін көбейту мемлекет үшін стратегиялық тиімділікті қамтамасыз ету бойынша негізгі міндеттердің бірі болып табылады.
Қолданыстағы тасымалдау маршруттарын, сондай-ақ стратегиялық маңызды бағыттарды, әсіресе, жаңа нарықтарды игеру бөлігіндегі және көлік бағыттарын әртараптандыруды білдіретін маршруттарды қолдау мен дамытуға жұмыс жүргізілуде.
Жаңа мұнай құбырларын салу, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған құбыр жүйелерін қайта жаңғырту бойынша бірнеше жобалар іске асырылды.
Каспий құбыр консорциумы мұнай құбыры (бұдан әрі - КҚК)
КҚК жобасының өзекті мәселелерінің бірі мұнай құбырының өткізу қабілетін жылына жобалық деңгейін 67 миллион тоннаға дейін, соның ішінде қазақстан мұнайын жылына 50 миллион тоннаға дейін кеңейту болып табылады.
"Қазақстан - Қытай" мұнай құбыры
Жобаның мақсаты Қазақстан мен Ресей мұнайын Қытайға жеткізуді ұйымдастыру.
Міндеттері:
Атырау-Алашанькоу мұнай құбырын пайдалану кезіндегі ынтымақтастықтың кейбір мәселелері туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қытай Халық Республикасының Үкіметі арасындағы келісімге қол қою;
Атырау-Алашанькоу мұнай құбырының қалған объектілерінің құрылысын аяқтау және объектілердің барлық кешенін өндірістік пайдалануға қабылдау.
Қазақстан-Қытай мұнай құбырының екінші кезеңі құрылысының жобасы бойынша:
Қазақстан-Қытай мұнай құбырының екінші кезеңі құрылысының инвестициялық жобасының негіздемелерін әзірлеуді аяқтау;
Кеңқияқ-Құмкөл мұнай құбыры құрылысының жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеуге кірісу қажет.
"Атырау-Самара" мұнай құбыры
"Атырау-Самара" мұнай құбыры ТМД елдерінің мұнай құбырлары жүйесі арқылы Қара және Балтық теңіздерінің терминалдарына, сондай-ақ Еуропа елдерінің нарықтарына қазақстан мұнайын жеткізуге арналған негізгі экспорттық мұнай құбырларының бірі болып табылады.
Мұнай құбыры жұмысының сенімділігін қолдау мақсатында құбырларды кезең-кезеңімен ауыстыру жүргізілетін болады.
Кеңқияқ - Атырау мұнай құбыры
Ақтөбе кен орындары мұнайын Атырау-Самара және КҚК экспорттық мұнай құбырларына жеткізуді қамтамасыз ету үшін бастапқы өткізу қабілеті жылына 6 млн. тонна болатын Кеңқияқ-Атырау мұнай құбыры пайдалануға берілді.
"Солтүстік Бозашы" мұнай құбыры - "Қаражанбас" МӨЗ
МҚС "ҚазТрансОйл" АҚ Солтүстік Бозашы кенорнына арналған магистральды мұнай құбырлары жүйесіне тікелей шығуды, сондай-ақ өндірістік қуаттардың жүктемесін көтеруді қамтамасыз ету үшін 2006 жылы»"Солтүстік Бозашы - Қаражанбас МҚС" мұнай құбыры пайдалануға берілді.
Бұл мұнай құбырының ұзындығы 25 км, өткізу қабілеті жылына 3,5 млн. тоннаны құрайды.
Таяу болашақта Қазақстан-Қытай мұнай құбыры құрылысының II кезеңін іске асыру жөніндегі жұмыстарды жалғастырумен қатар Каспий теңізінің қазақстандық секторында мұнай өндіруді мұнай тасымалдау бағыттарын әртараптандыру бойынша болжамды ұлғайтумен байланысты жаңа жобаларды іске асыру көзделуде.
Кеңқияқ-Құмкөл учаскесінің құрылысын зерделеу, Құмқөл-Қарақойын-Атасу учаскесіндегі жұмыс істеп тұрған қуаттарды жаңғырту, Кеңқияқ-Атырау мұнай құбырын реверстік бағытта жұмыс істеу үшін қайта жаңғырту, Атырау-Алашанькоу мұнай құбырының қуатын жылына 20 млн. тоннаға дейін арттыру бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Кеңқияқ-Құмкөл жобасын іске асыру Қазақстанның Батыс және Ақтөбе өңірлерінің, сондай-ақ елдің шығыс өңіріне, сондай-ақ Қытай Халық Республикасы тұтынушыларына Каспий теңізінің қазақстандық секторы өндірушілерінің мұнайын тасымалдауға арналған Қазақстан Республикасының магистральдық мұнай құбырларының оқшауланған жүйелерін біріктіруге мүмкіндік береді.
"Қазақстандық Каспий тасымалдау жүйесі" мұнай құбыры
Қазақстандық Каспий тасымалдау жүйесі қазақстан мұнайын Ескене-Құрық мұнай құбыры арқылы, сонан соң Баку - Тбилиси - Жейхан жүйесіне ауыстырып Құрық портынан Бакуге дейін Каспий теңізі арқылы танкерлермен тасымалдауды көздейді.
2006 жылғы 16 маусымда Қазақстан Республикасы мен Әзірбайжан Республикасы арасында Баку - Тбилиси - Жейхан жүйесі арқылы халықаралық нарықтарға Каспий теңізі мен Әзірбайжан Республикасының аумағы арқылы Қазақстан Республикасынан мұнай тасымалдауды қолдау және жәрдемдесу жөніндегі Шартқа қол қойылды.
Осы жобаны іске асыру шеңберінде Ескене - Құрық мұнай құбырын салу, Құрық портында сұйыққойма паркі бар мұнай тасымалдайтын терминал, сондай-ақ көп тонналық танкерлер жасау көзделуде.
Жаңа көлік жүйесі қазақстан мұнайын бастапқы кезеңде жыл сайын 25 млн. тонна тасымалдауды қамтамасыз ететіні, кейін оны жылына 38/60 млн тоннаға дейін ұлғайту көзделуде.
Қазіргі кезде»"Қазақстандық Каспий тасымалдау жүйесі" жобасының бизнес құрылымы мен ынтымақтастықтың негізгі принциптері бойынша "ҚазМұнайГаз" АҚ, Шеврон және Солтүстік Каспий мердігерлері арасында келіссөздер жүргізілуде.
"Қазақстан - Түркіменстан - Иран" мұнай құбыры
Жоба бойынша жұмыс жоспары 2002 жылғы 1 қарашада "ҚазМұнайГаз" АҚ, ТОТАL, JNOC, ІМРЕХ "Қазақстан - Түркіменстан - Иран" құбыр жобасы бойынша бірлесіп зерттеу туралы Келісімге сәйкес жүзеге асырылатын болады.
2006 жылғы 20 қыркүйекте Қазақстан-Түркіменстан-Иран мұнай құбырының жобасы бойынша Үйлестіру комитетінің кезекті отырысы болды, онда Иранның мұнай өңдеу зауыттарында мұнайды өңдеу, теңізбен тасымалдау, Қазақстан мен Иран арасындағы SWAP операциялары бойынша зерттеулердің алғашқы нәтижелері қаралды.
Бірлескен зерттеулер аяқталғаннан кейін нәтижелері экспорттық мұнай құбырларының мәселелері бойынша ведомствоаралық комиссияның қарауына жіберілетін болады, бұдан кейін егжей-тегжейлі техникалық экономикалық негіздеме жүргізу тұрғысынан алғанда жоба бойынша шешім қабылдау көзделуде.
Қазақстандық жұмыс тобы Қазақстан-Түркіменстан-Иран мұнай құбырын салу жобасын алдын ала зерттеу бойынша жұмыс жүргізіп жатыр.
Жаңа кенорындарды игерумен бірге тауарлық газды шығару мен өндіру көлемі арттырылуда, бұл өз кезегінде, газдың экспорттық әлеуетін арттыруға және ішкі нарықты молықтыруға әкелетін болады.
Қазақстан үшін Шығыс және Солтүстік-Батыс Еуропа, Жерорта теңізі, Қытай көмірсутектерді өткізудің перспективалы нарықтары болып табылады. Барлық осы бағыттарға толық ауқымды серпіліс дамыған және серпінді құбыржол саласынсыз тіпті мүмкін емес. Қазақстан өзінің тәуелсіздік кезеңінде құбыр көлігі мен оның инфрақұрылымын белсенді дамытуда. Онсыз мұнай-газ саласы көмірсутек өндіруді кеңестік кезеңмен салыстырғанда екі еседен астам арттыра алмас еді.
Республиканың газ көлік саласы үшін магистральді газ құбырлары жүйесін, Ресейге, Украинаға, Кавказ мемлекеттері мен Еуропаға қазақстан мен орта азияның газын экспорттық жеткізуге қызмет ететін Орта Азия - Орталық магистральді газ құбырын қайта құру мен жаңғырту жобасы барынша өзекті болып табылады.
2008 жылға қарай магистралді газ көлік жүйелерімен табиғи газды тасымалдау көлемін жылына 130 млрд. текше метрге дейін, газдың халықаралық транзитінің көлемін жылына 116,6 миллиард текше метрге дейін жеткізу, соның ішінде Орта Азия - Орталық магистральді газ құбырының өткізу қабілетін жылына 60 млрд. текше метрге дейін арттыру жоспарланып отыр.
Елдің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сыртқы жеткізілімдерге және батыс өңірлерден оңтүстік өңірлерге газды кедергісіз беруге байланысты азайту мақсатында жалпы ұзындығы 1650 км және өткізу қабілеті жылына 10 миллиард текше метр "Бейнеу КС- Бозой КС, Шалқар КС -Самсоновка (Ақбұлақ) КС" магистральді газ құбырын салу мәселесі қаралуда. "ҚазТрансГаз" АҚ 2007 жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланып отырған Инвестициялардың негіздемелерін әзірлеп жатыр.
3.3.3. 3-шара. Телекоммуникация саласын және почта байланысын дамыту
2008-2010 жылдары телекоммуникация саласының дамуының негізгі мақсаты телекоммуникацияның бәсекелестік нарығының серпінді дамуына жағдай туғызу және халықты сапалы және қолжетімді байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету болып табылады.
Міндеттері:
бәсекелестіктің дамуы және мемлекеттік реттеу тетігін жетілдірумен телекоммуникация саласының бәсекелестік қабілетін көтеру.
телекоммуникациялық инфрақұрылымдарды, оның ішінде ауылдық жерлерде, дамыту.
интернет қызметтерінің дамуына және қолжетімділігіне жағдай жасау.
Жоспарланып отырған іс-шаралар:
Телекоммуникация саласын ырықтандыру және телекоммуникация желілерін дамыту бойынша іс-шаралар жалғастырылатын болады.
ұлттық ақпараттық супермагистраль құрылысын аяқтау жоспарланып отыр, сондай-ақ жергілікті телекоммуникация желісін, ұялы байланыс, деректер беру желісін және Интернет қызметін дамыту және жаңарту жалғастырылатын болады.
Ауылдық байланыс желісін дамытуға және жаңартуға бағытталған ауылдық байланыс залалдарын субсидиялаудың қолданыстағы тәртібіне өзгерістер енгізілетін болады.
"KAZSAT-1" байланыс және хабар тарату спутнигінің сыйымдылығын толтыру бойынша жұмыстар жалғастырылатын болады, сондай-ақ "КАZSАТ-2" спутнигін жасау жөніндегі іс-шаралар жүргізілді.
Байланыс нарығына және қызметтің өзіндік құнына егжей-тегжейлі талдау жүргізілетін болады және телекоммуникация саласын ырықтандыру мен телекоммуникация қызметтеріне тарифтерді қайта теңгерімдеу бойынша іс-шаралар жоспары әзірленді, тіркелген және ұтқыр байланыс, сондай-ақ Интернет-қызмет қызметі рыноктарын "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының шектен тыс монополиялауы жойылды.
Ұтқыр байланыс нарығында бәсекелестікті дамыту мақсатында 1800 МГц аумағында радиожиілікті пайдалану бойынша іс-шаралар жүргізілетін болады.
Жергілікті тіркелген байланыс және Интернет-қызмет нарығында бәсекелестік, сондай-ақ осы қызмет түрлеріне тарифтердің төмендеуі басым байланыс операторларының, жергілікті баламалы байланыс операторларының және Интернет провайдерлерінің абоненттік желілеріне регламенттелген тең құқылы қолжетімділік арқылы қамтамасыз етілетін болады.
Күтілетін нәтижелер:
2008 жылы:
тіркелген телефон желісінің тығыздығы елдің 100 тұрғынына шаққанда 23 құрайды;
ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы - елдің 100 тұрғынына шаққанда - 60;
жергілікті телекоммуникация желісін цифрландыру деңгейі - 90%;
Интернет пайдаланушылар тығыздығы - елдің 100 тұрғынына шаққанда 10;
2009 жылы:
тіркелген телефон желісінің тығыздығы елдің 100 тұрғынына шаққанда 24 құрайды;
ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы - елдің 100 тұрғынына шаққанда 95;
жергілікті телекоммуникация желісін цифрландыру деңгейі - 95%;
Интернет пайдаланушылар тығыздығы - елдің 100 тұрғынына шаққанда 13;
2010 жылы:
тіркелген телефон желісінің тығыздығы елдің 100 тұрғынына шаққанда 27 құрайды;
ұялы байланыс абоненттерінің тығыздығы - елдің 100 тұрғынына шаққанда 100;
жергілікті телекоммуникация желісін цифрландыру деңгейі - 98%;
Интернет пайдаланушылар тығыздығы - елдің 100 тұрғынына шаққанда 15;
Осының нәтижесінде ақпараттық қоғамның технологиялық негізі ретіндегі тиімді және дамыған телекоммуникациялық инфрақұрылымның экономикалық дамуына мүмкіндік беретін телекоммуникация қызметі нарығының оңтайлы құрылымы жасалатын болады.
Почта байланысы саласында, почта қызметтері нарығында бар үрдістерді ескере отырып баламалы операторлардың пайда болуына, ең алдымен жергілікті почта желілерінде почта саласының инвестициялық тартымды секторға айналуына мүмкіндік беретін жағдай жасау қажет.
Халықты және экономиканың субъектілерін ұсынылатын почта және жинақтау қызметтерінің барлық түрлерімен толық қамтамасыз ету, бірқатар қызметтерге оның ішінде, баспа басылымдарын таратуға тарифтерді азайту және бәсекелестікті дамыту мақсатында 2008-2010 жылдары әлеуетті бәсекелестік қызмет секторының бөлінуін және жергілікті почта желісі операторларының пайда болуы қарастырылған почта қызметі нарығын қайта құрылымдау жүзеге асырылатын болады. Бұл ретте халыққа тұрған аумағына қарамастан белгіленген сапада қызмет ұсыну кепілдендірілетін, халыққа әмбебап почта қызметін көрсету мәртебесі реттелетін болады.
Сонымен бірге Ұлттық почта операторының магистралдық почта желісінің және инфрақұрылымының одан әрі дамуы мен жаңаруы жалғастырылады, ол үшін Ұлттық почта операторының мына міндеттерді шешуі қажет:
"Қазпочта" АҚ материалдық-техникалық базасын жетілдіру және осы заманғы технологияларды енгізу;
почта-жинақтау қызметтерін ұсыну сапасын көтеру;
осы заманғы банк өнімін және Интернет-бағытталған қызметтерді енгізу үшін көрсетілетін қызметтер аясын кеңейту және технологиялық базасын құру;
почта-жинақтау қызметтерін дамыту үшін қаржы тетіктерін қалыптастыру;
осы заманғы басқару технологияларын енгізу.
Өңірлік желі және магистралдық маршруттарды оңтайландыруды қарастыратын почта жөнелтілімдерін жеткізу жиілігі мен мерзімдерін ұлғайтуды қоса алғанда почта байланысын пайдалану көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған іс-шаралар басым деп анықталды.
Көзделген мақсаттарды және алға қойылған міндеттерді орындау почта-жинақтау қызметін көрсету сапасын аса жоғары деңгейде көрсетуге мүмкіндік беретін Ұлттық почта операторының материалдық-техникалық базасын жақсартуға мүмкіндік береді, атап айтқанда:
облыстың ішкі бағыттары бойынша почта тасу жиілігін аптасына 5 ретке дейін, ауданның ішкі бағыттары бойынша аптасына 3 ретке дейін ұлғайтуға;
еліміздің барлық аумағы бойынша почта ақша аударымдары бір күн ішінде жүзеге асырылады, тұтастай алғанда магистралдық бағыттар бойынша почта жөнелтілімдерін жеткізу мерзімі»"күн+4" құрайды.
3.3.4. 4-шара. "Электрондық үкіметті" дамыту
Ақпараттық қоғамды қалыптастыруға Қазақстанның одан әрі алға басуы үшін "электрондық үкімет" қалыптастырудың 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы әзірленетін болады.
2008 жылы мемлекеттік органдардың транзакциялық электрондық қызметтерін көрсету - "электрондық үкімет" дамытудағы үшінші кезеңі басталады.
Осы мақсатпен қызметтің негізгі бағыттары Төлем шлюзін құру мен электрондық төлемді жүргізуді нормативтік құқықтық қамтамасыз етуге, сондай-ақ төлем инфрақұрылымын дамытуға шоғырландырылатын болады.
Тұтастай алғанда электрондық төлемнің инфрақұрылымын құру екінші деңгейдегі банктермен іс-қимылды қамтамасыз етуді ұйымдастыруды, төлем шлюзінің бағдарламалық қамтамасыз етілуін енгізуді және "электрондык үкімет" веб-порталымен және ведомствалар мен әкімдіктердің ақпараттық жүйелерімен оны біріктіруді қамтиды.
"Электрондық үкіметтің" қызмет істеуінің табысты болуы электрондық қызметтерді халықтың қаншалықты қажетсінуіне байланысты болады, бұл Қазақстан үшін ерекше өзекті болып отыр.
Осы міндеттерді шешу үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 13 қазандағы N 995 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру жалғасатын болады, мыналар оның негізгі нәтижелері болып табылатын:
Қазақстан халқының компьютерлік сауаттылығының деңгейін 20 %-ға жеткізу;
Қазақстанда Интернет және е-пайдаланушылардың деңгейін 20 %-ға жеткізуді;
азаматтардың күнделікті өмірінде ақпараттық ресурстардың маңызын арттыру.
Күтілетін нәтижелер:
Қазақстан 2008 жылы ішінара "транзакцияның болуы" элементтері бар "интерактивтің болуының" 3-кезеңіне қол жеткізген мемлекет ретінде тұғырландырылатын болады.
Интерактивті кезеңді іске асыру Қазақстанды е-үкіметтің барынша тиімді жүйелерін құрған 60 елдің қатарына шығарады.
2008-2010 жылдарға арналған транзакциялық кезеңді іске асыру шеңберінде мынадай нәтижелерге қол жеткізу болжануда:
"электрондық үкімет" инфрақұрылымының құрамдас бөліктерімен біріктірілген және азаматтардың қажеттілігіне бағытталған мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесін дамытуға;
мемлекеттік органдардың қосарласқан немесе қажетсіз операцияларынан бас тартуға әкелуге тиіс жетілдірілген нормативтік базаға;
Қазақстан Республикасы халқының Интернет желісінде қатысуы кеңейіп, кемінде 20 %-ды құрайды, бұл осы кезең үшін әлемдегі елдердің көрсеткішімен сәйкес келеді;
азаматтардың кез келген нүктеден кез келген мемлекеттік органмен операция жүргізуін қамтамасыз ететін транзакциялық қызметтерді дамытуға.
3.4. 4-басымдық. Экономиканы жаңғырту және әртараптандыру
3.4.1. 1-шара. Отын-энергетикалық ресурстарды және энергетикалық сектордың әлеуетін ұтымды пайдалану
Тау-кен өндіру өнеркәсібі
2008-2010 жылдары мұнай өнеркәсібінің негізгі мақсаты жаңғыртуды жүргізу, өндірістің озық технологияларын пайдалану және енгізу есебінен саланың серпінді дамуы болып табылады.
Мұнай өнеркәсібінде Каспий теңізінің қазақстандық секторының көмірсутек ресурстарын тиімді игеруді және ірі кенорындарында мұнай өндіруді арттыруды қамтамасыз ету үшін мынадай міндеттер шешілетін болады:
Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 16 мамырдағы N 1095 Жарлығымен қараңыз.U101105 бекітілген Каспий теңізінің қазақстандық секторын игерудің мемлекеттік бағдарламасының екінші кезеңін, (2006-2010 жылдар) іске асыру; Қараңыз.U101105
мұнай-газ кешені үшін бәсекеге қабілетті тауарлар мен қызметтерді ұсыну үшін жоғары дәрежелі қосылған құны бар салаларды дамытуға жағдайлар туғызу;
мұнай мен газды тереңдетіп өңдеуді дамыту және мұнай өнімдерін өндіруді ұлғайту.
Мұнай өндіру көлемін ұлғайту мақсатымен қабаттардан мұнай өндіруді арттыру үшін, сондай-ақ энергетикалық және еңбек шығындарын азайтатын техникалық құралдарды, жаңа әдістер мен технологияларды енгізу жалғасатын болады.
Газ ресурстарын ұтымды пайдалану және экологиялық жүктемені төмендету мақсатымен жер қойнауын пайдаланушылардың ілеспе газды кәдеге жарату жөніндегі іс-шараларды орындауымен жағатын газдың көлемін төмендетуді қамтамасыз ету жөнінде белсенді жұмыс жүргізілетін болады.
2009 жылға қарай алауларда газ жағу 7 еседен астам қысқарады және 430 млн. куб. метрді құрайды.
Күтілетін нәтижелер:
көмірсутектердің барланған қорларының өсуін қамтамасыз ету және өндіруін тұрақты жоғары деңгейге шығару;
Каспий құбыр консорциумының мұнай құбырларын кеңейтуді көздейтін көмірсутектерін тасымалдаудың мультимодальді экспорттық жүйесін құру жөнінде жұмыстарды жалғастыру, Ақтау - Баку - Тбилиси - Джейхан бағыты бойынша мұнай тасымалдау жүйесін құру, Қазақстан-Қытай құбыр құрылысының жобасы бойынша жұмыстарды жалғастыру (ІІ-кезең).
Теңіз кенорнында шикі мұнайды айдауды және екінші буынды зауыт құрылысының жобасын аяқтау.
Павлодар мұнай-химия зауытында қуаты сағатына 20 мың текше метрді сутегі өндірісінің қондырғысы бойынша құрылыс жұмыстарын жалғастыру, бұл дизель отынын сумен тазалау қондырғысын сутекпен жабдықтау проблемасын шешуге және күкірт қоспаларынан тауарлық өнімдерді тазалау дәрежесін ұлғайтуға және өнім сапасын ЕВРО еуропалық стандарттарға дейін көтеруге мүмкіндік туғызады.
Шымкент мұнай өңдеу зауытында зауытты дамытудың перспективалық жоспары әзірленуде, оған сәйкес ағымдағы жылдың соңына дейін 2008-2009 жылдары құрылысы жүргізілетін зауытты жаңғыртудың техникалық-экономикалық негіздемесінің әзірлігін аяқтау жоспарлануда, ол әлемдік стандарттарға сәйкес өндірілген өнімнің сапасын жақсартуға, жоғары қосылған құнмен шығарылатын мұнай өнімдерінің ассортиментін кеңейтуге мүмкіндік береді.
Газ саласында жобаларды іске асырудың басты мақсаты газ өндіруді ұлғайтудан және ішкі ресурстарды ұтымды пайдаланудан әлеуметтік-экономикалық нәтиженің, сондай-ақ ішкі нарықтың қажеттілігін толық қамтамасыз ету мен елдің экспорттық әлеуетін одан әрі өсіру мақсатында газ көлік жүйесінің транзиттік мүмкіндіктерін арттыру болып табылады, ол мынадай бағыттар бойынша жұмысты көздейді:
Кенорындарында ілеспе өндірілетін газды барынша кәдеге жаратуды қамтамасыз ету және қажетті экологиялық талаптарды қамтамасыз ете отырып мұнай мен газ конденсатын өндіру жөніндегі қуаттарды одан әрі ұлғайту үшін мүмкіндіктер жасау.
Электр энергетикасын, табиғи және сұйытылған газды жеткізу жөнінде елдің энергетикалық тәуелсіздігіне қол жеткізу, сондай-ақ мұнай-химия өнімдерінің жекелеген түрлері бойынша импорт алмастыру бағдарламасын іске асыру.
Табиғи газды тұтынудың бұрынғы қалыптасқан мөлшерін қалпына келтіре отырып тарату желісінің деңгейінде табиғи газбен республика халқы мен өнеркәсіп кәсіпорындарын апатсыз және үздіксіз жабдықтауды және жаңа өңірлерді газдандыру есебінен газ нарығын одан әрі дамытуды қамтамасыз ету.
Табиғи газдың өсіп келе жатқан көлемінің халықаралық транзитін қамтамасыз ету үшін республиканың газ көлігі магистралінің транзиттік қуатын дамыту және қолданыстағы құбыр жүйесінің активтерін неғұрлым тиімді пайдалану.
Табиғи және сұйытылған газ бойынша елдің экспорттық әлеуетін, сондай-ақ өндірілген газ бен тереңдете өңделген газ өнімінің ілеспелі құрамдас бөлігін ұлғайды.
Жоғарыда көрсетілген мақсатқа жету үшін нақты ұйымдастыру-техникалық іс-шаралары мен инвестициялық жобаларды іске асыру көзделеді, ол мына міндеттерді шешуді көздейді:
Газ қорлары бойынша ресурстық әлеуетті ұлғайту және ілеспе газды кәдеге жарату жөніндегі іс-шараларды енгізе отырып жаңа газ және мұнай-газ кен орындарын игерумен оны өндіру қуаттылығын дамыту.
Импорт алмастыру бағдарламасы шеңберінде сұйытылған газ өндіру мен мұнай-химияның басқа да өнімдерінің көлемін ұлғайта отырып өндірілетін газды өңдеу және кәдеге жарату жөніндегі қуаттарды жаңғырту және жаңадан салу.
Жаңа аумақтарды газдандырудың өңірлік бағдарламасын әзірлеу және іске асыру мен коммуналдық шаруашылықта, электр энергетикада, автокөлікте және т.с. газды пайдалану саласын кеңейту.
Оларды пайдаланғанда техникалық және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін газ көлігі жүйесінің объектілерін техникалық жаңғырту жөніндегі шараларды іске асыру, сондай-ақ жаңа газ құбырларын салу мен сыртқы нарыққа табиғи газды тасымалдау жөніндегі экспорттық бағыттарды белгілеу.
Газ саласының нормативтік базасын қайта қарау, табиғи газды тасымалдау кезінде газ тасымалдау жүйесі субъектілерінің ұйымдық құрылымдарын оңтайландыру және тариф белгілеу жүйесін жетілдіру.
Салаға мамандарды тарту үшін жағдай жасау.
Көмір саласындағы негізгі мақсат жер қойнауын ұтымды пайдалану, көмір кенорындарын игерудің озық технологияларын енгізу есебінен көмір өнімдеріне отандық және шетелдік тұтынушылардың сұранысын қамтамасыз ету болып табылады.
Осы мақсатқа жету үшін 2008-2010 жылдары мынандай міндеттер шешілетін болады:
қазіргі шахталық және карьерлік қорларды жаңғырту, пайдасы жоқ шахталарды жабу;
көмір өндіру техникалары мен технологияларын жетілдіру;
көмірді тереңдете өңдеу технологияларын енгізу, ілеспе пайдалы қазбаларды кешенді пайдалану және шетелдік және отандық инвесторларды тарта отырып шахталық метанды өндіру;
ферроқорытпаларды ендіру үшін шұбаркөл көмірінің негізінде жылына 300 мың тоннаға дейінгі көлемде арнайы кокс өндіру;
Екібастұз таскөмір бассейні мен Шұбаркөл көмір кенорнын игеру және кен шығарудың кешенді жоспарларын орындау;
Қабылданған шаралар көмір өндіру көлемін 2006 жылғы 96,3 миллион тоннадан 2010 жылы 100 миллион тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік береді.
Атом өнеркәсібі
Мақсаты - еліміздің өскелең қажеттіліктерін және түпкілікті өніммен нарыққа шығуын қамтамасыз ететін еліміздің энергетикалық әлеуетін арттыру.
Міндеті - атом энергетикасының негізін жасау.
Уран кеніштерін, уран өндіруші саланың және оған шектес аудандардың инфрақұрылымдары мен әлеуметтік салаларын дамытудың инвестициялық бағдарламаларын орындау жалғасады.
Уран отынын Қытайға жеткізу туралы келіссөздерді одан әрі жүргізу.
2008-2010 жылдары бірлескен кәсіпорындарда мыналар бойынша қызметтер жалғасатын болады:
табиғи уран өндіру бойынша - "Ақбастау" бірлескен кәсіпорны" акционерлік қоғамы;
Қазақстанның, Ресейдің және үшінші елдердің нарығына шағын және орташа қуатты атом реакторлық қондырғылары бар энергетикалық блоктарының инновациялық жобаларын игеру және жылжыту бойынша - "Атом станциялары" акционерлік қоғамы;
байытылған уранды өндіру және уранды байыту жөнінде қызметтер көрсету бойынша - "Уран байыту орталығы" жабық акционерлік қоғамы.
Іс-шараларды іске асыру Қазақстанға:
Қазақстан аумағындағы сияқты, басқа елдердің аумағында да реакторлардың мүлде жаңа түрлерін әзірлеуге, салуға, қолдауға қатысуға мүмкіндік береді;
әлемдегі ең арзан табиғи уранды байыту технологияларына қол жеткізетін болады, бұл Қазақстан аумағында отын жинақтауларын өндіру үшін пайдаланылатын өзінің байытылған уранын алуға мүмкіндік береді.
2008-2009 жылдары "ҮМЗ" акционерлік қоғамы базасында конденсаторлар шығаратын әлемдік жетекші Кеmet фирмасымен бірлесіп тантал конденсаторлар өндірісін құру мүмкіндігі қаралуда. Бұл аса сапалы өңделген өнім жасауға мүмкіндік береді және сыйымдылығы үлкен конденсаторлық ұнтақтарды өткізуді қамтамасыз етеді, оны өндіру қазіргі кезде "ҮМЗ" акционерлік қоғамының тантал өндірісінде жасалуда.
Отандық бериллий нарығын дамыту үшін құрамында бериллий бар материалдарды дамыту бойынша жұмыстар жүргізілетін болады. Осыған байланысты»"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы бериллийді қолдану мүмкіндіктерін зерттеуге кірісті.
2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар:
Қазақстанда атом электр станциялары құрылысының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу (12,4 млрд. теңге);
Ангарск қаласында "Уран байыту орталығы" қазақстан-ресей бірлескен кәсіпорнының уран байытатын өндірістерге арналған жобалау-сметалық құжаттамаларын әзірлеу.
Электр энергетикасы саласы
Мақсат - экономика мен Қазақстан халқының электр және жылу энергиясына қажеттілігін қамтамасыз ету.
2008-2010 жылдары Қазақстанның электр энергетикасының бар қуат көздерін жаңғырту және жаңа қуат көздерін енгізу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экспорттық және транзиттік мүмкіндіктерін іске асыру электр энергетикасы саласының міндеттері болып табылады.
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2007 жылғы 31 мамырдағы өкімімен бекітілген Қазақстан Республикасының 2007-2015 жылдарға арналған электр энергетикасы саласын дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарымен 2008-2010 жылдары электр энергетикасы объектілерін қайта құру, кеңейту, техникалық қайта жарақтау мен жаңа құрылыс бойынша жобаларды іске асыру көзделуде.
Электр энергиясын өндіру секторында:
мемлекеттік жеке серіктестіктің концессиялық негізінде Астана қаласында жылу электро орталығының-3, Қарағанды қаласында жылу электро орталығының-4, Балқаш жылу электро станциясын, Қызылорда газ турбиналық электро станциясының, Бұлақ және Кербұлақ су электро станциясының құрылыстарын бастау көзделіп отыр;
республикалық және жергілікті бюджеттердің, сондай-ақ "Самұрық" акционерлік қоғамының мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамының және инвесторлардың қаражаты есебінен Алматының ЖЭО-1, ЖЭО-2, ЖЭО-3 қайта жаңарту, жаңғырту және кеңейту және жалғастырғыш жылу магистралін және электр желілері объектілерін салу жүзеге асырылатын болады;
меншік иелері қаражатының есебінен Рудный ЖЭО-да (кеңейтілу 63 МВт), Өскемен ЖЭО-да, (кеңейту 80 МВт), Қарағанды 1-МАЭС-те жыл сайын (3x50 МВт) турбиналарды іске қосу, сондай-ақ блоктарды кезең-кезеңімен жаңалау, Екібастұз ГРЭС-1-де жұмыс істемейтін N 8-блокты қалпына келтіру және Ақсу РРЭС-інде блоктарды кезең-кезеңімен қайта жаңалау.
Бұдан басқа, меншік иелері қаражатының есебінен Қарағандының ЖЭО-2 және ЖЭО-3 тиісінше 185 және 140 МВт кеңейту белгіленіп отыр.
Электр энергиясын беру және тарату секторында:
"Солтүстік-Оңтүстік" транзитінің 500 кВ екінші желісін салуды аяқтау;
"Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы" 500 кВ өңіраралық электр беру желісін салуды аяқтау;
Ұлттық электр желілерін жаңғырту жобасының 1-кезеңін аяқтау;
энергетикалық тарату компаниялары желілеріндегі техникалық қайта жарақтау және жаңа құрылыстар салу.
Республикалық және жергілікті бюджет қаражаты есебінен Қазақстанда шамамен Маңғыстау атом энергетикалық комбинатының алаңында атом электр станциялары құрылысының және Алматы, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстарының Қорғас, Көксу, Шілік, Күршім, Майдантал, сарқырамаларында су электр станцияларының техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу қажет.
Бұдан басқа, Қостанай және Батыс Қазақстан өңірлерінде жылу станцияларын салу негізділігіне техникалық-экономикалық зерттеулер жүргізу қажет.
Қайта құру, техникалық қайта жарақтандыру және жаңа құрылыс бойынша келесі жылдары да электр энергетикасы салаларындағы жобаларды іске асыру көзделуде.
3.4.2. 2-шара. Экономика секторларын индустриялық-инновациялық дамуы
Ескерту. 3.4.2-кіші бөлімге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.05.16 N 463 Қаулысымен.
Өңдеу өнеркәсібін дамыту
Мақсат - Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясының екінші кезеңін іске асыру.
Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясының екінші кезеңі бәсекеге қабілетті өндірісті жаппай қарау мәселелерін шешуі тиіс.
Міндеттер:
2008-2010 жылдары өңдеуші өнеркәсіпте жылдық орташа өсу қарқынын 103-105%-дан кем емес мөлшерде қамтамасыз ету;
2010 жылға қарай қайта өңдеу өнеркәсібінің өнеркәсіп өнімінің жалпы көлеміндегі үлес салмағын 38,8%-ға жеткізуді қамтамасыз ету;
жоғарғы шектегі өңдеуші сектордың тартымдылығын:
ынталандыру шаралары (салықтық, кедендік, инвестициялық және т.б.);
кредиттік қаржыландырудың қол жетерлік көздерін қамтамасыз ету;
кадрлармен, әсіресе кәсіби-техникалық бағыттағы, қамтамасыз ету мәселелерін шешу арқылы арттыру;
серпінді жобаларды іске асыруды:
әр өңірдің ерекшелігін, минералды және кадрлар ресурстарының, сондай-ақ өткізу нарығының болуын есепке ала отырып өндірістік күштерді перспективті орналастыру картасын әзірлеу;
өндірістік объектілерді жаппай іске қосуды инфрақұрылымдық қолдау арқылы жеделдету.
Қойылған міндеттерден басқа 2008-2010 жылдары келесі жұмыстар жалғасады:
технологияларды жаңарту негізінде өнеркәсіптің технологиялық деңгейін арттыру үшін тікелей инвестициялар тарту; инновациялық инфрақұрылымды, ғылымды қажетсінетін өндірістер құру және олардың негізінде өнеркәсіпте жаңа жоғары технологиялық секторларды кезең-кезеңімен қалыптастыру;
өнім сапасы мен сапаны басқарудың халықаралық стандарттарына өтуді қамтамасыз ету;
ішкі және сыртқы нарықта өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, тауар өндірудің номенклатурасы мен көлемін ұлғайту;
қосылған құны жоғары өнім шығару жөніндегі өндірісті ұйымдастыру.
2006 жылмен салыстырғанда 2010 жылы мыналар күтіледі:
өңдеуші өнеркәсіпте өндірілген өнімнің жалпы қосылған құнының көлемінің нақты алғанда 1,2 есе өсуі;
өңдеуші өнеркәсіпке жыл сайынғы инвестициялардың көлемін 1,5 есеге ұлғайту;
шикізаттық емес экспорттың көлемін 1,4 есеге ұлғайту;
өңдеуші өнеркәсіптің негізгі қорларының орташа тозу көрсеткішін кемінде 10 %-ға азайту;
өңдеуші өнеркәсіптегі еңбек өнімділігін кемінде 30 %-ға ұлғайту;
өңдеуші өнеркәсіпте бестен астам»"серпінді" жобаларды іске асыру.
Кластерлік даму (басым салалар бөлінісінде)
2008-2010 жылдары тағам өнімдері, тоқыма өнеркәсібі, құрылыс материалдары, металлургиялық өнімдер, мұнай-газ машина жасау, туристік қызметтер және көліктік-логистикалық қызметтер кластерлік дамуы 2005 жылы бекітілген олардың жоспарларының негізгі бағыттарына сәйкес болады.
Мұнай-газ машиналарын жасау
2008-2010 жылдары мұнай-газ машиналарын жасау кластерін дамыту бойынша іс-шаралар жоспары шеңберінде машина жасау саласында 13 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр.
Жергілікті кәсіпорындарда жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді және мұнай-газ саласы үшін қызмет көрсетулердің игерілуі мүмкін негізгі түрлері анықталды.
Орта мерзімді перспективада мынадай өндірістерді іске асыру жоспарланып отыр:
"ҚазҚұбырөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде сорғылық-сығымдау құбырларын және оларға муфталар өндірісін ұйымдастыру;
"БҚМЖК" акционерлік қоғамының газ сығымдайтын станциялар мен газ толтыратын кәсіпорындар үшін жабдықтар шығару;
"Металлбұйымдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде металконструкцияларын ыстықтай мырыш жалату бойынша қызметтерді өндіруді ұйымдастыру;
"БҚМЖК" акционерлік қоғамының колтюбингілік қондырғыларды кешенді өндіруі;
химиялық реагенттерді дозамен беретін қондырғыларды өндіру.
Металлургия
2008 жылы металлургия кластерін дамыту мен құру жоспары шеңберінде Теміртау қаласында Индустриялдық парк құру жобасын іске асыру жалғасады.
Қазіргі кезде "Silicium Kazakhstan" компаниясының металл кремний өндіру бойынша жоба Индустриалды паркте іске асырылуы жоспарланып отырған алғашқы "серпілісті" жобалардың бірі болып табылады.
Орта мерзімді кезеңде индустриалды аймақты жобалармен толықтыру бойынша жұмыс жалғасатын болады. Жаңа кәсіпорындардың қызметі металлургияда 4-5 қайта бөліс өнімдерін, қосылған құны жоғары машина жасау өндірісіне бағытталатын болады. Бұл ретте, отандық және шет елдік ғалымдар мен конструкторлар әзірлеген инновациялық технологиялар қолданылатын болады.
Көліктік логистика
Мақсат - Қазақстан экономикасы мен халқының тасымалдарға және транзиттік тасымалдардың әлемдік нарықтарында табысты бәсекелестікке баламалы талаптарына және көліктік кешен қызметінің даму деңгейіне қол жеткізуді қамтамасыз ету.
Көліктік-логистикалық қызметтер кластерінің ерекшелігі күшінде оның оқшаулануы аумақтық-функционалдық сипатқа және өз ерекшелігіне ие: біріншіден, кластердің шешуші буыны жеткізу бағыттары, жүк ағындарының жолын кесу және туындатудың ірі тораптары болады, екіншіден кластердің әрекетін көліктік-логистикалық және қосымша қызметтерді көрсететін кәсіпорындар орналасқан барлық аумақтарға тарату қажет.
Бірінші кезеңде екі пилоттық жобаны іске асыру көзделеді: Алматы қаласында көліктік-логистикалық орталықты және жаңа Еуразиялық көліктік бастама "NELTI" ұйымдастыру.
Екінші кезеңде клиентке көліктік-экспедициялық қызмет көрсетудің кешенді жүйесін құру көзделеді: көліктік-экспедициялық қызмет көрсетуге тапсырыстар қабылдаған кезде жоспарлы, тасымалдау, коммерциялық және есептік операцияларды әзірлеу және ресімдеу.
Кластерді дамытуды қамтамасыз ету үшін мынадай іс-шаралар кешенін жүргізу көзделеді:
халықаралық теміржол дәліздерін халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келтіру және өткізу қабілеттілігін ұлғайту;
автомобиль жолдарының желілерін оңтайландыру жөніндегі зерттеулер жүргізу;
контейнерлік және интер-мультимодалдік тасымалдаулардың дамуын жетілдіру;
тасымалдаулардың динамикасы мен қауіпсіздігінің мониторингі үшін көліктік деректер базасымен ақпараттық-талдамалық жүйелерді жасау;
жылжымалы құрамды жаңарту және жаңғырту үшін жеке инвестицияларды тарту.
Тоқыма өнеркәсібі
Оңтүстік Қазақстан облысында»"Оңтүстік" арнайы экономикалық аймақ ұйытқы болып табылатын "Тоқыма өнеркәсібі" кластерін кезең-кезеңімен іске асыру жүзеге асырылатын болады.
Бірінші кезең, 2007 - 2009 жылдар: инфрақұрылымдарды салу, инвестициялар тарту, арнайы экономикалық аймақ (бұдан әрі - АЭА) аумағында кәсіпорындар құрылысын бастау.
Екінші кезең, 2010-2012 жылдар: кәсіпорындар құрылысын салу және АЭА аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру; 65 млрд. теңге көлемінде инвестициялар тарту.
2008 жылы АЭА инфрақұрылымының 2,9 млрд. сомасына бірінші кезеңінің құрылысын салу жалғасады, ол аяқталған соң АЭА аумағында инвестициялық жобаларды іске асыру жоспарлануда. АЭА құру және дамыту бойынша жұмысқа "Оңтүстік" ӘКК тартылатын болады.
Құрылыс материалдары
Қазақстанда соңғы жылдары тұрғын үй, өндірістік ғимараттар, әлеуметтік-мәдени мақсаттағы объектілердің, жолдардың және басқа құрылыс көлемінің өсуі байқалуда.
2008-2010 жылдары құрылыс материалдары өнеркәсібін дамыту бағдарламасын іске асыру жалғасатын болады.
"Құрылыс материалдары" пилоттық кластерін жасау мен дамыту жөніндегі жоспарда заңнамалық сипаттағы жалпы жүйелік мәселелерден және жалпы салалық іс-шаралардан басқа, 3 пилоттық кластер айқындалды.
"Астана қаласының құрылыс материалдары" индустриялық аймағы құрылды.
Алматы облысында акционерлік қоғам түріндегі кластер құрылды, саланың жұмыс істеп тұрған кәсіпорындары оның құрылтайшысы болады. Бірлестік әмбебап маркетинг базасын құру мен өнімнің жаңа бәсекеге қабілетті түрлерін өндіруді ұйымдастыруға инвестициялар тартудан бастап кластерге барлық қатысушылар үшін шикізатты, жинақтауыштарды көтерме саудада сатып алу есебінен өнімнің өзіндік құнын төмендетуге дейінгі мәселелердің кең ауқымын шешетін болады.
Қызылорда облысында қуаттылығы жылына 180 мың тонна флоат-шыны өндіру бойынша зауыт құрылысы жөніндегі жобаны іске асыру базасында кластер құрылды. Зауытты пайдалануға беру 2009 жылдың 2-тоқсанына жоспарланып отыр, коммерциялық қуаттылыққа - 2010 жылы қол жеткізіледі.
Тамақ өнеркәсібі
Мақсат - ішкі өндірісті кеңейту және интеграциялық байланыстарды қалыптастыру және мемлекеттік реттеулерді жетілдіру негізінде отандық тамақ өнеркәсібі өнімдерінің ішкі өндірісін және бәсекелестігін арттыруын кеңейту үшін жағдайлар жасау.
Міндеттер:
агроиндустриялық технологиялар негізінде шикізат базасын дамыту;
инновациялық және жоғары технологиялық өндірісті енгізу;
халықаралық үйлестірілген техникалық регламенттер мен стандарттар әзірлеу;
ішкі және сыртқы рыноктағы сатулардың көлемін кеңейту;
отандық тамақ өнімдерінің брэндтерін қалыптастыру;
мемлекеттік реттеудің нормативтік құқықтық базасы мен тетіктерін жетілдіру.
Республиканың негізгі астық белдеуі Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында экспортқа бағытталған дәнді дақылдарды қайта өңдеу кластерін дамыту.
Мақсат - өндіріс қуаттарын жаңғырту және сыртқы нарыққа экспорт көлемін көбейту есебінен астықты қайта өңдеу және оның өнімдерін өңдеу кешенділігін арттыру.
Міндеттер:
экспортқа шығарушылар - дәнді дақылдарды қайта өңдеушілер кластерін құру;
қайта өңделген астық өнімдерін сыртқы рынокқа жылжыту бойынша ұйымдастыру шараларын іске асыру;
ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарын экономикалық қолдау шараларын қолдану;
астықты тереңдетіп қайта өңдеу жөніндегі өндірістерді дамыту.
Іс-шаралар:
республикада астықты қайта өңдеудің экспорттық әлеуетін ұлғайтудың мемлекеттік стратегиясын әзірлеу;
Қазақстан ұнын саяси қамқорлыққа алу, дипломатиялық корпустар мен Қазақстан Республикасының сауда өкілдіктерін тарту;
техникалық мәселелерді шешу (жылжымалы құрамдарды беру, оның сапасы).
Күтілетін нәтижелер:
сыртқы нарықтарда Қазақстан өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
қайта өңделген астық өнімдері экспортының келемін ұлғайту;
отандық компаниялар арасындағы теріс пиғылды бәсекелестікті төмендету және баға демпингін жою;
құрғақ клейковина өндірісі көлемін ұлғайту.
Алматы, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарында бәсекеге қабілетті жеміс-көкөніс кластерін дамыту.
Мақсат - жеміс-көкөніс өнімдері өндірісін ұлғайту, ішкі рынокты қанықтыру және жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеуді дамыту.
Міндеттері:
таза сұрыпты отырғызылатын көшеттерді және тұқымдарды өсіру үшін көкөніс дақылдарының жеміс питомниктері мен тұқым шаруашылығын қалпына келтіру мен дамыту;
сапа және ауыл шаруашылығы шикізаты мен тамақ өнімдері зертханаларының материалдық техникалық базасын жақсарту;
жеміс-жидек дақылдары және жүзімнің көп жылдық көшеттерін сақтау;
ISО және НАССР сапа манеджменті жүйесін сертификаттау және енгізу, халықаралық үйлестірілген техникалық регламенттер мен стандарттар дайындау;
қайта өңдеуге жарамды жеміс-көкөніс дақылдары өндірісін ұлғайту;
жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеу бойынша өндірістерді ұйымдастыру және дамыту.
Іс-шаралар:
таза сұрыпты отырғызу көшеттері мен тұқымдарды өсіру үшін жеміс питомниктерін және көкөніс дақылдарының тұқым шаруашылығын қайта қалпына келтіру және дамыту шараларын әзірлеу;
қайта өңдеуге жарамды жеміс-көкөніс дақылдары тұқымдарының өндірісін ұлғайту жөніндегі шараларды әзірлеу;
Алматы облысының Қарасай ауданының Шамалған ауылында және Еңбекшіқазақ ауданының Шелек ауылында жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеу бойынша екі зауыт салу;
Қазақстанның сертификациялау жөніндегі органдары мойындайтын тамақ өнімдеріне берілген сертификаттарды тану рәсімдерін жеңілдету;
жеміс-көкөніс өнімдері өндірісінің инфрақұрылымын қалыптастыру бойынша шаралар әзірлеу;
көкөніс сақтау қоймаларын қалпына келтіру;
тұқым шаруашылығы шаруашылықтарын дамыту;
ауыл шаруашылығы өнімдерінің көтерме базарларын ұйымдастыру;
ауыл шаруашылығы шикізаттары мен тамақ өнімдерінің сынақ зертханалары үшін оларды ИЛАК мүше - органы ретінде халықаралық (180 17025) тіркеуге дайындау үшін персоналдарын даярлау.
Күтілетін нәтижелер
жеміс-көкөніс өнімдерін қайта өңдеу мен өндірісінің көлемін ұлғайту, ішкі азық түлік нарықтарын қанықтыру және экспорттың үлес салмағын арттыру.
Қостанай облысында экспортқа бағытталған бәсекеге қабілетті сүт кластерін дамыту.
Мақсат - сүттің жалпы өндірісі көлеміне шаққандағы оны қайта өңдеу үлесін ұлғайту.
Міндеттер:
облыстың ауылдық округтарында мал түрлерінің аудандастыру бағыты бойынша базалық шаруашылықтар ұйымдастыру;
шикізат пен дайын өнімнің сапасын бақылау жөніндегі зертханалар базасын дамыту, оларды техникалық қайта жарақтандыру;
облыстық бюджет қаражатынан асыл тұқымды мал басын сатып алуды субсидиялау.
Іс-шаралар:
мына жолдармен сүт бағытындағы орта - ірі тауарлы шаруашылықтардың дамуын ынталандыру:
мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау;
арнайы техника мен жабдықтар лизингіне кредит беру (жемазық жинау комбайндары, азық араластырғыштар, азық таратқыштар, сауу агрегаттары, суытқыштар, пастеризаторлар, транспортерлар, автосуарғыштар, арнайы автокөліктер);
ауылшаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарға олардың айналым қаражатын толтыруға берілген кредиттер бойынша екінші деңгейдегі банктердің сыйақы ставкаларын субсидиялау;
ISО және НАССР негізіндегі сапа менеджменті жүйесін әзірлеуге, енгізуге, сертификаттауға тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының шығындарын субсидиялау;
ғылыми-өндірістік орталықтардың сүт өнімдерінің жаңа түрлерін, оның ішінде, қойытылған сүт өндіру технологияларын әзірлеу.
Күтілетін нәтижелер
мал табыны құрылымында жоғары өнімді асыл тұқымды мал басының және мал шаруашылығында қарқынды және өнеркәсіптік технологиялар бойынша жұмыс істейтін шаруашылықтардың үлес салмағын арттыру;
эпизоотиялық салауаттылық, өнімді сату нарығына бөгетсіз шығу;
сүт өнімдерінің бәсекеге қабілетті жаңа түрлерін өндіру, ішкі нарықты қанықтыру.
Туризм
Мақсат - сырттан келушілер туризмі және ішкі туризм көлемін ұлғайту есебінен мемлекет пен халық кірісінің тұрақты өсуін, халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін бәсекеге қабілетті туристік индустрия құру.
Міндеттер:
туризм инфрақұрылымын дамыту;
туризмді мемлекеттік реттеу мен қолдаудың тиімді тетігін жасау;
елдің тартымды туристік имиджін қалыптастыру.
Тұтастай алғанда мақсат пен міндеттерді іске асыру Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы N 231 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында Туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде қамтамасыз етілетін болады.
Туризмнің инфрақұрылымын дамыту саласында мынадай шаралар қабылданатын болады:
Алматы, Ақмола, Оңтүстік Қазақстан облыстарында туризм инфрақұрылымы объектілерінің құрылысы бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеуді қамтамасыз ету;
Каспийде жағажай туризмін дамыту мақсатында Кендірлі аралында демалыс аймағын жайластыру жөнінде шаралар қабылдау;
Елдің тартымды туристік имиджін қалыптастыру саласында:
қазақстандық туристік өнімді туристік қызмет көрсетулердің әлемдік нарығына ілгерілету қамтамасыз етілетін;
ішкі және сыртқы нарықтарда қазақстандық туристік өнімді кең ауқымда жарнамалық-ақпарат қызмет бойынша жұмыстар жалғасатын болады;
Туризмді мемлекеттік реттеу мен қолдаудың тиімді тетігін жасау саласында мынадай іс-шаралар жүргізілетін болады:
Алматы қаласы және Алматы облысының үлгісімен өңірлерде туризмді дамыту жөніндегі мастер-жоспар әзірлеуді қамтамасыз ету;
туристік қызмет саласындағы ұлттық заңнамаларды жетілдіру және халықаралық стандарттармен, оның ішінде келу және ішкі туризмді дамыту, визалық және тіркеу рәсімдерін, шекара бақылауын оңайлату мәселелері бойынша үйлестіру.
Болжанатын нәтижелер:
2010 жылға қарай белгіленген іс-шаралар нәтижесінде бәсекеге қабілетті туристік индустрия құрылатын болады, Қазақстанның әлемдік туристік нарық жүйесіне кіруіне ықпалын тигізетін ұлттық туристік өнімнің тартымдылығы артады, 2010 жылға қарай ішкі туризм бойынша 4 млн. туристке дейін, сыртқы туризм бойынша 6 млн. туристке дейін тұрақты ағыны қамтамасыз етілетін болады.
Кіру туризмі есебінен туризм саласында 2008 жылы 447,6 мың адамнан 2010 жылы 499,4 мың адамға дейін жұмыспен қамтамасыз етіледі.
Ғылым, технология және инновациялардың дамуы
Ғылымды, технологияны және инновацияны дамытудың негізгі мақсаты - жаңа білімді тиімді дамыту мен пайдалануды қамтамасыз ететін бәсекеге қабілетті ұлттық инновациялық жүйенің негізін құру болып табылады.
Қазақстан ғылымының дамуы ғылыми және инновациялық қызмет үшін осы заманғы инфрақұрылымды құруды, сондай-ақ ғылыми мекемелер мен жоғары оқу орындарының ғылыми әлеуетінің ықпалдасуын қамтамасыз етуді көздейді.
Ғылым саласында саясатты іске асыру Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 20 маусымдағы N 348 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылатын болады.
2008-2009 жылдары:
қолданбалы ғылымды қаржыландыру саласындағы озық тәжірибе мен білімді енгізу, әлемдік деңгейдегі күрделі ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді дамыту саласындағы басқару әдістерін жетілдіру жөнінде нысаналы бағытта жұмыс жүргізу;
қабылданған халықаралық практикаға сәйкес білімді молықтыру және отандық кадрлар даярлау жүйесі болатын университеттік ғылымды дамыту;
жеке бастама үшін бағдар ретінде ғылыми және ғылыми-техникалық дамудың белгілі бір мемлекеттік басымдықтары шеңберінде халықаралық стандарттар негізінде ұлттық ғылыми зертханалардың қызметін мемлекеттік саясат пен жүзеге асыру жөніндегі жұмыстар жалғастырылатын болады;
Осының нәтижесінде:
басымды ғылыми бағыттар бойынша жоғары оқу орындарының жанынан ашық типті бес ұлттық ғылыми зертхана және инженерлік бейінді 15 зертхана ашылатын болады;
бес басымды бағыттар бойынша ұлттық компаниялармен бірлескен арнайы ғылыми-техникалық бағдарлама іске асырылады;
шетелдік ғалымдармен ұйымдарды, халықаралық бағдарламалар мен жобаларды, оның ішінде шетелдегі қазақ диаспорасының өкілдерін тарта отырып, ғылыми жобалар іске асырылады.
Технологияларды және инновацияларды дамыту саласындағы негізгі міндеттер:
үлкен мультипликативтік тиімділігі бар жаңа жоғары технологиялық және жүйе құрайтын өндірістерді дамыту, оның ішінде»"серпінді" инвестициялық жобаларды іске асыру;
өңдеуші өнеркәсіптің ғылымды қажетсінуін арттыру және бизнестің инновациялық-кәсіпкерлік белсенділігін ынталандыру;
нақты экспорттық»"тауашаларды" айқындау және бағындыру жолымен қазақстандық тауарлар сыртқы нарықтарға экспансиясын ынталандыру.
Жоспарланып отырған іс-шаралар:
Мультипликативтік тиімділігі бар жаңа жоғары технологиялық және жүйе құрайтын өндірістерді дамыту, оның ішінде "серпілісті" инвестициялық жобаларды іске асыру мақсатында мыналар көзделеді:
жоғары қосылған құны, мультипликативтік тиімділігі мен экспорттық әлеуеті бар экономиканың құрылымын өзгертуге қабілетті бірқатар жобаларды айқындайтын "серпінді" инвестициялық жобаларды іске асыру жөніндегі бас жоспарды әзірлеу;
"серпінді" инвестициялық жобаларды іске асыруға, ел аумағында 5-6 кластер жасауға және дамытуға ірі отандық бизнесті тарту әрі оның шағын және орта бизнеспен өзара іс-қимылын ынталандыру;
шекара маңы аудандарында, өнеркәсіптік-сауда және қаржылық белсенді орталықтарда жаңа сауда-экономикалық аумақтар құру және дамыту;
өңірлердің индустриялық саясатын іске асыруға әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың белсенді қатысуы;
қаржы институттарын ұлттық және өңірлік деңгейлерде ірі инвестициялық жобаларды іске асыруға тарту;
жер қойнауын пайдалану саласындағы қазақстандық сервистік нарықты дамыту жөнінде пәрменді шаралар әзірлеу.
Минералдық шикізат кешенінің аралас және ілеспе өндірістерін, мұнай-химия саласын, машина жасауды, химия, жеңіл өнеркәсіпті және өңдеуші өнеркәсіптің басқа да салаларын дамытуға ерекше көңіл бөлінеді.
Орта мерзімді перспективада мұнай-химия өндірісін әлемдік деңгейде одан әрі дамытуға мүмкіндік беретін тұңғыш әлемдік кластағы интеграцияланған мұнай-химия кешені құрылады.
Өңдеуші өнеркәсіптің ғылымды қажетсінуін арттыру және бизнестің инновациялық-кәсіпкерлік белсенділігін ынталандыру үшін мыналар көзделуде:
отандық инновациялық әзірлемелерді, оның ішінде гранттық қаржыландыру мен тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерді бірлесіп қаржыландыру есебінен институционалды және қаржылық қамтамасыз ету;
технологиялардың, оның ішінде шетелдік технологиялардың трансфертін ынталандыру;
патенттік белсенділікті арттыру, технопарктер мен бизнес-инкубаторларды нығайту бойынша іс-шаралар әзірлеу;
авторлық құқықтарды, патенттер мен сауда белгілерін қорғау саласындағы барлық халықаралық конвенцияларды тануды қоса алғанда, өркениетті технологиялар нарығын дамыту үшін жағдай қалыптастыру;
ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін экономиканың нақты секторына беру тетігін әзірлеу;
отандық кәсіпорындар мен Қазақстандағы және шет елдегі технологиялар нарығы арасында жалғастырушы буын болатын технологияларды коммерциялау офисін, сондай-ақ автоматтандырылған жобалау жүйесін пайдаланып конструкторлық бюролар мен жобалау ұйымдарының желілерін ашу;
ұлттық ғылыми-техникалық ақпаратқа, регламенттерге, дерекқорларға және инновациялық қызметке қажетті басқа да көздерге ашық қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында инновациялар мен патенттер банкін қалыптастыру.
Венчурлік қаржыландыруды дамыту, отандық және шетелдік венчурлік қорлардың қызметін құру және жандандыру жөніндегі жұмыс жалғастырылады. Мемлекет тарапынан венчурлік индустрияны дамытуға белсенді жәрдемдесу ұлттық экономикада инновацияларды құру және капиталдандыру процестерін жеделдетуге бағытталады.
"Қазына" АҚ шетелден жоғары технологиялық компанияларды сатып алу және республика аумағына өндірістердің бір бөлігін орналастыру жөнінде жұмыс жүргізеді.
Технологиялық парктер желісін құру және дамыту жөніндегі, оның ішінде»"Ақпараттық технологиялар паркі" АЭА екінші кезегін салу, парктің инфрақұрылымын қалыптастыру, технологиялық толықтыру жөніндегі жұмыстар жалғастырылады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 25 сәуірдегі N 387 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында Ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру және дамыту бойынша 2005-2015 жылдарға арналған бағдарламаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін болады.
Нақты экспорттық "тауашаларды" айқындау және бағындыру жолымен қазақстандық тауарлардың сыртқы нарықтарға экспансиясын ынталандыру үшін мыналар көзделеді:
бәсекеге қабілеттіктің сапалы жаңа деңгейіне және экономиканың экспорты мүмкіндіктеріне қол жеткізу стратегиясын әзірлеу;
перспективалы экспорттық тауарлар мен қызмет көрсетулердің тізбесін айқындайтын Қазақстандық тауарлар мен қызмет көрсетулердің экспортын сыртқы нарыққа жылжытуға жәрдемдесу бағдарламасын, қазақстандық экспорт үшін әлемдік нарыққа және перспективалы "тауашаларға" шығу стратегиясын, сондай-ақ, отандық экспорттардың институционалды қолдау жүйесін қабылдау;
өнімдерді экспорттау кезінде әкімшілік рәсімдерді одан әрі оңайлату, өңдеуші өнеркәсіп өнімдерін жеткізуге арналған экспортты келісім-шарттарды сақтандыру жүйесін құру, байланысты кредиттер ұсыну тәжірибесін кеңейту.
2008-2010 жылдары, оның ішінде 2008 жыл бойынша күтілетін нәтижелер:
Кәсіпорындардың инновациялық қызметін дамыту үшін тиімді нормативтік құқықтық база жасалады.
Өңірлерде инновациялық белсенділік жандандырылатын болады, атап айтқанда Қазақстан Республикасының жетекші жоғары оқу орындарының жанында кемінде жеті өңірлік технопарк, 12 технологиялық бизнес-инкубаторлар қызмет істейді.
Ұлттық технологиялық парктер мен аймақтар, ақпараттық технологиялар, ядролық технологиялар, биотехнологиялар паркі, индустриалды мұнай-химия технопаркі, жаңа материалдар және агроөнеркәсіп технологиялар паркі белсенді қызмет жасауды бастайды.
Инновациялық менеджмент деңгейі көтеріледі.
Шет елдік инвесторлармен венчурлық қорлар құру арқылы венчурлық қаржыландыру тетігі белсенді дамиды.
Жеке меншік, оның ішінде шет елдік қаражатты да тарту, тиімділігі жоғары әзірлемелерді өндірістік игеру мен пайдалануды жеделдету және олардың негізінде ғылымды қажетсінетін өндірістерді дамыту көзделуде.
Кәсіпкерліктің инновациялық белсенділігі артады.
Мұнай-химия саласында
Мақсат - әлемдік жетістіктерге сәйкес қосылған құн тізбегі бойынша тауарлы мұнай-химия өнімдерін шығарумен бірге көмірсутегі шикізатын тереңдей тазарту және кешенді өңдеу бойынша инновациялық технологиялар мен жұмыс істеп тұрған өндірістер құру арқылы Қазақстан өнеркәсібінің мұнай-химия саласын жедел дамыту.
Міндет - көмірсутегі шикізатын тереңдей өңдеу бойынша Қазақстанның мұнай-химия өндірістерін құру және дамыту жөнінде шаралар кешенін іске асыру және олардың таяудағы он жылда серпінді дамуын қамтамасыз ету.
2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар:
Атырау облысында "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" АЭА құру;
Атырау облысында жылына 1,2 млн. тонна базалық мұнай-химия өнімдерін алу бойынша әлемдік деңгейдегі алғашқы интеграцияланған мұнай-химия кешенін салу (құрылыс 2008 жылдан басталады);
"ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамымен бірлесіп жоғары қосылған құнмен өнім шығару бойынша, мұнай-химия өндірістері құрылысының инвестициялық жобаларын дайындау (2007-2009 жылдары).
Металлургия өнеркәсібінде өнеркәсіптің жалпы көлеміндегі үлес салмағын 2008 жылы 18%-дан 2010 жылы 20%-ға дейін ұлғайту жоспарланып отыр.
Металлургия өнеркәсібінде 2008-2010 жылдары қосылған құны жоғары тауарлар өндірісін қамтамасыз ететін бөлінісі барынша жоғары бәсекеге қабілетті жаңа кәсіпорындарды салу және жұмыс істеп тұрғандарын қайта жаңарту бойынша іс-шаралар жалғасады.
2008 жылы Павлодар облысында қуаты жылына 125 мың тонна алюминий бастапқы алюминий өндіру жөніндегі электролиз зауытының бірінші кезегін іске асыру жоспарланып отыр, қуаты жылына 250 мың тонна болатын екінші кезегі 2010 жылға жоспарланып отыр. Жобаны іске асыру оның негізінде тұтастай бірқатар ілеспе өндірістерді дамытуға мүмкіндік береді.
2009 жылы "Қазмырыш" акционерлік қоғамы қуаты жылына 70 мың тонна катодтық мыс өндіретін мыс балқыту және электролиз зауыттарын пайдалануға беруді жоспарлап отыр.
2008 жылы "Химпром 2030" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі зауытының (Тараз қаласы) қайта бейімделген қуаттарында бірінші пешті, 2009 жылы ферромарганец өндіру бойынша екінші пешті іске қосу жоспарланып отыр.
"Шалқия Цинк ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Қызылорда облысы) қуаты жылына 3 миллион тонна кен өңдеу қорғасын-мырыш концентратын өндіру жөніндегі байыту фабрикасын салуды жоспарлап отыр.
Машина жасау саласында 2008-2010 жылдары келесі іс-шараларды іске асыру жоспарланып отыр:
Көкшетау қаласында "КамАЗ" үлкен жүк автомобильдер өндірісін, оның ішінде әлеуетті құрылымдар үшін, одан әрі кеңейту;
- осы заманғы жабдықтарды орнатумен автомобиль техникасының тораптарын, агрегаттарын, оның ішінде локомотивтер мен оларға жинақтауыш тетіктерді шығару бойынша жаңа өндірістерді ұйымдастыру;
теміржолдың жылжымалы құрамы өндірісін құру;
Каспий теңізінде кеме жасау верфін салу.
Химия өнеркәсібінде 2008-2010 жылдары экспортқа бағдарланған өнім түрлерін: фосфор, үшполифосфатты натрий, минералды фосфор және азот тыңайтқыштарын, хром қосылыстарын өндіруді ұлғайту жоспарланып отыр.
Қазіргі кезде республикада өсімдіктерді қосымша қоректендіру және ауыл шаруашылығы алқаптарының өнімділігін арттыру үшін қажетті құрама және азот тыңайтқыштарының жеткіліксіздігі өткір сезіледі. Еліміздің ауыл шаруашылығы алқаптарын өзіміздің минералдық тыңайтқыштарымызбен толыққанды қамтамасыз ету топырақтың құнарлылығын қалпына келтіруге жәрдемдесетін шаралардың бірі болып табылады. Қазақстанның минералдық тыңайтқыштарға барлық қажеттілігі алыс-беріс заттарының 1089 мың тоннасын құрайды.
Елді өз минералдық тыңайтқыштарымен толыққанды қамтамасыз ету үшін 2010 жылға дейінгі өндірісте негізгі күш қонцентрацияланған және құрама тыңайтқыштарды шығару бойынша өндірістер құруға бағытталатын болады. 2010 жылға қарай Ақтау қаласында аммиак және карбамид азот тыңайтқышын өндіруге бағдарланған карбамидті-аммиак кешенін салуды аяқтау жоспарланып отыр.
2008-2010 жылдары кальцинирлендірілген және каустикалық сода өндіру бойынша жобаларды іске асыру жұмыстары жалғасады. Осы химиялық реагенттің өндірістің түрлі, салаларында кеңінен қолданылатындығына қарамастан қазіргі кезде Қазақстанда оларды шығаратын кәсіпорындар жоқ. Жоспарланып отырған өндірістер импорт алмастыруға бағдарланған, өнімнің бір бөлігі шет елдерге сатылуы мүмкін.
Жеңіл өнеркәсіптің халықаралық нарықтарға шығуының негізгі бағыттары сапалы мақта, мақта талшықтарын, иірім жібі, маталардың ассортиментін және бүкіл әлемге танымал тоқыма брэндін пайдаланумен дайын бұйымдар өндірісін ұлғайту болып табылады.
2008-2010 жылдарға арналған саланың ағымдағы жай-күйін, тоқыма және тігін өнімдерінің әлемдік нарығының конъюнктураларын, әлемдік брэндтерді пайдаланудың табысты тәжірибесін есепке алғанда саланы дамытудың стратегиялық бағыттары мынадай:
жаппай пайдалану үшін тоқыма және тігін өнімдері өндірісін дамыту;
Ғаst fasion сегменті өндірісін дамыту.
Бірінші бағыт бойынша даму тоқыма өнімдері импортының көлемі 14 млрд. АҚШ долларынан астамды құрайтын Қытайдың нарығына енуді көздейді. Бұның басты себебі Қытайда мата өндіру деңгейінің жеткіліксіздігі және олардың әлемдік нарықта қабылданған сапа өлшемдеріне сәйкес келмеуі болып табылады.
Сатылатын өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі 20-30 % болатын екінші стратегиялық бағыт бойынша fast fasion сегментінде белгілі брэндтерді пайдалану, жабдықтарды жаңалау және өндірісті жаңғырту, инновациялық технологияларды енгізу арқылы жұмыс жүргізуді көздейді. Бұл бағытта тауар өткізілетін негізгі рыноктар ретінде әлеуметтік-экономикалық ахуалдың жақсару үрдісі байқалатын Орталық Азия елдері және Ресей назарға алынып отыр. Қазақстандық компаниялардың өнімдері орта тапқа бағдарланған.
Әлемдік тәжірибе көрсеткеніндей, тоқыма саласының дамуына компаниялардың талшықтар мен жіп дайындаудан бастап дайын тігін бұйымдарын өндіруге дейін - тұйықталған өндіріс циклы бар холдингтерге экономикалық және стратегиялық пайдалы бірлесулері ықпалын тигізеді.
Бәсекеге қабілетті тоқыма сегментін құру қосылған құнды ұлғайтып және тігін кәсіпорындарында одан әрі өңдеу үшін өнім өндіруді жолға қойып, республикада өндірілетін мақтаны қайта өңдеуге мүмкіндік береді.
Бұл стратегия Оңтүстік Қазақстан облысында»"Оңтүстік" АЭА-ның дамуы бойынша бағдарламада көрініс тауып отыр.
Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласында
Мақсат - бәсекеге қабілетті, экспортқа бағытталған, ауыл шаруашылығы шикізатының қайта өңделген өнімдерін өндіру.
Міндеттер:
қазақстандық бизнес үшін тауашалар анықтау мақсатында нарықтар мен салалардың маркетингілік және технологиялық зерттеулерін жүргізу;
басым салаларда бірқатар жоғары технологиялық өндіріс құру;
еңбек өнімділігін арттыру және энергия қажетсінуді төмендету бойынша нақты шараларды анықтау;
қосылған құны жоғары тауарлар мен қызмет көрсету пайдасына еліміздің экспорттық әлеуетін әртараптандыру;
ISO және НАССР халықаралық стандарттар негізінде сапа менеджменті жүйесін енгізген кәсіпорындар санын ұлғайту;
экологиялық таза тамақ өнімдерінің түрлерін, "Халал" өнімдерін өндіру және сыртқы нарыққа жеткізу.
2010 жылға дейінгі іс-шаралар:
ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу жөніндегі ірі тауарлы өндірістер құруды ынталандыру;
сапалы өнімдер өндірісін ынталандыру бойынша шараларды іске асыру, шикізатты дайындау, сақтау және алғашқы өңдеу бойынша мамандандырылған пункттер ұйымдастыру;
екінші деңгейдегі банктердің ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдейтін кәсіпорындарға олардың айналым қаражатын толықтыруға беретін кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын субсидиялау;
тамақ өнеркәсібі салаларын инвестициялау мәселелерінде даму институттарын жандандыру;
буып-тую материалдарын өндіру көлемін және түрлерін ұлғайту жөнінде шаралар әзірлеу;
ұлттық стандарттарды үйлестіру бойынша жұмыстарды күшейту, ISO және НАССР халықаралық стандарттар негізінде сапа менеджмент жүйесіне өтуді ынталандыру жөніндегі шараларды әзірлеу;
ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме базарлар жүйесін дамыту.
2008 жылға арналған іс-шаралар:
ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөніндегі ірі тауарлы өндірістер құруды ынталандыру;
сапалы өнімдер ендіруді ынталандыру бойынша іс-шараларды әзірлеу және іске асыру, шикізаттарды дайындау, сақтау және алғашқы өңдеу жөніндегі мамандандырылған пункттер ұйымдастыру;
екінші деңгейдегі банктердің ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдейтін кәсіпорындарға олардың айналым қаражатын толықтыруға беретін кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) ставкасын субсидиялау;
тамақ өнеркәсібі салаларын инвестициялау мәселелеріндегі даму институттарын жандандыру;
ұлттық стандарттарды үйлестіру бойынша жұмыстар жүргізу, ISO және НАССР халықаралық стандарттар негізінде сапа менеджменті жүйесіне өтуді ынталандыру жөніндегі шараларды әзірлеу;
ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме базарлар жүйесін дамыту.
Күтілетін нәтижелер:
ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу өндірісінің өсуі жыл сайын 5-7% құрайды;
отандық өндірісте ауыл шаруашылығы шикізатын қайта өңдеу үлесінің ұлғаюы, шығарылатын өнім түрлерінің кеңеюуі;
ішкі нарықтың ауыл шаруашылығы шикізатының қайта өңделген жоғары сапалы өнімдерімен қанықтырылуы;
қайта өңдеу саласында кейбір өнімдер түрлерінің импортын ығыстыру;
жаңа жұмыс орындарының құрылуы, бюджетке түсетін түсімдердің ұлғаюы;
ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу бойынша кәсіпорындардың кірістілігінің артуы;
экспортқа бағытталған және импортты алмастыратын ауыл шаруашылығы шикізаттарының қайта өңделген өнімдері өндірісінің дамуы, қайта өңдеу саласындағы өнімнің өндіріс шығындарын және өнім бағасын төмендету есебінен оның бәсекеге қабілеттілігінің артуы, оның сапасының артуы.
Осы заманғы фармацевтика өнеркәсібі әлемдік экономиканың серпінді дамып келе жатқан және ғылымды аса қажетсінетін салалардың бірі болып табылады.
Экспортқа бағдарланған өндірісті дамыту мақсатында Жолға қойылған өндірістік практиканың (GМР) халықаралық стандартын кезең-кезеңімен енгізу жоспарланып отыр. GМР стандарттарын енгізу белгілі бір талаптардың сақталуын, персоналдың тиісті даярлық деңгейін сақтауды көздейді. Бұдан басқа, Жолға қойылған дистрибьютерлік практиканы (GDP) енгізу көзделіп отыр. Жолға қойылған практикаларды енгізу саланың дамуына бағдарланған өндірісті жаңғыртумен, қызметкерлерді оқытумен, қойма үй-жайларын қайта жарақтандырумен байланысты болып отыр.
3.4.3. 3-шара. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту
Мақсаты - отандық өнімнің бәсекелестік басымдықтарын дамыту, оның салаларының өнімділігі мен кірістілігінің өсуі негізінде орнықты дамуды қамтамасыз ету.
Міндеттері:
агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мемлекеттік саясатты жетілдіру;
аграрлық өндірісті әртараптандыруды қамтамасыз ету және оның инфрақұрылымын дамыту;
қазақстандық тауарлардың экспорттық нарықтарға жылжуы үшін негізгі бағыттар мен "тауашаларды" айқындау және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы нақты "серпінді" жобаларды іске асыру;
агроөнеркәсіп салаларын қазіргі заманғы прогрессивтік энергия, ылғал және ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу негізінде техникалық және технологиялық жаңғыртуды қамтамасыз ету.
Агроөнеркәсіп кешені саласында мемлекеттік саясатты жетілдіру саласында:
агроөнеркәсіптік кешенді орнықты дамыту жөніндегі 2009-2011 жылдарға арналған іс-шаралар кешенін әзірлеу.
ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдау тетіктерін жетілдіру көзделеді.
Агроөнеркәсіптік кешенді институционалдық қолдауды оңтайландыру үшін "ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" акционерлік қоғамының құрылымдарын функционалдық талдау, тиімділігін бағалау мен бейіндеу жүргізіледі.
Салалардың және биоотынның ішкі нарығының дамуы бойынша іс-шаралар кешені әзірленетін болады.
Аграрлық өндірісті әртараптандыру және оның инфрақұрылымын дамытуды қамтамасыз ету саласында:
агроөнеркәсіптік кешен салаларында өңірлерді мамандандыруды қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды жалғастыру.
агроөнеркәсіптік кешен салаларының, ең алдымен, ауыл шаруашылығы құрылымдарының өнімділігі мен кірістілігін арттыру жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу.
агроөнеркәсіптік кешенді қолдаудың және оның өнімінің нарықтарын реттеудің жаңа тетіктерін енгізу:
ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қорының қатысуымен шағын несие ұйымдарын құру;
ауылдық округ деңгейінде ақпараттық-консультациялық қызметтермен қамтамасыз ету;
республикада ауыл шаруашылығы өнімінің көтерме (коммуналдық) базарларын дамыту жоспарланып отыр.
Агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге қабілеттігін арттыру және индустрияландыру мақсатында кластерлік тәсіл кеңінен қолданылатын болады.
Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу жөніндегі өндіріс, оның ішінде "ҚазАгро" АҚ-ның қатысуымен дамиды.
Қазақстандық тауарлардың экспорттық нарықтарға жылжуы үшін негізгі бағыттар мен "тауашаларды" айқындау және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы нақты "серпінді" жобаларды іске асыру саласында мынадай сипаттағы шаралар қабылданатын болады.
Ауыл шаруашылығы салаларын дамыту басымдықтарын қалыптастыру мақсатында шетелдік агроазықтүліктік нарықтардағы экспорттық "тауашаларды" анықтау жөнінде жұмыс жүргізілетін болады.
Агроөнеркәсіптік кешен өнімінің сыртқы нарықтарға жылжытылуы үшін экспорттық инфрақұрылымды қалыптастыру және оны одан әрі дамыту жөнінде шаралар қабылданады, сондай-ақ астықты және оның қайта өңдеу өнімдерін сыртқы нарықтарға тасымалдауды мемлекеттік қолдаудың нақты шаралары әзірленетін болады. Амирабад және Поти (Грузия) порттарында астық терминалдары салынатын және жарақтандырылатын болады.
Агроөнеркәсіп салаларын қазіргі заманғы прогрессивтік энергия, ылғал және ресурс үнемдеуші технологияларды енгізу негізінде техникалық және технологиялық жаңғырту мынадай жолмен қамтамасыз етіледі:
суармалы жерлерді дамыту және энергия, ылғал және ресурс үнемдеуші технологияларды, ауыл шаруашылығында су пайдалану мен қалдықсыз технологиялардың айналымды және тұйық жүйелерін енгізуді ынталандыру жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу;
ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің сыналатын сорттарының сапасын бағалау жөніндегі зертханаларды жарақтандыру;
ауыл шаруашылығы машиналарын жасаудың басым бағыттары бойынша өндірісті әзірлеу мен ұйымдастыру жөніндегі бас жобалау-конструкторлық бюролар құру мен олардың тиімді жұмыс істеуі жөнінде шаралар әзірлеу.
Ескерту. 3.4.3-кіші бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2009.07.20. N 1101 Қаулысымен.
3.4.4. 4-шара. Сауда саясаты
Мақсат - қазақстандық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған икемді сауда жүйесін жасау.
Міндеттер:
сауда қызметін дамыту жөніндегі мемлекеттік саясатты халықаралық нормалар мен стандарттардың талаптарын есепке ала отырып жүргізу;
инновациялық технологияларды қолдану және инфрақұрылымды дамыту есебінен ішкі сауда жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
халықаралық нормалар мен стандарттарға сәйкес тұтынушылар құқығын қорғаудың тиімді жүйесін құру және оның жұмыс істеуін бақылауды жүзеге асыру;
2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар:
қорғаныстық, демпингке қарсы және өтем шараларын қолдану жолымен Қазақстандық өндірушілердің мүдделерін қорғау;
мемлекеттің индустриялық-инновациялық даму міндеттерін іске асыруға, Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіру кезінде қабылдайтын міндеттерін есепке ала отырып отандық өндірушілерді қолдауға бағытталған кедендік-тарифтік және тарифтік емес саясатты жүргізу;
сауда қызметін реттеу саласында заңнамалық актілерді жетілдіру;
отандық өндірушілерді тауарлардың өсіп отырған, демпингтік және субсидияланған импортынан қорғау тетігінің тиімділігін арттыру;
ЕурАЗЭҚ шеңберінде Кедендік одақ қалыптастырудың құқықтық базасын әзірлеуге қатысу.
"Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы" заң жобасын жаңа редакцияда әзірлеу;
оның ішінде 2008 жылы:
олардың негізінде импорттық кедендік баждардың ставкаларын өзгерту жөніндегі жұмыс жүргізілетін ДСҰ-ға кіру кезінде міндеттемелер қабылдау шеңберінде кеден статистикасының деректерін, әлемдік бағаларды есепке ала отырып ерекше және құрамаланған кедендік баждарды және арнайы кедендік баждарды қайта есептеуді жүргізу;
мұнай шикізатына әлемдік бағалар өзгерген жағдайда мұнайдан өндірілген тауарларға әкетілетін кедендік баждардың мөлшерін есептеуді ай сайынғы негізде жүргізу;
тауарлар импорты кезінде қорғау, демпингке қарсы және өтемдік шараларды қолдану жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу мақсатында экономиканың өнеркәсіптік секторының және сыртқы сауданың талдауын жүргізу.
Күтілетін нәтижелер:
Сауда саясатын қалыптастыру шеңберінде сауда қызметін реттеу, оның ішінде кедендік-тарифтік реттеу саласында заңнама жетілдірілетін болады, қорғау демпингке қарсы және өтемдік шараларды қолдану жолымен өндірушілердің мүдделерін қорғау жөнінде қабылданатын болады.
3.4.5. 5-шара. Құрылыс және құрылыс индустриясын дамыту
Құрылыс және құрылыс индустриясын дамыту саласында 2008 - 2010 жылдарға арналған басты мақсат жоғары қосылған құны бар бәсекеге қабілетті өнімдер шығаруды қамтамасыз ететін аса тиімді технологиялық өндірістер енгізу болып табылады.
2008-2010 жылдарға арналған міндеттер:
шыны, цемент, жылуоқшаулағыш және жабын материалдар, қаптағыш кірпіш сияқты құрылыс материалдарын шығаруды ұйымдастыру;
2010 жылы құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібі өнімінің негізгі түрлерін құрылыстың тұтыну көлемінен 60-70%-ға дейін қамтамасыз ету.
2008-2010 жылдарға жоспарланған іс-шаралар:
Құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамыту бағдарламасы шеңберінде құрылыс саласының қажеттілігін қамтамасыз ету және осы заманғы сапалы, бәсекеге қабілетті өндірістерді алу бойынша жаңа өндірістерді құру мақсатымен 2010 жылы іске қосылатын мынадай инвестициялық жобаларды іске асыру көзделуде:
жылына қуаттылығы 52 млн. шартты шаршы метр табақты шыны өндіретін зауыт құрылысын салу;
жалпы қуаттылығы жылына 8,5 млн. шаршы метр керамикалық тақта мен керамомәрмәр өндіру;
жылына қуаттылығы 248 млн. шартты шаршы метр қаптама және керамикалық кірпіш өндірісін ұйымдастыру;
жалпы қуаттылығы жылына 3,2 млн. тонна цемент зауыттарын салу;
құрылыс жаппай жүргізіліп жатқан өңірлер үшін жылына қуаттылығы 300 мың текше метр көбікбетон блоктар өндірісін ұйымдастыру;
жылына 380 мың текше метр жылу оқшаулағыш материалдар шығару.
3.4.6. 6-шара. Техникалық реттеу жүйесін жетілдіру
Мақсаты - өнім мен процестердің адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған ортаны қорғау үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету, отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, сондай-ақ саудадағы техникалық кедергілерді жою.
Міндеттері:
техникалық реттеу саласындағы заңнаманы жетілдіру;
техникалық регламенттерде ең аз қажетті талаптарды белгілеу жолымен әкімшілік кедергілерді жою;
адамның өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін өнім туралы ақпаратпен жинау және алмасу жүйесін құру;
мемлекеттік стандарттарды халықаралық талаптармен үйлестіру, техникалық регламенттерді әзірлеу үшін айғақтау базасын құру;
аккредиттеу және сәйкестікті растау жөніндегі жұмыстарды дамыту және жетілдіру үшін жағдай жасау;
сәйкестікті растау жөніндегі отандық органдар мен зертханаларды халықаралық деңгейде тану;
отандық кәсіпорындарды халықаралық менеджмент жүйесінің стандарттарына өту үшін ынталандыру және жағдай жасау;
экономика салаларының қажеттілігін метрологиялық қамтамасыз ету үшін эталон базасын жетілдіру;
техникалық реттеу бойынша жұмыстарды үйлестіру жөніндегі функциялар мен стандарттау және аккредиттеу жөніндегі функциялардың ара жігін ажырату.
Аккредиттелген ұйымдар, оның ішінде интеграциялық бірлестіктер шеңберінде беретін аккредиттеу, сертификаттар мен хаттамалар жүйелерінің баламалығы жөніндегі көп жақты және екі жақты келісімдер жасасу жөнінде (қазақстандық экспортты жылжыту үшін "жасыл дәліз" құру), мемлекеттік органдар сынақ зертханаларын (орталықтарын) құру жөнінде шаралар қабылдауы және жұмыс істеп тұрған сынақ зертханаларының (орталықтарының) жұмысын жетілдіруі қажет.
Техникалық реттеу саласында мемлекеттік саясатты жетілдіру саласында:
қажетті заңнамалық актілерді, техникалық регламенттерді әзірлеу және қабылдау;
техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келмейтін ықтимал қауіпті өнімдердің есебін жүргізу;
өнімнің өмірлік кезеңінің барлық сатыларында қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша оны қадағалау жөніндегі функциялардың аражігін ажырату және мемлекеттік метрологиялық қадағалау саласын қысқарту;
анықталған тәртіп бұзушылықтар үшін жазаның қайтымсыздығы мен шамалас болуын қамтамасыз ету, аумақтық бақылау органдарын, оның ішінде жедел талдаулар жүргізу үшін арнайы жабдықпен қамтамасыз ету;
техникалық регламенттердің талаптарын орындауда айғақтау базасы ретінде қызмет ететін үйлестірілген стандарттар әзірлеу;
республикада стандарттау жөніндегі жаңа техникалық комитеттер құру және олардың халықаралық стандарттау ұйымы (ISO), Халықаралық электротехникалық комиссия (ІЕС) мен Еуропалық стандарттау комитеті (СЕН) халықаралық техникалық комитеттерінің жұмысына қатысуын қамтамасыз ету;
қажетті халықаралық стандарттарды сатып алу және оларды түпнұсқа тілінен, оның ішінде материалдық, табиғи және энергетикалық ресурстарды үнемдеу, телекоммуникация мен инфрақұрылым мәселелеріне байланысты, әсіресе, шағын және орта бизнес кәсіпорындары үшін стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарды қазақ және орыс тілдеріне аудару жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті органның ведомстволық бағыныстағы кәсіпорны базасында стандарттау жөніндегі ұлттық орган құру;
салалық мемлекеттік органдарда стандарттау қызметтерін құру;
техникалық реттеу және метрология саласындағы уәкілетті органның ведомстволық бағынысты кәсіпорны базасында сәйкестікті растау органдарын аккредиттеу жөніндегі ұлттық орган мен зертханалар құру;
шекара маңы сауда орталықтарын салу шеңберінде, сондай-ақ бейінді емес мемлекеттік активтерді бәсекелі ортаға беру есебінен өнім жөніндегі сынақ зертханаларын құру көзделіп отыр.
Жаңа Техникалық реттеудің моделіне көшу:
ұлттық эталон базасын жетілдіру, оның шетелдік ұқсас желілерге сәйкес келуіне қол жеткізу;
жаңа материалдар, биотехнология, ядролық технологиялар мен жаңартылатын энергия көздері технологиялары, көмірсутегі және тау-кен-металлургия секторларына арналған технологиялар және оларға байланысты сервистік салалар, сондай-ақ ақпараттық және ғарыш технологиялары саласындағы жоғары технологиялы өлшеу, сынау жабдығы құралдары мен эталондарын жаңғырту және олармен жарақтандыру жөнінде талдау жүргізу;
өлшеу құралдарын сынаудың мемлекеттік орталығын құру;
кәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау менеджменті, экологиялық менеджмент жүйелеріне және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі менеджменті жүйелеріне арналған стандарттарды енгізуді нормативтік және әдістемелік қамтамасыз ету;
өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарында менеджмент жүйелерін жедел енгізу үшін халықаралық сарапшыларды тарту;
менеджмент жүйелерін енгізетін және халықаралық стандарттар бойынша өнім шығаратын кәсіпорындарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің "Сапа саласындағы жетістіктері үшін" сыйлығының және "Алтын сапа" республикалық көрме-конкурсының лауреат кәсіпорындарын ынталандырудың экономикалық және қаржылық тетіктерін әзірлеу;
техникалық регламенттерді, стандарттарды әзірлеу, зертханалар құру, даму институттарының қызметі шеңберінде жаңа өндірістер ашу кезінде менеджмент жүйелерін енгізу;
халықаралық деңгейдегі сарапшы аудиторларды даярлау және біліктілігін арттыру;
бұқаралық ақпарат құралдарында техникалық реттеудің халықаралық моделіне көшу идеясын кеңінен жария ету жолымен қамтамасыз етіледі.
3.5. 5-басымдық. Өңірлердің теңдестірілген дамуы
3.5.1. 1-шара. Экономикалық өсу орталықтары мен "нүктелерінің" дамуы
2008-2010 жылдарға арналған өңірлік дамудың негізгі мақсаты - перспективті және экологиялық қолайлы аудандарда бәсекеге қабілетті мамандануды қалыптастыру мен еңбек және экономикалық ресурстарды қалыптастыру негізінде өңірлердің орнықты дамуын қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 28 тамыздағы N 167 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аумақтық даму стратегиясын (бұдан әрі - Аумақтық даму стратегиясы) және өңірлердің бәсекелестік стратегиясын іске асыру шеңберінде орта мерзімді кезеңде қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін алға мына міндеттерді шешу қажет:
елдің және оның өңірлерінің ұстанымдануының жаңа міндеттеріне сәйкес келетін аумақтарды экономикалық тиімді ұйымдастыруды қалыптастыру;
- экономикалық өсу орталықтарын қалыптастыру, Астана және Алматы қалаларының дамуы.
2010 жылға дейін мынадай іс-шаралар жүргізілетін болады:
Елдің және оның өңірлерінің ұстанымдануының жаңа міндеттеріне сәйкес аумақтарды экономикалық тиімді ұйымдастыруды қалыптастыру саласында:
өңірлік және ұлттық еңбек бөлінісінде ұстанымданудың перспективаларын айқындай отырып, тірек қалалардың даму стратегияларын (бәсекелестік стратегиясы) қабылдау;
облыс аумақтарының қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын бекіту;
халықты таратып қоныстандыру мен өндірістік күштерді орналастыру жүйесін қоса алғанда, оның негізгі ережелерін көрсете отырып, Қазақстан Республикасы аумағын ұйымдастырудың бас схемасын қабылдау;
әкімшілік-аумақтық жайластыруды жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу;
Экономикалық өсу орталықтарын қалыптастыру, Астана және Алматы қалаларының дамуы саласында:
"үдемелі" өсу аймақтарын қалыптастыру жөніндегі өңірлік бастамаларға селективті қолдау көрсету және халықаралық қаржы даму институттарымен бірлесіп, ірі инновациялық жобаларды қаржыландыру мәселелерін пысықтау;
өңірлерде өнеркәсіп кәсіпорындарын, технопарктерді, индустриялық және арнайы экономикалық аймақтарды орналастыру;
құрылысты ұтымды салу және олардың орналасу жиілігі мәселелерін шешу мақсатында ірі мегаполис қалалардың айналасындағы серіктес қалаларды дамыту мәселелерін пысықтау.
Астана қаласын одан әрі дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 17 наурыздағы N 67 Жарлығымен бекітілген Астана қаласының 2030 жылға дейінгі тұрақты дамуының стратегиялық жоспары, Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 4 мамырдағы N 111 Жарлығымен бекітілген Астана қаласының 2006-2010 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық дамуының мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жалғасады және:
оң жақ және сол жақ жағалауда оңтүстік-шығыс бағытында екі жаңа орталық;
ұлттық биотехнология орталығын;
әлемдік стандарттардың барлық талаптарына сай келетін осы заманғы медицина кластерін;
осы заманғы университетін салу басталады.
Бұдан басқа, Астана қаласында су ресурстарын зерттеу және қорғау мәселелерін кешенді шешуге арналған Еуразиялық су орталығы құрылады.
Аумақтық даму стратегиясын іске асыру шеңберінде жекелеген рекреациялық аймақтардың туристік әлеуетін дамыту бойынша жұмыстар басталады.
Алматы қаласын ірі өңірлік қаржы және іскерлік белсенділік орталығы ретінде одан әрі дамыту мақсатында Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 10 ақпандағы N 1019 Жарлығымен бекітілген Алматы қаласын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру, Алматы қаласының 2015 жылға дейінгі даму стратегиясын (бәсекелік стратегиясын), сондай-ақ қабылдау және іске асыру көзделіп отыр.
2008 жылға арналған іс-шаралар
Елдің және оның өңірлерінің ұстанымдануының жаңа міндеттеріне сәйкес аумақтарды экономикалық тиімді ұйымдастыруды қалыптастыру саласында:
өңірлік және ұлттық еңбек бөлінісінде ұстанымданудың перспективаларын айқындай отырып тірек қалалардың даму стратегияларын (бәсекелестік стратегиясы) қабылдау;
халықты таратып қоныстандыру мен өндірістік күштерді орналастыру жүйесін қоса алғанда, оның негізгі ережелерін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасын әзірлеу жоспарланып отыр;
Экономикалық өсу орталықтарын қалыптастыру, Астана және Алматы қалаларының дамуы саласында:
экономикалық өсу орталықтарының (тірек қалалардың) тізбесін айқындау;
өнеркәсіп кәсіпорындарын орналастыру, индустриялық және арнайы экономикалық аймақтар құру бойынша ұсыныстар әзірлеу;
оң жақ және сол жақ жағалауда оңтүстік-шығыс бағытында екі жаңа орталық салуды есепке ала отырып, Астана қаласының Бас жоспарына өзгерістер енгізу;
құрылысты ұтымды салу және олардың орналасу жиілігі мәселелерін шешу мақсатында ірі мегаполис Алматы және Астана қалаларының айналасында серіктес қалаларды дамыту мәселелерін пысықтау;
2008-2010 жылдарға арналған күтілетін нәтижелер:
2008-2010 жылдары экономикалық әлеует пен халықты таратып орналастырудың, аумақтарды экономикалық ұйымдастырудың кеңістіктегі тиімді ұйымдастырылуы үшін алғышарттар жасалатын болады.
Нәтижесінде елдің аумақтық-экономикалық ұйымдастырылуының кластерлік дамуға негізделген өзін өзі ұйымдастыруының және ішкі ресурстарды жұмылдыруының, өңірлердің бәсекеге қабілетті мамандандырылуының және жаңа үлгісінің алғышарттары қалыптаса бастайтын болады.
Экономикалық үдерістерге "Самұрық", "Қазына" және "ҚазАгро" мемлекеттік холдингтері, экономикалық субъектілердің кең ауқымы тартылып, олар өңдеу өнеркәсібінің дамуын, кәсіпкерліктің дамуын және еліміздің қоғамдық орнықты дамуының негізі ретінде орта тапты қалыптастыруды ынталандыратын болады.
Астана қаласын дамыту жөніндегі кешенді шараларды іске асыру Астананың осы заманғы әлемдік стандарттарға сай астана ретінде, Еуразиядағы халықаралық өзара іс-қимылдың ірі орталықтарының бірі ретінде орнығуына ықпалын тигізеді.
Астана қаласы өзінің төңірегіндегі іргелес орналасқан аумақтарды тарта отырып, айналасында тораптық "өсу аймағын" қалыптастырып, іргелес аумақтардың дамуына серпін береді және Қарағанды және Ақмола облыстары үшін "өсу локомотивіне" айналады.
Қаржылық және іскерлік белсенділіктің өңірлік орталығы ретінде қалыптасу жолымен Алматы қаласы 2009 жылы іскерлік белсенділіктің ірі халықаралық орталығы ретінде, халықаралық жетекші қаржылық, сақтандыру және басқа да компаниялар үшін тартымды орталық ретінде одан әрі дами түсетін болады; өңірлік қаржы орталығы дамуының мултипликативті әсері еліміздің одан әрі экономикалық дамуына ықпалын тигізетін болады.
Оның ішінде 2008 жылы:
өңірлік және ұлттық еңбек бөлінісінде тірек қалалардың ұстанымдану перспективалары, сондай-ақ облыс аумақтары қала құрылысының кешенді схемалары айқындалатын болады;
халықты таратып қоныстандыру мен өндірістік күштерді орналастыру жүйесін қоса алғанда, оның негізгі ережелерін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының аумағын ұйымдастырудың бас схемасы әзірленеді;
оң жақ және сол жақ жағалауда оңтүстік-шығыс бағытында екі жаңа орталық салуды есепке ала отырып, Астана қаласының Бас жоспарын іске асыру жүзеге асырылады.
3.5.2. 2-шара. Өңірлердің әлеуметтік инфрақұрылымының дамуы
Мақсат - өңірлердің әлеуметтік инфрақұрылымы объектілерінің желілерін оңтайлы дамыту арқылы мемлекет кепілдік беретін ұсынылатын әлеуметтік қызметтің жалпыға бірдей қол жетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету.
Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін 2007 жылдың соңына дейін білім және денсаулық ұйымдары желілерінің кепілдендірілген мемлекеттік нормативтері нақтыланатын болады және олардың негізінде әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріне қажеттілікті және әлеуметтік салада басым инвестициялық жобалардың тізбесін қалыптастырудың жаңа әдістемесі әзірленетін болады.
Бұл ретте, мақсатты міндет ретінде қабылданатындар:
елді мекендерде, аудандарда (қалаларда) әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінің қажетті, нормативке сәйкес тиісті желілерінің құрылысын салу;
оларды жаңалау немесе күрделі жөндеу мүмкін болмаған жағдайда және оларды жою қажеттілігі туындағанда санитарлық-пайдалану нормаларына сай келмейтін тозған және апатты жағдайдағы қорды алмастыру;
әлеуметтік иңфрақұрылым объектілерінің жүктемелерінің асып кетуін жою.
Жаңа объектілерді салу басым түрде әр түрлі қуаттағы, табиғи-климаттық нақты жағдайларға бейімделген, олардың осы заманғы жабдықтармен жарақтандырылуы көзделетін үлгі жобалар негізінде жүзеге асырылатын болады.
Тұтастай алғанда, аумақтардың әлеуметтік инфрақұрылымының одан әрі дамуы қалалық агломерацияларды қалыптастырумен ұштастырыла жүзеге асырылатын болады және әзірленуі 2008 жылға жоспарланып отырған облыс аумақтарының қалақұрылысы дамуының кешенді схемаларында және Қазақстан Республикасы аумағын ұйымдастырудың бас схемасында көрініс табатын болады.
Индустриялық аймақтар және әлеуметтік инфрақұрылымдарымен АЭА-тар орналастырылатын экономикалық өсу орталықтарын толықтыру бойынша мәселелер пысықталатын болады.
Жаңа объектілерді салу және қолданыстағы объектілерді жаңалаудан басқа басым міндеттердің бірі әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін санитарлық-пайдалану нормаларына, құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес келтіру, сондай-ақ оларды жарақтандыру нормативтеріне сәйкес жарақтандыру болып табылады.
3.5.3. 3-шара. Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың дамуы
Мақсат - мемлекеттік және жеке меншік сектордың ықпалдасуы жолымен өңірлердің экономикалық дамуына жәрдемдесу, кластерлік әдіс негізінде бірыңғай экономикалық нарықты құру.
Міндеттер:
экономикалық үдерістерге экономикалық субъектілердің кең ауқымын қатыстыру, инвестициялар тарту;
өңірдің әлеуметтік дамуына бағытталған жобаларды әзірлеу және қаржыландыру.
2008 жылға арналған іс-шаралар:
Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар туралы заң жобасы әзірленетін болады.
Күтілетін нәтиже:
Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар құрудың нәтижесінде бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер жасау, өңірлерде жұмыс орындарын ұлғайту, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың өнімділігін арттыру, қосылған құны жоғары экспортқа бағдарланған отандық өнімдерді сату, тиімсіз мемлекеттік кәсіпорындардың санын қысқарту, кәсіпкерлік субъектілері өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру күтіліп отыр.
Ескерту. 3.5.3-кіші бөлімге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.02.02. N 89 Қаулысымен.
3.6. 6-басымдық. Кәсіби Үкімет
3.6.1. 1-шара. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру
Мақсаты - мемлекеттік қызметтердің сапасын және қолжетімділігін арттыру.
Міндеттері:
халыққа мемлекеттік қызмет ұсынудың регламенттерін кезең-кезеңімен енгізу;
жоғары сапалы мемлекеттік қызметтерді ұсынуға бағытталған мемлекеттік қызметшілердің және ұйым қызметкерлерінің уәждеме жүйесін құру;
мемлекеттік қызметті ұсыну бойынша әкімшілік рәсімдерді оңтайландыру;
мемлекеттік қызмет көрсету бойынша қызметке ISO сапа менеджменті стандарттарын енгізу;
мемлекеттік қызмет көрсету кезінде ақпаратты-коммуникациялық технологияларды кеңінен қолдану.
"Мемлекеттік қызмет" түсінігі заңды түрде бекітілді, мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасы мен қол жетімділік көрсеткіштерінің нормативтік мәнін, жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл тәртібін және олардың белгіленген тәртіп бойынша мемлекеттік қызметтерді алу құқықтарын белгілейтін»Мемлекеттік қызмет көрсетудің үлгілік регламенті бекітіледі.
Мемлекеттік қызмет көрсету тізілімі әзірленді. Халыққа мемлекеттік қызметтерді ұсынатын мемлекеттік органдар мен ұйымдар, үлгілік регламенттің негізінде мемлекеттік қызмет көрсетудің тиісті регламенттерін әзірлейді. Көрсетілген органдардың қызметіне ISO сапа менеджменті стандарттары енгізілетін болады.
"Бір терезе" қағидаты бойынша көрсетілетін қызметтер санының ұлғаюымен халыққа мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін дамыту бойынша жұмыстар жалғасатын болады.
Мемлекеттік органдар қызметін бағалау мен тиімділігінің аудиты элементтерінің бірі ретінде халыққа қызмет көрсету сапасының ішкі және тәуелсіз сыртқы бағасын енгізу жоспарлануда. Осы мақсатта мемлекеттік қызметтердің сапасын бағалау бойынша халықтың тұрақты әлеуметтік сауалдары енгізіледі. Бағалау нәтижелері жалпыға ортақ бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялануға тиіс болады.
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясында және мемлекеттік қызметшілерді оқытудың өңірлік орталықтарында халыққа мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша оқу бағдарламалары іске асырылады. Сонымен қатар, халыққа мемлекеттік қызмет көрсететін мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жауапкершілігі күшейтіледі.
Іс-шараларды орындаудың нәтижесінде мемлекеттік қызмет көрсету сапасы артады, халық үшін олардың ашықтығы мен қол жетімділігі, сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету қамтамасыз етілетін болады, әкімшілік кедергілер жойылатын болады, мемлекеттік қызметшілердің кәсібилігі артатын болады.
3.6.2. 2-шара. Мемлекеттік қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру
Мақсат - қазіргі заманғы экономикалық жағдай мен мемлекеттің ресурстық мүмкіндіктерге сәйкес кәсіби мемлекеттік қызметтің талаптарына сай мемлекеттік қызметшілердің кәсіби деңгейін арттыру.
Міндеттері:
оқытудың сапасы мен тиімділігін арттыру;
оқыту инфрақұрылымын дамыту;
оқыту жүйесін ресурстық қамтамасыз етуге барабар орнықты тетік жасау;
оқытуды басқарудың тиімді жүйесін жасау;
оқытуды нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету.
Қойылған міндеттерді шешу үшін Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының базасы негізінде ұлттық басқару мектебін құру туралы Жарлығының жобасы әзірленеді.
2008-2010 жылдарға арналған, соның ішінде 2008 жыл бойынша күтілетін нәтижелер:
Осы заманғы талаптарға сәйкес мемлекеттік қызметшілерді оқытудың сапасын арттыру.
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 тамыздағы
N 753 қаулысымен
бекітілген
Ескерту. Кесте жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.05.16 N 463, өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.22 N 1197 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2009.12.30 № 2274 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулыларымен.
Атауы
2007 ж.
есеп
2008 ж.
баға
Болжам
2009 ж.
2010 ж.
Еңбекақының ең төменгі мөлшері, теңге
9752.0
12025*
13107.0
14156.0
Базалық зейнетақы төлемінің мөлшері, теңге
3000.0
4810*
5243.0
5662.0
Зейнетақының ең төменгі мөлшері, теңге
7236,0
7900.0
8769.0
9646.0
Күнкөріс минимумы, теңге
8861,0
12025*
13107.0
14156.0
Айлық есептік көрсеткіш, теңге
1092.0
1168.0
1273.0
1375.0
Жұмыс күшінің импортының үлесі (Қазақстан Республикасының шекара бойындағы облыстардағы ауылшаруашылық жұмыстарында еңбек қызметін атқару үшін тартылған еңбекші-мигранттарды қоса алғанда)
0,98
1,60
0,75
0,75
* 2008 жылдың 1 шілдесінен бастап
Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп
көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына)
бағалардың және тарифтердің шекті өсуі
Көрсеткіштер
2007 ж.
желтоқсан
2006 ж.
желтоқ-
санға, %,
бағалау
2008 ж.
желтоқсан
2007 ж.
желтоқ-
санға, %,
бағалау
2009 ж.
желтоқ-
сан
2008 ж.
желтоқ-
санға,
%,
бағалау
2010 ж.
желтоқ-
сан
2009 ж.
желтоқ-
санға,
%,
бағалау
Электр энергиясын
өңіраралық
деңгейдегі электр
желілері арқылы
беру
115,5
115,8
113,5
117,1
Электр энергиясын
өңірлік және
жергілікті
деңгейдегі электр
желілері арқылы
беру
118,2
158,0
107,0
112,0
Электр энергиясын
желіге жіберуді
және тұтынуды
техникалық
диспетчерлендіру
115,0
115,0
104,8
101,1
Табиғи газды
тасымалдау:
таратушы құбыржолдар
арқылы
110,0
110,0
108,0
104,8
магистральды
құбыржолдар арқылы
100,0
100,0
100,0
100,0
Мұнайды магистральды
құбыржолдар арқылы
тасымалдау
125,0
100,0
100,0
100,0
Жылу энергиясымен
қамтамасыз ету,
соның ішінде өндіру,
беру және (немесе)
тарату
130,0
168,0
107,0
108,0
Су шаруашылығы
жүйесінің
қызметтері:
магистральды
құбыржолдар және
(немесе) арналар
арқылы
117,5
113,3
108,9
106,5
таратушы құбыржолдар
арқылы су беру
107,4
196,0
109,0
108,0
Ағынды суларды
ағызу
112,7
176,0
108,0
108,0
Порттардың
қызметтері:
тиеу-түсіру
жұмыстары
108,0
108,0
103,0
103,0
кеменің кіруі
108,0
108,0
103,0
103,0
Әуежайлардың
қызметтері:
Әуе кемесінің
ұшуын және қонуын
қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер
108,0
108,0
112,0
112,0
Әуе кемесінің
авиациялық
қауіпсіздігін
қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер
138,0
138,0
101,0
101,0
ӘК жолаушылар
жүктер үшін 6
сағаттан және жүк
үшін 3 сағаттан
астам аялдау
орындарын
қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер
108,0
108,0
112,0
112,0
әуе кемесін
деректендіру
жөніндегі қызметтер
108,0
103,0
112,0
112,0
Пошта байланысының
жалпыға қол жетімді
қызметтер:
жай хат жіберу
102,0
102,0
102,0
102,0
жай карточка жіберу
102,0
102,0
102,0
102,0
жай бандероль жіберу
102,0
102,0
102,0
102,0
Кіреберіс жолдарының
қызметтері
жылжымалы құрамды
жүргізу үшін
кіреберіс жолдарын
қамтамасыз ету
127,0
127,0
102,0
102,0
маневрлік жұмыстары
үшін кіреберіс
жолдарын қамтамасыз
ету
108,0
103,0
103,0
103,0
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 тамыздағы
N 753 қаулысымен
бекітілген
Ескерту. 3-бөлім жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008.05.16 N 463 , өзгерту енгізілді - 2008.10.21 N 967
Қаулыларымен.
3-бөлім. Қазақстан Республикасының әлеуметтік-
экономикалық дамуының 2008-2010 жылдарға арналған
маңызды көрсеткіштерінің болжамы
Әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштер
Көрсеткіштер 2007 ж.Халықтың жалпы
саны, мың адам
15488,9
15675,2
15865,6
16059,5
103,7
Экономикада
жұмыспен
қамтылғандар
саны, мың адам
7558,2
7720,2
7870,5
8001,7
105,9
Зейнеткерлер
саны (орташа
жылдық), мың
адам
1636,6
1636,9
1648,9
1664,9
101,7
Орташа айлық зейнетақы мөлшері, теңге
10823,0
13660,0
17075,0
21344,0
197,2
Нақтылы еңбек-
ақы, өткен
жылға қараған-
да %-бен (ша-
ғын кәсіпорын-
дарды есепке
алғанда)
117,8
104,5
105
105,3
115,5
Атауы 2007 ж.Жалпы ішкі
өнім, млрд.
теңге
12849.8
15909.8
17743.8
20737.6
өткен жылға
қарағанда нақ-
ты өзгерісі
%-бен
108.9
105.0
106.0
105.6
117.9
халықтың жан
басына ЖІӨ,
АҚШ долл.
6771.6
8340
9036.0
10387.0
154.4
ЖІӨ-нің сала-
лық құрылымы,
%-бен
100.0
100.0
100.0
100.0
Тауар өндірісі
43.9
45.1
42.7
42.7
соның ішінде:
өнеркәсіп
28.2
28.4
24.1
23.2
ауылшаруашылық
5.7
5.5
5.8
5.9
құрылыс
10.0
11.3
12.9
13.7
Қызметтер
өндірісі
54.4
53.7
56.9
57.6
Таза салық
6.6
7.1
7.7
7.8
Қаржылық дел-
далдық қызметі
-4.8
-5.9
-7.4
-8.3
Тұтыну бағасы-
ның индексі,
%-бен (кезең соңына)
18,8
7,9-9,9
7,5-9,5
7-9
Мемлекеттік
бюджет тапшы-
лығы %-бен
ЖІӨ-ге
-1.7
-2.1
-1.0
-0.8
Тауарлар экс-
порты (ФОБ),
млн. АҚШ долл.
48349.1
62075.1
60958.9
68423.4
141.5
өткен жылға
қарағанда
%-бен
124.7
128.4
106.4
112.2
Тауарлар им-
порты (ФОБ),
млн. АҚШ долл.
33208.5
39316.0
48339.2
57572.0
173.4
өткен жылға
қарағанда
%-бен
137.7
118.4
123.0
119.1
Өнеркәсіп
өнімдерінің
(жұмыстар,
қызметтер)
көлемі, млрд.
теңге
7703.8
9509.4
9155.9
10301.8
өткен жылға
қарағанда нақ-
ты өзгерісі
%-бен
104.5
102.0
108.2
104.9
115.8
Ауыл шаруашы-
лығының жалпы
өнімі, млрд.
теңге
1069.6
1266.9
1508.0
1794.9
өткен жылға
қарағанда нақ-
ты өзгерісі
%-бен
108.5
103.0
103.5
103.5
110.3
Құрылыс, млрд.
теңге
1591.8
2200.5
2851.9
3542.1
өткен жылға
қарағанда нақ-
ты өзгерісі
%-бен
116.4
108.0
108.0
108.0
126.0
Көлік қызметі,
млрд. теңге
2112.0
2397.0
2758.6
3176.6
өткен жылға
қарағанда нақ-
ты өзгерісі
%-бен
107.7
105.0
106.4
106.1
118.5
Байланыс,
млрд. теңге
356.8
472.8
596.3
752.2
өткен жылға
қарағанда нақ-
ты өзгерісі
%-бен
133.0
125.0
119.0
119.0
177.0
Сауда, млрд.
теңге
2760.2
3364.7
3994.6
4657.7
өткен жылға
қарағанда нақ-
ты өзгерісі
%-бен
113.5
106.0
106.0
106.0
119.1
Өткен жылғы
қарағанда ең-
бек өнімділі-
гінің
өзгерісі, %-бен
6.6
5.4
6.0
5.8
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 тамыздағы
N 753 қаулысымен
бекітілген
Ескерту. 4-бөлім жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008.10.21 N 967 Қаулысымен.
4-бөлім. 2008-2010 жылдарға арналған қолданыстағы және
әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық)
бағдарламалардың тізбесі
Қазақстан Республикасы Президентінің
жанындағы Отбасы істері және гендерлік
саясат жөніндегі ұлттық комиссия
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
1
1
Қазақстан
Республика-
сында 2006-
2016 жылдарға
арналған
Гендерлік
теңдік стра-
тегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2005 жылғы 29
қарашадағы N
1677 Жарлығы)
2006-
2016
Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сы
Прези-
денті-
нің
жанын-
дағы
Отбасы
істері
және
ген-
дерлік
саясат
жөнін-
дегі
ұлттық
комис-
сия
0,0
0,0
Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
2
1
Қазақстан
Республикасы-
ндағы отбасы
мен неке
беделін арт-
тыру жөнінде
2008-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы
20 сәуірдегі
N 319 қаулы-
сымен 146-
тармағына
сәйкес әзір-
ленуде)
2008-
2010
Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сы
Прези-
денті-
нің
жанын-
дағы
Отбасы
істері
және
ген-
дерлік
саясат
жөнін-
дегі
ұлттық
комис-
сия
0,0
0,0
Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:
мемлекеттік бағдарлама-
лар:
1
0,0
0,0
олардың
ішінде қолда-
ныстағылары
1
0,0
0,0
салалық
бағдарлама-
лар:
1
0,0
0,0
олардың
ішінде әзір-
ленетіндері
1
0,0
0,0
Қазақстан Республикасы Мәдениет және
ақпарат министрлігі (206)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
3
1
Тілдерді қол-
дану мен
дамытудың
2001-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2001 жылғы
ақпандағы N
550 Жарлығы)
2001-
2010
МАМ
2981,4
3072,8
4
1
"Көне Отырар-
ды қалпына
келтіру"
2005-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы
30 қыркүйек-
тегі N 1009
қаулысы)
2005-
2009
МАМ
52,3
76,5
5
2
Мәдениет
саласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы
24 қарашадағы
N 1161
қаулысы)
2006-
2008
МАМ,
АШМ,
Әді-
летми-
ні,
Еңбек-
мині,
СІМ,
Астана
қала-
сының
әкім-
дігі
2831,8
2619,7
6
3
Этносаралық
және конфес-
сияаралық
келісімінің
қазақстандық
моделін
жетілдірудің
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы
28 маусымдағы
N 593
қаулысы)
2006-
2008
МАМ
312,9
340,7
7
2
Шетелде тұра-
тын отандас-
тарды қолдау-
дың 2005-2007
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2005 жылғы
21 қарашадағы
N 1673 Жарлы-
ғы)
2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзар-
ту)
МАМ
622,3
542,4
8
4
Мұрағат ісін
және құжатта-
ма жүйелерін
дамытудың
2007-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы
30 қарашадағы
N 1153
қаулысы)
2007-
2009
МАМ
20,6
21,8
9
5
2007-2009
жылдарға
арналған
"Мәдени мұра"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 10
желтоқсандағы
N 1203
қаулысы)
2007-
2009
МАМ
1873,6
1376,5
Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
10
1
"Қазақстанның
мәдениет пен
өнерінің
2009-2011
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы"
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы
20 сәуірдегі
N 319 қаулы-
сының 161-
тармағына
сәйкес әзір-
ленуде)
2009-
2011
МАМ
0,0
0,0
Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:
мемлекеттік бағдарлама-
лар:
3
3603,7
3615,2
олардың
ішінде қолда-
ныстағылары
2
3603,7
3615,2
олардың
ішінде әзір-
ленетіндері
1
0,0
0,0
салалық
бағдарлама-
лар:
5
5091,2
4435,2
олардың
ішінде қолда-
ныстағылары
5
5091,2
4435,2
Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігі (205)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
11
1
Қазақстан
Республикасы-
нда дене шы-
нықтыру және
спортты дамы-
тудың 2007-
2011 жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2006 жылғы 28
желтоқсандағы
N 230 Жарлығы)
2007-
2011
ТСМ
13658,0
17161,0
12
2
Қазақстан
Республикасы-
нда туризм
саласын дамы-
тудың 2007-
2011 жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2006 жылғы 29
желтоқсандағы
N 231
Жарлығы)
2007-
2011
ТСМ
2329,7
505,5
Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:
мемлекеттік бағдарлама-
лар:
2
15987,7
17666,5
олардың ішінде
қолданыс-
тағылары
2
15987,7
17666,5
Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрлігі
(201)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
13
1
Қазақстан
Республика-
сында наша-
қорлыққа және
есірткі
бизнесіне
қарсы күрес-
тің 2006-2014
жылдарға
арналған
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2005 жылғы 29
қарашадағы N
1678 Жарлығы)
2006-
2014
ІІМ
0,0
0,0
14
1
Қазақстан
Республика-
сында наша-
қорлыққа және
есірткі
бизнесіне
қарсы күрес-
тің 2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 5
сәуірдегі N
240 қаулысы)
2006-
2008
ІІМ
442,6
396,556
15
2
Қазақстан
Республика-
сында құқық
бұзушылықтың
алдын алу мен
қылмысқа
қарсы күрес-
тің 2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2004 жылғы
24 желтоқсан-
дағы N 1355
қаулысы)
2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзар-
ту)
ІІМ
2321,3
1655,261
Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:
мемлекеттік
бағдарлама-
лар:
1
0,0
0,0
олардың ішінде
қолданыста-
ғылары
1
0,0
0,0
салалық бағ-
дарламалар:
2
2763,9
2051,8
олардың ішінде
қолданыс-
тағылары
2
2763,9
2051,8
Қазақстан Республикасы
Төтенше жағдайлар
министрлігі (202)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
16
1
Төтенше
жағдайлардың
алдын алудың
және оларды
жоюдың мемле-
кеттік жүйе-
сін дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2003 жылғы
31 желтоқсан-
дағы N 1383
қаулысы)
2004-
2010
ТЖМ,
Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дары,
ұйым-
дары
500,0
0,0
Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
17
1
Төтенше
жағдайлардың
алдын алудың
және оларды
жоюдың 2007-
2015 жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 29
желтоқсандағы
N 1306,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы 19
наурыздағы N
451 өкімінің
3.1-тармағына
сәйкес әзір-
ленуде)
2007-
2015
ТЖМ,
Қазақ-
стан
Респу-
блика-
сының
орта-
лық
және
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дары,
ұйым-
дары
0,0
253,4
Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:
мемлекеттік
бағдарлама-
лар:
1
0,0
253,4
олардың ішінде
әзірленетін-
дері
1
0,0
253,4
салалық бағ-
дарламалар:
1
500,0
0,0
олардың ішінде
қолданыс-
тағылары
1
500,0
0,0
Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі (212)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
18
1
Қазақстан
Республикасы-
ның ауылдық
аумақтарын
дамытудың
2004-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2003 жылғы 10
шілдедегі N
1149 Жарлығы)
2004-
2010
АШМ
36421,8
58408,3
19
1
2002-2010
жылдарға
арналған
"Ауыз су"
салалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2002 жылғы
23 қаңтардағы
N 93 қаулысы)
2002-
2010
АШМ
18218
21600
20
2
Қазақстан
Республика-
сының Агро-
өнеркәсіптік
кешенін
орнықты
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
тұжырымдама-
сын іске
асыру жөнін-
дегі 2006-
2008 жылдарға
арналған
бірінші
кезектегі
шаралар
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 6
наурыздағы N
149 қаулысы)
2006-
2008
АШМ
73501,3
102755,2
21
3
2008-2010
жылдарға
арналған
"Жасыл ел"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 16
қазандағы N 958 қаулысы)
2008-
2010
АШМ
0,0
7000,1
22
4
Су ресурста-
рын, жануар-
лар дүниесін
сақтау және
ұтымды
пайдалану
және 2010
жылға дейінгі
ерекше
қорғалатын
табиғи
аумақтардың
желісін
дамыту
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 8
қазандағы N
914 қаулы)
2008-
2010
АШМ
0,0
3275,8
Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
23
4
Қазақстан
Республика-
сының агро-
өнеркәсіптік
кешенін
орнықты
дамыту
жөніндегі
2009-2011
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2007 жылғы 6
сәуірдегі N
310 Жарлығы-
ның 62-тар-
мағына және
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
253-тармағына
сәйкес
әзірленуде)
2009-
2011
АШМ
0,0
0,0
24
1
Қазақстан
Республикасы-
ның 2008-
2025 жылдарға
арналған су
ресурстарын
бірлесе
басқару және
суды пайдала-
ну тиімділі-
гін арттыру
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 11
қазандағы N
978 қаулысы-
на сәйкес
әзірленуде)
2008-
2025
АШМ
0,0
0,0
Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:
мемлекеттік бағдарлама-
лар:
1
36421,8
58408,3
олардың ішінде
қолданыс-
тағылары
1
36421,8
58408,3
салалық
бағдарлама-
лар:
6
91719,3
134631,1
олардың ішінде
қолданыс-
тағылары
4
91719,3
134631,1
олардың ішінде
әзірленетін-
дері
2
0,0
0,0
Қазақстан Республикасы Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
(213)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
25
1
Қазақстан
Республикасы
Көші-қон
саясатының
2001-2010
жылдарға
арналған
салалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 29
қазандағы N
1371 қаулысы)
2001-
2010
Еңбек-
мині
11602,0
12749,0
26
2
Мүгедектерді
оңалтудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 6
қаңтардағы N
17 қаулысы)
2006-
2008
Еңбек-
мині
1571,6
2113,0
Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:
салалық бағ-
дарламалар:
2
13173,6
14862,0
олардың ішінде
қолданыстағы-
лары
2
13173,6
14862,0
Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі (215)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
27
1
Қазақстан Республикасы-
ның автожол
саласын
дамытудың
2006-2012
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы
9 желтоқсан-
дағы N 1227
қаулысы)
2006-
2012
ККМ
118171,0
126187,0
28
1
Қазақстан
Республикасы-
ның 2015
жылға дейінгі
көлік
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2006 жылғы
11 сәуірдегі
N 86 Жарлығы)
2006-
2015
ККМ
0,0
116798,0
29
2
Азаматтық
авиация сала-
сын дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 30
маусымдағы N
632 қаулысы)
2006-
2008
ККМ
7076,3
4120,0
30
3
Қазақстан
Республика-
сының теңіз
көлігін
дамытудың
2006-2012
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 26
қыркүйектегі
N 916
қаулысы)
2006-
2012
ККМ,
"Қазақ-теңіз
-көлік
-фло-
ты"
ҰТКҚК"
АҚ,
"Қаз-
мұнай-
газ"
ҰК АҚ,
Маң-
ғыстау
облы-
сының
әкім-
дігі
158,3
443,0
31
4
Қазақстан
Республика-
сының кеме
қатынасын
дамытудың
және ішкі су
жолдарында
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етудің 2007-
2012 жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 26
қыркүйектегі
N 917
қаулысы)
2007-
2012
ККМ,
Қаржы-
мині,
ЭБЖМ,
АШМ,
ЭМРМ
1831,5
1946,3
Мемлекеттiк
орган
бойынша
мемлекеттік бағдарлама-
лар:
1
0,0
116798,0
олардың ішінде
қолданыс-
тағылары
1
0,0
116798,0
салалық
бағдарлама-
лар:
4
127237,1
132696,3
олардың ішінде
қолданыс-
тағылары
4
127237,1
132696,3
Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі (217)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
32
1
Қазақстан
Республикасы
халқының
инвестициялық
мәдениеті мен
қаржылық
сауаттылығын
арттырудың
2007-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 26
маусымдағы N
536 қаулысы)
2007-
2009
АҚӨҚОҚРА
600,0
697,505
Мемлекеттiк
орган бойынша жиыны:
салалық
бағдарлама-
лар:
1
600,0
697,505
олардың ішінде
қолданыс-
тағылары
1
600,0
697,505
Қазақстан Республикасы Экономика және
бюджеттік жоспарлау министрлігі (220)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
33
1
"Қазақстан
Республика-
сында көлең-
келі эконо-
миканың
мөлшерін
қысқарту
жөніндегі
экономикалық
саясат пен
ұйымдастыру
шараларының
2005-2010
жылдарға
арналған
негізгі
бағыттары"
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 30
қыркүйектегі
N 969
қаулысы)
2005-
2010
ЭБЖМ,
мүдде-
лі
мемле-
кеттік
орган-
дар
0,0
0,0
34
2
Шығыс Қазақс-
тан облысының
Семей қаласын
дамытудың
2006-2008
жылдарға
арналған даму
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 25
тамыздағы N
874 қаулысы)
2006-
2008
ЭБЖМ,
орта-
лық
атқа-
рушы
орган-
дар,
ШҚО
жергі-
лікті
атқа-
рушы
орган-
дары
7852,2
1597,1
35
3
Мемлекеттік
активтерді
басқарудың
2006-2008
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 30
маусымдағы N
620 қаулысы)
2006-
2008
ЭБЖМ
0,0
0,0
36
1
Қазақстан
Республика-
сының 2015
жылға дейінгі
аумақтық даму
стратегиясы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2006 жылғы 28
тамыздағы N
167 Жарлығы)
2006-
2015
ЭБЖМ
0,0
29,9
37
4
Арал өңірінің
проблемаларын
кешенді шешу
жөніндегі
2007-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 26
қыркүйектегі
N 915
қаулысы)
2007-
2009
ЭБЖМ
1282,3
2767,8
Мемлекеттік орган
бойынша жиыны:
мемлекеттік бағдарлама-
лар:
1
0,0
29,9
олардың ішінде
қолданыс-
тағылары
1
0,0
29,9
салалық бағ-
дарламалар:
4
9134,5
4364,9
олардың
ішінде
қолданыстағы-
лары
4
9134,5
4364,9
Қазақсан Республикасы
Әділет министрлігі (221)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
38
1
Қазақстан
Республика-
сының патент
жүйесін
дамытудың
2007-2011
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 23
желтоқсандағы
N 1243
қаулысы)
2007-
2011
Әділе-
тмині,
ИСМ,
Қорға-
ныс-
мині,
АШМ,
ЭМРМ,
Еңбек-
мині,
ҚПА,
ІІМ
0,0
87,9
39
2
Қазақстан
Республика-
сында
2007-2009
жылдарға
арналған діни
сенім бостан-
дығын қамта-
масыз ету
және мемле-
кеттік-кон-
фессиялық
қатынастарды
жетілдіру
жөніндегі
мемлекеттік
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 5
желтоқсандағы
N 1185
қаулысы)
2007-
2009
Әділе-
тмині,
БП, ЖС,
ҰҚК,
ЭЖСКА,
МҚА,
ІІМ,
Мәде-
ниет-
мині,
Білім-
мині,
СІМ,
ДББК,
облыс-
тар-
дың,
Астана
және
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері
68,1
24,7
40
3
Қазақстан
Республика-
сының
қылмыстық
атқару
жүйесін одан
әрі дамытудың
2007-2009
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 6
тамыздағы N
673 қаулысы)
2007-
2009
Әділе-
тмині
3154,2
4277,0
Әзірленетін мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
41
1
Нотариаттық
қызметті
дамытудың
2008-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президенті
жанындағы
құқықтық
саясат
жөніндегі
кеңес отыры-
сының 2006
жылғы 12
мамырдағы
N 51-23-47
хаттамасының
1.3-тармағына
сәйкес
әзірленуде)
2008-
2010
Әділе-
тмині
0,0
0,0
42
2
Құқықтық тү-
сіндіру жұмы-
сы, құқықтық
мәдениет
деңгейін одан
әрі арттыру,
азаматтарды
құқықтық
оқыту және
тәрбиелеу
жөніндегі
2008-2010
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(2008 жылғы
25 қаңтардағы
Қазақстан
Республикасы
Бас прокура-
турасының
кеңейтілген
алқасының
отырысында
Мемлекет
басшысы
жариялаған
тапсырмасына
сәйкес
әзірленеді)
2008-2010
Әділе-
тмині
0,0
0,0
Мемлекеттiк орган
бойынша жиыны:
салалық
бағдарлама-
лар:
5
3222,3
4389,6
олардың
iшiнде
қолданыс-
тағылары
3
3222,3
4389,6
олардың
iшiнде
әзiрленетiн-
дері
2
0,0
0,0
Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігі (225)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
43
1
Жастар
саясатының
2005-2007
жылдарға
арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 18
шілдедегі N 734 қаулысы)
2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзар-
ту)
БҒМ
157,7
201,8
44
1
Қазақстан
Республика-
сында білім
беруді дамы-
тудың
2005-2010
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2004 жылғы 11
қазандағы N
1459 Жарлығы)
2005-
2010
БҒМ
63834,0
82555,9
45
2
Қазақстан Республикасы-
ның азамат-
тарына
патриоттық
тәрбие
берудің
2006-2008
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2006 жылғы 10
қазандағы N
200 Жарлығы)
2006-
2008
БҒМ,
МАМ
51,2
52,4
46
3
Қазақстан
Республика-
сында ғылымды
дамытудың
2007-2012
жылдарға
арналған
мемлекеттік
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2007 жылғы 20
маусымдағы N
348 Жарлығы)
2007-
2012
БҒМ
8268,7
7579,1
47
2
2007-2011
жылдарға
арналған
"Қазақстан
балалары"
атты
бағдарлама
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 21
желтоқсандағы N 1245
қаулысы)
2007-
2011
БҒМ,
МАМ
307,0
586,6
48
1
Қазақстан
Республика-
сында техни-
калық-кәсіп-
тік білім
беруді дамы-
тудың мемле-
кеттік бағ-
дарламасы
(ҚазақстанРеспубликасы-ның Президен-
ті 2008 жылғы
1 шілдедегі
N 626 Жарлығы)
2008-
2010
БҒМ
0,0
919,1
Қолданыстағы ғылыми-техникалық
бағдарламалар
49
1
2006-2008
жылдарға
арналған
"Қазақстан
Республика-
сында
биотехнология
кластерін
қалыптастыру
мен дамыту
үшін қазіргі
заманғы
технология-
ларды
әзірлеу"
ғылыми-техни-
калық бағдар-
ламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2006 жылғы 15
маусымдағы N
554 қаулысы)
2006-
2008
БҒМ
477,0
505,6
50
2
2007-2009
жылдарға
арналған
"Қазақстан
Республика-
сында
фармацевтика-
лық кластерді
дамыту үшін
экспортқа
бағдарланған
бірегей
фитопрепарат-
тарды әзірлеу
және өндірі-
сін ұйымдас-
тыру" ғылыми-
техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 24
мамырдағы N
417 қаулысы)
2007-2009
БҒМ
123,8
131,3
кестенің жалғасы
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
1328,0
1328,0
0,0
2063,4
2063,4
2063,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4
52,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6
0,0
0,0
553,5
663,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9
748,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2128,9
1328,0
553,5
2726,5
2063,4
2063,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1328,0
1328,0
0,0
2063,4
2063,4
2063,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1328,0
1328,0
0,0
2063,4
2063,4
2063,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,9
0,0
553,5
663,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,9
0,0
553,5
663,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11
20371,7
5130,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
91,5
91,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20463,2
5222,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20463,2
5222,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20463,2
5222,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
337,8
342,1
202,4
203,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
337,8
342,1
202,4
203,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
337,8
342,1
202,4
203,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
337,8
342,1
202,4
203,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
253,4
253,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
253,4
253,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
253,4
253,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
253,4
253,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18
25212,3
26726,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
43265
44445
14122,0
15299,0
16640,0
18360,0
8724,0
23725,0
5112,0
8432,0
20
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
7086,2
7400,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22
3252,5
3420,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71,5
23
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78816,0
81992,3
14122,0
15299,0
16640,0
18360,0
8724,0
23725,0
5112,0
8503,5
25212,3
26726,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25212,3
26726,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53603,7
55265,6
14122,0
15299,0
16640,0
18360,0
8724,0
23725,0
5112,0
8503,5
53603,7
55265,6
14122,0
15299,0
16640,0
18360,0
8724,0
23725,0
5112,0
8503,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
20298,4
19283,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26
0,0
0,0
0,0
1396,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20298,4
19283,0
0,0
1396,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20298,4
19283,0
0,0
1396,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30298,4
19283,0
0,0
1396,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27
190401,0
159482,0
16506,0
25787,0
17917,0
20652,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30
1910,0
1710,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17162,3
23128,3
12186,0
19748,4
31
119744,7
162976,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
312055,7
324168,0
16506,0
25787,0
17917,0
20652,0
17162,3
23128,3
12186,0
19748,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
312055,7
324168,0
16506,0
25787,0
17917,0
20652,0
17162,3
23128,3
12186,0
19748,4
312055,7
324168,0
16506,0
25787,0
17917,0
20652,0
17162,0
23128,3
12186,0
19748,4
32
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
35
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
36
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37
4938,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,3
0,0
0,0
0,0
4938,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4938,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,3
0,0
0,0
0,0
4938,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86,3
0,0
0,0
0,0
38
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40
5133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42
94,0
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5227,9
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5227,9
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5133,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
94,0
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44
66609,0
54559,4
21705,1
26396,8
26115,5
27800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
45
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46
5243,7
6417,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47
510,9
510,9
1,2
750,0
3650,2
2409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
48
8024,5
4016,2
0,0
2311,2
6785,3
8332,6
0,0
0,0
0,0
0,0
49
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50
140,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кестенің жалғасы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Әзірленетін ғылыми-техникалық
бағдарламалар
51
1
2006-2008 жылдарға
арналған "Құс
тұмауы: зерттеу,
күрес құралдары мен
әдістерін әзірлеу"
республикалық
ғылыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Премьер-Министрінің
2006 жылғы 12
қаңтардағы N 26
тапсырмасына
сәйкес әзірленуде)
2006-
2008
БҒМ
192,3
203,8
52
2
2006-2008 жылдарға
арналған "Қазақстан
Республикасының
биологиялық және
химиялық биоқауіп-
сіздігін ғылыми-
техникалық
қамтамасыз ету"
республикалық
ғылыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Президентінің
2005 жылғы 18
ақпандағы
"Қазақстан
экономикалық,
әлеуметтік және
саяси жедел жаңару
жолында" атты
Жолдауына сәйкес
әзірленуде)
2006-
2008
БҒМ
100,7
106,7
53
3
2007-2009 жылдарға
арналған "Қазақстан
Республикасында
наноғылымды және
нанотехнология-
ларды дамытудың"
ғылыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2006
жылғы 30 маусымдағы
N 609 қаулысының
4.2.2-тармағына
сәйкес әзірленуде)
2007-
2009
БҒМ
230,8
244,7
54
4
2008-2010 жылдарға
арналған Қазақстан
Республикасында
жаңартылатын
энергетиканы
дамытудың ғылыми-
техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметі жанындағы
Жоғары ғылыми-
техникалық комиссия
мәжілісінің
29.01.2007 ж. N
24-05/007-528
хаттамасының 2.2,
2.3-тармақтарына
сәйкес әзірленуде)
2008-
2010
БҒМ
0,0
49,0
55
5
"Қазақстан
Республикасының
денсаулық сақтауы
үшін а/h5n1
тұмауына қарсы
вакцина әзірлеу"
ғылыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметі жанындағы
Жоғары ғылыми-
техникалық комиссия
мәжілісінің 29.01.
2007 ж. N
24-05/007-528
хаттамасының 2.2,
2.3-тармақтарына
сәйкес әзірленуде)
2008-
2010
БҒМ
0,0
195,0
56
6
Қазақстан
Республикасында
генетикалық
тәсілмен өзгер-
тілген объектілер
айналымын ғылыми-
техникалық
мемлекеттік реттеу ғылыми-техникалық
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметі жанындағы
Жоғары ғылыми-
техникалық комиссия
мәжілісінің
29.01. 2007 ж. N
24-05/007-528
хаттамасының 2.2,
2.3-тармақтарына
сәйкес әзірленуде)
2008-
2010
БҒМ
0,0
0,0
57
7
"Каспий акватория-
сының биоценозын
кешенді экология-
лық-эпидемиология-
лық зерттеу және
оны сауықтыру"
шараларының
2008-2010 жылдарға
арналған ғылыми-
техникалық
бағдарламасы
2008-
2010
БҒМ
0,0
143,5
58
8
Возрождение аралында биологиялық полигон
қызметінің ықпалын
жою бойынша
шараларды жасақтау
және кешенді
экономикалық-эпи-
демиологиялық
зерттеудің
2008-2010 жылға
арналған ғылыми-
техникалық
бағдарламасы
2008-
2010
БҒМ
0,0
70,3
59
9
"2008-2010 жылдарға
арналған "Қазақс-
танның биоәртүр-
лілігін сақтап қалу
үшін өсімдіктердің,
жануарлардың,
микроағзалардың
және ерекше гене-
тикалық банктің
жинағын толықтыру,
зерттеу және ұстап
тұру" ғылыми-техни-
калық бағдарламасы
2008-
2010
БҒМ
0,0
199,7
Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны:
17
73743,2
92825,4
мемлекеттік бағдарламалар:
4
72154
90187
олардың iшiнде
қолданыстағылары
4
72153,9
90187,4
салалық
бағдарламалар:
2
464,7
788,4
олардың iшiнде
қолданыстағылары
2
464,7
788,4
ғылыми-техникалық бағдарламалар
11
1124,6
1849,6
олардың iшiнде
қолданыстағылары
2
600,8
636,9
олардың iшiнде
әзірленетіндері
9
523,8
1212,7
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрлігі(226)
Қолданыстағы мемлекеттік және
салалық (секторалдық) бағдарламалар
60
1
Қазақстан
Республикасының
денсаулық сақтау
ісін реформалау мен
дамытудың 2005-2010
жылдарға арналған
мемлекеттік бағдар-
ламасы (Қазақстан
Республикасы
Президентінің 2004
жылғы 13 қыркүйек-
тегі N 1438
Жарлығы)
2005-
2010
ДСМ
52793,9
101313,1
кестенің жалғасы
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
51
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
53
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
54
52,4
56,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55
208,7
223,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
56
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57
153,5
164,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
58
75,3
80,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
59
213,7
228,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73469,4
62240,6
21706,3
27394,5
34705,4
34792,9
0,0
0,0
0,0
0,0
71853
60977
21705
2639726
116
27801
0
0
0
0
71852,7
60976,9
21705,1
26396,8
26115,5
27800,9
0,0
0,0
0,0
0,0
510,9
510,9
1,2
750,0
3650,2
2409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
510,9
510,9
1,2
750,0
3650,2
2409,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1105,8
752,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
140,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
965,4
752,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
60
117453,4
44988,1
13653,1
29738,4
31092,8
29291,4
0,0
0,0
0,0
0,0
кестенің жалғасы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
61
1
2008-2016 жылдарға
арналған салауатты
өмір салты бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007 жылғы 21 желтоқсан-
дағы N 1260 қаулысы)
2008-
2016
ДСМ
93,1
67,7
62
2
2006-2010 жылдарға
арналған Қазақстан
Республикасында ЖҚТБ
індетіне қарсы
іс-әрекет жөніндегі
бағдарлама (Қазақс-
тан Республикасы
Үкіметінің 2006
жылғы 15 желтоқсан-
дағы N 1216 қаулысы)
2006-
2010
ДСМ
14,3
41,2
63
3
Қазақстан Республи-
касындағы кардиоло-
гиялық және кардио-
хирургиялық көмекті
дамытудың 2007-2009
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 13 ақпандағы
N 102 қаулысы)
2007-
2009
ДСМ
5379,4
7257,8
64
4
Қазақстан Республи-
касында қан қызметін
жетілдірудің 2008-
2010 жылдарға
арналған бағдарлама-
сы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 21 желтоқсандағы
N 1251 қаулысы)
2008-
2010
ДСМ
0,0
2878,6
65
1
Ана мен бала өлімін
азайтудың 2008-2010
жылдарға арналған
бағдарламасы
(Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 28 желтоқсан-
дағы N 1325 қаулысы)
2008-
2010
ДСМ
0,0
2587,0
Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны:
мемлекеттiк бағдарламалар
1
52793,9
101313,1
олардың iшiнде
қолданыстағылары
1
52793,9
101313,1
салалық бағдарла-
малар:
5
5486,8
12832,3
олардың iшiнде
қолданыстағылары
5
5486,8
12832,3
Қазақстан Республикасы Энергетика және
минералдық ресурстар министрлігі (231)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
66
1
Каспий теңізінің
қазақстандық секто-
рын игерудің мемле-
кеттік бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Президентінің
2003 жылғы 16 мамыр-
дағы N 1095 Жарлығы)
2003-
2015
ЭМРМ
458,3
300,0
67
1
Электр энергетикасын
дамытудың 2030 жылға
дейінгі бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің
1999 жылғы 9 сәуір-
дегі N 384 қаулысы)
1999-
2030
ЭМРМ
0,0
0,0
68
2
Уран өндіретін
кәсіпорындарды
консервациялаудың
және уран кен орын-
дарын өндірудің
салдарларын жоюдың
2001-2010 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2001
жылғы 25 шілдедегі
N 1006 қаулысы)
2001-
2010
ЭМРМ
606,3
635,8
69
3
Елдің минералдық-
шикізаттық кешені
ресурстық базасын
дамытудың 2003-2010
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2002
жылғы 29 желтоқсан-
дағы N 1449 қаулысы)
2003-
2010
ЭМРМ
5713,5
5827,9
70
4
Қазақстан Республи-
касының мұнай-химия
өнеркәсібін дамы-
тудың 2004-2010
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2004
жылғы 29 қаңтардағы
N 101 қаулысы)
2004-
2010
ЭМРМ
0,0
0,0
71
5
Қазақстан Республи-
касының газ саласын
дамытудың 2004-2010
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2004
жылғы 18 маусымдағы
N 669 қаулысы)
2004-
2010
ЭМРМ,
Облыс-
тар-
дың,
Аста-
на,
Алматы
қала-
лары-
ның
әкім-
дері,
"Қаз-
Мұнай-
Газ
ҰК" АҚ
783,2
6323,8
72
6
Қазақстан Республи-
касының уран өнеркә-
сібін дамытудың
2004-2015 жылдарға
арналған бағдарлама-
сы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2004
жылғы 23 қаңтардағы
N 78 қаулысы)
2004-
2015
ЭМРМ
0,0
0,0
Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
73
1
Атом энергетикасын
дамытудың 2008-2030
жылдарға арналған
бағдарламасы (1
кезең - 2008-2010
ж.) (Қазақстан
Республикасы
Президентінің 2007
жылғы 6 сәуірдегі N
310 Жарлығының
83-тармағына, Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2007
жылғы 20 сәуірдегі
N 319 қаулысының
317-тармағына сәйкес
әзірленуде)
2008-
2030
ЭМРМ
0,0
0,0
74
2
Тарихи ластандыру-
ларды жою жөніндегі
2008-2015 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Президентінің 2003
жылғы 3 желтоқсанда-
ғы N 1241 Жарлығы-
мен бекітілген
Қазақстан Республи-
касының 2004-2015
жылдарға арналған
экологиялық қауіп-
сіздігі тұжырымдама-
сының 3.2.4-тарауына
сәйкес әзірленуде)
2008-
2015
ЭМРМ,
Қорша-ған-
орта-
мині
0,0
0,0
75
1
"Қазақстан Республи-
касында ядролық-
энергетикалық саланы
дамытудың 2008-2030
жылдарға арналған"
мемлекеттік бағдар-
ламасы (Қазақстан
Республикасы
Президентінің 2007
жылғы 28 ақпандағы
"Жаңа әлемдегі жаңа
Қазақстан" атты
Қазақстан халқына
Жолдауына сәйкес
әзірленуде)
2008-
2030
ЭМРМ
0,0
0,0
Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар
76
1
"Қазақстан Республи-
касында атом энерге-
тикасын дамытудың"
2004-2008 жылдарға
арналған ғылыми-тех-
никалық бағдарламасы
(Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2004
жылғы 12 сәуірдегі
N 405 қаулысы)
2004-
2008
ЭМРМ
615,8
665,8
Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны:
мемлекеттік бағдарламалар
2
458,3
300,0
олардың ішінде
қолданыстағылары
1
458,3
300,0
олардың ішінде
әзірленетіндері
1
0,0
0,0
салалық
бағдарламалар:
8
7103,0
12787,5
олардың ішінде
қолданыстағылары
6
7103,0
12787,5
олардың ішінде
әзірленетіндері
2
0,0
0,0
ғылыми-техникалық
бағдарламалар:
1
615,8
665,8
олардың ішінде
қолданыстағылары
1
615,8
665,8
Қазақстан Республикасы Индустрия және
сауда министрлігі (233)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
77
1
Қазақстан Республи-
касының индустрия-
лық-инновациялық
дамуының 2003-2015
жылдарға арналған
стратегиясы (Қазақ-
стан Республикасы
Президентінің 2003
жылғы 17 мамырдағы
N 1096 Жарлығы)
2003-
2015
ИСМ, ЭБЖМ
209820,2
106426,8
78
1
Қазақстан Республи-
касында құрылыс
материалдары,
бұйымдары мен құрас-
тырмалары өнеркә-
сібін дамытудың
2005-2014 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2004
жылғы 13 желтоқсан-
дағы N 1305 қаулысы)
2005-
2014
ИСМ
53,0
0,0
79
2
Қазақстан Республи-
касында тұрғын
үй-коммуналдық
саланы дамытудың
2006-2008 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2006
жылғы 15 маусымдағы
N 553 қаулысы)
2006-
2008
ИСМ
31,7
0,0
80
3
"Қорғас" халықаралық
шекара маңы ынтымақ-
тастығы орталығын
одан әрі дамытудың
2007-2011 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2006
жылғы 7 қарашадағы
N 1061 қаулысы)
2007-
2011
ИСМ
5000,0
3988,4
кестенің жалғасы
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
61
72,9
78,5
187,7
684,3
744,3
762,1
0,0
0,0
0,0
0,0
62
59,4
263,2
249,7
250,6
815,5
992,0
964,3
1069,0
452,1
486,6
63
10573,6
3571,9
0,0
1725,7
1838,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
64
18996,3
10713,5
0,0
552,3
306,6
333,1
0,0
2880,0
320,0
0,0
65
2766,5
2957,5
0,0
5564,2
5093,3
5271,8
0,0
0,0
0,0
0,0
149922,1
62575,7
14090,5
38515,5
38891,1
36650,4
964,3
3949,0
772,1
486,6
117453,4
44988,1
13653,1
29738,4
31092,8
29291,4
0,0
0,0
0,0
0,0
117453,4
44988,1
13653,1
29738,4
31092,8
29291,4
0,0
0,0
0,0
0,0
32468,7
17584,6
437,4
8777,1
8798,3
7359,0
964,3
3949,0
772,1
486,6
32468,7
17584,6
437,4
8777,1
8798,3
7359,0
964,3
3949,0
772,1
486,6
66
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
67
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
68
544,9
351,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
69
7829,9
7289,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71
4358,2
1831,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
76
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13033,0
9773,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12733,0
9473,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12733,0
9473,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
77
1925,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
78
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кестенің жалғасы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
81
4
Техникалық реттеу
жүйесін дамытудың
2007-2009 жылдарға
арналған бағдарламасы
(Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2006
жылғы 29 қарашадағы N
1129 қаулысы)
2007-
2009
ИСМ
650,6
627,8
82
5
Өлшем бірлігін қамта-
масыз ету жүйесін
дамытудың 2007-2009
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы
12 желтоқсандағы N
1191 қаулысы)
2007-
2009
ИСМ
1023,1
1049,4
83
2
Қазақстан Республика-
сында тұрғын үй
құрылысының 2008-2010
жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы Президен-
тінің 2007 жылғы 20
тамызда N 383 Жарлығы)
2008-
2010
ИСМ
0,0
106658,0
84
6
Қазақстан Республика-
сының 2015 жылға
дейінгі технологиялық
даму бағдарламасы
(Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2006
жылғы 26 қараша N 1131
қаулысы)
2008-
2015
ИСМ
0,0
0,0
85
7
Қазақстан Республика-
сының ұлттық иннова-
циялық жүйесін қалып-
тастыру және дамыту
жөніндегі 2005-2015
жылдарға арналған
бағдарлама (Қазақстан
Республикасы Үкіметі-
нің 2005 жылғы 25
сәуірдегі N 387
қаулысы)
2005-
2015
ИСМ
0,0
0,0
Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
86
1
Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік
техникалық реттеу және
өлшем бірлігін қамта-
масыз ету жүйелерін
дамытудың 2008-2010
жылдарға арналған
бағдарлама ("Қазақ-
станның 2030 жылға
дейінгі Даму страте-
гиясын одан әрі іске
асыру жөніндегі
шаралар туралы"
Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2007
жылғы 6 сәуірдегі N
310 Жарлығын іске
асыру мақсатында
әзірленуде)
2007-
2009
ИСМ
1673,7
1717,5
Қолданыстағы ғылыми-техникалық бағдарламалар
87
1
"2006-2008 жылдарға
арналған әр түрлі
мақсаттағы перспекти-
валық жаңа материал-
дарды әзірлеу"
ғылыми-техникалық
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы
13 сәуірдегі N 274
қаулысы)
2006-
2008
ИСМ
177,6
188,3
Мемлекеттік орган бойынша
жиыны:
11
218429,89
220656,10
мемлекеттік
бағдарламалар
2
209820,2
213084,8
олардың ішінде
қолданыстағылары
2
209820,2
213084,8
салалық бағдарламалар
8
8432,1
7383,1
олардың ішінде
қолданыстағылары
7
6758,4
5665,6
олардың ішінде
әзірленетіндері
1
1673,7
1717,5
ғылыми-техникалық
бағдарламалар:
1
177,6
188,2
олардың ішінде
қолданыстағылары
1
177,6
188,3
Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау агенттігі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
88
1
Бәсекелестікті қорғау
мен дамытудың 2007-
2009 жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақс-
тан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы
29 желтоқсандағы
N 1308 қаулысы)
2007-
2009
БК
117,1
0,0
Мемлекеттік орган бойынша
жиыны:
1
117,1
0,0
салалық бағдарламалар:
1
117,1
0,0
олардың ішінде
қолданыстағылары
1
117,1
0,0
Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау
министрлігі (234)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
89
1
"2007-2009 жылдарға
арналған Балқаш-Алакөл
бассейнінің орнықты
дамуын қамтамасыз ету"
бағдарламасы
(Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2007
жылғы 2 наурыздағы N
163 қаулысы)
2007-
2009
Қорша-
ған-
орта-
мині
26,0
34,5
Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
90
1
Жаңғыртылатын ресурс-
тарды және баламалы
энергия көздерін
тиімді және ұтымды
пайдаланудың мемлекет-
тік бағдарламасы
(Қазақстан Республика-
сының Премьер-Министрі
К.Қ.Мәсімовтың 2006
жылғы 24 қазандағы N
17-63/4536 тапсырмасы-
на сәйкес әзірленуде)
2008-
2024
Қорша-
ған-
орта-
мині,
ЭМРМ,
АШМ,
ИСМ,
ЭБЖМ,
ЖРА
0,0
0,0
91
1
"Қазақстан Республика-
сының 2008-2010
жылдарға арналған
қоршаған ортаны
қорғау" бағдарламасы
(Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2003
жылғы 3 желтоқсандағы
N 1241 Жарлығымен
бекітілген Қазақстан
Республикасы экология-
лық қауіпсіздігінің
2004-2015 жылдарға
арналған тұжырымда-
масының 5-тармағына
сәйкес әзірленуде)
2008-
2010
Қорша-
ған-
орта-
мині
0,0
24438,4
Мемлекеттік орган бойынша
жиыны:
мемлекеттік
бағдарламалар:
1
0,0
0,0
олардың iшiнде
әзірленетіндері
1
0,0
0,0
салалық бағдарламалар:
2
26,0
24472,9
олардың iшiнде
қолданыстағылары
1
26,0
34,5
олардың iшiнде
әзірленетіндері
1
0,0
24438,4
Қазақстан Республикасы Бас
прокуратурасы (502)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
92
1
Қазақстан Республика-
сында мемлекеттiк
құқықтық статистиканы
және арнайы есепке
алуды дамытудың
2005-2007 жылдарға
арналған бағдарламасы
(Қазақстан Республи-
касы Yкiметiнiң 2004
жылғы 24 желтоқсандағы
N 1374 қаулысы)
2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзарту)
БП
1194,1
1152,3
Мемлекеттік орган бойынша
жиыны:
салалық бағдарламалар:
1
1194,1
1152,3
олардың iшiнде
қолданыстағы
1
1194,1
1152,3
Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және
байланыс агенттігі (603)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
93
1
Қазақстан Республика-
сының почта-жинақтау
жүйесiн дамытудың
2005-2010 жылдарға
арналған бағдарламасы
(Қазақстан Республика-
сы Yкiметiнiң 2004
жылғы 20 қазандағы
N 1077 қаулысы)
2005-
2010
АБА
2533,7
2000,0
94
2
Қазақстан Республика-
сының телекоммуникация
саласын дамытудың
2006-2008 жылдарға
арналған бағдарламасы
(Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің 2006
жылғы 7 маусымдағы
N 519 қаулысы)
2006-
2008
АБА
0,0
254,2
95
3
Қазақстан Республика-
сындағы ақпараттық
теңсіздікті төменде-
тудің 2007-2009
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақс-
тан Республикасы
Үкіметінің 2006 жылғы
13 қазандағы N 995
қаулысы)
2007-
2009
АБА
4818,9
4373,5
96
4
Қазақстан Республи-
касында "Электрондық
Үкіметті" дамытудың
2008-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік
бағдарламасы (Қазақс-
тан Республикасы
Үкіметінің 2007 жылғы
30 қараша N 1155-1
қаулысы)
2008-
2010
АБА
0,0
13532,0
Мемлекеттік орган бойынша жийны:
4 7352,6 20159,7салалық бағдарламалар
4
7352,6
20159,7
олардың ішіндегі қолданыстағылары
4
7352,6
20159,7
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі (606)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
97
1
Қазақстан Республика-
сының мемлекеттiк
статистикасын жетiлдi-
рудiң 2006-2008
жылдарға арналған
бағдарламасы (Қазақ-
стан Республикасы
Yкiметiнiң 2006 жылғы
6 ақпандағы N 71
қаулысы)
2006-
2008
СА
200,3
223,0
Мемлекеттік орган бойынша жиыны:
1
200,3
223,0
салалық бағдарламалар
1
200,3
223,0
олардың ішіндегі қолданыстағылары
1
200,3
223,0
Табиғи монополияларды реттеу
агенттігі (203)
Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
98
1
"Табиғи монополиялар
саласындағы тариф
саясатын жетілдірудің
2008-2010 жылдарға
арналған кешенді
шараларының" бағдар-
ламасы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2007 жылғы
24 желтоқсандағы N
1279 қаулысы)
2008-
2010
ТМРА
0,0
328,1
Мемлекеттік орган бойынша жиыны:
1 0,0 328,1салалық бағдарламалар
1
0,0
328,1
олардың ішіндегі қолданыстағылары
1
0,0
328,1
кестенің жалғасы
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
81
670,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
82
1050,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
83
100120,0
92600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84
10252,5
12906,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
85
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
86
1720,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
87
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115739,10
105506,70
0
0
0
0
0
0
0
0
102045,0
92600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102045,0
92600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13694,1
12906,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11973,3
12906,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1720,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
88
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89
55,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1204,0
0,0
0,0
72,7
0
0
0
0
0
0
1204,0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
72,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1204,0
0,0
0,0
55,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1204,0
0,0
0,0
92
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
93
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
94
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95
4402,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
96
13185,9
4629,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17588,1
4629,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17588,1
4629,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17588,1
4629,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98
370,0
365,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
370,0
365,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
370,0
365,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
370,0
365,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
кестенің жалғасы
Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын
басқару агенттігі (614)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
99
1
Ауыл шаруашылығы
мақсатындағы
жерлердi ұтымды
пайдалану жөнiндегi
2005-2007 жылдарға
арналған бағдарла-
ма (Қазақстан
Республикасы
Yкiметiнiң 2005
жылғы 5 қаңтардағы
N 3 қаулысы)
2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзарту)
ЖРА
990,6
1697,8
100
2
Қазақстан Республи-
касында геодезияны
және картографияны
дамытудың 2005-2007
жылдарға арналған
бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Yкiметiнiң
2004 жылғы 31
желтоқсандағы N
1455 қаулысы)
2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзарту)
ЖРА
349,7
652,0
Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны:
салалық бағдарла-
малар:
2
1340,3
2349,8
олардың iшiнде
қолданыстағылары
2
1340,3
2349,8
Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
агенттігі (қаржы полициясы) (618)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
101
1
Қазақстан Республи-
касында экономика
саласындағы құқық
бұзушылықтарға
қарсы күрестің
2005-2007 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2004
жылғы 27 желтоқ-
сандағы N 1401
қаулысы)
2005-
2007
(2008
жылға
дейін
ұзарту)
ЭСЖКА
0,0
0,0
102
1
Сыбайлас жемқорлық-
қа қарсы күрестiң
2006-2010 жылдарға
арналған мемлекет-
тiк бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Президенті-
нің 2005 жылғы 23
желтоқсандағы N
1686 Жарлығы)
2006-
2010
ЭСЖКА
336,0
517,9
Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны:
мемлекеттiк
бағдарламалар:
1
336,0
517,9
олардың iшiнде
қолданыстағылары
1
336,0
517,9
салалық бағдарла-
малар:
1
0,0
0,0
олардың iшiнде
қолданыстағылары
1
0,0
0,0
Қазақстан Республикасы Ұлттық
ғарыш агенттігі (601)
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
103
1
"2007-2009 жылдарға
арналған "Байқоңыр"
кешенінің инфра-
құрылымын дамыту"
бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің
2006 жылғы 30
қыркүйектегі N 954
қаулысы)
2007-
2009
ҰҒА
1220,0
0,0
Әзірленетін мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
104
1
Қазақстан Республи-
касында ғарыш
қызметін дамытудың
2008-2020 жылдарға
арналған мемлекет-
тік бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Премьер-Ми-
нистрдің 2006
жылғы 25 тамыздағы
N 244-ө өкіміне
сәйкес әзірленуде)
2008-
2020
ҰҒА
0,0
9968,0
Мемлекеттік орган бойынша
жиыны:
мемлекеттік
бағдарламалар:
1
0,0
9968,0
олардың ішінде
қолданыстағылары
1
0,0
9968,0
салалық бағдарла-
малар:
1
1220
0
олардың ішінде
әзірленетіндері
1
1220,0
0,0
Астана қаласының әкімі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
105
1
Астана қаласының
әлеуметтік-эконо-
микалық дамуының
2006-2010 жылдарға
арналған мемлекет-
тік бағдарламасы
(Қазақстан Респуб-
ликасы Президенті-
нің 2006 жылғы 4
маусымдағы N 111
Жарлығы)
2006-
2010
Астана
қала-
сының
әкімі
110686,2
115396,3
106
2
Астана қаласын
орнықты дамытудың
2030 жылға дейінгі
стратегиялық жос-
пары (Қазақстан
Республикасы Пре-
зидентінің 2006
жылғы 17 наурыздағы
N 67 Жарлығы)
2006-
2030
Астана
қала-
сының
әкімі
0,0
0,0
Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны:
мемлекеттiк
бағдарламалар:
2
110686,2
115396,3
олардың iшiнде
қолданыстағылары
2
110686,2
115396,3
Алматы қаласының әкімі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық
(секторалдық) бағдарламалар
107
1
Алматы қаласын
дамытудың 2003-2010
жылдарға арналған
мемлекеттiк бағдар-
ламасы (Қазақстан
Республикасы
Президентінiң 2003
жылғы 10 ақпандағы
N 1019 Жарлығы)
2003-
2010
Алматы
қала-
сының
әкімі,
ЭБЖМ
41679,9
60669,6
Мемлекеттiк орган бойынша
жиыны
мемлекеттiк
бағдарламалар:
1
41679,9
60669,6
олардың iшiнде
қолданыстағылары
1
41679,9
60669,6
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі
Қолданыстағы мемлекеттік және салалық (секторалдық) бағдарламалар
108
1
"Оңтүстік" арнайы
экономикалық
аймағын дамытудың
2007-2015 жылдарға
арналған бағдарла-
масы (Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің 2006
жылғы 21 қыркүйек-
тегі N 895 қаулысы)
2007-
2015
ОҚО
әкімі,
ИСМ
2970,5
1203,8
Мемлекеттік орган бойынша
жиыны:
салалық бағдарла-
малар:
1
2970,5
1203,8
олардың ішінде
қолданыстағылары
1
2970,5
1203,8
БАҒДАРЛАМАЛАР БОЙЫНША
ЖИЫНЫ:
МЕМЛЕКЕТТІК
26 543941,6 788208,4САЛАЛЫҚ
69 289349,4 381809,3ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ
13 1918,0 2703,7Қолданыстағы бағдарламалар:
85
833011,5
1135131,3
мемлекеттiк
21
543941,6
777987,0
салалық
60
287675,7
355653,4
ғылыми-техникалық
4
1394,2
1490,9
Әзірленетін бағдарламалар:
23
2197,5
37590,0
мемлекеттiк
6
0,0
10221,4
салалық
9
1673,7
26155,9
ғылыми-техникалық
9
523,8
1212,7
кестенің жалғасы
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
99
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
101
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
102
456,6
456,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
456,6
456,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
456,6
456,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
456,6
456,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
103
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
104
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
105
152098,8
59570,8
7688,8
4056,0
3157,1
1068,8
0,0
0,0
0,0
0,0
106
0,0
0,0
228,5
46,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152098,8
59570,8
7917,3
4102,0
3157,1
1068,8
0,0
0,0
0,0
0,0
152098,8
59570,8
7917,3
4102,0
3157,1
1068,8
0,0
0,0
0,0
0,0
152098,8
59570,8
7917,3
4102,0
3157,1
1068,8
0,0
0,0
0,0
0,0
107
33937,5
4217,7
17795,0
21976,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33937,5
4217,7
17795,0
21976,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33937,5
4217,7
17795,0
21976,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33937,5
4217,7
17795,0
21976,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
108
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1001207,5
742016,0
92893,0
137152,5
109434,3
109005,2
26936,9
52006,3
18070,1
28738,5
525400,8
296640,4
61070,5
84276,6
62428,8
60224,5
0,0
0,0
0,0
0,0
474700,9
444622,7
31822,5
52875,9
47005,5
48780,7
26936,9
52006,3
18070,1
28738,5
1105,8
752,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
998156,3
740915,8
92893,0
137152,5
109434,3
109005,2
26936,9
50802,3
18070,1
28738,5
525147,5
296387,1
61070,5
84276,6
62428,8
60224,5
0,0
0,0
0,0
0,0
472868,5
444528,7
31882,5
52875,9
47005,5
48780,7
26936,9
50802,3
18070,1
28738,5
140,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3051,2
1100,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1204,0
0,0
0,0
253,4
253,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1832,4
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1204,0
0,0
0,0
965,4
752,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
2007 жылғы 29 тамыздағы
N 753 қаулысымен
бекітілген
Ескерту. 5-бөлім жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008.10.21 N 967 , өзгерту енгізілді - 2008.11.28
N 1108 ҚБПҮ , 2008.12.23 N 1205 , 2008.12.24 N 1255 , 2009.07.20. N 1101 Қаулыларымен.
5-бөлім. Қолданыстағы және әзірленетін мемлекеттік және
салалық (секторалдық) бағдарламалар бөлінісіндегі
2008-2010 жылдарға арналған басымды бюджеттік
инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі
2008-2010 жылдарға арналған басымды республикалық бюджеттік
инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) тізбесі
мың теңге
р/сҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
1
Астана қа-
ласында
дарынды
балаларға
арналған
республи-
калық
мектеп-ин-
тернат
салу
БҒМ
2005-
2009
195867
0
954000
211401
793269
2
Алматы
қаласында
жетiм
балаларға
арналған
қазақ
тiлiнде
оқытатын
білім беру
орталығын
салу
БҒМ
2004-
2008
8603310
5282232
3321078
3
Алматы
қаласында
Әл-Фараби
атындағы
Қазақ
ұлттық
универси-
тетінің
универси-
теттiк
қалашығы-
ның екiншi кезектегi объектілерін салу
БҒМ
2005-
2009
6609837
346881
4
180656
8
133445
5
4
Алматы
қаласында
Гоголь
көшесінде
161 мекен-
жайында
орналасқан
"Қазақ
мемлекет-
тік қыздар
педагоги-
калық
институты"
РМҚК 450
орындық
жатақхана
(студент-
тер үйін)
салу
БҒМ
2008-
2009
511042
150000
361042
5
Қарағанды
қаласында
көру қабi-
летiнде
проблема-
лары бар
балаларға
арналған
250 орын-
дық мек-
теп-интер-
нет салу
БҒМ
2005-
2008
128692
8
548450
738478
6
Алматы
облысы
Еңбекші-
қазақ
ауданы
Есік
қаласында
көру қа-
білетiнде
проблема-
лары бар
балаларға
арналған
250 орын-
дық мек-
теп-интер-
нат салу
БҒМ
2005-
2009
1362885
30000
0
1332885
7
Астана
қаласында
Л.Гумилев
атындағы
Еуразия
ұлттық
универси-
тетiнiң
кiтапхана-
сын салу
БҒМ
2005-
2009
111040
0
668900
441500
8
Ш.Есенов
атындағы
Ақтау
мемлекет-
тік уни-
верситеті-
нің сту-
денттер
қалашығын-
дағы
инженер-
лік-техни-
калық
институты
оқу корпу-
сының
ғимаратын
салу.
1, 2, 3, 4
Корпустар
БҒМ
2007-
2009
2698355
187196
1224440
1286719
9
М.Қозыбаев
атындағы
Солтүстік
Қазақстан
мемлекет-
тік уни-
верситеті-
нің жүзу
бассейнін
салу
БҒМ
2006-
2008
891525
410149
481376
10
Атырау
облысы
Атырау
қаласында
мұнай-газ
саласы
үшін қыз-
мет көрсе-
тетін және
техникалық
мамандарды
дайындау
және қайта
дайындау
үшін 700
орындық
өңіраралық
кәсіби
орталық
салу
БҒМ
2005-
2009
3370096
480813
503632
2385651
11
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түркістан
қаласында
Қ.А.Яссауи
атындағы
Халықара-
лық қазақ-
түрік
универси-
тетінің
басты оқу
корпусын
салу
БҒМ
2006-
2008
973438
766284
207154
12
Павлодар
облысының
Екібастұз
қаласында
отын-энер-
гетика
саласы
үшін қыз-
мет көрсе-
тетін және
техникалық
мамандарды
дайындау
және қайта
дайындауға
арналған
700 орын-
дық өңір-
аралық
кәсіби
орталық
салу
БҒМ
2007-
2009
3243890
19891
46411
3177588
13
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
өңдеу са-
ласы үшін қызмет
көрсететін
және тех-
никалық
мамандарды
дайындау
және қайта
дайындауға
арналған
700 орын-
дық өңір-
аралық
кәсіби
орталық
салу
БҒМ
2008-
2010
218079
5
64433
865985
125037
7
14
Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
700 орын-
дық машина
жасау са-
ласы үшін
техникалық
қызмет
көрсету
және өңдеу
саласында-
ғы қызмет-
керлерді
даярлау
мен қайта
даярлауға
арналған
өңіраралық
кәсіби
орталығын
салу
БҒМ
2008-
2010
327456
0
60874
102267
7
219100
9
15
Алматы
қаласы
Қ.Сәтпаев
атындағы
Қазақ
ұлттық
техникалық
универси-
тетінің
кешенін
қайта құру
БҒМ
2009-
2010
1493489
602695
890794
16
Жоғары
және
жоғары оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау
БҒМ
2008-
2010
52514433
16855753
17811933
17846747
17
Білім беру
ұйымдары
үшін оқу-
лықтар мен
оқу әдіс-
темелік
кешендерін
әзірлеу
және тәжі-
рибеден
өткізу,
білім беру
саласында
қызмет
көрсететін
республи-
калық
ұйымдар
және шет-
елдегі
қазақ
диаспорасы
үшін оқу
әдебиетін
шығару
және
жеткізу
БҒМ
2008-
2010
486411
151299
161890
173222
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 25822897 31578289 22352149 0
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ісін реформалаудың және дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы
18
Алматы
қаласында-
ғы "Педиа-
трия және
балалар
хирургиясы
ғылыми
орталығы"
РМҚК жаны-
нан 150
төсекке
арналған
емдеу кор-
пусын салу
ДСМ
2005-
2010
5742566
1923500
1413600
2059066
346400
19
Қарағанды
облысы
"Қарағанды
мемлекет-
тік меди-
циналық
академия-
сы" РМҚК
жанынан
300 төсек-
ке арнал-
ған көпма-
манды аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
443000
0
219800
4150000
60200
20
Шымкент қаласында-
ғы
Оңтүстік
Қазақстан
мемлекет-
тік
медицина-
лық
академия-
сының Әл-
Фараби, 3б
алаңындағы
бұрын
бөлінген
жер учас-
кесінде
спорт және
лекция
залын салу
және Шымкент
қаласында-
ғы
Оңтүстік
Қазақстан
мемле-
кеттік ме-
дициналық
академия-
сының Әл-
Фараби, 3б
өз алаңында
төрт қабатты оқу
корпусын
салу
ДСМ
2006-
2008
128172
70072
58100
21
"Оңтүстік Қазақстан мемлекет-
тік меди-
циналық
академия"
РМҚК 300
төсекке
көпбейінді
аурухана-
сын салу
ДСМ
2008-
2011
4430000
219700
2157710
1470000
582590
22
Алматы қаласында-
ғы "С.Д.
Асфендия-
ров атын-
дағы Қазақ
ұлттық ме-
дициналық
универси-
теті" РМҚК
300 төсек-
ке көпбей-
інді ауру-
ханасын
салу
ДСМ
2008-
2011
4430000
229500
2157710
1470000
572790
23
Астана
қаласында
"Қазақ
мемлекет-
тік меди-
циналық
академия"
РМҚК 300
төсекке
көпбейінді
аурухана-
сын салу
ДСМ
2008-
2011
4430000
229500
1957710
1470000
772790
24
Денсаулық
сақтаудың
ақпараттық
жүйелерін
құру
ДСМ
2005-
2009
13640718
1771272
1373418
10496028
25
Астана
қаласында
жедел-жәр-
дем стан-
ция бар
240 төсек-
тік жедел-
жәрдем
медицина-
лық көмек
ҒЗИ салу
ДСМ
2005-
2009
8246289
6270207
1175453
800629
26
Астана қаласында
сыртқы
инженерлік
желілері
бар 160
төсектік
республи-
калық ғы-
лыми ней-
рохирургия
орталығын
салу
ДСМ
2005-
2008
7483770
6548130
935640
27
Астана қаласында ауысымына
500 адам
қабылдай-
тын диаг-
ностикалық
орталық
салу
ДСМ
2005-
2008
6638587
5472732
1165855
28
Астана қа-
ласында
Бейбітші-
лік көше-
сінде
Қазақ мем-
лекеттік
медицина-
лық акаде-
миясын ке-
ңейту және
қайта
жаңарту
ДСМ
2005-
2008
2533625
1565285
968340
29
Астана қаласында-
ғы Сот
медицинасы
орталығын
салу
ДСМ
2007-
2011
2742691
27450
226390
2000000
488851
30
Астана қаласында Травмото-
логия және
ортопедия
ҒЗИ-дің
қабылдау
бөлімшесі
бар қосым-
ша 4 қа-
батты опе-
рациялық
блогын
салу
ДСМ
2007-
2008
428354
78093
350261
31
Алматы қаласында 125 төсек-
тік "Бал-
бұлақ"
республи-
калық
балаларды
оңалту ор-
талығының
демалыс
корпусын
салудың
жобалау-
сметалық
құжаттама-
сын түзету
және мем-
лекеттік
ведомства-
дан тыс
сараптама-
сын
жүргізу
ДСМ
2008
7000
7000
32
Денсаулық
сақтау
саласында
техникалық
және кәсі-
би, орта
білімнен
кейінгі
білімді,
жоғарғы
және жо-
ғарғы оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік
білімді
мамандарды
даярлау
ДСМ
2008-
2010
14254989
3753707
4570782
5930500
33
Денсаулық сақтау са-
ласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
ДСМ
2008
722000
722000
Бағдарлама 12821874 28576025
бойынша ЖИЫНЫ: 12747100
2417021
Қазақстан Республикасында кардиология мен кардиохирургияны
дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
34
Астана қаласында 180 төсек-
тік кар-
диохирур-
гия орта-
лығын салу
ДСМ
2007-
2010
8300000
650000
2100000
5083130
466870
35
Павлодар облысының Павлодар қаласында 50 төсек-
тік кар-
диохирур-
гия орта-
лығын салу
ДСМ
2007-
2008
296500
96500
200000
36
Алматы қаласында 100 төсек-
тік кар-
диохирур-
гия орта-
лығын салу
ДСМ
2007-
2011
7250000
88500
206500
3300000
3105000
550000
Бағдарлама 2506500 8383130 3571870 550000
бойынша ЖИЫНЫ:
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға мемлекеттік
бағдарламасы
37
Ауылдық
денсаулық
сақтауда
телемеди-
цинаны
және ұтқыр
медицина-
ны дамыту
ДСМ
2004-
2009
2941383
1552596
629277
759510
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 629277 759510
2008-2016 жылдарға арналған "Салауатты өмір салты" кешенді
бағдарламасы
38
Денсаулық
сақтау
саласын-
дағы
қолданба-
лы ғылыми
зерттеу-
лер
ДСМ
2008-
2010
61491
20497
20497
20497
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 20497 20497 20497
2008-2010 жылдарға арналған ана мен бала өлімін азайту
бағдарламасы
39
Денсаулық
сақтау
саласын-
дағы қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер
ДСМ
2008-
2010
492300
164100
164100
164100
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 164100 164100 164100
2006-2008 жылдарға арналған Мәдениет саласын дамыту
бағдарламасы
40
Шығыс
Қазақстан
облысының
Катон
Қарағай
ауданында
"Берел"
тарихи-
мәдени
қорық-мұ-
ражайын
ұйымдас-
тыру
(салу)
МАМ
2007-
2008
90995
40000
50995
41
Алматы
облысының
Еңбекші-
қазақ
ауданында
"Есік"
тарихи-
мәдени
қорық-
мұражайын
ұйымдас-
тыру
(салу)
МАМ
2007-
2008
90431
40000
50431
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 101426
Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006-2012
жылдарға арналған бағдарламасы
42
"Ресей
Федера-
циясының
шекарасы-
Орал-
Ақтөбе"
учаске-
сіндегі
"Орал,
Ақтөбе,
Қызыл-
орда
қалалары
арқылы
Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
(Самараға
қарай) -
Шымкент"
автомо-
биль жо-
лын қайта
жаңарту
ККМ
2002-
2009
28136081
14494194
3452000
10189887
43
"Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
(Самара-
ға) Орал,
Ақтөбе,
Қызылорда
арқылы"
өтетін
автомо-
биль жо-
лын "Қа-
рабұтақ-
Ырғыз-
Қызылорда
облысының
шекарасы"
аймағында
қайта
құру
ККМ
2002-
2010
16384988
2720799
2500000
11164189
44
"Павло-
дар, Семей
қалалары
арқылы
"Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
(Омбыға
қарай) -
Майқапша-
ғай (Қы-
тай Халық
Республи-
касына
шығу)"
автожолын
қайта
жаңарту
ККМ
2002-
2009
26367033
5468257
3508000
17390776
45
"Астана-
Қостанай-
Челябі"
автожолын
қайта
жаңарту
ККМ
2003-
2009
49842627
27386191
3310000
19146436
46
"Көкшетау
қаласы
арқылы
Астана-
Петро-
павл"
автожолын
"Астана-
Щучинск"
учаске-
сінде
қайта
жаңарту
ККМ
2004-
2009
102345893
47658078
41030986
13656829
47
"Щучинск-
Көкшетау-
Петро-
павл-
Ресей
Федера-
циясының
шекарасы"
учаске-
сіндегі
"Көкшетау
қаласы
арқылы
Астана
-Петро-
павл"
автомо-
биль
жолын
қайта
жаңарту
ККМ
2003-
2009
12825003
5090140
2210000
5524863
48
"Қара-
батан-
Бейнеу"
учаске-
сінде
"Ақтау-
Атырау"
автожолын
қайта
жаңарту
ККМ
2001-
2008
34668224
21856473
12811751
49
"Бейнеу-
Ақтау"
учаске-
сінде
"Ақтау-
Атырау"
автожолын
қайта
жаңарту
ККМ
2006-
2011
33429110
93400
11885422
12000000
9450288
50
"Ресей
Федера-
циясының
шекарасы-
Атырау
-Ақтау
-Түркі-
менстан
шекарасы
автомо-
биль
жолын
қайта
құрылым-
дау"
ККМ
2009-
2010
11907703
6415346
5492357
51
"Таскес-
кен-Бақ-
ты"
автожолын
қайта
жаңарту
(Қытай
Халық
Республи-
касының
шекарасы)
ККМ
2005-
2009
13773245
3581380
1873000
8318865
52
"Шонжы-
Көлжат
(Қытай
Халық
Республи-
касының
шекара-
сы)"
учаске-
сінде
"Ақсай-
Шонжы-
Көлжат-
Қытай
Халық
Респуб-
ликасының
шекарасы"
автожолын
қайта
жаңарту
ККМ
2005-
2008
7744530
4254130
3490400
53
Үшарал-
Достық
автожолын
қайта
жаңарту
ККМ
2005-
2008
570401
453801
116600
54
"Қордай-
Тараз-
Шымкент-
Өзбекстан
шекарасы"
учаске-
сіндегі
Қырғыз
Республи-
касы
шекара-
сына
кіретін
жолдары-
мен Көк-
пек,
Көктал,
Благове-
щенка
арқылы
өтетін
"Өзбек-
стан
Республи-
касы ше-
карасы
(Ташкент
қарай) -
Шымкент-
Тараз-
Алматы-
Хоргос
автомо-
биль жол-
дарын
қайта
құрылым-
дау"
ККМ
2007-
2012
4713300
110000
46033000
55
"Алматы-
Қорғас"
участке-
сіндегі
Қырғыз
Республи-
касы ше-
карасына
кіретін
жолдары-
мен
Көкпек,
Көктал,
Благове-
щенка
арқылы
өтетін
"Өзбек-
стан"
Республи-
касы
шекарасы
(Ташкент
қарай)
-Шымкент-
Тараз-
Алматы-
Қорғас
автомо-
биль жол-
дарын
қайта
құрылым-
дау"
ККМ
2005-
2011
37401899
40500
631000
8900000
27830399
56
Ресей
Федера-
циясының
шекарасы
(Астра-
ханға) -
Атырау
автомо-
биль
жолын
қайта
жаңғырту-
дың
жобалық-
сметалық
құжатта-
масын
дайындау
ККМ
2008
95500
95500
57
Ақтөбе
облысы
шекарасы-
Қызылорда
-Шымкент
жол бөлі-
гінде
Самара-
Шымкент
автожолын
қайта
құрудың
жобалық-
сметалық
құжатта-
масын
дайындау
ККМ
2008
1010000
1010000
58
Қорғас-
Алматы
бөлігінде
Қорғас-
Алматы-
Георгиев-
ка-Тараз-
Шымкент-
Өзбекстан
шекарасы
авто
көлік
жолын
қайта
құрудың
жобалық-
сметалық
құжатта-
масын
дайындау
ККМ
2008
631000
631000
59
Алматы-
Өскемен
автокөлік
жолын
қайта
құрудың
жобалық-
сметалық
құжатта-
масын
дайындау
ККМ
2008
269350
269350
60
Батыс
Қазақстан
облысында
автокөлік
жол желі-
лерін
қайта құру
ККМ
2001-
2008
58586195
55553216
3032979
61
Алматы-
Астана
автожолын
оңалту
ККМ
2008
766591
173591
62
Автожол
саласын
дамыту
жобасы
(Алматы-
Бішкек)
ККМ
2008
111379
111379
63
Жол сала-
сындағы
қолдан-
балы
ғылыми
зерттеу-
лер
ККМ
2008-
2010
168214
52323
55986
59905
64
"Ақтөбе-
Мартұқ -
Ресей
Федера-
циясы
шекарасы"
автожолын
салудың
жобалық
сметалық
құжатта-
масын
дайындау
ККМ
2008
50000
50000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 84332159 104379599
26452262
37280687
Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы бағдарламасы
65
Бейнеу-
Бозой-
Шалқар-
Ақбұлақ
магистра-
льды газ
құбырын
салу
ЭМРМ
2008
2000000
2000000
66
Атырау
облысында
бірінші
интеграт-
тық газды
химикалық
кешенін
салу
ЭМРМ
2008
10000000
10000000
67
Өзен-Түр-
ікменстан
шекарасы
темір жол
желісін
салу
ККМ
2008
97000
97000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 12097000 0 0 0
Қазақстан Республикасының 2008-2010 жылдарға арналған
"электрондық үкіметін" дамыту бағдарламасы
68
"СжСОТ
"Салық
төлеуші-
лердің
және салық
салу
объек-
тілерінің
тізілімі"
ақпараттық
жүйесін
дамыту
Қаржы-
мині
2001-
2008
647555
450723
196832
69
"ҚР БСАЖ"
Біріккен
салықтық
ақпарат
жүйесін
дамыту
Қаржы-
мині
2001-
2008
6290847
3322736
2968111
70
"КЕАЖ"
кедендік
ақпараттық
жүйесін
дамыту
Қаржы-
мині
2002-
2008
1381090
957251
405839
71
"Электрон-
дық кеден"
ақпараттық
жүйесін
құру
Қаржы-
мині
2005-
2008
2082803
1227886
854917
72
"Мемле-
кеттік
меншік
тізілімі"
ақпараттық
жүйесін
дамыту
Қаржы-
мині
2007-
2008
67337
47337
20000
73
Электронды Үкімет құру
ЭМРМ
2008
58250
58250
74
Мемлекет-
тік дерек-
қорлар
құру
АБА
2007-
2010
1290912
424324
159816
408111
298661
75
Мемлекет-
тік орган-
дардың
ақпараттық
инфрақұры-
лымын құру
АБА
2002-
2008
3028538
1285169
1743369
76
Мемлекет-
тік орган-
дардың
Интернет-
порталын
жасау
АБА
2002-
2009
625130
420735
93597
110798
77
Қазақстан
Республи-
касы
Ұлттық
сәйкес-
тендіру
жүйесінің
ашық
кілттері
инфрақұры-
лымын құру
АБА
2006-
2008
1505012
665099
839913
78
"Электрон-
дық үкіме-
ттің төлем
шлюзі"
автомат-
тандырыл-
ған жүйе-
сін құру
АБА
2007-
2008
425354
255000
170354
79
"Электрон-
ды үкімет"
инфрақұ-
рылымының
ақпараттық
қауіпсіз-
дігі үшін
қауіпсіз-
дік жүйе-
сін жасау
АБА
2007-
2009
168033
49557
88044
30432
80
Мемлекет-
тік жер
кадастры-
ның авто-
маттанды-
рылған
ақпараттық
жүйесін
құру
ЖРА
2002-
2008
3449896
2893115
556781
81
"E-Agri-
culture"
Қазақстан
Республи-
касының
агроөнер-
кәсіптік
кешені
салаларын
басқарудың
бірыңғай
автомат-
тандырыл-
ған жүйе-
сін құру
АШМ
2002-
2009
2380689
503054
401435
1476200
82
"Электрон-
дық үкімет"
шеңберінде
қазіргі
заманғы
техноло-
гиялардың
базасында
Қазақстан
Республи-
касының
жер қой-
науын
пайдалану-
ды басқа-
рудың
бірыңғай
мемлекет-
тік жүйе-
сін құру
ЭМРМ
2008-
2009
147800
58250
59550
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 8615508 2115091 298661 0
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының
2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы
83
Астана
қаласында
Қазақстан
Республи-
касының
Ұлттық
биотехно-
логиялар
орталығын
салу
БҒМ
2006-
2009
5640000
2290000
1425000
1925000
Стратегия бойынша ЖИЫНЫ: 1425000 1925000
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың
2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
84
"Қазақс-
тан тұрғын
үй жинақ-
тау құры-
лыс банкі"
АҚ несие-
леу
Қаржы-
мині
2008-
2010
57000000
23560000
18277000
15163000
Бағдарлама бойынша 2356000 18277000 15163000
ЖИЫНЫ:
Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006-2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
85
Астана
қаласында
республи-
калық
велотрек
салу
ТСМ
2005-
2009
11898500
7900000
2998500
1000000
86
30000 көрерменге арналған жабық стадион салу
ПІБ
2006-
2008
12911433
8539861
4371572
87
Астана
қаласында
Есіл
өзенінің
сол жақ
жағалауын-
да қосал-
қы үй-
жайлары
бар 400
жеңіл ав-
томобильге
арналған
жабық
гараж салу
ПІБ
2004-
2008
2004052
1770002
234050
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 7604122 1000000
Алматы қаласын дамытудың 2003-2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы
88
Алматы
қаласында
"Орталық
ғылыми
кітапхана"
республи-
калық мем-
лекеттік
қазыналық
кәсіпорны-
ның ғима-
раттарының
кешенін
қайта
жаңарту
БҒМ
2005-
2009
2169751
932681
1037070
200000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1037070 200000
Қазақстан Республикасында дене шынықтыруды және спортты
дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
89
Алматы
облысында
олимпиада-
лық дайын-
дықтың
респуб-
ликалық
базасын
салу
ТСМ
2003-
2009
15614002
7311237
2302765
6000000
90
Ақмола
облысының
Щучинск
қаласында
республи-
калық шаң-
ғы базасын
салу
ТСМ
2005-
2009
9346560
3653760
2992800
2700000
91
Азия ойын-
дарын өт-
кізу үшін
спорт объектіле-
рін салу
ТСМ
2006-
2009
18245000
5614166
5680500
7055334
92
Спорт са-
ласындағы
қолданба-
лы ғылыми
зерттеулер
ТСМ
2008-
2010
137598
42800
45796
49002
93
Спорт са-
ласында
орта
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау
ТСМ
2008-
2010
743281
401269
157273
184739
94
Астана қаласында
көп функ-
ционалды
олимпиада-
лық даяр-
лау орта-
лығының
жобалық-
сметалық
құжаттама-
сын дайын-
дау
ТСМ
2008
895000
895000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 11315134 15958403 233741
Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
95
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту жөніндегі ақпараттық жүйелерді құру
МАМ
2007-
2008
1924296
948440
975856
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 975856
2002-2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы
96
Ауылдық
аумақтарды
сумен
жабдықтау
және кә-
різдендіру
АШМ
2005-
2010
6032966
752410
1815076
3438037
27443
97
Қарағанды
облысының
ауылдарын
сумен
жабдықтау
АШМ
2004-
2009
1380984
780278
249141
351565
98
Ақмола
облысының
Бурабай
кентін
Көкшетау
өнеркәсіп-
тік су
құбырына
қосу тар-
мағын салу
АШМ
2006-
2008
901101
524602
376499
99
Ақмола
облысы
Ақкөл
ауданының
Ивановское
ауылын
жергілікті
сумен жаб-
дықтауды
салу
АШМ
2007-
2008
52157
20000
32157
100
Ақмола
облысы
Еңбекшіл-
дер ауда-
нының
Макинка
ауылын
жергілікті
сумен
жабдықтау-
ын салу
АШМ
2007-
2008
51729
20000
31729
101
Ақмола
облысы
Ерейментау
ауданының
Селетинс-
кое ауылын
жергілікті
сумен жаб-
дықтауды
салу
АШМ
2007-
2008
48721
15000
33721
102
Алматы
облысы
Талғар
біріккен
сутартқы-
шының
сумен жаб-
дықтау
жүйелері-
нің құры-
лысы және
қайта жаң-
ғырту
АШМ
2008-
2010
920398
40000
500000
380398
103
Алматы
облысы
Еңбекші-
қазақ
біріккен
су торабын
салу (1
кезек, 1
пусктік
кешені)
АШМ
2008-
2009
546619
110000
436619
104
Алматы
облысы
Еңбекші-
қазақ
ауданында-
ғы Түрген
топтық
суқұбырын
қайта
жаңғырту.
(Құрылыс-
тың 2-ке-
зегі 3-қо-
сылу ком-
плексі.
Жұмыстың
қалдық
көлемі.
Ақши, Ма-
ловодное,
Таутүрген
мекендері)
АШМ
2008
256484
256484
105
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданында
Қоңырте-
рек, Ба-
тырбек,
Егіндіқұ-
дық қоныс
жерлеріне
қосу арқы-
лы Қоянды
топтық су
құбырының
3 кезегін
салу
АШМ
2007-
2009
556215
10000
76984
469231
106
Шығыс
Қазақстан
облысы
Белағаш
топтық су
құбырын
қайта
жаңарту
(ІІ-кезек)
АШМ
2005-
2008
733918
585000
148918
107
Шығыс
Қазақстан
облысы
Бородулиха
ауданының
Жескент
және жақын
жатқан
ауылдарын
Белағаш
топтық су
құбырына
қосу қайта
жаңарту
(1 пусктік
кешен)
АШМ
2008-
2010
1201199
50000
700000
451199
108
Батыс
Қазақстан
облысы
Сайхын
ауылының
Орда топ-
тық су
құбырына
қосылатын
тармағын
қайта құру
АШМ
2007-
2008
147460
141170
6290
109
Батыс
Қазақстан
облысы Орда топ-
тық су
құбырын
құру (3
кезек)
АШМ
2008-
2009
791873
344439
447434
110
Қарағанды
облысы БСС
алаңынан
425-белгі-
дегі ре-
зервуарлар
алаңына
дейінгі
"Тоқырау
Балқаш"
магистра-
льды су
аққысы
АШМ
2006-
2009
1469282
1008286
324729
136267
111
Қарағанды
облысы
"Жайрем-
Қаражал"
топтық су
құбырының
құрылысы
(Тұзкөл
тоғаны)
АШМ
2007-
2009
754652
50000
250000
454652
112
Қарағанды
облысының
Жезқазған
қаласын
сумен
қамтамасыз
етуді
ескеріп
Ескулинск
су ағызғы-
сының
құрылысы
АШМ
2008-
2010
3971751
1526431
2445320
113
Қарағанды
облысының
Балхаш
қаласының
Төменгі
Тоқырау
қоймасының
су қабыл-
дағыш
имаратта-
рын қайта
жаңарту
АШМ
2008-
2009
997200
42004
955196
114
Қызылорда
облысында
Арал-Сары-
бұлақ
топтық су
құбырын
салу (V кезек)
АШМ
2005-
2009
2251900
667400
800000
784500
115
Қызылорда
облысы
Арал ауда-
ны ПК673+0.
3-ПК
722+03
және ПК
1849+79 -
ПК 1943+79
Арал-Сары-
бұлақ
топтық су
құбырын
қайта
жаңғырту
АШМ
2007-
2009
590990
93481
250000
247509
116
Қызылорда
облысында
Октябрь
топтық су
құбырын
салу
АШМ
2005-
2009
861100
563800
265360
31940
117
Қызылорда
облысында-
ғы Жаңа-
қорған
кентін
Жиделі
топтық су
құбырына
қосу
тармағын
салу
АШМ
2006-
2009
453654
260000
185635
8019
118
Қызылорда
облысы
Шиелі
ауданы
Жиделі
топтық су
жүргізу
бұтағы мен
оған қосы-
ндысын
қайтадан
жаңарту
АШМ
2007-
2009
366750
15000
338960
12790
119
Қызылорда
облысы
Шиелі
ауданы
КП-2-ден
бастап
Полуказар-
ма, Ақмая,
Бекет-22
ауылдарына
дейінгі
Жиделі
топтық су
жүргізу
бұтағын
ЖГВ-ға
қосуды
қайтадан
жаңарту
АШМ
2007-
2008
152348
15000
137348
120
Жиделі
топтық су
құбырын
қайта
жаңарту.
ЖТС-нан
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданының
Еңбек және
Екпінді
елді ме-
кендеріне
дейін су
құбыры
торабы
АШМ
2007-
2009
61752
23845
35001
2906
121
Павлодар
облысы
Беловод
топтық су
құбырын
жұмыс
жобасын
өңдеу
АШМ
2008
88389
88389
122
Павлодар
облысы
Май ауданы
Май топтық
су құбырын
жұмыс жо-
басын өң-
деу
АШМ
2008
60867
60867
123
Солтүстік
Қазақстан
облысында
Булаев
топтық су
құбырын
қайта жа-
ңарту жо-
балық-сме-
талық құ-
жаттарын
дайындау
АШМ
2008
100000
100000
124
Солтүстік Қазақстан облысы Шал ақын ауданы Балуан ауылында жерасты сулармен жергілікті сумен қамтамасыз етуді салу
АШМ
2007-
2008
32368
29147
3221
125
Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауда-
ны Волоши-
ка ауылын-
да жерасты
сулармен жергілікті сумен қамтамасыз етуді салу
АШМ
2007-
2008
30488
27454
3034
126
Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауда-
ны Спасов-
ка ауылын-
да жерасты
сулармен жергілікті сумен қамтамасыз етуді салу
АШМ
2007-
2008
27124
24425
2699
127
Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауда-
ны Ясновка
ауылында жерасты сулармен жергілікті сумен қамтамасыз етуді салу
АШМ
2007-
2008
27492
24756
2736
128
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Созақ
ауданы
Тасты-Шу
топтық су
торабын
қайта
жаңарту
АШМ
2006-
2008
257118
246438
10680
129
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Дарбаза
топтық су
торабын
қайта жа-
ңарту
(сегмент-
теу)
АШМ
2006-
2008
511925
488114
23811
130
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданында-
ғы Жетісай
топтық су
құбырынан
елді ме-
кендерді
сумен
жабдықтау
жүйелерін
қайта құру
(1 кезек)
АШМ
2008-
2009
732314
100000
632314
131
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Абай
ауылын
сумен
жабдықтау
(жақын
жатқан
сегіз
ауылдың
су құбыры
жүйелері)
АШМ
2008-
2009
335929
100000
235929
132
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
қаласында-
ғы Дарбаза
және Жылға
ауылдық
округте-
рінің
халқын
сумен
қамтамасыз
ету үшін
"Келес"
су алғыш
құрылымын
қайта құру
АШМ
2008-
2009
177301
77301
100000
133
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Отырар
ауданының
орталығын
сумен
жабдықтау-
ды қайта
құру
АШМ
2008-
2009
646090
100000
546090
134
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Арыс
ауданының
елді
мекенде-
рінің су
құбырлары-
ның жүйе-
лерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
251471
100000
151471
135
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданының
Жетісай
топтық су
құбырын
қайта
жаңарту
АШМ
2006-
2008
797636
400000
302796
94840
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 7276009 12263740 3304360
Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2007-2009
жылдарға арналған бағдарлама
136
Сырдария
өзенінің
арнасын
ретке
келтіру
және Арал
теңізінің
солтүстік
бөлігін
сақтау
АШМ
2002-
2009
103279
69
997945
9
325881
22629
137
Арал теңі-
зі айма-
ғындағы
елді
мекендер-
ді сумен
қамтама-
сыз ету
және
санитария
АШМ
2002-
2008
2191042
2117136
73906
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 399787 22629
Азаматтық авиация саласын дамытудың 2006-2008 жылдарға
арналған бағдарламасы
138
Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында
халықара-
лық
әуежайды
қайта
жаңарту
ККМ
2004-
2008
7377234
6046234
1331000
139
Қостанай
әуежайының
жасанды
ұшу-қону
жолағы мен
аэровокза-
лын қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2010
181076
80000
101076
140
Қызылорда
қаласының
"Қорқыт
ата"
әуежайының
ұшу-қону
жолағын
қайта
жаңарту
және сер-
вистік
және
әуеайлақ
арнайы
техникасы-
мен қайта
жарақтан-
дыру
ККМ
2007-
2010
9338954
192000
1867924
2500000
4779030
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 3300000 2500000 4779030
Қазақстан Республикасының қылмыстық-атқару жүйесін одан әрі
дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
141
Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласында
1500
орындық
тергеу
изолято-
рын салу
Әді-
лет-
мині
2008-
2010
28727
20
100000
1386360
138636
0
142
Батыс
Қазақстан
облысы
Орал
қаласында
тергеу
изолято-
рын салу
Әді-
лет-
мині
2008-
2010
33369
00
100000
161845
0
161845
0
143
Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
1500
орындық
тергеу
изолято-
рын салу
Әді-
лет-
мині
2008-
2010
29728
40
100000
143642
0
143642
0
144
Павлодар
облысы
Павлодар
қаласында
"Химөнер-
кәсіп"
ААҚ-ның N
822 және
823 өнді-
рістік
корпуста-
рын 1500
орындық
ерекше
режимдегі
түзеу ко-
лониясы
етіп қайта
жаңарту
Әді-
лет-
мині
2004-
2008
38600
00
232750
0
153250
0
145
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында-
ғы тергеу
изолято-
рын қайта
жаңарту
және
кеңейту
Әді-
лет-
мині
2000-
2008
12377
80
783000
454780
146
Алматы қа-
ласындағы
тергеу
изоляторын
қайта жа-
ңарту және
кеңейту
Әді-
лет-
мині
2007-
2009
30736
40
135550
0
141814
0
300000
147
Ақтөбе
облысы
Жем кен-
тінде,
Қостанай
облысы
Степной
кентінде,
Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласында,
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ленгер
қаласында,
Жамбыл
облысы
Тараз
қаласында
түзету
мекемеле-
рін күзет-
шілерге
арналған
ішкі әс-
кердің
әскери
қызметші-
лерін ор-
наластыру
үшін объе-
ктілер
салу
ІІМ
2008
117273
117273
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 3822693 4741230 4441230
Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне
қарсы күрестің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы
148
"Рубеж-
наркотики"
ірі көлем-
дегі жүк
таситын
автокөлік-
терді тек-
серу анга-
рын салу
ІІМ
2008
6359
6359
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 6359
Төтенше жағдайлардың алдын алудың және оларды жоюдың
2006-2015 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
149
Астана
қаласын
Есіл өзе-
нінің
тасқын
суының
басуынан
қорғау
ТЖМ
2006-
2009
105833
52
181990
0
156350
0
719995
2
150
Астана қаласының жаңа әкім-
шілік ор-
талығында
6 автокө-
лікке ар-
налған өрт
сөндіру
депосын
салу
ТЖМ
2006-
2008
759870
503342
256528
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1820028 7199952
Әлеуетті органдардың бағдарламалары
151
Алматы
облысы
Заречный
кентінде-
гі Қазақс-
тан Рес-
публикасы
Ішкі істер
министрлі-
гінің әс-
кери қала-
шығы бар
жауынгер-
лік және
әдістеме-
лік даяр-
лық оқу
орталығын
салу
ІІМ
2008
137000
137000
152
Алматы
қаласында-
ғы "Сұң-
қар" ар-
найы мақ-
саттағы
бөлімшесі
қызметкер-
лерінің
100 отба-
сына шағын
отбасылық
жатақхана
салу
ІІМ
2006-
2008
493948
387816
106132
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 243132
2008-2010 жылдарға арналған "Қоршаған ортаны қорғау"
бағдарламасы
153
Қарағанды
облысы Шет
ауданының
тыңайған
жерлерін
оңалту
жобасы
Қор-
шаға-
нор-
тами-
ні
2003-
2009
853673
629086
190309
34278
154
Қоршаған
ортаны
қорғау
саласын-
дағы
қолданба-
лы ғылыми
зерттеулер
Қор-
шаға-
нор-
тами-
ні
2008-
2010
910047
267529
310395
332123
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 457838 344673 332123
Балқаш-Алакөл бассейнінің тұрақты дамуын қамтамасыз етудің
2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
155
Қоршаған
ортаны
қорғау
саласын-
дағы қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер
Қор-
шаға-
нор-
тами-
ні
2007-
2009
71415
34500
36915
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 34500 36915
Қазақстан Республикасының техникалық реттеу жүйесін
дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
156
Техникалық
реттеу
саласында-
ғы қолдан-
балы ғылы-
ми зерт-
теулер
ИСМ
2007-
2009
47333
22866
24467
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 22866 24467
Қазақстан Республикасы өлшемдерінің бірыңғайлығын қамтамасыз
ету жүйесін дамытудың 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
157
Метрология
саласында-
ғы қолдан-
балы ғылы-
ми зерт-
теулер
ИСМ
2007-
2009
24794
11978
12816
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 11978 12816
Қазақстан Республикасында ғылымды дамытудың 2007-2012 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
158
Іргелі
және қол-
данбалы
ғылыми
зерттеу-
лер
БҒМ
2007-
2010
19567204
7952573
5197156
641747
5
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 7952573 5197156 6417475
2007-2009 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында
фармацевтика кластерін дамыту үшін экспортқа бағдарланған
бірегей фитопрепараттарды әзірлеу және олардың өндірісін
ұйымдастыру" ғылыми-техникалық бағдарламасы
159
Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық жұ-
мыстар
БҒМ
2008-
2009
271708
131260
140448
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 131260 140448
2006-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында
биотехнология жөніндегі кластерді қалыптастыру үшін қазіргі
заманғы технологияларды әзірлеу" ғылыми-техникалық
бағдарламасы
160
Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық жұ-
мыстар
БҒМ
2008
505620
505620
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 505620
2006-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының
биологиялық және химиялық қауіпсіздігін ғылыми-техникалық
қамтамасыз ету" ғылыми-техникалық бағдарламасы
161
Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық жұ-
мыстар
БҒМ
2008
106742
106742
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 106742
2006-2008 жылдарға арналған "Құс тұмауы: зерделеу, күресудің
құралдары мен әдістерін әзірлеу" ғылыми-техникалық
бағдарламасы
162
Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық жұ-
мыстар
БҒМ
2008
203813
203813
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 203813
2007-2009 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында
наноғылымды және нанотехнологияларды дамыту" ғылыми-
техникалық бағдарламасы
163
Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық жұ-
мыстар
БҒМ
2008-
2009
506508
244690
261818
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 244690 261818
2008-2010 жылдарға арналған "Каспий акваториясының кешенді эколого-эпидемиологиялық зерттеу және оны сауықтыру бойынша шараларды әзірлеу" ғылыми-техникалық бағдарламасы
164
Ғылыми-
зерттеу-
шілік және
тәжірибе
конструк-
торлық
жұмыстар
БҒМ
2008-
2010
461338
143500
153545
164293
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 143500 153545 164293
2008-2010 жылдарға арналған "Жаңғыру аралындағы биологиялық
полигон қызметінің салдарын кешенді эколого-эпидемиологиялық
зерттеу және оны жою бойынша шараларды әзірлеу" ғылыми-
техникалық бағдарламасы
165
Ғылыми-
зерттеу-
шілік және
тәжірибе
конструк-
торлық
жұмыстар
БҒМ
2008-
2010
226098
70328
75251
80519
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 70328 75251 80519
2008-2010 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтауы үшін a/h5n1 тұмауына қарсы вакцина әзірлеу"
ғылыми-техникалық бағдарламасы
166
Ғылыми-
зерттеу-
шілік
және
тәжірибе
конструк-
торлық
жұмыстар
БҒМ
2008-
2010
626906
195000
208650
223256
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 195000 208650 223256
2008-2010 жылдарға арналған "Қазақстанның биотүрлілігін сақтап
қалу үшін өсімдіктердің, жануарлардың, микроағзалардың және
ерекше генетикалық банктің жинағын толықтыру, зерттеу және
ұстап тұру" ғылыми-техникалық бағдарламасы
167
Ғылыми-
зерттеу-
шілік
және
тәжірибе
конструк-
торлық
жұмыстар
БҒМ
2008-
2010
642000
199695
213674
228631
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 199695 213674 228631
2008-2010 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасының қалпына
келетін энергетикасын дайындау ғылыми-техникалық бағдарламасы
168
Ғылыми
зерттеу-
шілік
және
тәжірибе
конструк-
торлық
жұмыстар
БҒМ
2008-
2010
157530
49000
52430
56100
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 49000 52430 56100
"2008-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш
қызметін дамыту" мемлекеттік бағдарламасы
169
Создание
на космо-
дроме
"Байконур"
космичес-
кого
ракетного
комплекса
"Байтерек"
ҰКА
2005-
2011
28352800
12579400
3891936
3802860
8078604
170
Ғылыми
зерттеу-
шілік және
тәжірибе
конструк-
торлық
жұмыстар
ҰКА
2008
900535
900535
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 900535 3891936 3802860 8078604
2004-2008 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасында атом
энергетикасын дамыту" ғылыми-техникалық бағдарламасы
171
Ғылыми-
зерттеу
және тәжі-
рибелік-
констру-
кторлық
жұмыстар
ЭМРМ
2008
665751
665751
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 665751
"2006-2008 жылдарға арналған әр түрлі мақсаттағы
перспективалық жаңа материалдарды әзірлеу" ғылыми-техникалық
бағдарламасы
172
Ғылыми-
зерттеу
және тәжі-
рибелік-
конструк-
торлық
жұмыстар
ИСМ
2008
188248
188248
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 188248
Құрылысты жобалық қамтамасыз ету және сәулет, қала құрылысы,
құрылыс қызметі мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
саласындағы мемлекеттік нормативтер жүйесін одан әрі жетілдіру
жөніндегі іс-шаралар жоспары
173
Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конст-
рукторлық
жұмыстар
ИСМ
2008
21221
21221
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 21221
"Көне Отырарды жаңғырту" 2005-2009 жылдарға арналғанбағдарламасы
174
Мәдениет
саласында-
ғы қолдан-
балы ғылы-
ми зерт-
теулер
МАМ
2008-
2009
41400
20000
21400
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 20000 21400
2007-2009 жылдарға арналған "Мәдени мұра" бағдарламасы
175
Ғылыми-
зерттеу
және
тәжірибе-
лік-конс-
труктор-
лық
жұмыстар
МАМ
2008-
2009
392100
210100
182000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 210100 182000
Қазақстан Республикасында мемлекеттік құқықтық статистиканы
және арнайы есепке алуды дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған
бағдарламасы
176
Қазақстан
Республи-
касы Бас
прокурату-
расының
Құқықтық
статистика
және ар-
найы есеп-
ке алу ко-
митетінің
ақпараттық
жүйесін
құру
БП
2002-
2008
2334075
1914220
419855
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 419855
Мемлекеттік статистиканы жетілдірудің 2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы
177
Бірыңғай
Интернет-
портал
арқылы
Қазақстан
Республи-
касы Ста-
тистика
агенттігі-
нің және
оның аума-
қтық бө-
лімшелері-
нің стати-
стикалық
және тал-
дамалық
ақпаратын
тарату
СА
2007-
2008
98787
50000
48787
178
Әлеуметтік
статистика
үшін тізілім
СА
2007-
2008
97500
80000
17500
179
"Бастапқы
статисти-
калық
ақпарат
қоймасы"
СА
2007-
2008
184965
130300
54665
180
Электронды
статисти-
калық есеп,
классифи-
кация мен
стандарт
СА
2008-
2009
166248
96924
69324
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 217876 69324
Елдің минералды-шикізат кешенінің ресурстық базасын 2003-2010
жылдарға арналған дамытудың бағдарламасы
181
Ғылыми-
зерттеулер
және тәжі-
рибелік-
конструк-
торлық
жұмыстар
ЭМРМ
2008-
2010
321108
99881
106873
114354
182
Жер қой-
науы және
жер қой-
науын
пайдалану
туралы
ақпараттық
жүйені
дамыту
ЭМРМ
2007-
2009
1209900
211037
447860
551003
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 548741 657876 114354
Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіп кешенін тұрақты
дамытудың 2006-2010 жылдарға арналған тұжырымдамасы
183
Астана қа-
ласында
С.Сейфул-
лин атын-
дағы Қазақ
мемлекет-
тік агро-
техникалық
универси-
теті тех-
ника факу-
льтетінің
оқу корпу-
сын салу
АШМ
2006-
2008
330013
267803
62210
184
Астана
қаласында
С.Сейфул-
лин атын-
дағы Қазақ
мемлекет-
тік агро-
техникалық
универси-
тетінің
жатақхана-
сын салу
АШМ
2007-
2010
679810
24675
312989
342146
185
Өсімдіктер
мен жану-
арлардың
генетика-
лық ресур-
старының
ұлттық
қоймасын
салу
АШМ
2005-
2009
5507032
376834
5130198
186
"Ауыл ша-
руашылығын
жекешелен-
діруден
кейінгі
қолдау"
жобасының
екінші
кезеңі
АШМ
2005-
2009
8194356
626309
76093
7491954
187
"Ауыл ша-
руашылығы
өнімінің
бәсекеге
қабілетті-
лігін
арттыру"
жобасы
АШМ
2005-
2011
8540416
1190316
1076823
3574485
2369402
330390
188
Қазақстан
Республи-
касының
ғимаратта-
рын және
ветеринар-
лық зерт-
ханаларын
халықара-
лық стан-
дарттар
талаптары-
на сәйкес
келтіру
АШМ
2007-
2010
16033700
450400
1999006
10458346
3125948
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 3213132 26967972 5837496
330390
2008-2010 жылдарға арналған "Жасыл ел" бағдарламасы
189
Ақмола
облысында
Қазақ мем-
лекеттік
республи-
калық ор-
ман дақыл-
дары тұ-
қымдары
мекемесі-
нің Көкше-
тау аймақ-
тық орман
дақылдары
тұқымдары
станция-
сының зер-
тханалық
корпусын
қайта
жаңарту
АШМ
2008
3095
3095
190
Алматы
облысы Іле
Алатауы
бөктерінде
4 екі пә-
терлі 3
бөлмелі
тұрғын
үйлер салу
(қызмет
үлгісінде)
АШМ
2008
50600
50600
191
Алматы
облысы
Алакөл
мемлекет-
тік табиғи
қорығының
жүк және
жеңіл ав-
токөлікте-
рі үшін
гараж салу
АШМ
2008
16679
16679
192
Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей қа-
ласы, Бес-
қарағай
және Боро-
дулиха
аудандары
учаскеле-
рінде тех-
никалық
мақсаттар
үшін (өрт
сөндіру,
жасыл
екпелерді
суару және
т.б.) 11
суға ар-
налған
пайдалану
ұңғымасын
бұрғылау
АШМ
2008
28307
28307
193
Шығыс
Қазақстан
облысы
Риддер
қаласында
"Батыс-
Алтай мем-
лекеттік
табиғи
қорығы" ММ
басқару
аумағында
гараждық
бокстер
АШМ
2008
17293
17293
194
Павлодар
облысында
Баянауыл
Ұлттық
табиғи
паркі кор-
доны. Жа-
сыбай ор-
маншылығы.
N 1 учас-
ке, 6
квартал,
15 бөліп
шығарылған
жер
АШМ
2008
14731
14731
195
Павлодар
облысында
Баянауыл
ұлттық
табиғи
паркі кор-
доны. Жа-
сыбай ор-
маншылығы
N 2 учас-
ке, 20
квартал,
16 бөліп
шығарылған
жер
АШМ
2008
14731
14731
196
Павлодар
облысында
Баянауыл
ұлттық
табиғи
паркі
кордоны.
Жасыбай
орманшылы-
ғы. N 3
учаске, 53
квартал, 6
бөліп шы-
ғарылған
жер
АШМ
2008
14731
14731
197
Павлодар
облысында
Баянауыл
ұлттық
табиғи
паркі
кордоны.
Жасыбай
орманшы-
лығы. N 4
учаске, 72
квартал,
29 бөліп
шығарылған
жер
АШМ
2008
14731
14731
198
Павлодар
облысында
Баянауыл
ұлттық
табиғи
паркі
кордоны.
Жасыбай
орманшылы-
ғы. N 5
учаске, 33
квартал, 4
бөліп шы-
ғарылған
жер
АШМ
2008
14731
14731
199
Павлодар
облысында
Баянауыл
ұлттық
табиғи
паркі
кордоны.
Жасыбай
орманшылы-
ғы. N 6
учаске, 49
квартал, 2
бөліп шы-
ғарылған
жер
АШМ
2008
14731
14731
200
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қаратау
қорығы
кордоны.
Келіншек-
тау
кордоны
АШМ
2008
11597
11597
201
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қаратау
қорығы
кордоны.
Дулатбек
кордоны
АШМ
2008
11597
11597
202
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қаратау
қорығы
кордоны.
Бессаз
кордоны
АШМ
2008
11597
11597
203
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қаратау
табиғи
қорығының
өндірістік
базасы
АШМ
2008
39416
39416
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 278567
Қазақстан Республикасында телекоммуникация саласын дамытудың
2006-2008 жылдарға арналған бағдарламасы
204
Қазақтан
Республи-
касы Ішкі
істер ми-
нистрлігі-
нің дерек-
тер беру
және теле-
фония же-
лісін жаң-
ғырту және
дамыту
ІІМ
2007-
2009
1218453
103188
253982
861283
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 253982 861283
Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікті төмендетудің
2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасы
205
Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту
АБА
2007-
2009
3423060
1726308
852952
843800
206
Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту
СА
2007-
2009
44571
14000
14840
15731
207
Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту
ДСМ
2007-
2008
129652
111270
18382
208
Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту
ИСМ
2007-
2009
133700
123700
5000
5000
209
Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту
МАМ
2007-
2009
895859
393000
242859
260000
210
Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту
ҚМ
2007-
2009
118511
111861
6650
211
Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту
Әді-
лет-
мині
2007-
2009
1659771
616871
321800
721100
212
Электрон-
дық үкімет
шеңберінде
адами ка-
питалды
дамыту
БҒМ
2007-
2009
29800
19800
10000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1462483 1855631
Бағдарламадан тыс
213
ҚР ЭСЖҚА
бірыңғай
автоматта-
ндырылған
ақпараттық
телекомму-
никациялық
жүйесін
құру
ЭСЖКА
(ҚП)
2002-
2009
924318
651500
198568
74250
214
Жоғары
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау
ЭСЖКА
(ҚП)
2008-
2010
1159915
321962
382069
455884
215
Реcпубли-
калық бюд-
жет есебі-
нен ұста-
латын мем-
лекеттік
органдар-
дың орталық аппара-
тының жас мамандары
үшін жа-тақхана салу
МҚА
2006-
2008
2908516
1154731
1753785
216
Мемлекет-
тік басқа-
ру және
мемлекет-
тік қызмет
саласында-
ғы қолдан-
балы ғылы-
ми зерт-
теулер
МҚА
2008-
2010
19846
5627
6869
7350
217
Жер ресур-
старын
басқару
саласында-
ғы қолдан-
балы ғы-
лыми зерт-
теулер
ЖРБА
2008-
2010
147476
45400
49312
52764
218
Мемлекет-
тік ста-
тистика
саласында-
ғы қолдан-
балы ғылы-
ми зерт-
теулер
СА
2008-
2010
133023
41377
44273
47373
219
Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласы
Горький 39
көшесі
бойында
Ақмола
облыстық
ғимаратын
жапсарлас
құрылыс
салу
ЖС
2007-
2008
188704
75000
113704
220
Ақтөбе
облысының
Ақтөбе
қаласы
облыстық
сотының
әкімшілік
ғимаратын
кеңейту.
Алқа билер
сотына
жапсарлас
құрылыс
салу
ЖС
2007-
2009
249887
81719
117718
50450
221
Алматы
облысы
Қаскелең
қаласында
Мақашев
көшесінде
орналасқан
Қарасай
аудандық
сотының
ғимаратын
салу
ЖС
2007-
2009
636377
70400
376490
189487
222
Қызылорда
облысы
Шиелі
ауданында
Шиелі
кентінде
3-құрамдық
аудандық
сотының
әкімшлік
ғимарат
салу
ЖС
2008-
2009
150256
62900
87356
223
Атырау
облысы
Атырау
қаласы
Сәтпаев
даңғылы
бойындағы
әкімшілік
ғимарат
салу
ЖС
2007
150000
150000
224
Өскемен
қаласы
Шығыс
Қазақстан
облыстық
сот ғима-
ратына
алқа билер
сотына
арналған
жапсарлас
құрылыс
салу
ЖС
2007-
2008
184774
75000
108774
225
Жамбыл
облысы
Тараз қа-
ласы Жам-
был облысы
сотының
әкімшілік
ғимаратына
үш қабатты
жанама
салу
ЖС
2007-
2009
363270
92232
53004
218034
226
Батыс
Қазақстан
облысы
Орал
қаласы 51
Кареев
көшесі
бойынша
қалалық
сот қоғам-
дық ғима-
ратына
алқа билер
сотының
екі қабат-
ты жапсар-
лас құры-
лыс салу
ЖС
2007-
2008
178045
61231
116814
227
Қызылорда
облысының
Қызылорда
қаласында-
ғы облыс-
тық сот
әкімшілік
ғимаратын
кеңейту.
Алқа билер
соты үшін
жапсарлас
құрылыс
салу
ЖС
2007-
2008
166500
110000
56500
228
Маңғыстау
облысының
Ақтау қа-
ласындағы
Маңғыстау
облыстық
сот әкім-
шілік ғи-
маратына
жапсарлас
құрылыс
салу
ЖС
2007-
2009
217794
53232
138069
26493
229
Маңғыстау
облысы
Ақтау
қаласында
әскери сот
және әкім-
шілік сот-
тардың 3
қабатты
әкімшілік
ғимараты-
ның жоба-
лық-смета-
лық құжат-
тамасын
дайындау
ЖС
2008
4250
4250
230
Солтүстік
Қазақстан
облысының
Петропавл
қаласында-
ғы Горький
көшесі 209
көшесі
бойында
орналасқан
сот ғима-
ратына 4
қабатты
жапсарлас
құрылыс
салу
ЖС
2007-
2008
219484
80000
139484
231
Алматы
қаласы
Қазыбек би
көшесі 66
үйде орна-
ласқан
қалалық сот ғима-
ратына
жапсаржай
салу
ЖС
2007-
2008
361396
167434
193962
232
Астана
қаласы
Есіл өзе-
нінің сол
жағалауын-
да алқа
билер және
екі аудан-
дық соты-
ның қаты-
суымен қа-
лалық сот
ғимараты-
ның жоба-
лау-смета-
лық құжат-
тамасын
дайындау
ЖС
2008
19800
19800
233
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
аудандық
соты МАЭСөмен
бірлесіп
базасында
сот орын-
даушыларын
аумақтық
учаскесі-
мен маман-
дандырыл-
ған аудан-
аралық
экономика-
лық соты-
ның типтік
ғимарат
жобалау-
сметалық
құжаттарын
дайындау
ЖС
2008
9500
9500
234
Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
Әкімшілік
соты база-
сында сот
орындаушы-
лардың аумақтық
учаскесі-
мен бірге
әкімшілік
сотының
типтік
ғимарат
жобалау-
сметалық
құжаттарын
дайындау
ЖС
2008
10000
10000
235
Жамбыл
облысы
Тараз
қаласында
N 2 соты
базасында
сот орын-
даушыларын
аумақтық
учаскесі-
мен қыл-
мыстық
сотының
типтік ғи-
марат жо-
балау-сме-
талық құ-
жаттарын
дайындау
ЖС
2008
9965
9965
236
Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында
облыстық
сотының
әкімшілік
ғимараты-
на қайта
жаңартудың
жобалау-
сметалық
құжаттарын
дайындау
ЖС
2008
11010
11010
237
Ақмола
облысы
Целиноград
аудандық
соты база-
сында сот
орындау-
шыларын
аумақтық
учаскесі-
мен бірге
аудандық
сотының
типтік
ғимарат
жобалау-
сметалық
құжаттарын
дайындау
ЖС
2008
3800
3800
238
Қостанай облысы Лисаковск қаласында қала сотының әкімшілік ғимаратын салу жобалау-
сметалық құжаттарын дайындау
ЖС
2009
8800
8800
239
Қазақстан
Республи-
касы сот
органдары
жүйесінің
бірыңғай
автомат-
тандырыл-
ған инно-
вациялық-
аналитика-
лық жүйе-
сін құру
ЖС
2002-
2008
843159
629818
213341
240
3 мемлеке-
ттік жоба
(3 фаза)
ІІМ
2005-
2008
6353419
5433446
919973
241
Қазақстан
Рөспубли-
касы Ішкі
істер ми-
нистірлі-
гінің
Қарағанды
заң инсти-
туты объе-
ктілерінің
оқу корпу-
сына қо-
сымша ғи-
марат салу
мен тұрғын
үй құрылы-
сын аяқтау
ІІМ
2005-
2008
584136
549998
34138
242
Астана
қаласында-
ғы Қазақс-
тан Респу-
бликасы
Ішкі істер
министр-
лігінің
ішкі әске-
рінің әс-
кери қала-
шығы мен
тұрғын
үйін салу
ІІМ
2008
178925
178925
243
Астана
қаласында
Қабанбай
батыр
даңғылы
бойынан
ауысымына
250 адам
қабылдай-
тын емхана
мен 200
орындық
госпиталь
ІІМ
2008
53500
53500
244
АИПС
"Бақылау"
ІІМ
2008-
2010
624700
287536
181100
156064
245
Техникалық
және кә-
сіптік,
орта бі-
лімнен
кейінгі
білімді
білім беру
ұйымдарын-
да маман-
дарды
даярлау
ІІМ
2008
1876957
535436
624787
716734
246
Жоғары
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау
ІІМ
2008-
2010
8435380
2508719
2927531
2999130
247
Астана
қаласында
сол жақ
жағалауда
ПС "Новая"
-дан РПК-
88 дейін
кабельдік
желі салу
(медицина-
лық клас-
тер үшін)
ДСМ
2007-
2008
497038
486753
10285
248
РПК-88
трансфор-
маторлық
подстан-
циясынан
240 төсек-
тік ҒЗИ
жедел-жәр-
дем меди-
циналық
көмек
станциясы
объектісі-
не дейін
сыртқы
электр
желілерін
салу және
мемлекет-
тік ведом-
ствадан
тыс ЖСҚ
сараптама
дайындау
және
жүргізу
ДСМ
2007-
2008
14050
12645
1405
249
Денсаулық
сақтау
секторында
техноло-
гияларды
беру және
институци-
оналдық
реформа
жүргізу
ДСМ
2008-
2012
50606094
0
5000000
9660264
35945830
р/c
N
Жобаның атауы
Бюд-
жет-
тік
бағ-
дар-
лама-
ның
әкім-
шісі
Іске
асыру
кезеңі
Жалпы
құны
2008
жылға
дейін
Болжам
2010
жылдан
кейін
2008
жыл
2009
жыл
2010
жыл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
250
Денсаулық
сақтау
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
ДСМ
2008-
2010
2672733
887049
892842
892842
251
Денсаулық
сақтау
саласында
техникалық
және
кәсіби,
орта
білімнен
кейінгі
білімді,
жоғары және
жоғары оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік
білімді
мамандарды
даярлау
ДСМ
2008-
2010
7584464
3347144
2562340
1674980
252
Өзбекстан
Республи-
касында
(Ташкент
қаласы)
Қазақстан
Республика-
сының
Елшілігін
орналастыру
үшін
әкімшілік
кешені
құрылысы
СІМ
2008-
2009
681600
36644
644956
253
Біріккен
Араб
Әмірлікте-
рінде
(Әбу-Даби
қаласы)
Қазақстан
Республика-
сы
Елшісінің
резиденция-
сы мен
Елшіліктің
әкімшілік
ғимаратын
салуды бастау
СІМ
2007-
2008
864872
428403
436469
254
Испания
Корольді-
гінде
Қазақстан
Республи-
касының
елшілігін
орналастыру
үшін
әкімшілік
ғимарат алу
(Мадрид
қаласы)
СІМ
2008
1404685
1404685
255
Украинада
Қазақстан
Республи-
касының
елшілігінің
ғимарат
кешенін
салу (Киев
қаласы)
СІМ
2008
69889
69889
256
Құрылыс
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
ИСМ
2008-
2010
47002
22706
24296
257
Техноло-
гиялық
сипаттағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
ИСМ
2008-
2010
818916
254725
272556
291635
258
"Бурабай"
арнайы
экономика-
лық аймағын
дамыту
ТСМ
2008
48257
48257
259
Электронды
бақылаудың
ақпараттық
жүйесін
жасау
ИСМ
2008-
2009
202126
56100
146026
260
Дамаск
қаласында
(Сирия)
этномәдени
орталық
және
Әл-Фараби
кесенесін
салу
МАМ
2007-
2008
480000
450400
29600
261
Каир
қаласында
Сұлтан
Бейбарыс
күмбезді
мешітін
қайта
жөндеу және
қалпына
келтіру
(Египет
Араб
Республи-
касы)
МАМ
2007-
2008
293000
140000
153000
262
Мәдениет
және
ақпарат
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
МАМ
2008-
2010
48032
14935
15989
17108
263
Қару-жарақ,
әскери және
өзге де
техниканы,
байланыс
жүйесін
жаңғырту
және сатып
алу
Қор-
ға-
ныс-
мині
2008-
2011
238940515
55187043
40377901
41186724
51340752
50848095
264
Қарулы
күштер
ақпараттық
жүйесін
құру
Қор-
ға-
ныс-
мині
2005-
2008
8409641
3173048
1399700
265
Қорғаныс
кешені үшін
техникалық
және
кәсіптік,
орта
білімнен
кейінгі
білім беру,
жоғары және
жоғары оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік
білім беру
ұйымдарында
мамандар-
ды даярлау
Қор-
ға-
ныс-
мині
2008-
2011
34110588
4857938
5478162
6751161
7766709
9256618
266
Алматы
қаласындағы
О.Жәутіков
атындағы
республи-
калық орта
мектеп-ин-
тернат
ғимараттар
кешенін
қайта
жаңарту
БҒМ
2007-
2009
1313771
99876
0
1213895
267
Қазақстан
Республи-
касында
бәсеке
қабілетті-
лікті
арттыру
үшін
инновацияны
дамыту
БҒМ
2008-
2012
9512522
716613
1359856
2381457
5054596
268
Қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
БҒМ
2008-
2010
2248388
394916
895397
958075
269
Білім беру
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
БҒМ
2008-
2010
478477
148831
159249
170397
270
Білім беру
саласында
техникалық
және
кәсіби,
орта
білімнен
кейінгі
білімді,
жоғары және
жоғары оқу
орнынан
кейінгі
кәсіптік
білімді
мамандарды
даярлау
БҒМ
2008-
2010
117021569
37059564
38634798
41327207
271
Қарағанды
облысы
Балқаш-9
қаласында
"Дарья У"
консерва-
торларын
кәдеге
жаратуға
бастапқы
дайындық
жөніндегі
учаске
Қор-
ша-
ған
орта-
мині
2007-
2008
1369571
385000
984571
272
Тараз
қаласында
имараттық
суды толық
биологиялық
тазарту
қондырғысын
салу
Қор-
ша-
ған
орта-
мині
2008-
2010
4530700
295790
2310560
1924350
273
Астана
қаласында
Ұлттық
метеоро-
логия
орталығын
салу
Қор-
ша-
ған
орта-
мині
2006-
2009
2257434
792981
1064453
400000
274
Жер асты
суларының
авиациялық
керосинмен
ластануын
жою (Семей
қаласы)
Қор-
ша-
ған
орта-
мині
2009-
2010
195503
176090
19413
275
Қоршаған
ортаны
қорғаудың
ақпараттық
жүйесін
құру жөне
дамыту
Қор-
ша-
ған
орта-
мині
2004-
2009
1644150
658914
186000
799236
276
Қоршаған
ортаны
қорғау
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
Қор-
ша-
ған
орта-
мині
2008-
2010
32149
10000
10700
11449
277
Ормандарды
сақтау және
республи-
каның
орманды
аумақтарын
көбейту
АШМ
2006-
2011
7657344
261235
282970
2884651
2373801
1854687
278
Нұра және
Есіл
езендері
бассейнінің
қоршаған
ортасын
оңалту және
басқару
АШМ
2004-
2010
11600409
2209512
2695083
3242964
3452850
279
Алматы
облысы
Балқаш
ауданындағы
Ақдала
суармалы
массивін-
дегі
Тасмұрын
магистраль-
ды каналын
қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2009
209937
49484
100000
60453
280
Алматы
облысы
Қаратал
ауданы
Үштөбе,
Күшік-
Қалпы суару
жүйелерінің
тарату және
қашыртқы
каналдарын
мехтазарту
АШМ
2008-
2009
108444
60453
47991
281
Алматы
облысы
Қаратал
ауданында
Қаратал
күріш
жүйесінің
оң магис-
тральді
тармағын
жаңғырту
АШМ
2007-
2008
70300
63300
7000
282
Шығыс
Қазақстан
облысы
Зайсан
ауданы
Кендірлік
өзеніндегі
су бөгетін
қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2009
339523
74170
150000
115353
283
Жамбыл
облысының
Тасөткел су
қоймасын
қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2009
711631
75800
232697
403134
284
Жамбыл
облысы
Қордай
ауданы Шу
өзенінде
жағалауды
күшейту
және арна
түзету
жұмыстары
АШМ
2007-
2009
574861
96556
150000
328305
285
Қостанай
облысы
Жетіқара
ауданы
Желқуар су
қоймасы
айналма су
қашыртқы
каналын
қайта
жаңарту
АШМ
2006-
2009
463247
172926
150000
140321
286
Павлодар
облысындағы
Шідерті
өзені
арасындағы
құрылыстар-
мен су
өткізу
жолын қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2009
744601
70000
75786
598815
287
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданындағы
Бөген
тоғанының
ерекше
опатты
учаскелерін
қалпына
келтіру
АШМ
2007-
2009
215251
76600
100000
38651
288
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Бәйдібек
ауданындағы
"Комсомол"
Магистра-
льдік
каналының
жұмыс істеу
қабілетті-
лігін
қалпына
келтіру
АШМ
2008-
2009
607483
38651
568832
289
Өскемен
қаласында
жер асты
суларын
қорғау және
өнеркәсіп-
тік
ағындыларды
тазарту
АШМ
2008-
2011
5656730
0
1142596
561934
3952200
290
Агроөнөр-
кәсіп
кешені
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
АШМ
2008-
2010
8695286
2704683
2894011
3096592
291
"Астана
қаласының
оңтүстік
айналымы"
жолын салу
ККМ
2006-
2008
4125010
3053000
1072010
292
Көліктік
бақылаудың
бекеттік
желілерін
дамыту
ККМ
2008
221329
221329
293
Жүк тасудың
қауіпсіздік
мониторин-
гінің
динамикасы
мен
ақпаратты
аналитика-
лық
мәліметтер
базасын
құру
ККМ
2005-
2008
794530
503538
290992
294
Көлік және
коммуника-
ция
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
ККМ
2008-
2010
203792
63390
67827
72575
295
Астана
қаласындағы
Қ. Мұңайт-
пасов
атындағы
Республи-
калық спорт
саласындағы
дарынды
балалар
мектеп-
интернаты-
ның "Жас
батыр"
стадионын
қайта құру
ТСМ
2008-
2009
155465
13465
142000
296
Еңбекті
қорғау
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
Ең-
бек-
мині
2008-
2010
341543
65618
76745
90178
109002
297
Астана қаласында республикалық медико-әлеуметтік сараптама және мүгедектерді сауықтыру орталығын салу
Еңбекмині
2009-
2012
10791145
539557
3407730
6843858
298
"Павлодардың Психохрониктерге арналған арнайы үйі" ММ үшін 140 орындық екіқабатты ғимарат, тазарту ғимараты мен фильтрациялау алаңын, кептіру залы мен монша-кіржуу кешенін салу
Еңбекмині
2009-
2010
432500
432500
299
Батыс
Қазақстан
облысының
"Бірлік"
бірыңғай
бақылау-
өткізу
пунктін
салу
Қар-
жы-
мині
2007-
2009
962657
262657
500000
200000
300
Солтүстік
Қазақстан
облысының
"Бидайық"
бірыңғай
бақылау-
өткізу
пунктін
салу
Қар-
жы-
мині
2007-
2008
684821
300001
384820
301
Ақтөбе
облысы
"Қарғалы"
кеден
инфрақұры-
лымын салу
Қар-
жы-
мині
2007-
2008
355439
156929
198510
302
Маңғыстау
облысы
Ақтау
қаласында
Кедендік
рәсімдеу
орталығымен
кедендік
бақылау
департа-
менті
Қар-
жы-
мині
2007-
2010
657071
25242
200000
200000
231829
303
Жамбыл
облысы
"Қордай"
кеденінің
"Ауқатты"
кеден
инфрақұры-
лымын салу
Қар-
жы-
мині
2007-
2008
225650
49200
176450
304
Жамбыл
облысы
"Қордай"
кеденінің
"Сортөбе"
кеден
инфрақұры-
лымын салу
Қар-
жы-
мині
2007-
2008
248727
48727
200000
305
Солтүстік
Қазақстан
облысының
"Жаңа жол"
кеден
бекетінде
жолаушылар
терминалын
салу
Қар-
жы-
мині
2007-
2008
325437
128752
196685
306
Алматы
облысында
"Қарғас"
(2 дана)
кедені үшін
инженерлік
желілермен
қамтылған
18 пәтерлі
3 қабатты
үй салу
Қар-
жы-
мині
2008
20000
20000
307
Оңтүстік
Қазақстан
облысындағы
"Жібек
жолы"
өткізу
бекетін
қайта құру
Қар-
жы-
мині
2008
303239
303239
308
Маңғыстау
облысында
"Темір
баба"
бірыңғай
бақылау
өткізу
бекетін
салу
Қар-
жы-
мині
2008-
2010
702047
26700
475257
200090
309
Маңғыстау
облысында
"Тәжен"
бірыңғай
бақылау
өткізу
бекетін
салу
Қар-
жы-
мині
2008-
2010
676144
26300
449844
200000
310
Қазақстан
Республи-
касы Қаржы
министрлігі
Салық
комитетінің
ақпаратты
өңдеу
орталығын
салу
Қар-
жы-
мині
2008
821978
821978
311
Қазақстан
Республи-
касы Қаржы
министрлігі
Қазынашылық
комитетінің
ақпараттық
жүйесін
құру
Қар-
жы-
мині
1996-
2008
5215911
3509942
256031
312
Қазақстан
Республи-
касы Қаржы
министрлі-
гінің
ақпараттық
жүйесін
құру
Қар-
жы-
мині
2000-
2009
2244337
1643721
308355
313
Кеден
қызметін
жаңғырту
Қар-
жы-
мині
2008-
2012
7255158
1359598
1495558
4400002
314
Төтенше
жағдайлар
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
ТЖМ
2008-
2010
328563
102200
109354
117009
315
Жоғары
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау
ТЖМ
2008
1221638
339285
414643
467710
316
Мемлекеттік
жоспарлау
саласындағы
ақпараттық
жүйелерді
жаңғырту
ЭБЖМ
2007-
2011
2150951
218590
380740
1151621
200000
200000
317
Экономика
саласындағы
басқарушы
қызметкер-
лер мен
менеджер-
лердің
біліктілі-
гін арттыру
ЭБЖМ
2008-
2011
655088
163772
163772
163772
163772
318
Қазақстан-
дық Токамак
термоядро-
лық мате-
риалтану
реакторын
құру
ЭМРМ
2003-
2009
5760663
3651678
758090
1350895
319
Ядролық
медицина
және
биофизика
орталығын
құру
ЭМРМ
2006-
2011
6936122
250000
1290900
2800000
2595222
320
"Қазақстан
Республи-
касының
Ұлттық
ядролық
орталығы"
РМК "Атом
энергиясы
институты"
ЕМК-ның
және
Курчатов
қаласындағы
сұрыптау
алаңдарын-
дағы
құрылыс-
тарда
"Байкал-1"
зерттеу
реакторла-
рының
кешенінде
радиациялық
-қорғаныс
камерасы
мен
радиоак-
тивтік
материалдарды ұзақ уақыт сақтау пунктінің жарату
ЭМРМ
2009-
2011
4320420
1940251
1779931
600238
321
Геология
және жер
қойнауын
пайдалану
саласындағы
қолданбалы
ғылыми
зерттеулер
ЭМРМ
2008-
2010
749550
233149
249469
266932
322
"Достық Эн-
ерго" АҚ
несиелік
қорларды
ұсыну
МЭМР
2008
2551500
2551500
323
Экономика салаларының энерготиімділігінің деңгейін арттыру
МЭМР
2008
200000
200000
324
Техникалық
және
кәсіптік,
орта
білімнен
кейінгі
білімді
білім беру
ұйымдарында
мамандарды
даярлау
Әді-
лет-
мині
2008-
2010
697712
200789
226717
270206
325
Астана
қаласында
қоса
салынған
үй-жайлары
мен
гараждары
бар көп
пәтерлі
тұрғын үй
кешенін
салуды
жоспарлау
РҰ
2007-
2008
881858
451153
430705
326
Жоғары
кәсіптік
білімді
мамандар
даярлау
РҰ
2008-
2010
7413
2471
2471
2471
327
Республи-
калық
бюджеттің
атқарылуын
бақылайтын
есеп
комитетінің
ақпараттық
дерекқорын
дамыту
Есеп
коми-
теті
2007-
2009
96624
4001
50623
42000
328
"Бүркіт"
авиакомпа-
ниясының
авиациялық
техника
тұрағы және
техникалық
ғимаратын
салу
ПІБ
2007-
2009
1661881
519386
382266
760229
329
Астана
қаласының
халықаралық
әуежайында
"Бүркіт"
авиакомпа-
ниясының
авиация
ангары және
авиациялық
техника
тұрағын
салу
ПІБ
2007-
2009
2697457
68310
1739050
890097
330
Астана
қаласында
Қазақстан
Республи-
касы
Президент
Әкімшілігі
және
Премьер-
Министрі
Канцеля-
риясы
қызметкер-
лері үшін
316 пәтерлі
тұрғын үй
салу
ПІБ
2008-
2009
900000
162000
738000
331
Ессентуки
қаласында
"Қазақстан"
шипажайын
қайта
жаңарту
және
кеңейту
ПІБ
2008
1039375
1039375
332
Астана
қаласында
"Қараөткел"
тұрғын үй
кешенінде
240 орындық
балабақша
салу
ПІБ
2007-
2008
728617
9090
719527
333
Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы
Красноярка
селосы
аумағында
мал
шаруашылығы
өнімдерін
өндіру,
өңдеу жөне
өткізу
бойынша
ауылшаруа-
шылық
кластері
ПІБ
2007-
2009
2307110
28530
1030170
1248410
334
Ақмола
облысы
Щучинск-
Бурабай
курорттық
зона
(Щучье,
Бурабай,
Қарасу
көлдері)
су
қоймаларын
тазарту
жобалық-
сметалық
құжаттарын
дайындау
ПІБ
2008
230000
230000
335
Дәрігер-
лерді
Шетелдерде
даярлау
және маман-
дандыру
ПІБ
2008
27294
8490
9084
9720
336
Қазақстан
Республика-
сы Прези-
денті Іс
басқармасы-
ның Медици-
налық орта-
лығының
Клиникалық-
реалибита-
циялық
кешені
ПІБ
2007-
2010
36828735
652400
1566897
26604422
8005016
337
Ақмола
облысы
Щучинск
ауданы
Бурабай
ауылы
Кенесары
көшесінде
табиғат
мұражайы
ПІБ
2007-
2008
229240
168909
60331
338
Астана
қаласының
жаңа
әкімшілік
орталығында
Министрлік-
тер үйі.
Қазақстан
Республи-
касының
ПІБ
2008
100760
100760
339
Астана
қаласының
Жаңа
орталығында
Министрлік-
тер үйінің
дизельдік
подстанция-
сын салу
ПІБ
2007-
2008
68212
64124
4088
340
Астана
қаласында
Қазақстан
Республи-
касы
Президен-
тінің
Резиден-
циясы
аумағында
Есіл
ПІБ
2007-
2008
243021
218719
24302
341
Алматы
қаласындағы
"Алматы"
санаторие-
сін қайта
құру мен
кеңейту
ПІБ
2007-
2009
3531799
114300
1841541
1575958
342
Ақмола
облысы
Шортанды-
Бурабай
шипажай
аймағының
инфрақұры-
лымын
дамыту
ПІБ
2007-
2008
6414364
2901560
3512804
343
Астана қа-
ласында 240
орындық ба-
лабақшаға
арналған
қазандықты
жобалау жә-
не салу
ПІБ
2008
82120
82120
344
Астана қа-
ласының
Тельман
кентінде
тапсырыс
берушінің
аумағындағы
су құбыры
желісі
ПІБ
2008
50891
50891
345
Парламент-
тің Шаруа-
шылық
басқарма-
сының
гаражын
салу
Пар-
ла-
мент-
тің
Ша-
руа-
шылық
бас-
қар-
масы
2008
184000
184000
346
Заңжобала-
рын
мониторинг-
теудің
автоматтан-
дырылған
жүйесін
жасау
Пар-
ла-
мент-
тің
Ша-
руа-
шылық
бас-
қар-
масы
2003-
2009
908100
324042
151943
432115
347
Құпия
Бағдарламалардан тыс ЖИЫНЫ: 153181403 170244962
156097011
164701940
Дамуға берілетін нысаналы трансферттер мен республикалық
бюджеттен кредит беру есебінен қаржыландырылатын
2008-2010 жылдарға арналған басымды жергілікті
бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың)
тізбесі
Ескерту. Тізбеге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008.12.23 N 1205 Қаулысымен.
мың теңге
р/с
N
Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2005 - 2007 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
1
Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласында
1200
орындық
жалпы білім
беретін
мектеп салу
БҒМ
2007-
2009
1411800
132284
455181
824335
2
Ақмола
облысы Есіл
ауданы Есіл
қаласында
520 орындық
жалпы білім
беретін
мектеп салу
БҒМ
2006-
2009
593420
100000
200000
293420
3
Ақтөбе
облысындағы
Ақтөбе
қаласы
Шанхай
шағын
ауданында
1200 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу
БҒМ
2007-
2008
1411800
423540
988260
4
Ақтөбе
облысындағы
Шалқар
ауданы
Шалқар
ауылында
1200 орын
құрайтын
орта
мектепті
салу
БҒМ
2007-
2008
1411800
423540
988260
5
Ақтөбе
облысы
Хромтау
қаласында
504 орындық
жабдықтал-
ған орта
мектеп салу
БҒМ
2008
167850
167850
6
Алматы
облысы
Еңбекшіқа-
зақ ауданы
Есік
қаласында
600 орындық
орта мектеп
салу
500 орындық
интернат
БҒМ
2007-
2008
970853
211770
759083
7
Алматы
облысы
Талғар
ауданы
Талғар
қаласында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу
500 орындық
интернат
БҒМ
2007-
2008
894472
211770
682702
8
Алматы
облысындағы
Талдықорған
қаласында
1200 орын
құрайтын
мектебін
салу
БҒМ
2007-
2008
1564653
423540
1141113
9
Алматы
облысындағы
Талдықорған
қаласында
1200 орын
құрайтын
мектебін
салу
БҒМ
2008-
2010
1411200
85011
705600
620589
10
Алматы
облысындағы
Қапшағай
қаласында
1200 орын
құрайтын
мектебін
салу
БҒМ
2007-
2008
1873055
423540
1449515
11
Атырау
облысы
Жылыой
ауданының
Құлсары
қаласында
600 орындық
мектеп салу.
400 орынға
арналған
интернат
БҒМ
2007-
2008
705500
211770
493730
12
Атырау
облысы
Атырау
қаласында
Сарыарқа
шағын
ауданында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу.
400 орын
құрайтын
интернат
БҒМ
2007-
2008
705800
211770
494030
13
Атырау
облысындағы
Атырау
қаласында
Центральный
шағын
ауданында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу
БҒМ
2007-
2008
705500
211770
493730
14
Атырау
облысындағы
Атырау
қаласында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу.
400 орындық
интернат
БҒМ
2007-
2008
705800
211770
494030
15
Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласының
сол жақ
жағалау
бөлігінде
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
1411800
423540
988260
16
Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
1000
орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
600000
200000
400000
17
Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласының
Холодный
ключ
кентінде
400 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
520000
300000
220000
18
Жамбыл
облысындағы
Тараз
қаласында
1200 орынды
орта
мектепті
салу
БҒМ
2007-
2008
1235936
423540
812396
19
Жамбыл
облысы Шу
ауданының
Шу қаласын-
да 700
орындық
мектеп салу
БҒМ
2008
91320
91320
20
Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласында
1200
орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
1476800
423540
1053260
21
Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласы
Желаево
кентінде
360 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
380936
94288
286648
22
Қарағанды
облысының
Балқаш
қаласында
1176
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
630339
382147
248192
23
Қарағанды
облысындағы
Сатпаев
қаласында
1200 орынды
орта
мектепті
салу
БҒМ
2007-
2008
1321408
303540
1017868
24
Қостанай
облысының
Рудный
қаласындағы
19 шағын
ауданында
бассейні
бар 900
орындық
мемлекеттік
тілде оқы-
татын орта
мектеп салу
БҒМ
2008-
2009
320000
100000
220000
25
Қостанай
облысының
"Алтынсарин
атындағы
дарынды
балаларға
арналған
Қостанайлық
мектеп-ин-
тернаты"
мемлекеттік
мекемесін
қайта
жаңарту
БҒМ
2008-
2009
560000
214069
345931
26
Қызылорда
облысының
Байқоңыр
қаласында
1200
орындық
"мектеп-
балабақша"
кешенін
салу
БҒМ
2006-
2008
1020000
281220
738780
27
Қызылорда
облысының
Арал
қаласында
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
1849852
134475
1615377
100000
28
Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласының
"Арай" жаңа
көпір
ауданының
маңында
1248
оқушыға
арналған
мектеп салу
БҒМ
2007-
2009
1052916
72140
327860
652916
29
Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласының
Түркістан
көшесі
бойынан
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2010
1411200
91757
705600
613843
30
Маңғыстау
облысы
Жаңаөзен
қаласының
"Рахат"
шағын
ауданында
960 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
844312
201380
642932
31
Маңғыстау
облысындағы
Мұнайлы
ауданында
Маңғыстау
ауылында
1200 орынды
мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
1266991
423540
843451
32
Маңғыстау
облысындағы
Жаңаөзен
қаласы
"Арай"
шағын
ауданында
1200 орынды
мектепті
салу
БҒМ
2007-
2008
1391181
423540
967641
33
Павлодар
облысындағы
Ақсу
қаласында
1200 орынды
мектепті
салу
БҒМ
2007-
2008
1411800
150000
500000
761800
34
Павлодар
облысының
Павлодар
қаласында
420 орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
мектеп салу
БҒМ
2008-
2009
410000
100000
310000
35
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Мамлют
ауданының
Мамлют
қаласында
400 орынға
арналған
ұйықтайтын
корпусы бар
200 орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
мектеп-
интернатсалу
БҒМ
2008-
2009
1476994
580700
896294
36
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
Жайлау
шағын
ауданында
336 орындық
мектеп салу
БҒМ
2009
125760
125760
37
Алматы
қаласының
"Құлагер"
шағын
ауданында
1200
орындық
мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
1923991
553070
1370921
38
Астана
қаласында
Қарталы
көшесінде
1200
орындық
мектеп салу
БҒМ
2004-
2008
1615153
713399
901754
39
Астана
қаласында
Жангелдин
көшесінде
1200
орындық
мектеп салу
БҒМ
2005-
2008
1619962
706441
913521
40
Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласында
320 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
231640
70000
161640
41
Ақмола
облысы
Ерейментау
ауданы
Ерейментау
қаласында
320 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
337141
71142
265999
42
Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы
Ақмола
(Малиновка)
ауылында
320 орындық
балабақша салу
БҒМ
2008-
2009
337141
81142
255999
43
Ақмола
облысы
Жарқиян
ауданы
Державинск
қаласында
140 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2007-
2008
137464
94856
42608
44
Ақтөбе
облысы
Хромтау
қаласында
140 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2009
150000
150000
45
Алматы
облысы
Алакөл
ауданының
Достық
станция-
сында 280
орындық
балабақша
салу
БҒМ
2007-
2008
537363
200000
337363
46
Алматы
облысы
Талдықорған
қаласында
280 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
340000
60867
279133
47
Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласында
320 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
320000
100000
220000
48
Шығыс
Қазақстан
облысы
Тарбағатай
ауданы
Ақсуат
ауылында
150 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008
166299
166299
49
Жамбыл
облысы
Тараз
қаласының
"Қарасу"
шағын
ауданында
320 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2007-
2008
242240
150000
92240
50
Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласының
7-шағын
ауданында
280 орындық
балабақша-
бөбекжай
салу
БҒМ
2008
279831
279831
51
Қарағанды
облысы
Қарағанды
қаласының
"Көгілдір
тоған"
шағын
ауданында
320 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
290067
77020
213047
52
Қарағанды
облысы
Сатпаев
қаласында
7-2 шағын
ауданында
320 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
218319
74583
143736
53
Қостанай
облысы
Қостанай
қаласы
"Наурыз"
шағын
ауданында
140 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
187497
85914
101583
54
Қостанай
облысы
Қостанай
қаласында
300 орындық
балабақшаны
қайта құру
БҒМ
2008-
2009
220669
95867
124802
55
Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласының
Тасбөгет
кентінде
320 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2009
180000
180000
56
Маңғыстау
облысы
Жаңаөзен
қаласы
Теңге
ауылында
280 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
349312
100000
249312
57
Маңғыстау
облысы
Қарақия
ауданы
Құрық
ауылында
280 орындық
мектепке
дейінгі
мекеме салу
БҒМ
2008-
2009
354602
106381
248221
58
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Петропавл
қаласының
Победа
көшесі
бойынан
бассейні
бар 320
орындық
балабақша
салу
БҒМ
2006-
2008
531256
250000
281256
59
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Петропав-
ловск
қаласында
Победа-Уә-
лиханов
көшесі
бойынан
бассейні
бар 320
орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
481243
85000
396243
60
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
"Нұрсәт"
шағын
ауданында
280 орындық
балабақша
бөбекжай
салу
БҒМ
2007-
2008
203200
129800
73400
61
Оңтүстік
Қазақстан
облысы Арыс
ауданы Арыс
қаласында
80 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008
130837
130837
62
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Бәйдібек
ауданы Шаян
ауылында
240 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
352933
105880
247053
63
Оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы Шаян ауылында 140 орындық балабақша салу
БҒМ
2006-
2008
133229
117020
16209
64
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Отырар
ауданы
Шәуілдір
ауылында
280 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
349498
165258
184240
65
Алматы
қаласының
"Шаңырақ"
шағын
ауданында
280 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008
201709
201709
66
Алматы
қаласының
"Мамыр"
шағын
ауданында
120 орындық
балабақша-
сын салу
БҒМ
2008
197000
197000
67
Алматы
қаласында
Казакова
көшесінің
бұрышы,
Райымбек
даңғылында
120 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
387941
387941
68
Алматы
қаласының
"Шаңырақ-2"
шағын
ауданында
120 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008-
2009
347782
208663
139149
69
Алматы
қаласының
"Құлагер"
шағын
ауданында
120 орындық
балабақша
салу
БҒМ
2008
276902
276902
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 27478124 10508461
1234432 0
Денсаулық сақтау ісін реформалаудың және дамытудың 2005 - 2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
70
Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласында
облыстық
қан
орталығын
салу
ДСМ
2008-
2010
2477062
200000
1729086
547976
71
Көкшетау
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
1065800
72000
728000
265800
72
Ақмола
облысы
Көкшетау
қаласында
50 төсектік
перзентхана
салу
ДСМ
2006-
2009
245433
123839
121594
73
Ақмола
облысы
Щучинск
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
1052900
12873
728000
312027
74
Алматы
облысы
Талдықорған
қаласында
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
3039200
59434
2539200
440566
75
Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында
200 төсекке
арналған
облыстық
көпмаманды
балалық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
1556667
164980
1236667
155020
76
Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында
300 төсекке
арналған
облыстық
көпмаманды
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
2670000
164950
2015730
489320
77
Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
1335000
412723
900000
22277
78
Ақтөбе
облысы
Ақтөбе
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2009
1335000
435000
900000
79
Атырау
облысы
Атырау
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2009
1181848
413950
767898
80
Атырау
облысының
Атырау
қаласында
Алмагүл
шағын
ауданында
100 көйкелі
перзентхана
үйін салу
ДСМ
2006-
2008
2033493
1033493
1000000
81
Шығыс
Қазақстан
облысының
Өскемен
қаласындағы
онкология-
лық
диспансер-
дің жанынан
сәулелі
терапия
орталығын
салу
ДСМ
2005-
2009
1457990
800000
55212
602778
82
Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
200 төсекке
арналған
қалалық
балалық
ауруханасын
салу
ДСМ
2008-
2010
1556000
49615
1200000
306385
83
Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласында
200 төсекке
арналған
қалалық
балалық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
1546700
46649
1200000
300051
84
Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласында
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
2259300
60500
1850000
348800
85
Шығыс
Қазақстан
облысының
Семей
қаласында
облыстық
онкология-
лық диспан-
сердің
радиоло-
гиялық
орталығын
салу
ДСМ
2004-
2009
13578566
897200
740572
11940 794
86
Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
300 төсекке
арналған
облыстық
көпмаманды
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
2278300
69100
1850000
359200
87
Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласында
облыстық
қан
орталығын
салу
ДСМ
2008-
2010
2513042
400000
1913042
200000
88
Жамбыл
облысы
Тараз
қаласындағы
200
төсектік
көпбейінді
балалы
облыстық
ауруханасы
ДСМ
2008-
2010
2034950
74950
980000
980000
89
Жамбыл
облысы
Тараз
қаласында
облыстық
қан орталы-
ғын салу
ДСМ
2008-
2011
2484462
111200
848142
848141
676979
90
Жамбыл
облысы
Тараз
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана
ДСМ
2008-
2010
1012500
102500
400000
510000
91
Жамбыл
облысы
Тараз
қаласында
200
төсектік
көпбейінді
балалы
қалалық
ауруханасын
салу
ДСМ
2008-
2011
3080600
80540
1000000
1100000
900060
92
Жамбыл
облысы
Тараз
қаласында
300
төсектік
көпбейінді
қалалық
ауруханасын
салу
ДСМ
2008-
2011
3491400
91400
1190000
1190000
1020000
93
Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласында
онкология-
лық диспан-
сер салу
ДСМ
2005-
2009
1325600
750000
475600
100000
94
Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласында
200 төсекке
арналған
аудандық
көпмаманды
балалық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
2180000
81000
1470000
629000
95
Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласында
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
2956200
68000
2160000
728200
96
Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласында
500 төсекке
арналған
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
1320000
123000
910000
287000
97
Қарағанды
облысы
Қарағанды
қаласының
"Гүлдер"
шағын
ауданында
ауысымда
1000 адам
қабылдайтын
емхана салу
ДСМ
2006-
2008
987374
500000
487374
98
Қарағанды
облысы
Теміртау
қаласында
ауысымында
500 адам
қабылдайтын
диагности-
калық
орталығы
бар қалалық
аурухана
салу
ДСМ
2007-
2008
822761
180003
642758
99
Қарағанды
облысында
облыстық
қан орталы-
ғын салу
ДСМ
2008-
2010
2210962
287700
1873262
50000
100
Қарағанды
облысы
Қарағанды
қаласында
200 төсекке
арналған
аудандық
көпмаманды
балалық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
2130200
49064
1900000
181136
101
Қарағанды
облысы
Қарағанды
қаласында
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
721406
64857
575906
80643
102
Қарағанды
облысы
Сатпаев
қаласында
ауысымға
500 келімге
арналған
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2009
763597
150026
613571
103
Қостанай
облысы
Рудный
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
1371500
150000
800000
421500
104
Қостанай
облысы
Қостанай
қаласында
облыстық
қан орталы-
ғын салу
ДСМ
2008-
2010
2556562
150000
1563340
843222
105
Қостанай
облысы
Рудный
қаласында
200 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
балалық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
3165000
175000
2500000
490000
106
Қостанай
облысы
Қостанай
қаласында
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
4220000
550000
3500000
170000
107
Қостанай
қаласындағы
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
1371500
245000
800000
326500
108
Қызылорда
облысы
Байқоңыр
қаласында
әйелдер
консульта-
циясы бар
перзентхана
салу
ДСМ
2006-
2009
1620000
500000
400000
720000
109
Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласындағы
200 төсекке
арналған
қалалық
перината-
льдық
орталық
салу
ДСМ
2008-
2010
2320100
117000
1848600
354500
110
Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласындағы
200 төсекке
арналған
облыстық
көпмаманды
балалық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
3527500
88000
3191500
248000
111
Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласындағы
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
2562000
76000
2091000
395000
112
Қызылорда
қаласындағы
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
816500
50000
560000
206500
113
Маңғыстау
облысы Ақтау
қаласында
300 төсекке
арналған
қалалық
көпмаманды
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
3050000
41750
2993394
14856
114
Маңғыстау
облысында
облыстық қан
орталығын
салу
ДСМ
2008-
2010
2435262
62000
1435262
938000
115
Павлодар
облысының
Павлодар
қаласында
210 төсектік
және ауысым-
да 100 адам
қабылдайтын
туберкулезге
қарсы
диспансер
салу
ДСМ
2007-
2010
1727412
150000
400000
877412
300000
116
Павлодар
облысы
Павлодар
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
1665000
200000
1120000
345000
117
Павлодар
облысы Ақсу
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
1065000
200000
600000
265000
118
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Петропавл
қаласында
облыстық қан
орталығын
салу
ДСМ
2008-
2010
2432262
200000
1423262
809000
119
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Петропавл
қаласында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
қалалық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
490884
78103
305684
107097
120
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түркістан
қаласында
200 төсекке
көпбейінді
балалы
қалалық
ауруханасын
салу
ДСМ
2008-
2011
2033100
73040
700000
700000
560060
121
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
200 төсекке
көпбейінді
балалы
қалалық
ауруханасын
салу
ДСМ
2008-
2011
2033100
73040
700000
700000
560060
122
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
ауысымға
500 рет
келуге N 3
қалалық
емханасын
салу
ДСМ
2008-
2011
1022200
61200
700000
261000
123
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
ауысымға 500
рет келуге
N 6 қалалық
емханасын
салу
ДСМ
2008-
2011
1022200
130000
700000
192200
124
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
ауысымға 500
рет келуге N 7 қалалық
емханасын
салу
ДСМ
2008-
2011
1022200
61200
700000
261000
125
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
240 адам
қабылдайтын
емханасы бар
300 төсектік
облыстық
балалар
ауруханасын
салу
ДСМ
2005-
2008
3433135
2223707
1209428
126
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында қан Орталығын салу
ДСМ
2007-
2008
1773489
1468000
305489
127
Алматы
қаласы
Бостандық
ауданында
ауысымына
500 адам
қабылдайтын
емхана салу
ДСМ
2008
751830
751830
128
Астана
қаласында
360 төсектік
көп бейінді
стационар
салу (сол
жақ жағалау)
ДСМ
2005-
2009
3830111
1657129
1653920
519062
129
Астана
қаласында
амбулаторлық
-емханалық
кешен
(Оренбург
көшесінің
бойынан
(Агроқалашық
ауданында)
ауысымда
350 адам
қабылдайтын
ересектер
емханасы,
150 адам
қабылдайтын
балалар
емханасы)
салу
ДСМ
2004-
2010
1701118
1318516
136845
225663
20094
130
Астана қаласында сол жақ жағалауда амбулаторлық-емханалық кешен (ауысымда 350 адам қабылдайтын ересектер емханасы, 150 адам қабылдайтын балалар емханасы)
ДСМ
2004-
2009
751904
400000
44826
307078
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 14931198 77124927
18700011
3717159
Ауылдық аумақтарды дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
131
Ақмола
облысы Жақсы
ауданының
Жақсы ауы-
лында 900
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2006-
2008
859410
336110
523300
132
Ақмола
облысындағы
Шортанды
ауданы
Шортанды
ауылында
1200 орын
құрайтын
мектепті
салу
БҒМ
2007-
2009
1411800
6619
1093300
311881
133
Ақмола
облысы
Аршалы
ауданының
Александ-
ровка
ауылында 600
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2008-
2009
705600
0
705600
134
Ақмола облысы Ерейментау ауданының Малтабар ауылында 200 орындық орта мектеп салу
БҒМ
2006-
2008
222700
202010
20690
135
Ақтөбе
облысы
Әйтеке би
ауданының
Аралтөбе
ауылында 270
орындық
Қызылжұлдыз
орта
мектебін
салу
БҒМ
2008-
2009
379241
179241
200000
136
Ақтөбе
облысы
Әйтеке би
ауданының
Құмқұдық
ауылында 504
орындық
Қарашатау
орта
мектебін
салу
БҒМ
2008-
2009
283000
100000
183000
137
Ақтөбе
облысы Темір
ауданының
Шұбаршы
ауылында 320
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2009
178000
178000
138
Ақтөбе
облысы Темір
ауданының
Кеңқияқ
ауылында 504
орындық
Кеңқияқ орта
мектебін
салу
БҒМ
2009-
2010
283000
67131
215869
139
Алматы
облысы
Қарасай
ауданының
Әйтей
ауылында 480
орындық
Қосынов
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
472279
150000
322279
140
Алматы
облысындағы
Іле ауданын-
да Боралдай
ауылында
1200 орын
құрайтын
орта мекте-
бін салу
БҒМ
2007-
2008
1898444
423540
1474904
141
Алматы
облысы
Қарасай
ауданының
Абай ауылын-
да 300
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
481650
105885
375765
142
Алматы
облысы
Қарасай
ауданының
Ақжар
ауылында
400 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
933383
211770
721613
143
Алматы
облысындағы
Қарасай
ауданында
Райымбек
ауылында 300
орын құрай-
тын орта
мектебін
салу
БҒМ
2007-
2008
551051
105885
445166
144
Алматы
облысындағы
Көксүй
ауданында
Балпықби
ауылында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу
БҒМ
2007-
2008
927008
211770
715238
145
Алматы
облысы
Қарасай
ауданы
Октябрь
ауылында
400 орындық
Молдағұлова
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2009-
2010
228000
40000
188000
146
Алматы
облысы
Жамбыл
ауданы
Қарғалы
селосында
500 орындық
N 4 орта
мектеп салу
БҒМ
2008-
2009
248998
142500
106498
147
Атырау
облысы Индер
ауданының
Индербор
кентінде 624
орындық
Уәлиханов
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2006-
2008
601000
300000
301000
148
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданының
Сафон
ауылында 624
орындық
Энгельс
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2006-
2008
691334
260000
431334
149
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданының
Кудряшов
ауылдық
округінде
600 орындық
Гоголь
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
737708
211770
525938
150
Атырау
облысы
Атырау
қаласының
Бірлік
ауылында
600 орындық
Нысанбаев
атындағы
орта мектеп
салу
400 орындық
интернат
БҒМ
2007-
2008
705900
211770
493830
151
Атырау
облысы
Махамбет
ауданының
Редут
ауылында 250
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2008
207501
207501
152
Атырау облысы Қызылқоға ауданының Миялы ауылында 250 орындық орта мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
407576
359577
47999
153
Атырау
облысы
Атырау
қаласының
Жұмыскер
ауылында 624
орындық
Тайманов
атындағы орта мектеп салу
БҒМ
2008-
2009
309600
150000
159600
154
Атырау
облысы
Қызылқоға
ауданының
Тайсойған
ауылында 220
орындық
Сланов
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
139320
60000
79320
155
Атырау
облысы
Атырау
қаласының
Талгарьян
ауылында
220 орындық
Тайманов
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2009
139320
139320
156
Атырау
облысы Мақат
ауданының
Мақат
кентінде 424
орындық
Шахатов
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
309600
100000
209600
157
Шығыс
Қазақстан
облысы
Благодарное
кентінде 320
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2008-
2009
376480
125570
250910
158
Шығыс
Қазақстан
облысы
Бесқарағай
ауданының
Бөген
ауылында
360 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
527829
140000
387829
159
Шығыс
Қазақстан
облысы
Тарбағатай
ауданы
Үштөбе
ауылында
180 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
155026
104514
50512
160
Шығыс
Қазақстан
облысындағы
Үрджар
ауданында
Қаракөл
ауылында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу
БҒМ
2007-
2008
712361
211770
500591
161
Шығыс
Қазақстан
облысындағы
Көкпекті
ауданында
Көкпекті
ауылында
600 орын
құрайтын
орта
мектебін
салу
БҒМ
2007-
2008
697026
211770
485256
162
Шығыс
Қазақстан
облысы
Жарман
ауданы
Үшбиік
ауылында
250 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008
187650
62355
125295
163
Шығыс
Қазақстан
облысы
Науалы
ауылында
800 орындық
мектеп салу
үшін
жобалық-
сметалық
құжаттама
дайындау.
200 орындық
интернат
БҒМ
2008
65000
65000
164
Шығыс
Қазақстан
облысы
Қатон-Қара-
ғай ауданы
Өріл
ауылында
320 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
376320
199483
176837
165
Жамбыл
облысы
Жамбыл
ауданының
Жалпақтөбе
ауылында
834 орындық
Чкалов
атындағы
мектепті
салу
БҒМ
2007-
2008
289777
100000
189777
166
Жамбыл
облысы
Меркі
ауданының
Сыпатай
бөлімшесін-
де 300
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
279844
71600
208244
167
Жамбыл
облысы
Жамбыл
ауданының
Шөлдала
ауылында
600 орын
құрайтын
мектебін
салу
200 орындық
интернат
БҒМ
2007-
2008
655000
211770
443230
168
Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының Ақбақай ауылында 502 орын құрайтын мектебін салу
БҒМ
2006-
2008
384751
268999
115752
169
Жамбыл
облысы Шу
ауданының
Төле би
ауылында
780 орындық
Мақатаев
атындағы
мектеп салу
БҒМ
2008
294705
294705
170
Жамбыл
облысы
Жуалы
ауданының
Б. Момышұлы
атындағы
ауылында
250 орындық
жаңа орта
мектеп салу
БҒМ
2009
131000
131000
171
Жамбыл
облысы
Жуалы
ауданының
Дүйсебай
ауылында
Амангелді
атындағы
180 орындық
мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
289000
187700
101300
172
Жамбыл
облысы
Жуалы
ауданының
Қолбастау
ауылында
А.Гайдар
атындағы
330 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
269148
110488
158660
173
Батыс
Қазақстан
облысы
Теректі
ауданының
Подстепное
ауылында
345 орындық
мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
416850
31624
385226
174
Батыс-Қазақ-
стан
облысындағы
Бөкейорда
ауданында
Сайхин
ауылында
600 орын
құрайтын
мектебін
салу
БҒМ
2007-
2008
705900
211770
494130
175
Қостанай
облысы
Жангелдин
ауданының
Ақкөл ауы-
лында қазақ
тілінде
оқытатын
250 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2006-
2008
410132
390947
19185
176
Қостанай
облысы
Жангелдин
ауданының
Қарасу
ауылында 200
орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
390000
100000
290000
177
Қостанай
облысы
Жангелді
ауданы
Милысай
ауылында 180
орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
339619
166951
172668
178
Қостанай
облысы
Семеновка
ауылында
300 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
352800
109534
243266
179
Қостанай
облысы
Қамысты
ауданының
Қамысты
ауылында
300 орындық
мемлекеттік
тілде
оқытатын
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
352800
109534
243266
180
Қызылорда
облысы
Қазалы
ауданы
Әйтеке би
кентінде
N 249 орта
мектепке
1200 орындық
қосымша
құрылыс салу
БҒМ
2007-
2008
1833224
134775
1698449
181
Қызылорда
облысы
Жалағаш
ауданы
Жалағаш
кентінде
1200 орындық
орта мектеп
салу 200
орындық
интернат
БҒМ
2007-
2008
1813367
144773
1668594
182
Қызылорда
облысы
Қызылорда
ауданы
Қызылжарма
ауылында
1200 орын
құрайтын
орта мекте-
бін салу
БҒМ
2007-
2008
1656472
134812
1521660
183
Қызылорда
облысы
Қармақшы
ауданы
Жосалы
ауылында
1200 орын
құрайтын
мектебін
салу
БҒМ
2007-
2008
1766699
135075
1631624
184
Қызылорда
облысы Шиелі
ауданы Шиелі
кентінде 640
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
704218
200000
504218
185
Қызылорда
облысы
Қазалы
ауданы
Әйтеке би
кентінде
N 216 орта
мектепке 400
орындық
қосымша
құрылыс салу
БҒМ
2009
151600
151600
186
Қызылорда
облысы Шиелі
ауданы Шиелі
кентінде
N 47 орта
мектепке 250
орындық
қосымша салу
БҒМ
2009
159750
159750
187
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Жаңақорған
кентінде
1200 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2010
1411200
210911
705600
494689
188
Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы
Тереңөзек
аулында 1200
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2008-
2010
1411200
210911
705600
494689
189
Қызылорда
облысы
Қазалы
ауданы
Әйтеке би
кентінде
1200 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2010
1549170
233752
904318
411100
190
Маңғыстау
облысы
Қарақиян
ауданы Құрық
ауылында
1200 орын
құрайтын
мектебін
салу 200
орындық
интернат
БҒМ
2007-
2008
1337949
423540
914409
191
Маңғыстау
облысы
Түпқараған
ауданының
С.Шапағатов
ауылында 320
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2008-
2009
448540
350000
98540
192
Павлодар
облысы
Баянауыл
ауданы
Баянауыл
ауылында 600
орындық
мектеп-ин-
тернат салу
БҒМ
2006-
2009
1548113
612350
250000
685763
193
Павлодар
облысы Май
ауданы
Көктөбе
ауылында 350
орындық
мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
608885
200000
408885
194
Павлодар
облысы
Павлодар
қаласының
Павлодар
ауылдық
аймағы
ауылында 420
орындық
мектеп салу
БҒМ
2008-
2009
280000
100000
180000
195
Солтүстік
Қазақстан
облысы Пески
ауылында 250
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2008-
2009
215114
100000
115114
196
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданының
Сейфуллин
ауылында 350
орындық
Сейфуллин
атындағы
орта
мектепті
БҒМ
2007-
2008
278372
70000
208372
197
Оңтүстік
Қазақстан
облысы Отрар
ауданының
Қостерек
ауданында
Мұратбаев
атындағы 260
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
331363
91160
239203
198
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Асықата
ауылында
1200 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
991446
70000
921446
199
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Достық
кентінде 260
орындық N
138 орта
мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
380089
74216
305873
200
Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының Ахмет Яссави атындағы бөліміндегі "Пахтакор" учаскесінде 900 орындық Хусанов атындағы орта мектеп салу
БҒМ
2005-
2008
508770
470954
91816
201
Оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының Жуантөбе ауылында Сейфуллин
атындағы 622 орындық орта мектеп салу
БҒМ
2006-
2008
335601
275000
60601
202
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Бәйдібек
ауданының
Шаян ауылын-
да N 700 орындық
мектеп салу
БҒМ
2007-
2009
1033761
100000
257500
676261
203
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Көктөбе
ауылында 250
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2009
154740
154740
204
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Шұғыла
ауылында 250
орындық
Мақатаев
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2009
154750
154750
205
Оңтүстік
Қазақстан
облысы Арыс
қаласында
Ақдала
ауылында
С.Ерубаев
атындағы
800 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2009-
2010
575280
100000
475280
206
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Бәйдібек
ауданы
Қазата
ауылында
250 орындық
Тұрмыс
мектебін
салу
БҒМ
2009
154750
154750
207
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қазығұрт
ауданы Рабат
ауылында 400
орындық
Тәжібаев
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2009-
2010
247600
30000
217600
208
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Достық
ауылында
Мүсірепов
атындағы
мектепті 400
орынға
кеңейту
БҒМ
2009-
2010
247660
50000
197660
209
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
ҚазССР-інің
40 жылдығы
ауылында
250 орындық
Науай
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2010
154750
154750
210
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Атакент
ауылында 400
орындық
мектепті
кеңейту
БҒМ
2009-
2010
247600
80000
167600
211
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сайрам
ауданының
Көлкент
ауылында 250
орындық
Құрбанов
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2009
104800
104800
212
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сайрам
ауданы
Коммуна
ауылында 250
орындық орта
мектеп салу
БҒМ
2009-
2010
154750
34750
120000
213
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласы
Қызылжар
ауылында
N 53 орта
мектепті
900 орынға
кеңейту
БҒМ
2009
270000
270000
214
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
Құрсай
кентіндегі
N 49 орта
мектебін
900 орынға
кеңейту
БҒМ
2009-
2010
270000
50000
220000
215
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
Куйбышев
ауылдағы N
52 мектепті
600 орынға
кеңейту
БҒМ
2009
180000
180000
216
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
Ленин
ауылында
N 56 орта
мектепті
400 орынға
кеңейту
БҒМ
2009
120000
120000
217
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
Наурыз
кентінде
N 48 орта
мектепті
250 орынға
кеңейту
БҒМ
2009
75000
75000
218
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Ақтөбе
ауылында
Ғ. Мұратбаев
атындағы
600 орындық
жаңа мектеп
салу
БҒМ
2008
730964
730964
219
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Жамбыл
ауылдық
округіндегі
Ащыкөл елді
қонысында
Н.Шойбеков
атындағы 300
орындық жаңа
мектеп салу
БҒМ
2008
410193
410193
220
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Лесбек батыр
ауылдық
округінде
Л.Жолдасов
атындағы 900
орындық жаңа
мектеп салу
БҒМ
2008
1226942
1206490
20452
221
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
Бірлік
ауылдық
округіндегі
Жаңа
Тіршілік
елді
қонысында
Белгібаев
атындағы 300
орындық жаңа
мектеп салу
БҒМ
2008
421747
421747
222
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданы
Қараспан
ауылдық
округіндегі
Батыр ата
ауылында
I.Есенберлин
атындағы 300
орындық жаңа
мектеп салу
БҒМ
2008
408622
408622
223
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданы
Қажымұқан
ауылдық
округіндегі
Амангелді
ауылында 300
орындық жаңа
мектеп салу
БҒМ
2008
414815
414815
224
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданы
Қараспан
ауылдық
округіндегі
Семхоз
ауылында
Қ. Сәтпаев
атындағы 300
орындық жаңа
мектеп салу
БҒМ
2008
419478
419478
225
Ақмола
облысы Щучье
ауданының
Бурабай
ауылында
туберкулезге
қарсы
"Бурабай"
санаториесін
салу
ДСМ
2004-
2009
222653
178550
0
44103
226
Ақмола
облысы
Жарқиян
ауданы
Державинск
қаласында
150 төсектік
орталық
аудандық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
1962600
42600
1344000
576000
227
Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы
Ақмол
(Малиновка)
ауылында
150 төсектік
қалалық
орталық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
1941300
21200
1344000
576100
228
Ақтөбе
облысының
Ойыл
ауданының
Ойыл
ауылында 60
төсектік
орталық
аудандық
аурухана
салу
ДСМ
2007-
2008
671041
50000
621041
229
Алматы
облысы
Алакөл
ауданы
Достық
кентінде 50
төсектік
ауылдық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2009
1003700
408700
595000
230
Алматы
облысы
Еңбекшіқазақ
ауданы Есік
қаласында
250 төсектік
орталық
аудандық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2009
2816571
1122400
1694171
231
Алматы
облысы
Талғар
ауданы
Талғар
қаласында
150 төсектік
аудандық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2009
2424994
1212900
1212094
232
Алматы
облысы
Райымбек
ауданы Кеген
ауылында
ауысымына
250 адам
қабылдайтын
аудандық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
1697800
28000
1397800
272000
233
Алматы
облысы Іле
ауданы
Өтеген батыр
ауылында 200
төсекке
арналған
балалық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2009
3274370
1102000
2172370
234
Атырау
облысы
Жылыой
ауданы
Құлсары
кентінде 75
төсектік
туберкулез
ауруханасын
салу
ДСМ
2006-
2008
984950
250000
734950
235
Атырау
облысы Мақат
ауданы
Доссор
кентінде 40
төсектік
туберкулез
ауруханасын
салу
ДСМ
2006-
2008
721380
389350
332030
236
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Ганюшкино
ауылында
ауысымға
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
456500
256450
150000
50050
237
Атырау
облысы
Қызылкөгін
ауданы Миялы
ауылында
ауысымға
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
406500
256450
100000
50050
238
Атырау облысы Қызылқоғат ауданы Миялы ауылында 30 төсектік туберкулез ауруханасын салу
ДСМ
2007-
2008
526094
342737
183357
239
Атырау
облысы Мақат
ауданы Мақат
ауылында
ауысымға
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
406500
256450
100000
50050
240
Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Махамбет
ауылында
ауысымға
250 адам
қабылдайтын
аудандық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
406500
256450
100000
50050
241
Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Сарытоғай
ауылында
100 төсекке
арналған
Махамбет
ауданаралық
туберкулезді
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2009
1009950
411950
598000
242
Атырау
облысы
Исатай
ауданы
Аққыстау
ауылында
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
406500
256450
100000
50050
243
Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданының Большая Владимировка ауылында орталық аудандық аурухананың 50 төсектік стационарлық корпусын салу
ДСМ
2006-
2008
628938
496294
132644
244
Шығыс
Қазақстан
облысы
Көкпекті
ауданының
Көкпекті
кентінде
150 адам
қабылдайтын
емханасы
бар 100
төсектік
орталық
аудандық
аурухана
салу
ДСМ
2007-
2009
1102880
50000
600000
452880
245
Шығыс
Қазақстан
облысы
Катон-Қара-
ғай ауданы-
ның Катон-
Қарағай
ауылында 75
төсекке
арналған
орталық
аудандық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2009
1031300
429289
602011
246
Шығыс
Қазақстан
облысы
Тарбағатай
ауданы
Ақсуат
ауылында
туберкулезге
қарсы 75
төсектік
100 келімге
арналған
емханасы бар
аурухана
салу
ДСМ
2006-
2008
723495
520843
202652
247
Шығыс
Қазақстан
облысы
Тарбағатай
ауданы Ақжар
ауылында
туберкулезге
қарсы 50
төсектік
аурухана
салу
ДСМ
2006-
2008
294740
194549
100191
248
Жамбыл
облысы Шу
ауданы Төле
би ауылында
150 төсекке
арналған
аудандық
орталық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
3290000
99265
2240000
950735
249
Жамбыл
облысы
Жамбыл
ауданы Аса
ауылында
ауысымда
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана
ДСМ
2008-
2010
1232200
82200
840000
310000
250
Батыс
Қазақстан
облысының
Жаңақала
ауданының
Жаңақала
кентінде
қалпына
келтіріп
емдейтін
100 төсектік
ауданаралық
аурухана салу
ДСМ
2008-
2010
773590
250000
186795
336795
251
Батыс
Қазақстан
облысы
Зеленовский
ауданы
Переметное
ауылында
120 төсекке
арналған
аудандық
орталық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
1552600
92735
1057600
402265
252
Батыс
Қазақстан
облысы
Теректі
ауданы
Ақжайық
ауылында
100 төсекке
арналған
аудандық
орталық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
1301000
132409
881000
287591
253
Батыс
Қазақстан
облысы
Ақжайық
ауданы
Чапаев
ауылында
ауысымға
250 келімге
арналған
аудандық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
581000
87723
270000
223277
254
Қарағанды
облысы Бұқар
жырау ауда-
нының
Ботақара
кентінде 100
төсектік
аудандық
орталық
аурухана
салу
ДСМ
2007-
2009
766912
129894
500000
137018
255
Қостанай облысы Қостанай ауданы Затобольск кентінде 100 төсектік туберкулез ауруханасын салу
ДСМ
2005-
2008
683737
538590
145147
256
Қызылорда
облысы
Қармақшы
ауданы
Жосалы
ауылында
ауысымда
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
323800
11000
21034
291766
257
Қызылорда
облысы Арал
қаласында
туберкулезге
қарсы 100
төсектік
аурухана
салу
ДСМ
2003-
2008
726545
535067
191478
258
Маңғыстау
облысы
Қарақия
ауданындағы
Жетібай
ауылында
ауысымында
150 адам
қабылдайтын
50 төсектік
күндізгі
стационары
бар емхана
салу
ДСМ
2007-
2008
350846
114000
236846
259
Маңғыстау
облысы
Түпқараған
ауданының
Форт-Шевчен-
ко қаласында
30 төсектік
туберкулез
ауруханасын
салу
ДСМ
2007-
2008
358
107700
250434
260
Маңғыстау
облысы Шетпе
кентінде 150
төсектік
Маңғыстау
орталық
аудандық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
1100000
79700
735000
285300
261
Маңғыстау
облысы Құрық
кентінде
ауысымына
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
375669
50000
65669
260000
262
Павлодар
облысы Май
ауданының
Көктөбе
ауылында
ауысымда
100 адам
қабылдайтын
емханасы бар
75 төсектік
аудандық
орталық
аурухана
салу
ДСМ
2006-
2009
833697
507177
126520
200000
263
Павлодар
облысының
Павлодар
ауданында
200 адам
қабылдайтын
емхана салу
ДСМ
2006-
2008
858455
180000
678455
264
Павлодар
облысы
Железинка
ауданы
Железинка
ауылында 60
төсекке және
ауысымда
100 адам
қабылдайтын
аудандық
орталық
аурухана
салу
ДСМ
2008-
2010
1040000
100000
890000
50000
265
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Жамбыл
ауданындағы
Пресновка
ауылында 90
адам қабыл-
дайтын 100
төсектік
туберкулезге
қарсы
диспансер
салу
ДСМ
2008-
2010
924000
76410
500000
347590
266
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Ғ. Мүсірепов
атындағы
ауданның
Новоишим
ауылында 90
адам қабыл-
дайтын
емханасы бар
100 төсектік
туберкулезге
қарсы
диспансер
салу
ДСМ
2008-
2010
924000
76410
500000
347590
267
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Ақжайық
ауданы
Смирнов
ауылында
ауысымда
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
344863
3592
244863
96408
268
Солтүстік
Қазақстан
облысы Есіл
ауданы
Явленко
ауылында
ауысым
250 адам
қабылдайтын
аудандық
емхана салу
ДСМ
2008-
2010
344943
3592
244943
96408
269
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ленгер
қаласында
150 төсекке
қалалық
орталық
ауруханасын
салу
ДСМ
2008-
2011
1739000
50000
595000
595000
499000
270
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданының
Темірлан
ауылында
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
емханасы бар
240 төсектік
орталық
аудандық
аурухана
салу
ДСМ
2004-
2008
2878739
1897020
981719
271
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданының
Жетісай
қаласында
орталық
аудандық
аурухана
салуды
аяқтау
(жобаны 150
төсектіктен
ауысымда 500
адам қабыл-
дайтын
емханасы
бар 240
төсектікке
түзету)
ДСМ
2003-
2008
2581348
1644480
936868
272
Оңтүстік
Қазақстан
облысы Арыс
ауданының
Арыс қала-
сында 150
төсектік
аудандық
орталық
аурухана
салу
ДСМ
2009-
2010
1129000
150000
979000
273
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданының Шәуілдір ауылында 50 төсектік туберкулез ауруханасын салу
ДСМ
2005-
2008
1251372
590024
661348
274
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданының Абай ауылында ауысымда 200 адам қабылдайтын емханасы бар 150 төсектік орталық аудандық аурухана салу
ДСМ
2004-
2008
1700376
1024580
675796
275
Оңтүстік Қазақстан облысы Арыс ауданының Арыс қаласында 50 төсектік туберкулез ауруханасын салу
ДСМ
2005-
2008
1083347
573847
509500
276
Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы Қосшы
ауылында су
құбыры
желілері мен
құрылыстарын
қайта
жаңарту
АШМ
2006-
2009
467890
100133
184867
182890
277
Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Красноярка
ауылында су
тазарту
жөніндегі
құрама
блок-моду-
льді орнату
АШМ
2008
28209
28209
278
Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Ақмол
(Малиновка)
ауылын сумен
жабдықтау
жүйесін
дамыту.
Ақмола
(Малиновка)
ауылын сумен
жабдықтау
үшін су тарту
имараттары-
ның құрылысы
АШМ
2008
99730
99730
279
Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы
Воздвиженка
ауылының су
құбыры желісі
мен имаратта-
рын қайта
жаңарту
АШМ
2008
40684
40684
280
Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Жалғызқұдық
ауылында
суды тазарту
жөніндегі
құрама
блок-модульді
орнату
АШМ
2008
29616
29616
281
Ақмола
облысы
Целиноград
ауданының
Сарыкөл
(Павлоградка)
ауылында
суды тазарту
жөніндегі
құрама
блок-модульді
орнату
АШМ
2008
29834
29834
282
Ақмола
облысы Щучье
ауданының
Кенесары
ауылындағы
су құбыры
желілерін
қайта жаңарту
АШМ
2008-
2009
65689
25000
40689
283
Ақмола
облысы Аршалы
ауданы
Раздолье
және Байдалы
ауылдарындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
152358
20000
132358
284
Ақмола
облысы
Целиноград
ауданы
Раздольное
ауылында су
құбыры
жүйелерін
салу
АШМ
2007-
2008
139527
30000
109527
285
Ақмола облысы
Егіндікөл
ауданы
Полтавское
ауылындағы
су құбыры
құрылымдары-
ның алаңын
және кенттік
жүйелерін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
144000
70000
74000
286
Ақмола облысы
Егіндікөл
ауданы
Спиридоновка
ауылындағы
су жүргізгі-
шін, кенттік
сумен
қамтитын
жүйелерін
және су
құбыры
құрылымдары-
ның алаңшасын
қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
123000
70000
53000
287
Ақмола
облысы
Егіндікөл
ауданы
Буревестник
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
және су
құбыры
құрылымдары-
ның алаңын
қайта құру
АШМ
2008-
2009
59119
25000
34119
288
Ақмола
облысы
Егіндікөл
ауданы
Ұзынкөл
ауылының су
құбыры
құрылысының
аумағын және
кентін сумен
қамтамасыз
ету желілерін
жаңалау
АШМ
2008-
2009
77281
25000
52281
289
Ақмола облысы
Егіндікөл
ауданы
Қазақстанға
30 жыл
(Таганас)
ауылындағы
кенттік сумен
қамтамасыз-
дырылатын
жүйелерін
және су
құбыры
құрылымдары-
ның алаңшасын
қайта құру
АШМ
2008-
2009
40857
25000
15857
290
Ақмола
облысы
Еңбекшілдер
ауданы
Аңдықожа
батыр
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
75046
15000
60046
291
Ақмола
облысы
Зеренді
ауданы
Симферопо-
льское
селосындағы
сумен
қамтамасыз
ету жүйеле-
рін қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
110447
20000
90447
292
Ақмола
облысы
Зеренді
ауданы
Зеренді
ауылындағы
су құбырла-
рын тарату
тораптарының
құрылысы
және реконс-
трукциясы
АШМ
2008-
2009
155067
25000
130067
293
Ақмола
облысы
Шортанды
ауданы
Жолымбет
кентіндегі
су құбыры
жүйелерін
қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
130949
60000
70949
294
Ақмола
облысы
Шортанды
ауданы
Научный
кентімен
Дамаса,
Степное
селоларын-
дағы су
құбырын
қайта
жаңарту
(2 кезегі)
АШМ
2007-
2008
129924
60000
69924
295
Ақмола
облысы
Шортанды
ауданы
Елизаветинка
ауылының
суөткізгіш
желілерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
289280
15000
274280
296
Ақмола
облысы
Шортанды
ауданы
Новокубанка
ауылындағы
сумен
қамтамасыз-
дандыру
жүйелерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
171403
15000
156403
297
Ақмола
облысы
Астрахан
ауданы
Петровка
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
салу
АШМ
2007-
2008
76947
20000
56947
298
Ақмола облысы Жақсы
ауданы Жақсы
ауылындағы
таратушы су
құбыры
жүйелерін
қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
147000
70000
77000
299
Ақмола
облысы Жақсы
ауданы Жаңа
қима және
Қима ауыл-
дарда тара-
тушы су
құбыры
жүйелерін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2009
198445
30000
30000
138445
300
Ақмола
облысы
Жарқайын
ауданы
Далабай
ауылын жер
асты көзінен
сумен
қамтамасыз-
дандырылуын
қайта құру
АШМ
2008-
2009
76995
25000
51995
301
Ақмола
облысы
Жарқайын
ауданы
Пятигорск
ауылындағы
сумен қам-
сыздандыру
желілері мен
сутартқышты
қайта
құрылымдау
АШМ
2008-
2009
106108
25000
81108
302
Ақмола
облысы
Жарқайын
ауданы
Гастелло
ауылын жер
асты көзінен
сумен қамта-
масызданды-
рылуын қайта
құру
АШМ
2008-
2009
47906
25000
22906
303
Ақмола
облысы Ақкөл
ауданы
Новорыбинка
ауылында
ұңғымалық су
бөгеті мен
сумен жаб-
дықтау
жүйесін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
130359
50000
80359
304
Ақмола
облысы Ақкөл
ауданы
Наумовка
ауылының
су құбыры
жүйесін
қайта құру
АШМ
2007-
2008
57570
15000
42570
305
Ақмола
облысы Ақкөл
ауданы
Амангелді
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта құру
АШМ
2008
22714
22714
306
Ақмола
облысы Ақкөл
ауданы
Ивановское
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
65147
15000
50147
307
Ақмола
облысы
Сандықтау
ауданы
Максимовка
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
51833
25000
26833
308
Ақмола
облысы
Буланды
ауданы
Воробьевка
және
Журавлевка
ауылындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта құру
АШМ
2007-
2008
227988
40000
187988
309
Ақтөбе
облысы
Благодарный
ауылдық
округінің
Новостепа-
новка
кентінің су
құбыры
желілерін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2009
254679
40000
204826
9853
310
Ақтөбе
облысы
Қарғалы
ауданы
Бадамша
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
173000
40000
133000
311
Ақтөбе
облысы
Қарғалы
ауданы
Херсон
ауылында
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
жаңарту
АШМ
2008-
2009
135815
25000
110815
312
Ақтөбе
облысы
Шалқар
ауданы Бозой
ауылында су
шаруашылығы
құрылғыларын
қайта
жаңарту
АШМ
2008-
2009
51383
25000
26383
313
Ақтөбе
облысы
Әйтеке би
ауданы
Қарабұтақ
ауылының су
құбыры
желілерін
және ғима-
раттарын
қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2009
248287
30000
110000
108287
314
Ақтөбе
облысы Ырғыз
ауданы
"Ырғыз ауылы
-Тельман
ауылы
-Коминтерн"
ауылын
магистралды
су тарту
құбырын
қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2009
399423
40000
140000
219423
315
Ақтөбе
облысы Ырғыз
ауданы
Құрылыс
ауылында су
өткізу
желілерін
салу
АШМ
2008-
2009
171772
25000
146772
316
Ақтөбе
облысы Темір
ауданы
Алтықарасу
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
170029
50000
120029
317
Ақтөбе
облысы Темір
ауданы
Шұбарқұдық
кентінде
сумен
жабдықтау
жүйесі мен
ажырасу
желілерін
қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
185534
50000
135534
318
Ақтөбе
облысы Темір
ауданы
Сарыкөл
ауылында
сумен
жабдықтау
жүйесін салу
АШМ
2007-
2008
95643
60000
35643
319
Ақтөбе
облысы
Қарғалы
ауданы
Алимбетовка
ауылындағы
су құбыры
кешенін
қайта құру
АШМ
2007-
2009
230018
50000
110000
70018
320
Ақтөбе
облысы Ойыл
ауданы
Сарбие
кентіндегі
су құбыры
кешенін
қайта құру
АШМ
2007-
2008
110186
50000
60186
321
Ақтөбе
облысы Ойыл
ауданы
Саралжин
ауылында су
құбыры
кешенін қайта
жаңарту
АШМ
2008-
2009
87834
25000
62834
322
Ақтөбе
облысы
Мұғалжар
ауданы
Қандыағаш
қаласындағы
су құбыры
желілері мен
қондырғыларын
қайта құру
АШМ
2007-
2009
380104
50000
260000
70104
323
Алматы
облысы
Қарасай
ауданының
Ашекеев
Бекболат
ауылын сумен
қамтамасыз
ету жүйелері-
нің құрылысы
және қайта
жаңғырту
АШМ
2007-
2008
80838
30000
50838
324
Алматы
облысы Ұйғыр
ауданының
Шонжа ауылын
сумен
қамтамасыз
ету жүйелері-
нің құрылысы
және қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2009
293709
137319
50000
106390
325
Алматы
облысы
Қаратал
ауданы Үштөбе
қаласында су
құбырларын
және су
өткізу
желілерін
қайта
жаңғырту
және салу
АШМ
2007-
2009
808165
100000
344952
363213
326
Алматы
облысы
Қаратал
ауданы Алмалы
ауылындағы
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
салу және
қайта жаңарту
АШМ
2008
27189
27189
327
Алматы
облысы Балқаш
ауданы
Желтораңғы
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
салу және
қайта жаңарту
АШМ
2008-
2009
69293
25000
44293
328
Алматы
облысы Балқаш
ауданы
Бақбақты
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
салу және
қайта жаңарту
АШМ
2008-
2009
84308
25000
59308
329
Алматы
облысы Көксу
ауданы
Жетіжал
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
салу және
қайта жаңарту
АШМ
2008
38094
38094
330
Алматы
облысы
Кербұлақ
ауданы
Сарыөзек
ауылының
суқұбыры
жүйесін салу
және қайта
жаңарту
АШМ
2008-
2009
143310
36925
106385
331
Алматы
облысы Алакөл
ауданы
Қабанбай
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
салу және
қайта жаңарту
АШМ
2008-
2009
90424
25000
65424
332
Атырау облысы
Құрманғазы
ауданы Өрлі
ауылындағы
шығыр су
тазартқыш
және кент
ішіндегі су
құбырлары
АШМ
2007-
2008
88172
65000
23172
333
Атырау облысы
Құрманғазы
ауданы Нұржау
ауылындағы
шығыр су
тазартқыш
және кент
ішіндегі су
құбырлары
АШМ
2007-
2008
98822
70000
28822
334
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы Дашино
ауылындағы
шығыр су
тазартқыш
және кент
ішіндегі су
құбырлары
АШМ
2007-
2008
116486
50000
66486
335
Атырау облысы
Құрманғазы
ауданы
Сафоновка
ауылындағы
шығыр су
тазартқыш
және кент
ішіндегі су
құбырлары
АШМ
2007-
2008
111883
50000
61883
336
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Көптоғай
ауылындағы
шығыр су
тазартқышы
және кент
ішіндегі су
құбырлары
АШМ
2007-
2008
86046
40000
46046
337
Атырау
облысы Индер
ауданы
Индербор
кентіндегі
шығыр су
тазартқышы
және кент
ішіндегі су
құбырлары
АШМ
2007-
2009
341782
100000
100000
141782
338
Атырау қаласы
Бесікті
кентіндегі
су құбыры
және "Талқай-
ран-Бесікті"
магистралды
су құбыры"
АШМ
2007-
2008
142557
100000
42557
339
Атырау облысы
Махамбет
ауданының
Береке
ауылында су
құбырлары
желісімен су
тартқыш
құрылғылары
құрылысы
АШМ
2007-
2008
82978
50000
32978
340
Атырау облысы
Ақкөл ауылдық
округі Ақкөл
ауылында
блоктық су
тазарту
құрылғыларын
және ауыл
іші су құбыр
желілерін
салу
АШМ
2007-
2008
218513
40000
178513
341
Атырау облысы
еңбекші
ауылдық
аймағындағы
Дәулеткерей
ауылының
қолданып
отырған су
тазарту
құрылымдарын
қайта
жаңартумен
Жаңа ауыл,
Дәулеткерей
Еңбекші елді
мекендерінің
су мұнарала-
рын және
кентішілік
су құбырла-
рын салу
АШМ
2007-
2008
86984
50000
36984
342
Атырау облысы
Исатай ауданы
Забурунье
ауылында су
тазарту
құрылғылары
АШМ
2007-
2008
57223
40000
17223
343
Атырау облысы
Құрманғазы
ауданы
Жыланды
ауылында су
тазарту
қондырғылары
мен су
құбырлары
желілерін
салу
АШМ
2008-
2009
100000
70000
30000
344
Атырау облысы
Құрманғазы
ауданы
Қызылоба
ауылында су
тазарту
қондырғылары
мен су
құбырлары
желілерін
салу
АШМ
2008-
2009
135000
100000
35000
345
Атырау облысы
Индер ауданы-
ның елді
мекендерінің
су құбыры
желілерін
салу мен
қайта құру
АШМ
2008-
2009
130000
90000
40000
346
Атырау облысы
Индер ауданы
Аққала
ауылының су
тазарту
қондырғыларын
салу
АШМ
2008-
2009
56000
40000
16000
347
Атырау облысы
Индер ауданы
Гребенщик
ауылының су
тазарту
қондырғылары
мен су
құбырлары
желілерін
салу
АШМ
2008-
2009
54900
40000
14900
348
Атырау облысы
Индер ауданы
Құрылыс
ауылының су
тазарту
қондырғылары
мен су
құбырлары
желілерін
салу
АШМ
2008-
2009
55800
40000
15800
349
Атырау облысы
Исатай ауданы
X. Ерғалиев
ауылының су
тазарту
қондырғылары
мен су
құбырлары
желілерін
салу
АШМ
2008-
2009
175000
100000
75000
350
Атырау облысы
Исатай ауданы
Гран станция-
сының су
тазарту
қондырғылары
мен су
құбырлары
желілерін
салу
АШМ
2008-
2009
173000
100000
73000
351
Атырау облысы
Исатай ауданы
Чапаево
ауылының су
тазарту
қондырғыларын
салу
АШМ
2008-
2009
70000
50000
20000
352
Атырау облысы
Қызылқоға
ауданында
Мұздыбұлақ-
Қарабау
топтық су
құбырын салу
АШМ
2008-
2009
180000
100000
80000
353
Атырау облысы
Қызылқоға
ауданында
Кереген-Сағыз
-Жамансор
топтық су
құбырын салу
АШМ
2008-
2009
1650000
570000
1080000
354
Шығыс
Қазақстан
облысы Жарма
ауданы
Георгиевка
ауылын сумен
жабдықтау
желілерін
қайта жаңарту
АШМ
2006-
2008
604797
350000
254797
355
Шығыс
Қазақстан
облысы Аягөз
ауданының
Қосағаш,
Мәдениет,
Бидайық
ауылдардың
су құбыры
желілерін
қайта жаңарту
АШМ
2006-
2008
411200
320000
91200
356
Шығыс
Қазақстан
облысы
Бородулиха
ауданы
Бородулиха
ауылының
сумен
жабдықтау
желілерін
қайта жаңарту
(2-ші кезегі)
АШМ
2007-
2008
222583
100000
122583
357
Шығыс
Қазақстан
облысы
Бородулиха
ауданы
Дмитриевка
селосының
сумен
жабдықтау
желілерін
қайта жаңарту
АШМ
2008-
2009
128190
25000
103190
358
Шығыс
Қазақстан
облысы
Бородулиха
ауданы
Қоростел
селосын сумен
жабдықтау
желілерін
қайта жаңарту
АШМ
2008-
2009
70554
25000
45554
359
Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауылындағы
су құбыры мен
канализацияны
қайта жаңарту
(құрылыстың
2 кезегі -
сумен
жабдықтау
-1,2,3 іске
қосылатын
кешендер)
АШМ
2007-
2008
160649
60000
100649
360
Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауданы
Көктерек
ауылындағы
су құбыры
желілерін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
43669
20000
23669
361
Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауданы Южное
ауылындағы
су құбырын
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
57062
20000
37062
362
Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауданы
Тас-Арық
ауылындағы
су құбырын
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
42134
20000
22134
363
Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауданы
Алтыншоқы
ауылындағы
су құбырын
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2009
170567
20000
80000
70567
364
Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауданы
Аксаковка
ауылындағы
су құбырын
қайта
жаңғырту
АШМ
2008-
2009
89244
25000
64244
365
Шығыс
Қазақстан
облысы Үржар
ауданы Науалы
ауылын сумен
жабдықтау
АШМ
2008-
2009
135212
25000
110212
366
Шығыс
Қазақстан
облысы Аягөз
ауданы
Сарыарқа
ауылындағы
бас тоғанды
кенттік су
құбырын қайта
жаңғырту
АШМ
2008-
2009
59926
25000
34926
367
Шығыс
Қазақстан
облысы Зырян
ауданы
Октябрьский
кентінде су
құбырын
жаңалау
АШМ
2008-
2009
166293
25000
141293
368
Шығыс
Қазақстан
облысы Ұлан
ауданы
Алмасай
ауылды сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
жаңалау
АШМ
2008-
2009
87053
25000
62053
369
Шығыс
Қазақстан
облысының
Аягөз ауданы
Айғыз
ауылының
кенттік су
құбырымен
суіркуішін
қайта құру
АШМ
2007-
2008
107362
30000
77362
370
Шығыс
Қазақстан
облысы
Тарбағатай
ауданы
Көкжыра
ауылындағы су
құбыры
желілерін
қайта
жаңғырту
АШМ
2007-
2008
120134
30000
90134
371
Шығыс
Қазақстан
облысы
Тарбағатай
ауылындағы
бас тоғанды
кенттік
құбырын қайта
жаңғырту
АШМ
2007-
2008
92816
30000
62816
372
Жамбыл облысы
Мерке ауданы
Сурат
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін
қалпына
келтіру
АШМ
2007-
2008
82504
20000
62504
373
Жамбыл облысы
Мерке ауданы
Интернациа-
нальное
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
84112
20000
64112
374
Жамбыл облысы
Т. Рысқұлов
ауданы
Көгершін
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
қайта жаңарту
(екінші
кезек)
АШМ
2007-
2008
196934
60000
136934
375
Жамбыл облысы
Сарысу ауданы
Жайылма
ауылында,
Маятас
ауылында
топтық сумен
жабдықтау
жүйелерін
қайта жаңарту
Сметалық
құжаттаманы
қайта санау
АШМ
2007-
2008
96000
15000
81000
376
Жамбыл облысы
Талас ауданы
Ақкөл
ауылындағы
су желілері
(су құбыры)
құрылысының
екінші
кезеңін қайта
жаңғырту
АШМ
2007-
2008
58665
15000
43665
377
Жамбыл облысы
Жамбыл ауданы
Бірлесу Еңбек
ауылын сумен
жабдықтау
АШМ
2007-
2008
114001
42476
71525
378
Жамбыл облысы
Т. Рысқұлов
ауданы Өрнек
ауылының су
шығару
имараттары
және сумен
қамтамасыз
ету жүйесі
АШМ
2007-
2008
73901
30000
43901
379
Жамбыл облысы
Талас ауданы
Тамды
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін қайта
жаңғырту
АШМ
2007-
2008
144900
30000
114900
380
Жамбыл облысы
Байзақ ауданы
Ынтымақ
ауылының
топтық су
құбырын қайта
жаңғырту
АШМ
2005-
2008
398152
271560
126592
381
Жамбыл облысы
Талас ауданы
Үшарал ауылын
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
қайта
жаңғырту
АШМ
2008-
2009
138057
15000
123057
382
Жамбыл облысы
Мойынқұм
ауданы Қеңес
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесі
құрылысын
салу (2
кезек)
АШМ
2008-
2009
108320
20000
88320
383
Жамбыл облысы
Мойынқұм
ауданы
Құмөзек
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйелерін
және су
шығару
имараттарын
қалпына
келтіру
АШМ
2008-
2009
126082
14272
111810
384
Жамбыл облысы
Шу ауданы
Төле би
ауылының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
қайта
жаңғырту
(2 кезек)
АШМ
2008-
2009
324794
20000
304794
385
Жамбыл облысы
Шу ауданы
Белбасар
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйелерін
қайта
жаңғырту
АШМ
2008-
2009
114648
25000
89648
386
Жамбыл облысы
Шу ауданы
Жаңажол
ауылының су
құбырларын
және су
шығару
имараттарын
қалпына
келтіру
АШМ
2008-
2009
84621
20000
64621
387
Батыс
Қазақстан
облысы
Ақжайық
ауданы Тайпақ
ауылын сумен
жабдықтау
АШМ
2008-
2009
238479
40000
198479
388
Батыс
Қазақстан
облысы
Теректі
ауданындағы
Ақжайық
ауылында су
жабдықтауын
қалпына
келтіру
АШМ
2008-
2009
121247
40000
81247
389
Батыс
Қазақстан
облысы Бөрілі
ауданы
Тихоновка
ауылында су
құбырының
құрылысын
салу
АШМ
2007-
2008
58870
30000
28870
390
Батыс
Қазақстан
облысы Бөрлі
ауданы
Қызыл-Тал
ауылындағы
суөткізгіштің
құрылысы
АШМ
2008-
2009
71965
30000
41965
391
Батыс
Қазақстан
облысы
Зеленов
ауданы
Ростоши
ауылдағы су
өткізу
құбырын қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
106749
50000
56749
392
Батыс
Қазақстан
облысы Сырым
ауданы Қособа
ауылын сумен жабдықтау
АШМ
2007-
2008
80171
40000
40171
393
Батыс
Қазақстан
облысы Сырым
ауданы
Коминтерн
ауылдағы
сумен
жабдықтау
құбырын
жақсарту
АШМ
2007-
2008
115704
90000
25704
394
Батыс
Қазақстан
облысы
Тасқала
ауданы Чижа
2 ауылын
сумен
жабдықтау
АШМ
2007-
2008
94479
70000
24479
395
Батыс
Қазақстан
облысы
Шыңғырлау
ауданы
Лубенка
ауылын сумен
жабдықтау
АШМ
2007-
2008
86115
40000
46115
396
Батыс
Қазақстан
облысы
Сұлукөл
ауылын сумен
қамтамасыз
ету (сметалық
құжатын
өзгерту)
АШМ
2007-
2008
77669
50000
27669
397
Батыс
Қазақстан
облысы
Қаратөбе
ауданы Қоскөл
ауылында
сумен
жабдықтау
құрылысы
АШМ
2008-
2009
77763
40000
37763
398
Батыс
Қазақстан
облысы Бөрлі
ауданындағы
Киров
ауылында су
өткізу
құрылымын
салу
АШМ
2007-
2008
55718
30000
25718
399
Батыс
Қазақстан
облысы
Қазталовка
ауданы
Жаңажол
ауылын сумен
қамтамасыз-
дандыру
АШМ
2007-
2008
34198
20000
14198
400
Батыс
Қазақстан
облысы
Казталов
ауданы
Жалпақтал
ауылын сумен
жабдықтау
жүйесін
қалпына
келтіру
АШМ
2008-
2009
178005
40000
138005
401
Батыс
Қазақстан
облысы
Шыңғырлау
ауданы
Новопетровка
ауылындағы
су жабдықтау
құрылысы
АШМ
2007-
2008
52970
40000
12970
402
Батыс
Қазақстан
облысы Сырым
ауданындағы
Бұлан ауылын
сумен
жабдықтау
АШМ
2007-
2008
64322
40000
24322
403
Қарағанды
қаласы
Сортировка
кентінде су
құбырын салу
АШМ
2006-
2008
244953
150000
94953
404
Қарағанды
қаласы Шахан
ауылы. Ішкі
кварталдық
су құбырлар
жүйесін қайта
жаңарту
3-кезегі
АШМ
2007-
2008
167782
80000
87782
405
Қарағанды
облысы Абай
ауданы Топар
кентінде
суөткізгіш
жүйесінің
құрылысы
АШМ
2008-
2009
403009
25000
378009
406
Қарағанды
қаласы
Бұхар-Жырау
ауданы
Көкпекті
ауылдағы су
құбырлар
жүйесін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
84812
40000
44812
407
Қарағанды
қаласы Нұра
ауданы Киевка
кентіндегі
су құбырлар
жүйесін қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
68179
30000
38179
408
Қарағанды
облысы Нұра
ауданы Киевка
кентінің
кентішілік су
құбыры
желілері мен
су қабылдағыш
имараттарының
құрылысы
АШМ
2008-
2009
358936
25000
333936
409
Қарағанды
облысы Нұра
ауданы
Пржевальское
ауылындағы
су құбырлары
желілерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
212757
25000
187757
410
Қарағанды
облысы Нұра
ауданы
Майоровка
ауылындағы
су құбырлар
жүйесін қайта
жаңғырту
АШМ
2008-
2009
80494
25000
55494
411
Қарағанды
қаласы
Осакаровка
кентінің су
жүйесін қайта
құрылымдау
АШМ
2007-
2009
111759
40000
50000
21772
412
Абай
ауданының
Южный
ауылындағы
ішкі квартал-
дарының су
жүйелерін
қайта құру
(2-кезегі)
АШМ
2007-
2008
27442
25000
2442
413
Қарағанды
облысы
Ақтоғай
ауданы
Шашубай
кентінің су
құбыры
желісін қайта
құру
АШМ
2007-
2008
127855
20000
107855
414
Қарағанды
облысы
Ақтоғай
ауданының
Нұркен
ауылындағы
су құбырлар
жүйелерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
40609
37701
2908
415
Қарағанды
облысы
Ақтоғай
ауданы
Сарышаған
ауылішілік
су жүйелерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
122913
25000
97913
416
Қарағанды
облысы
Қарқаралы
ауданының
Егіндібұлақ
ауылындағы
су құбырлар
жүйелерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
115694
36257
79437
417
Қарағанды
облысы
Қарқаралы
ауданының
Теректі
ауылындағы су
құбырлар
жүйелерінің
құрылысы
АШМ
2008-
2009
74437
25000
49437
418
Қарағанды
облысы
Қарқаралы
ауданының
Аппаз
ауылындағы
су құбырлар
жүйелерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
99395
25000
74395
419
Қарағанды
облысы Ұлытау
ауданының
Байқоңыр
ауылындағы
су құбырлар
жүйелерінің
құрылысы
АШМ
2008-
2009
81738
25000
56738
420
Қарағанды
облысы Шет
ауданының
Өспен
ауылындағы
су құбырлары
желілерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
189415
25000
164415
421
Қарағанды
облысы Шет
ауданы Ақадыр
ауылын сумен
жабдықтау
жүйесін қайта
құрылымдау
АШМ
2008-
2009
260152
25000
235152
422
Қарағанды
облысы
Жаңаарқа
ауданының
Байдалы би
ауылындағы
су құбырлар
жүйелерін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
137955
25000
112955
423
Қарағанды
облысы Ақтау
ауылының
су өткізу
желісін
қайта жаңарту
АШМ
2008-
2009
73821
25000
48821
424
Қостанай
облысы
Әулиекөл
ауданы
Құсмұрын
ауылының
сумен
жабдықтау
объектілерін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2009
444652
50000
119468
275184
425
Қостанай
облысы
Жетіқара
ауданы
Мықтыкөл,
Волгоград
ауылдары
Волгоград
топтық су
құбырын қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2009
282844
40000
82844
160000
426
Қостанай
облысы
Қамысты
ауданы
Қамысты
ауылын сумен
жабдықтау
жүйесін қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
104136
30000
74136
427
Қостанай
облысы
Целинное,
Прогресс,
Челгаши,
Октябрьское,
Железнодорож-
ное, Жаныспай
ауылдары
Тютінгүр жер
асты су
кенішінен
Железнодорож-
ный топтық
су құбырын
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2009
138807
30000
50000
58807
428
Қостанай
облысы
Сарыколь
ауданы
Сарыколь
ауылында
суөткізгіш
таратушы
торабын қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
120923
30000
90923
429
Қостанай
облысы
Федоров
ауданы
Федоровка
ауылында
таратушы
торап су
өткізгішін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
102461
30000
72461
430
Қостанай
облысы
Әулиекөл
ауданы
Әулиекөл
ауылының
сумен
жабдықтау
жүйесін қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2009
425851
30000
100000
295851
431
Қостанай
облысы
Қостанай
ауданы
Озерное
ауылын сумен
қамтамасыз
етуді қайта
жаңарту
АШМ
2008-
2009
86705
25000
61705
432
Қостанай
облысы
Таранов
ауданы Баталы
ауылын сумен
қамтамасыз
етуді қайта
жаңарту
АШМ
2008-
2009
88538
25000
63538
433
Қостанай
облысы
Жангелді
ауданы Қарасу
ауылын сумен
қамтамасыз
етуді қайта
жаңарту
АШМ
2008
40547
40547
434
Қызылорда
облысы Қазалы
ауданы
Басықара елді
мекенін сумен
жабдықтау
жүйесін қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
40953
20000
20953
435
Қызылорда
облысы Қазалы
ауданы
Примова елді
мекенін сумен
жабдықтау
жүйесін қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
56975
20000
36975
436
Қызылорда
облысы
Қармақшы
ауданы Жосалы
аудан
орталығындағы
су құбырының
құрылысы.
Қыстақішілік
тораптар
(3-ші кезең)
АШМ
2007-
2009
445604
100000
210000
135604
437
Қызылорда
облысы
Қармақшы
ауданы Ақтөбе
елді мекенін-
дегі сумен
қамту жүйесінің
құрылысы.
Қыстақішілік
су құбыры
желілері
АШМ
2008-
2009
60481
25000
35481
438
Қызылорда
облысы
Қармақшы
ауданы
Тұрмағамбет
елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесінің
құрылысы.
Қыстақішілік
су құбыры
желілері
АШМ
2008
40611
40611
439
Қызылорда
облысы
Қармақшы
ауданы Ақжар
елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесінің
құрылысы.
Қыстақішілік
су құбыры
желілері
АШМ
2008-
2009
59042
25000
34042
440
Қызылорда
облысы
Жалағаш
ауданы
"Жалағаш"
аудан
орталығындағы
су құбыры
торабын
кеңейту.
Қыстық
ішіндегі
тораптар.
3-ші кезең
АШМ
2007-
2008
74411
28299
46112
441
Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы Нағи
Ілиясов елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесін
кеңейту және
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
110338
40000
70338
442
Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы
Сейфуллин
елді мекенін-
дегі сумен
қамту жүйесін
қайта құры-
лымдау және
кеңейту
АШМ
2008-
2009
247281
25000
222281
443
Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы
Айдарлы елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесін қайта
құрылымдау
АШМ
2008-
2009
219012
25000
194012
444
Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы Шаған
елді мекенін-
дегі сумен
қамту жүйесін
қайта
құрылымдау
АШМ
2008-
2009
291945
25000
266945
445
Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы
Қоғалыкөл
елді мекенін-
дегі сумен
қамту жүйесін
қайта
құрылымдау
және кеңейту
АШМ
2008-
2009
201209
25000
176209
446
Қызылорда
облысы
Сырдария
ауданы
Шіркейлі елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесін
кеңейту және
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
173829
20000
153829
447
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
"Жаңақорған"
қыстағындағы
сумен қамту
жүйесін қайта
жаңарту.
Қыстақішілік
су өткізгіш
жүйесі.
3-кезең
АШМ
2007-
2009
183481
30000
80000
73481
448
ЖТС құрамын-
дағы Шиелі
кентіндегі
кентішілік
су өткізу
желілерін
қайта
құрылымдау.
Көкшоқы
шағын ауданы
АШМ
2007-
2008
116345
35865
80480
449
Қызылорда
облысы Арал
ауданы
Сексеуіл
кентінің
сумен
жабдықтау
желісін
қайта құру
АШМ
2007-
2008
141626
30000
111626
450
Қызылорда
облысы Арал
ауданындағы
Арал-Сарыбұ-
лақ топтық
суқұбырының
сорғы
бекетінен
Жақсықылыш
қыстағына
дейінгі су
құбыры
жолдарын
қайта
құрылымдау
АШМ
2008-
2009
144252
25000
119252
451
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Қожакент елді
мекенінің
сумен
жабдықтау
желісін
қайта құру
АШМ
2007-
2008
88481
40000
48481
452
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Жаңаарық елді
мекенінің
сумен
жабдықтау
желісін қайта
құру
АШМ
2007-
2008
164725
40000
124725
453
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Сунақата елді
мекенінің
сумен
жабдықтау
желісін
қайта құру
АШМ
2007-
2008
52339
20000
32339
454
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Бесарық елді
мекенінің
сумен
жабдықтау
желісін
қайта құру
АШМ
2008-
2009
95452
25000
70452
455
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Екпінді елді
мекеніндегі
қазіргі бар
суқұбыры
желісін қайта
құрылымдау
АШМ
2008
41768
41768
456
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Төменарық
елді мекенін-
дегі сумен
қамту жүйесін
қайта
құрылымдау
АШМ
2008-
2009
208066
25000
183066
457
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Сүттіқұдық
елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесін қайта
құрылымдау
АШМ
2008-
2009
85954
25000
60954
458
Қызылорда
облысы
Жаңақорған
ауданы
Қожамберді
елді
мекеніндегі
сумен қамту
жүйесін қайта
құрылымдау
АШМ
2008
30719
30719
459
Қызылорда
облысы
Тасбөгет
кентінің
сумен
жабдықтау
және субұрма
желілерін
кеңейту мен
қайта құру.
2-кезек
АШМ
2007-
2009
631068
114333
350000
166735
460
Маңғыстау
облысы
Қарақиян
ауданы Құрық
ауылындағы
"Ақтау-Құрық"
су тарту
құбырының
екінші
тармағының
құрылысы
АШМ
2007-
2009
164126
80000
50000
34126
461
Маңғыстау
облысы
Қарақия
ауданы Бұрма,
Қолқа елді
мекендерін
сумен қамту
АШМ
2008-
2009
110116
40000
70116
462
Маңғыстау
облысы Бейнеу
ауданы
Ақжігіт-Май-
линск топтық
су құбырының
басты
насостық
станциясын
қайта
жаңғырту
АШМ
2007-
2008
46340
35000
11340
463
Маңғыстау
облысы Бейнеу
ауданы Тәжен,
Ақшымырау
елді мекенде-
рін сумен
қамту
АШМ
2008-
2009
81246
40000
41246
464
Маңғыстау
облысы
Маңғыстау
ауданы
Боздақ,
15-бекет елді
мекендерін-
дегі суды
даярлау
жүйелерінің,
сутартқыш
имараттары-
ның, желгене-
раторларының,
құрылысы және
ұңғымаларды
бұрғылау
АШМ
2008-
2009
190643
40000
150643
465
Маңғыстау облысы Қарақиян ауданы Құрық ауылда көлемі 1000 текше метр құрама темірбетон және кентішілік торабқа су беруге арналған сорғы станциясының құрылысы
АШМ
2007-
2008
106715
40000
66715
466
Маңғыстау
облысы
Қарақиян
ауданы Құрық
ауылында 2-ші
көтерме сорғы
станциясынан
басталатын
ұзындығы 16
км магистрал-
ды су тазарт-
қыш салу
АШМ
2007-
2008
180882
40000
140882
467
Павлодар
облысы
Шарбақты
ауданы
Шарбақты
ауылда су
құбырын және
су құбыры
құрылыстарын
қайта жаңарту
АШМ
2006-
2008
397774
140000
257774
468
Павлодар
облысы Қашыр
ауданы
Байқоныс
ауылы су
құбырларын
және су
тазартқыш
жабдықтарын
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
77578
20000
57578
469
Павлодәр
облысы
Шідерті
кентінің
сумен
жабдықтау
және субұрма
желілерін
кеңейту мен
қайта құру
АШМ
2007-
2009
650988
50000
300000
300988
470
Павлодәр
облысы Қашыр
ауданы
Песчаное
ауылының
суқұбыры
құрылысын,
насос
стансиясының
бірінші
көтермесі мен
су құбыры
желісін
модерниза-
циялау
АШМ
2007-
2008
54756
30000
24756
471
Павлодар
облысы Қашыр
ауданы
Львовка ауылы
су құбырларын
қайта жаңарту
АШМ
2008-
2009
70933
25000
45933
472
Павлодар облысы Қашыр ауданы Октябрьское ауылында су құбырын және су құбыры имараттарын қайта жаңарту
АШМ
2008-
2009
322171
25000
297171
473
Павлодар
облысы
Железинка
ауданы
Железинка
ауылында су
құбырын қайта
құру
АШМ
2008-
2009
237130
25000
212130
474
Павлодар
облысы
Шарбақты
ауданы
Жылы-бұлақ
ауылды су
құбырын қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
71002
30000
41002
475
Павлодар
облысы
Шарбақты
ауданы
Сосновка
ауылында су
құбырын қайта
құру
АШМ
2008-
2009
81043
25000
56043
476
Павлодар
облысы Лебяжі
ауданы Черное
ауылындағы су
құбырларын қайта құру
АШМ
2008-
2009
124221
25000
99221
477
Павлодар
облысы Лебяжі
ауданы
Малыбай
ауылында су
құбырының
құрылысы
АШМ
2008-
2009
133424
25000
108424
478
Павлодар
облысы
Успенка
ауданы
Тимирязево
ауылының су
құбырларын
қайта құру
АШМ
2008-
2009
109838
25000
84838
479
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Уәлиханов
және Ақжар
аудандарының
ауылдық елді
мекендерін
сумен
жабдықтау
(II кезек).
"Чехово
ауылында 2
көтергішті су
тарту-сорғы
станциясы"
Уәлиханов
ауданы Чехово
ауылы
АШМ
2006-
2008
224802
120000
104802
480
Солтүстік
Қазақстан
облысы Жамбыл
ауданының
кусталық
бұрғылау су
тоғанының
құрылысы (II кезең).
Жамбыл ауданы
Светлое,
Матросово,
Екатериновка,
Чапаево,
Сәбит,
Святодуховка,
Зеленая роща
ауылдарындағы
Екатериновка
жер асты
сулары
учаскесі
АШМ
2006-
2008
223346
120000
103346
481
Солтүстік
Қазақстан
облысы Булаев
топтық су
құбырын (3
кезек) қайта
жаңарту
(жобаны
түзету)
АШМ
2007-
2009
491501
50000
341501
100000
482
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Қызылжар
ауданы
Бишкуль
ауылының
тарату
желісін
қайта құру
АШМ
2007-
2010
742308
40000
300000
300000
102308
483
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Ғ. Мүсірепов
ауданы
Новоишимское
ауылдағы су
құбырлары
торларын
қайта жөндеу
және
өркендету
АШМ
2007-
2009
370892
50000
200000
120892
484
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Аққайын
ауданы
Смирнов
ауылындағы
су құбырлары
торларын
қайта жөндеу
және
өркендету
АШМ
2007-
2009
211444
38762
151444
21238
485
Солтүстік
Қазақстан
облысы Жамбыл
ауданы
Пресновка
ауылдағы су
құбырлары
торларын
қайта жөндеу
және
өркендету
АШМ
2007-
2008
109638
40000
69638
486
Солтүстік
Қазақстан
облысы
Уалихан
ауданы
Кішкенекөл
ауылындағы
су құбырлары
торларын
қайта жөндеу
және
өркендету
АШМ
2008-
2009
317055
50000
267055
487
Солтүстік
Қазақстан
облысы Есіл
ауданының
Тарангүл және
Двинск
ауылдарындағы
бетбұрысты
қайта
жаңғырту
АШМ
2008-
2009
206124
40000
166124
488
Солтүстік
Қазақстан
облысы Мамлют
ауданының
Дубровное
ауылындағы
бетбұрысты
қайта
жаңғырту
АШМ
2008-
2009
167823
40000
127823
489
Солтүстік
Қазақстан
облысы Мамлют
ауданының
Афонькино,
Пробуждение
және
Новоукраинка
ауылдарындағы
бетбұрысты
АШМ
2008-
2009
153953
40000
113953
490
Солтүстік
Қазақстан
облысы Ақжар
ауданының
Менжинское
ауылындағы
бетбұрысты
қайта
жаңғырту
АШМ
2008
32260
32260
491
Оңтүстік
Қазақстан
облысы Сайрам
ауданы Сайрам
ауылында су
құбыры
желісін салу
АШМ
2006-
2009
997499
154823
300000
542676
492
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қазығұрт
ауданы
Алтынтөбе,
Қаржан елді
мекендерін
сумен
жабдықтау
АШМ
2006-
2008
125082
70139
54943
493
Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Абай ауылы
мен іргелес
ауылдарын
сумен
жабдықтау
(аяқтау)
АШМ
2004-
2008
524065
408566
115499
494
Оңтүстік
Қазақстан
облысы Созақ
ауданы
Шолақ-Қорған
ауылын сумен
қамтамасыз
ету.
Құрылыстың
2-ші кезегі
АШМ
2007-
2009
278032
30000
100000
148032
495
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданы
Қарақұм елді
мекеніндегі
су құбырлары-
ның жүйесін
кеңейту және
су құбырларын
салу
АШМ
2007-
2008
77012
40000
37012
496
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түлкібас
ауданы
Кемірбастау
- Түлкібас -
Т. Рысқұлов
ауылына су
өткізу құбыры
АШМ
2007-
2009
445532
15000
280532
150000
497
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекаралас
елді
мекендерін
сумен
қамтамасыз
ету (Бірлісу
ауылдық
округінің 28
гвардияшылар
ауылы)
АШМ
2007-
2008
49983
45918
4065
498
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекаралас
елді
мекендерін
сумен
қамтамасыз
ету (Ұшқын
ауылдық
округінің
Достық ауылы)
АШМ
2007-
2008
75934
64970
10964
499
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекаралас
елді
мекендерін
сумен
қамтамасыз
ету (Алпамыс
ауылдық
округінің
Ақжол ауылы)
АШМ
2007-
2008
62716
60515
2201
500
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекаралас
елді
мекендерін
сумен
қамтамасыз
ету
(Жартытөбе
ауылдық
округінің
Достық ауылы)
АШМ
2007-
2008
89554
70288
19266
501
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекаралас
елді
мекендерін
сумен
қамтамасыз
ету (Ұшқын
ауылдық
округінің
Қоралас
ауылы)
АШМ
2007-
2008
66058
57909
8149
502
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қазығұрт
Молбұлақ
ауылындағы
орамды жүйе
мен
резервуарға
дейінгі су
құбырын және
СГВ су алғыш
имаратын
қайта құру
АШМ
2007-
2008
66442
23286
43156
503
Оңтүстік
Қазақстан
облысы Төле
би ауданы
1-Май ауылын-
да су құбырын
салу
АШМ
2007-
2009
282426
40000
121213
121213
504
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Байдібек
ауданы Шалпақ
ауылын сумен
жабдықтау
АШМ
2007-
2008
206150
30000
176150
505
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Байдібек
ауданы
Ақбастау
ауылын сумен
жабдықтау
АШМ
2007-
2008
132569
34627
97942
506
Жібек жолы
көшесінен
Сайрам,
Жұлдыз,
Қарабастау,
Бадам-1,
Бадам-2 елді
мекендеріне
дейін
тартылған су
құбырын салу
АШМ
2007-
2009
285939
20000
100000
16939
507
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түлкібас
ауданы
Жаскешу
ауылын сумен
қамтамасыз
ету
АШМ
2007-
2008
101787
30000
71787
508
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қазығұрт
ауданы Рабат
және Атбұлақ
елді
мекендерінің
су құбыры
желілерін
және
ғимараттарын
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
172722
20000
152722
509
Оңтүстік
Қазақстан
облысы Отрар
ауданы Маяқұм
ауылында ішкі
су құбыры
желілерін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2008
87042
30000
57042
510
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданы
Қажымұқан-
Қараспан
топтық су
құбырын салу
АШМ
2007-
2009
836123
43151
148044
644928
511
Оңтүстік
Қазақстан
облысы Отрар
ауданы
Балтакөл елді
мекеніндегі
ішкі су
құбырларының
жүйелерін
қайта құру
АШМ
2007-
2008
102995
30000
72995
512
Оңтүстік
Қазақстан
облысы Отрар
ауданы
Қожатоғай
елді
мекенінде
ішкі су
құбырларының
жүйелерін
қайта құру
АШМ
2007-
2008
94281
30000
64281
513
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Мырзакент
елді
мекеніндегі
су құбырының
құрылысын
аяқтау
АШМ
2006-
2009
251175
58660
25000
167515
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 61341484 47349126
10993620
499000
Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласын дамытудың 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарлама
514
Шығыс
Қазақстан
облысы Семей
қаласының
орталық
жылумен
қамтамасыз
ету шеңберін-
де сақталып
қалған бу
қазандарының
және жылу
энерго
орталықтары-
ның қуаттылы-
ғын модерни-
зациялаумен
жылу желіле-
рін қайта
құру
ЭМРМ
2006-
2009
8490410
6728736
1597105
164569
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1597105 164569
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
515
Инженерлік-
коммуникация-
лық желілерді
дамыту және
орнату
ИСМ
2008-
2010
124415139
36564139
42223000
45628000
516
Жергілікті
атқарушы
органдарға
тұрғын ұй
салуға
бюджеттік
кредит беру
ИСМ
2008-
2010
49800000
16200000
16100000
17500000
517
Мемлекеттік
коммуналдық
тұрғын ұй
қорының
тұрғын үйін
салу
ИСМ
2008-
2010
27833838
8733838
9600000
9500000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 61497977 67923000
72628000
р
/с
N
Қазақстан Республикасының автожол саласын дамытудың 2006 - 2012 жылдарға арналған бағдарламасы
518
Ақмола
облысы
"Мәдениет-
Мариновка"
автожолына
шыға бере
"Петровка-
Каменка-
Острогорка"
автожолының
(55-108 км)
учаскесін
қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2010
1321698
353000
436924
363000
168774
519
"Ақтөбе
облысы
Хромтау
темір жол
станциясына
кіреберіс"
автожолын
салу (5,95
км)
ККМ
2007-
2008
183717
92000
91717
520
Ақтөбе
облысында
"Шұбарқұдық
-Ойыл-Қобда
-Соль-Илек"
автожолын-
дағы 163-
169 км Ойыл
өзенінен
өту көпірін
қайта құру
ККМ
2007-
2008
503206
68000
435206
521
"Алматы
облысы 0-31
км Талды-
қорған-
Текелі"
автокөлік
жолын қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2009
1973896
800000
789000
384896
522
Алматы
облысы
0-11 км
"Сарыөзек
- Қорғас
-Қоғалы -
Көксу -
Қарабұлақ"
автомобиль
жолдарын
қалпына
келтіру
ККМ
2009-
2011
4693035
870000
900000
2923035
523
Атырау
облысы
0-10,5 км
"Еркінқала
кентіне
кіріс жолы
0-11 км"
облыс
маңызындағы
автомобиль
жолын қайта
жаңарту
ККМ
2008
421691
421691
524
Атырау
облысы
"Индер -
Қарабау -
Миялы
-Сағыс"
облыс
маңызындағы
автомобиль
жолын қайта
жаңарту,
203-317 км
ККМ
2008-
2011
6070557
381309
820750
1559921
3308577
525
Шығыс
Қазақстан
облысы
"Риддер
қаласының
айналма
жолы"
автокөлік
жолын салу
ККМ
2007-
2011
1449610
153000
708610
125000
463000
526
Жамбыл
облысы
"Қызтоған-
облыс
шекарасы
автожолының
құрылысы"
ККМ
2008
501653
501653
527
Батыс
Қазақстан
облысында
Жымпиты
-Қаратөбе"
автожолын,
55-72 км
жерін қайта
құру
ККМ
2008-
2009
722988
240000
482988
528
Батыс
Қазақстан
облысында
Жымпиты
-Қаратөбе"
автожолын,
72-87 км
жерін қайта
құру
ККМ
2008-
2009
655711
240000
415711
529
Қарағанды
облысы
106-113 км
"Қарағанды-
Шахтинск-
Есенгелді-
Щербаковск-
Киевка"
автокөлік
жолын қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2011
5578048
283950
618000
1218436
1527460
1930202
530
Қостанай
облысы
0-79 км
"Ұзынкөл-
Сарыкөл"
жалпы
пайдаланы-
латын
автокөлік
жолын қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2010
4598975
357506
252126
1900000
2089343
531
Қостанай
облысы
"Федоровка-
Ленин-Виш-
невка"
жалпы
пайдаланы-
латын
автокөлік
жолын қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2010
3363058
469255
202100
1300000
1391703
532
Қостанай
облысы
0-63 км
учаскесі
"Қойбағар-
Қарасу-
Севастопо-
льский"
жалпы
пайдаланы-
латын
автокөлік
жолын қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2010
3444428
437333
245360
1107095
1654640
533
Қостанай
облысы
0-114,09 км
"Қарасу-
Большая
Чураковка"
жалпы
пайдаланы-
латын
автожолды
қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2010
6478679
34906
100414
2323262
4020097
534
Қызылорда
облысы "М32
Самара-
Шымкент"
-Қамыстыбас
-Аманөткел-
Бөген КНА-9
автожолын
қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2008
514483
161000
353483
535
Маңғыстау
облысы
"Форт -
Шевченко
-Таушық"
автожолының
құрылысы,
30 км
ККМ
2008-
2011
813903
153000
326634
130366
203903
536
Маңғыстау
облысы
"Қызылсай-
Шопан Ата"
автожолының
құрылысы
ККМ
2008
386000
386000
537
Павлодар
облысы
Панфилово
- Бестөбе
автокөлік
жолын 23-42
(20км)
қайта
жаңарту
ККМ
2008-
2011
1276000
127000
236000
127000
786000
538
Павлодар
облысы
"Шарбақты-
Галкино-
Мақпал -
автокөлік
жолының
32-54 км
(22км)
қайта
жаңарту"
ККМ
2008-
2011
1403000
340000
300000
488000
275000
539
Солтүстік
Қазақстан
облысында
"М-51-
Петерфельд-
Новокаменка
-А-16" КТ-1
автокөлік
жолын қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2009
1424157
300000
575900
548157
540
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
шекаралық
елді
мекендерде
автожолды
қайта
жаңарту.
0-8,6 км,
ұзындығы
8,6 км
Алматы-
Ташкент,
Қызыл-
Сарқырама
ауылына
кіреберіс
Р/ДА
автокөлік
жолын қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2008
199682
129754
66478
541
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
шекаралық
елді
мекендерде
автожолды
қайта
жаңарту.
4-10,5 км,
ұзындығы
6,5 км
Қапланбөк-
Жібек жолы
ОК-52
автокөлік
жолын қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2008
151648
47323
104325
542
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
шекаралық
елді
мекендерде
автожолды
қайта
жаңарту.
0-8 км,
ұзындығы 8
км
Бозсу-Құй-
ған-Қияжол
Р/Д А15
автокөлік
жолын қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2008
178115
89950
88165
543
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
шекаралық
елді
мекендерде
автожолды
қайта
жаңарту.
41-56 км,
ұзындығы
15,2 км
Дербісек-
Сарыағаш
шипажайы-
Қанағат-
Арыншы
ОК-50
автокөлік
жолын қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2009
312350
54964
208487
48899
544
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданы
шекаралық
елді
мекендерде
автожолды
қайта
жаңарту.
0-8 км,
ұзындығы
8 км
Қаратөбе-
Ғ.Мұратбаев
автокөлік
жолын қайта
жаңарту
ККМ
2007-
2008
186740
49625
137115
545
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
"Теміржолы
арқылы жол
өтпесі бар
"Арыс
қаласының
айналымы"
автомобиль
жолын салу
ККМ
2008
613859
613859
546
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
"Қошқарата
-Кенсай
-Жамбыл
облысының
шекарасы"
15 шақырым
автокөлік
жолдары
құрылысы
ККМ
2008-
2009
878637
195005
683632
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 9012927 13329460
14182304
9889717
Астана қаласының әлеуметтік-экономикалық дамуының 2006 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
547
Астана
қаласында
сол жақ
жағалауда
3 шағын
аудан
бірінші
тұрғын
ауданында
1200 орынға
арналған
мектеп салу
БҒМ
2004-
2008
980676
262896
717780
548
Астана
қаласында
"Сарыарқа
ауданында
800 орындық
кәсіптік
мектеп"
салу
(құрылыс
бейіні
бойынша)
БҒМ
2004-
2008
734584
200000
221117
307453
549
Астана
қаласының
Көктал-2
ауданында
800 орындық
мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
1446661
300000
1109030
550
Астана
қаласында
Московская
көшесінің
бойынан
1200
орындық
мектеп салу
БҒМ
2008-
2009
738405
738405
200000
551
Астана
қаласында
ауысымда
250 адам
қабылдайтын
әйелдер
консульта-
циясы мен
жаңа туған
нәрестелер-
ді 2 кезеңде
күту бөлім-
шесі бар
150 төсектік
перзентхана
салу
ДСМ
2006-
2009
8625257
100000
2075000
6450257
552
Астана
қаласында
қан
орталығын
салу
ДСМ
2007-
2008
3727622
1000000
2727622
553
Астана
қаласында
қалалық он-
кологиялық
диспансер-
дің
корпусын
салу және
қайта жаңарту
ДСМ
2005-
2008
5423205
1510806
3912399
554
Астана
қаласында
ауысымды
150 адам
қабылдайтын
емханасы
бар 250
төсектік
медикалы-
әлеуметтік
оңалдыру
орталығын
салу
ДСМ
2008-
2010
1600000
50000
1300000
250000
555
Астана
қаласында
250 төсекке
қалалық
ересектер
инфекциялық
ауруханасын
салу
ДСМ
2009-
2010
2102410
1771687
330723
556
Астана
қаласында
ауысымға
350 рет
консульта-
циялы-диаг-
ностикалық
емханасына
келуге 250
төсекке
арналған
көпбейінді
ауруханасын
салу
ДСМ
2008-
2010
1250000
50000
1050000
150000
557
Астана
қаласындағы
250 төсекке
қалалық
жұқпалы
балалық
ауруханасын
салу
ДСМ
2008-
2010
1885423
50000
1619796
215627
558
Астана
қаласындағы
(Промышлен-
ный ауылы)
360 төсекке
көпбейінді
станционар
салу
ДСМ
2009-
2011
5409000
1000000
3786300
622700
559
Астана
қаласындағы
(ауысымға
350 рет
келуге
ересектер
емханасы,
ауысымға
150 рет
келуге
балалық
емханасы)
амбулаторлы
-емханалық
комплексін
салу
ДСМ
2008-
2011
1195026
32000
418259
418259
326508
560
Астана
қаласында
Оңтүстік-
шығыс шағын
ауданында
(оңтүстік
жағы)
амбулаторлы
-емханалық
комплексін
(ауысымға
350 рет
келуге
ересектер
емханасы,
ауысымға
150 рет
келуге
балалық
емханасы)
салу
ДСМ
2008-
2010
1519264
853777
133744
531743
561
Астана
қаласында
Есіл
өзенінің
арнасын
қайта
жаңарту
ИСМ
2002-
2009
14103105
9625056
1464005
3014044
562
Астана
қаласында
Талдыкөл
сарқынды су
жинақтау-
шысын
қалпына
келтірумен
жою (1 және
2-кезектер)
ИСМ
2002-
2011
69379000
14480530
500000
5000000
5000000
44398470
563
Астана
қаласында
Есіл
өзенінің
бойынан
кеме
қатынасын
ұйымдастыру
(құрылыстың
1-кезегі
Сарыарқа
көшесінен
Президент
резиденция-
сына дейін)
ИСМ
2006-
2009
3446522
1300000
793000
1288652
564
Астана
қаласының
N 1, 2 шағын
тұрғын
ауданының
(N 19
көшенің
оңтүстігі-
не)
инженерлік
желі мен
жол құрылысы
ИСМ
2004-
2008
3998951
3202429
398261
565
Астана
қаласында
бірінші
кезектегі
объекті-
лерге
инженерлік
желілер
ИСМ
2004-
2008
2974380
974380
2000000
566
Астана
қаласында
нөсер
кәрізі
жүйесін
дамыту
ИСМ
2004-
2010
19635722
3363027
500000
7000000
8657696
567
Астана
қаласын
сумен
жабдықтау
және оған
су тарту
ИСМ
2004-
2010
43863733
15000495
10665011
16555022
1643205
568
Астана
қаласындағы
Президент
паркі
ИСМ
2005-
2008
18375759
13163858
5211901
569
Астана
қаласында
Вячеслав су
қоймасының
жүргізілі-
мінің 2-ші
желісін
қайта құру
ИСМ
2007-
2008
2189457
1000000
1189457
570
Астана
қаласында
жаңа
универси-
теттің
инженерлік
коммуника-
цияларын
салу
ИСМ
2006-
2009
10000000
3916507
3900
6079593
571
"Слободки"
аймағынан
пайдаланым-
дағы 2000
мм коллек-
тордың ойып
орнату
жеріне
дейін
(Қорғалжын
тас жолы)
арналық
коллекторды
салу және
43 арналық
кәріз сорғы
стансасынан
арналық
кәріз
тазарту
құрылыста-
рына дейін
қайтадан
жасау
ИСМ
2006-
2009
2200000
60000
1203000
937000
572
Астана
қаласының
Жангельдин
- Кенесары
- Күмісбе-
ков -
Сары-Арқа
көшелерінің
шегіндегі
жоспарлан-
ған
ауданның
жолдары мен
инженерлік
желілерін
салу
ИСМ
2005-
2009
2424228
424228
1490000
510000
573
Астана
қаласында
Есіл
өзенінің
бойында
саяжай салу
ИСМ
2007-
2012
16000000
2000000
2000000
4000000
3000000
5000000
574
N 19
жоспарлау
ауданының
инженерлік
желілері
(жылумен
жабдықтау)
ИСМ
2007-
2010
2256554
15000
2058113
183441
575
Астана
қаласында
Б. Момышұлы
даңғылы
бойынша
парк салу
ИСМ
2007-
2009
3684412
106000
1000000
2578412
576
Астана қаласында жаңа өнеркәсіп аймағының инфрақұрылымын салу (Индустриялық парк)
ИСМ
2008
1297987
1297987
577
"Астана
қаласында
3500
орындық
әмбебап
киноконцерт
залы" салу
МАМ
2005-
2008
15320500
7461927
7858573
578
Астана
қаласында
"Шабыт"
шығармашы-
лық сарайын
салу
МАМ
2006-
2009
6856572
1000000
2989427
2867145
579
Астана
қаласында
Конгресс
холл салу
МАМ
2007-
2008
17111400
3105000
14006400
580
Астана
қаласында
Қабанбай
батыр
даңғылы
бойында
коньки
тебетін
стадион
салу
ТСМ
2006-
2009
11105980
1000000
2855980
6988750
581
Астана
қаласында
теннис
кортын салу
ТСМ
2005-
2008
5184406
3643803
1447686
582
Астана қаласында Патент сарайын салу
Әділетмині
2006-2010
2071870
31807
1000000
1040063
583
Астана
қаласы
Сары-Арқа
көшесінің
N 4 көшесі-
нен N 23
көшесіне
дейінгі
учаскесін
салу
ТСМ
2006-
2008
788454
597599
190855
584
Астана
қаласында
М-2 жаңа
көпірін
салу
ККМ
2004-
2008
3999664
3884664
115000
585
Астана
қаласында
М-3 жаңа
көпірін
салу
ККМ
2006-
2009
7614380
2353757
5260623
1157 000
586
Астана
қаласында
әуежайдан
N 19 көшеге
дейін
Гастелло
көшесін
салу
ККМ
2006-
2009
5500000
1500000
955710
3044 290
587
Астана
қаласында
Есіл өзені
арқылы
Қабанбай
батыр
даңғылының
бойындағы
көпірді
қайта
жаңарту
("Рамстор"
сауда
орталығы)
ККМ
2005-
2008
6033351
2683000
3350351
588
"Астана
қаласында
Сарыарқа
көшесінен
бастап
Солтүстік
айналма
жолдағы
көлік
айрығына
дейінгі
учаскеде
Бөгенбай
даңғылы"
3 учаске -
эстакаданың
басынан
бастап
Угольная
көшесінің
қиылысында-
ғы екі
деңгейлік
көлік
айрығының
соңына
дейін
ККМ
2004-
2009
8250000
5950000
988153
249253
589
Астана
қаласында
19 және
Гастелло
көшелерінің
қиылысында
көлік
айрығын
салу
ККМ
2006-
2009
6011287
640480
3442303
1928 504
590
Астана
қаласының
Сарыарқа
көшесінен
N 36
көшесіне
дейінгі
N 23
көшесін
салу
ККМ
2007-
2008
1769808
1070000
699808
591
Астана
қаласындағы
Абай
көшесін
Ақбұлақ
өзенінен
Оңтүстік-
Шығыс шағын
ауданына
дейін қайта
құру (6
тармаққа
дейін
кеңейту)
ККМ
2007-
2008
743910
572788
171122
592
Астана
қаласындағы
Республика
даңғылы-
Бараев
көшесі
-Ташеноа
көшесі
қиылысында-
ғы көліктік
байламды
қайта құру
ККМ
2005-
2008
9390851
4000000
5390851
593
Астана
қаласында
Угольная,
N 14, N 12
және
Бейсекова
көшелері
арқылы
өтетін
магистралды
автожолын
салу
ККМ
2006-
2008
6696943
2550000
4146943
594
Тілендиев
даңғылының
Астана
қаласының
Күмісбеков
көшесінен
Солтүстік-
Батыс
айналымына
дейінгі
Тілендиев
даңғылын
қалпына
келтіру
ККМ
2006-
2010
50351643
8500000
6604534
24000000
11247109
595
N 1
жоспарлау
ауданының
инженерлік
желілерімен
жолдары
(N 19
көшесінен
оңтүстікке
қарай)
ККМ
2007-
2009
1274380
54800
448762
770818
596
Сары-Арқа
көшесінен
N 36 көшеге
дейінгі
N 27
көшесінің
құрылысы
ККМ
2009
700000
700000
597
N 23
көшеден
әуежайға
апаратын
жолдың
айналым
айырғысына
дейінгі
Сары-Арқа
көшесінің
құрылысы
(Сары-Арқа
көшесінен
N 23 көшеге
дейін N 27
көшеге
дейін)
ККМ
2008-
2010
2000000
350000
1000000
650000
598
Абай
көшесінен
өндірістік
зонаға
темір жол
арқылы
-2,82 км
N 13
көшенің
жалғасы
ККМ
2008-
2009
1000000
500000
500000
599
Күмісбеков
көшесінен
N 12 көшеге
дейін
Кенесары
көшесін
қалпына
келтіру
ККМ
2006-
2010
5140848
140848
2500000
2500000
600
Республика
даңғылынан
Можайский
көшесіне
дейін
Кенесары
көшесін
қалпына
келтіру
ККМ
2007-
2009
1040000
40000
1000000
601
Күмісбеков
көшесінен
Бейсеков
көшесіне
дейін
Сейфуллин
көшесінің
құрылысы
ККМ
2009
1000000
1000000
602
Мұңайтпасов
көшесінен
Фабричная
көшесіне
дейінгі жер
телімінде
Манас
көшесін
қалпына
келтіру
ККМ
2008-
2009
823337
323337
500000
603
Мирзоян
даңғылынан
Абылай-хан
даңғылына
дейін N 38
көшені салу
ККМ
2008
1002199
1002199
604
Манас
даңғылынан
универси-
теттік
қалашығына
дейін N 41
көшені салу
ККМ
2008
150000
150000
605
Манас
даңғылынан
универси-
теттік
қалашығына
дейін N 42
көшені салу
ККМ
2008
150000
150000
606
N 41
көшеден
N 42 көшеге
дейін N 39
көшені салу
ККМ
2008
150000
150000
607
Астана қаласындағы Комсомольск кентінде жол салу
ККМ
2008
25000
25000
608
Астана
қаласының
ЖЭО-2, жылу
желілері
мен
энергожелі
объектіле-
рін кеңейту
және қайта
жаңарту
ЭМРМ
2003-
2009
28071993
20063725
1847110
6161158
609
N 7, 8 ст.
қазан-
агрегатта-
рын, N 5, 6
ст. турбо-
агрегатта-
рын, және
су жылыту
қазандығын
орната
отырып,
Астана
қаласының
ЖЭО-2
кеңейту
және қайта
жаңарту
ЭМРМ
2005-
2015
57688940
4000000
3178308
11060 000
5300000
34060332
610
Астана
қаласында
"14 тұрғын
үй ауданы"
110/10 кВ
шағын
станциясын
салу
ЭМРМ
2006-
2009
1486829
300000
973337
200000
611
Астана
қаласының
сол жақ
жағалау
бөлігіне
ЖЭО-2-ден
III қосы-
лысты жылу
магистралін
салу
ЭМРМ
2006-
2009
14081940
5000000
6000000
2981940
612
Астана
қаласындағы
жұмыс істеп
тұрған
магистралды
жылу
жүйесін
қайта
жаңғырту
ЭМРМ
2008-
2015
39840520
200000
6800000
5000000
27770520
613
Астана
қаласындағы
жұмыс істеп
тұрған
магистралды
жылу
жүйесін
қайта
жаңғырту
ЭМРМ
2008-
2010
10336266
160000
644000
3614315
614
Астана
қаласындағы
ЖЭО-1-ді
жаңарту
(жаңа алаң)
ЭМРМ
2008-
2010
7581990
500000
3693267
3096843
615
Астана
қаласында
"ПНФ" 110/ 10 кВ ПС-ын
қалпына
келтіру
ЭМРМ
2005-
2009
1455342
34950
1078796
341596
616
Астана
қаласында
"Восточная"
110/35/10
ПС-ын
жаңарту
ЭМРМ
2008-
2009
1115572
541686
541686
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 121264679 148822767
56431883
112178530
Алматы қаласын дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
617
Алматы
қаласында
метрополи-
теннің
бірінші
кезегін
салу
ККМ
1988-
2009
103773465
56194000
24511935
23067530
618
Алматы
қаласындағы
Райымбек
даңғылы
-Пушкин
көшесі
-Сүйінбай
даңғылы
қиылысын-
дағы
көліктік
айырым салу
ККМ
2008-
2009
5862159
5862159
619
Алматы
қаласындағы
Сатпаев
көшесі
-Жандосов
көшесі -
Абай
даңғылы
қиылысын-
дағы
көліктік
айырым салу
ККМ
2008-
2009
8103636
8103636
620
"Шығыс
айналып өту
Алматы
Авто жолы"
жолын салу
ККМ
2008
8800000
8800000
621
Алматы қаласындағы Рысқұлов - Сейфуллин - Жансүгіров көліктік айырым салу
ККМ
2006-
2008
5724652
5539757
184895
622
Алматы қаласындағы Рысқұлов - Бөкейханов көліктік айырым салу
ККМ
2006-
2008
5424926
4462755
962171
623
Алматы қаласындағы Кудерин көшесі - Рысқұлов даңғылы қиылысында-ғы көліктік айырым салу
ККМ
2008
5306307
4479849
826458
624
Алматы
қаласындағы
МКҚМ N 7
ҚКА
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту
ДСМ
2007-
2010
2841590
64774
999691
1000000
777125
625
Алматы
қаласы
Ақсай-2
шағын
ауданында
орналасқан
N 121
мектеп
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту мен
қалпына
келтіру
жұмыстары
БҒМ
2008
68784
68784
626
Алматы
қаласында
орналасқан
N 144 жалпы
білім беру
мектебінің
қалпына
келтіру
жұмыстары-
мен
ғимараттың
сейсмикалық
нығайтылуы
БҒМ
2008
133045
133045
627
Алматы
қаласында
орналасқан
N 72 мектеп
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту
БҒМ
2008
140803
140803
628
Алматы
қаласында
орналасқан
N 103
мектеп
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту
БҒМ
2008
174175
174175
629
Алматы
қаласында
орналасқан
N 24
мектепті
сейсмикалық
нығайту
БҒМ
2008
211000
211000
630
Алматы
қаласында
орналасқан
N 89 жалпы
білім беру
мектебінің
қалпына
келтіру
жұмыстары-
мен
ғимараттың
сейсмикалық
нығайтылуы
БҒМ
2008
255000
255000
631
Алматы
қаласында
орналасқан
N 62/167
орта
мектебінің
қалпына
келтіру
жұмыстары-
мен
ғимараттың
сейсмикалық
нығайтылуы
БҒМ
2008
833000
833000
632
Алматы
қаласында
150
төсектік
перинатал-
дық
қалалық
орталығын
салу
ДСМ
2007-
2010
2344280
93771
609513
820498
820498
633
Алматы
қаласында
260
төсектік
туберку-
лезге қарсы
ауданаралық
диспансерды
салу
ДСМ
2007-
2010
2009799
80392
522547
703430
703430
634
Алматы
қаласында-
ғы 200
төсекке
арналған
көпбейінді
қалалық
балалы
ауруханасын
салу
ДСМ
2008-
2010
2093900
700200
696850
696850
635
Алматы
қаласындағы
300 төсекке
арналған
көпбейінді
қалалық
ауруханасы
ДСМ
2008-
2010
3629418
1189918
1219750
1219750
636
Алматы
қаласындағы
"Орбита"
аудандық
қазандығын
қайта
жаңарту
және
кеңейту
ЭМРМ
2006-
2008
3060140
2484999
575141
637
Алматы
қаласының
магист-
ральды және
тарату
желілерін
дамыту
ЭМРМ
2007-
2009
12947000
3000000
4947000
5000000
638
Алматы
қаласының
насостық
станциямен
ТЭЦ-2 -
ТЭЦ-1
жалғау жылу
магистра-
лін салу
ЭМРМ
2008
989000
989000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 61600071 32508058
4217653 0
2002 - 2010 жылдарға арналған "Ауыз су" салалық бағдарламасы
639
Ақмола
облысы
Щучье
ауданының
Щучье
қаласындағы
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
АШМ
2006-
2008
560976
248626
312350
640
Ақмола
облысы
Еңбекшілдер
ауданы
Степняк
қаласында
суөткізу
желілерін
қайта
жаңарту
(2 кезең)
АШМ
2008-
2009
190736
50000
140736
641
Ақмола
облысы Есіл
ауданының
Есіл
қаласындағы
су құбыры
жүйелерін
қайта
жаңарту
АШМ
2006-
2008
399236
109236
290000
642
Ақмола
облысы
Ақкөл
ауданы
Ақкөл
қаласындағы
су құбыры
желісін
қайта
жаңарту
(II кезек)
АШМ
2007-
2008
101504
20000
81504
643
Ақтөбе
облысы Алға
ауданы Алға
қаласының
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
қайта
жаңарту
АШМ
2008-
2009
393992
40000
353992
644
Ақтөбе
облысы
Мұғалжар
ауданы Ембі
қаласының
су құбыры
кешенін
қайта
жаңарту
АШМ
2008-
2009
226823
40000
186823
645
Алматы
облысы
Қапшағай
қаласын
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
қайта
жаңарту
және салу
АШМ
2007-
2008
80664
30000
50664
646
Алматы
облысы
Панфилов
ауданы
Жаркент
қаласында
сумен
қамтамасыз
ету жүйесін
салу және
қайта
жаңарту
АШМ
2008-
2009
141699
41699
100000
647
Шығыс
Қазақстан
облысы
Аягөз
қаласында
су тарту
құрылыстары
мен су
құбыры
желілерін
қайта
жаңартудың
екінші
кезегі
АШМ
2006-
2008
349497
305301
44196
648
Шығыс
Қазақстан
облысының
Риддер
қаласын
жер асты
көздерінен
сумен
жабдықтау
АШМ
2004-
2008
605540
588540
17000
649
Шығыс
Қазақстан
облысы
Риддер
қаласының
5,6 км
қашықтық-
тағы су
өткізу-
кәріз
желісін
қайта
жаңарту
АШМ
2008-
2009
128916
55000
73916
650
Қарағанды
облысы
Приозерск
қаласында
қалалық су
жүйесін
қайта
құрылымдау
(2 кезек)
АШМ
2008-
2009
258501
35000
223501
651
Қарағанды
облысы
Қаражал
қаласы су
жүйесінің
қайта
құрылымдау
(2 кезек)
АШМ
2008-
2009
130758
37897
92861
652
Қостанай
облысы
Сарыкөл
ауданындағы
Есіл топтық
су құбырын
қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2010
1616000
40000
400000
500000
676000
653
Қостанай
облысы
Арқалық
қаласының
Фурманов
ауылында
жер асты
су көзінен
жабдықтау
және су
тарату
желілерін
қайта жаңарту
АШМ
2007-
2009
246390
24518
126390
95482
654
Қызылорда
облысы
Қазалы
ауданы мен
Қазалы
қаласы
Әйтеке-би
кентінде
қазір бар
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
АШМ
2006-
2008
564921
180000
384921
655
Қызылорда
облысы
Қазалы
ауданы
Әйтеке-би
кенті мен
Қазалы
қаласындағы
қазіргі бар
суқұбыры
желілерін
қайта
құрылымдау
(2 кезең)
АШМ
2008-
2009
340823
50000
290823
656
Маңғыстау
облысы
Форт-Шев-
ченко
қаласында
ішетін
су құбыры,
тұрмыстық
кәріз
құрылысы
АШМ
2008-
2009
406704
50000
356704
657
Павлодар
облысының
Ақсу
қаласындағы
су құбырын
қайта
жаңарту
АШМ
2006-
2008
531721
169999
361722
658
Солтүстік
Қазақстан
облысы
М. Жұмабаев
ауданы
Булаев
қаласындағы
су құбырла-
рының
таратушы
желілерін
қайта
жаңарту
АШМ
2006-
2008
284133
114642
169491
659
Солтүстік
Қазақстан
облысы Шал
ақын ауданы
Сергеевка
қаласын
сумен
жабдықтау
жүйесін
қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2008
124927
30000
94927
660
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Кентау
қаласындағы
су
құбырының
жүйесін
қайта
құрылымдау
АШМ
2008-
2010
1168838
100404
668838
399596
661
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданы
Жетісай
қаласында
су құбыры
желілерін
қайта
жаңарту
АШМ
2007-
2009
193036
40124
50000
102912
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2883165 3186588
1075596
0
Арал өңірінің проблемаларын кешенді шешу жөніндегі 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарлама
662
Қызылорда қаласының қолданыстағы су құбырлары мен имараттық жүйелерін қайта құру
ИСМ
2008-
2009
1079700
535500
544200
663
Қызылорда
облысының
Арал
қаласында
спорттық-
сауықтыру
кешенін
салу
ТСМ
2007-
2008
231000
100000
131000
664
Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласы
Александ-
ровка
кентінде
150 орындық
мүгедектер-
ді оңалту
орталығын
салу
ЕХӘҚМ
2008-
2009
1157255
212685
944570
665
Қызылорда
облысы
Қызылорда
қаласын су
өткізу және
имараттық
жүйелерін
кеңейту
және қайта
жаңарту
ИСМ
2008-
2009
1079700
500000
579700
666
Қызылорда
қаласындағы
жылыту
көздері мен
жеке
секторды
ілеспе
газға
көшіру
(екінші
саты)
ЭМРМ
2008-
2010
5394836
1000000
3010753
1384083
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2379185 5079223 1384083
Қазақстан Республикасының газ саласын дамытудың 2004 - 2010 жылдарға арналған бағдарламасы
667
Ақтөбе
облысының
"Ақтөбе -
Мәртүк"
жеткізуші
газ құбырын
салу
ЭМРМ
2006-
2008
2072072
1083215
988857
668
Ақтөбе
облысы
Байғанин
орталық
мекеніне
магистрал-
ды газ
құбырын
салу
ЭМРМ
2008-
2009
1808120
300000
1508120
669
Ақтөбе
облысы
"Новоалек-
сеевка"
қаласында
(Қобда)
жоғары
қысымды
жалғасты-
ратын газ
құбырын
салу
ЭМРМ
2008-
2010
2360183
300000
900000
1160183
670
Ақтөбе
облысындағы
Алға-Тамды-
Павловка-
Қайнар
кенттерін-
дегі
жүргізіле-
тін газ
ЭМРМ
2008-
2009
1159974
300000
859974
671
Атырау
облысы
Атырау
қаласындағы
Новокирпичный-Заводской шағын
ауданы мен Теңдік ст.
газдандыру
ЭМРМ
2008
118644
118644
672
Атырау
облысы
Атырау
қаласы
Зарослый
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
26315
26315
673
Атырау
облысы
Атырау
қаласындағы Құрсай кентінде Тасқала-2 кентіне дейін, Правая-Нижняя Перетаска шағын ауданын газдандыру
ЭМРМ
2008
47195
47195
674
Атырау
облысы
Атырау
қаласы
Сельстрой
(3 кезекті)
шағын
ауданын
газдандыру
ЭМРМ
2008
25291
25291
675
Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Еңбекшіл
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
139936
139936
676
Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Ақжайық
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
164735
164735
677
Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Есбол
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
76108
76108
678
Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Ортақшыл
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
161079
161079
679
Атырау
облысы
Индер
ауданы
Қызылжар
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
57943
57943
680
Атырау
облысы
Индер
ауданы
Құрылыс
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
99706
99706
681
Атырау облысы Индер ауданы Индер кентін (Восток және Болашақ шағын аудандары) газдандыру
ЭМРМ
2008
118302
118302
682
Атырау
облысы
Исатай
ауданы
Забурунье
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
104053
104053
683
Атырау
облысы
Исатай
ауданы
Жанажанбай
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
25371
25371
684
Атырау
облысы
Исатай
ауданы
Жанбай
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008-
2009
355268
150000
205268
685
Атырау
облысы
Исатай
ауданы
Нарын
ауылын (13
разъезі)
газдандыру
ЭМРМ
2008
56664
56664
686
Атырау
облысы
Исатай
ауданы
(төмен
қысымды
газ құбыры
жүргізілген
Комплекс
және Нұрман
ауылдары)
Чапаев
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
10203
10203
687
Атырау
облысы
Исатай
ауданы
(төмен
қысымды
газ құбыры
жүргізілген
7-ші ауыл)
Исатай
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
11701
11701
688
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Дашино
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
161486
161486
689
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Сафоновка
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
159810
159810
690
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Богатое
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
42588
42588
691
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы Орлы
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
60199
60199
692
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Приморье
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
60267
60267
693
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
("Аэропорт
ауданы,
Самаркино
ауданы,
үлкен
Красиловка,
кіші
Красиловка,
Строитель-
ный шағын
ауданы,
үлкен
Ганюшкино,
кіші
Ганюшкино)
Ганюшкино
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008-
2009
621558
570683
50875
694
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Нұржау
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
59761
59761
695
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Жұмекен
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
196096
196096
696
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Қадырқа
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
75265
75265
697
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Дәулеткерей
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
63509
63509
698
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы
Иманов
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
83676
83676
699
Атырау
облысы
Құрманғазы
ауданы Алға
ауылын
газдандыру
ЭМРМ
2008
73414
73414
700
Жамбыл
облысы
Жуалы
ауданы
Ақбастау,
Қарасаз,
Зыковка,
Дүйсебай-
ұлы,
Амансай,
Шақпақата,
Ынтымақ,
Тұқтыбай
ауылдарын
газдандыру
ЭМРМ
2008
200000
200000
701
Батыс
Қазақстан
облысы
Бөкейорда
ауданы
Мұратсай
ауылында
АГРС-пен
(Қайрат-
Мұратсай)
5,5 МПА газ
құбырын
салу
ЭМРМ
2008
500000
500000
702
Қостанай
облысы
Қарабалық
ауданының
Қарабалық
к. (ОАА
аумағында)
газ
құбырының
желісін
салу
ЭМРМ
2008
43578
43578
703
Қостанай
облысы
Қамысты
ауданы
Қамысты
ауылын
газбен
жабдықтау
үшін
жобаланатын
бұрып
апаратын
газ құбыры
мен АГТС-ті
"Бұхара-
Орал"
магистралды
газ
құбырының
бұрып
апаратын
газ
құбырына
қосу
ЭМРМ
2008-
2010
1271716
150000
450000
671716
704
Қостанай
облысындағы
ГТС мен
ОҮ-нен
"Перелески-
Денисовка"
магистралды
бұрып
апаратын
газ құбырын
салу
ЭМРМ
2008-
2009
442244
200000
242244
705
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекералас
елді
мекендерін
табиғи
газбен
жабдықтау
Қожахан
ауылы
ЭМРМ
2008
32284
32284
706
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекералас
елді
мекендерін
табиғи
газбен
жабдықтау
Ақжол
ауылы,
"Алпамыс"
Қауыншы
ауылдық
округі
ЭМРМ
2008
164010
164010
707
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекералас
елді
мекендерін
табиғи
газбен
жабдықтау.
Қазақстан-
ның 20
жылдығы
ауылы
"Қапланбек"
ауылдық
округі
ЭМРМ
2008
30322
30322
708
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекералас
елді
мекендерін
табиғи
газбен
жабдықтау.
Жаңа Тұрмыс
ауылы
"Жібек
жолы"
ауылдық
округі
ЭМРМ
2008
52551
52551
709
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
шекералас
елді
мекендерін
табиғи
газбен
жабдықтау.
Қызыл-сар-
қырама
ауылы
"Жібек
жолы"
ауылдық
округі
ЭМРМ
2008
62198
62198
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 6323800 4216481
1831899 0
Мүгедектерді оңалтудың 2006 - 2008 жылдарға арналған бағдарламасы
710
Маңғыстау
облысының
Ақтау
қаласында
ақыл-есі
кем бала-
ларға
арналған
210 орындық
интернат
үйін салу
Еңбек-
мині
2007-
2009
716110
150000
516864
49246
711
Қостанай
облысы
Рудный
қаласында
қалалық
аурухана
ғимаратын
психонев-
рологиялық
интернат
етіп қайта
жаңарту
(көмекші
объектілер)
Еңбек-
мині
2007-
2008
411359
100000
311359
712
Атырау
қаласында
облыстық
мүгедек-
терді
оңалту
орталығын
салу
Еңбек-
мині
2007-
2008
652730
257000
395730
713
Қызылорда
қаласының
Алексан-
дровск
кентінде
ересектерге
арналған
300 орындық
психонев-
рологиялық
интернат
үйін салу
Еңбек-
мині
2008-
2010
1939713
224313
1000000
715400
714
Қызылорда
қаласының
Алексан-
дровск
кентінде
балаларға
арналған
200 орындық
психонев-
рологиялық
интернат
үйін салу
Еңбек-
мині
2008-
2009
1411516
212716
1198800
715
Қарағанды
облысы
Сарань
қаласында
500 орынға
арналған
психонев-
рологиялық
интернат
үйінің
құрылысы
Еңбек-
мині
2008-
2010
2195258
36221
1042985
1116052
716
Атырау
облысы
Махамбет
ауданы
Сарайшық
ауылында
психонев-
рологиялық
интернаты-
ның 100
орынға
арналған
қосымша
ғимараты
мен
кәріздік-
сорғы
стансасының
құрылысы
Еңбек-
мині
2008-
2009
335100
200000
135100
717
Жамбыл
облысы
Тараз
қаласындағы
мүгедектер-
ді сауықты-
ру және
оңалту
орталығына
қосымша
ғимарат
салу
Еңбек-
мині
2008
188036
188036
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2085239 2426131
1831452 0
Қазақстан Республикасы Көші-қон саясатының 2001 - 2010 жылдарға арналған салалық бағдарламасы
718
Маңғыстау
облысы
Ақтау
қаласында
оралман-
дарды
оңалту мен
интегра-
циялауға
арналған
орталық
салу
Еңбек-
мині
2008-
2009
3235141
617571
2617570
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 617571 2617570
Ақпараттық теңсіздікті азайту бағдарламасы
719
Электрондық
үкімет
шеңберінде
адами
капиталды
дамыту
МҚА
2008
233389
233389
720
Электрондық
үкімет
шеңберінде
адами
капиталды
дамыту
БҒМ
2007-
2009
6581654
1784242
2276348
2521064
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 2509737 2521064
Бағдарламалардан тыс
721
Алматы
облысы
Қаратал
ауданы
Үштөбе
қаласындағы
125
төсектік
орталық
аудандық
аурухана
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту
ДСМ
2008
107616
107816
722
Алматы
облысы
Қапшағай
қаласы 5
шағын
ауданда 150
төсектік
ауысымда
500 адам
қабылдайтын
емханасы
бар орталық
қалалық
аурухана
ғимаратын
қалпына
келтіру
жұмыстары-
мен нығайту
(1 кезең)
ДСМ
2008-
2009
127706
92944
34762
723
Алматы
облысы
Ұйғыр
ауданы
Шонжа
ауылында
орталық
аудандық
аурухана
ғимаратын
қалпына
келтіру
жұмыстары-
мен нығайту
(1 кезең)
ДСМ
2008-
2009
206808
137951
68857
724
Алматы
облысы
Талдықорған
қаласында
аймақтық
онкология-
лық
диспансерді
қалпына
келтіру
жұмыстары-
мен
сейсмикалық
нығайту
ДСМ
2008
53336
53336
725
Қарағанды
қаласында
Сәкен
Сейфуллин
атындағы
700 орындық
Қазақ драма
театрын
салу
МАМ
2006-
2008
2097299
900000
1197299
726
Қарағанды
облысы Абай
қаласында
Мәдениет
үйін қайта
жаңарту
МАМ
2008-
2009
354696
100000
254696
727
Қостанай облыстық филармониясын куполдық залдың құрылымымен бірге қайта жаңғырту
МАМ
2008
800000
800000
728
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласындағы
Қазығұрт
шағын
ауданында
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1396076
167529
1228547
729
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
Сәуле шағын
ауданында
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1336398
200919
1135479
730
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
3-Самал
шағын
ауданында
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1336608
272142
1064466
731
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
2 Қайтпас
ауылында
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1345984
199518
1146466
732
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сайрам
ауданының
Қарабұлақ
ауылында
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1280243
384073
896170
733
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Төлеби
ауданының
Ленгер
қаласында
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1335645
240693
1094952
734
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түлкібай
ауданының
Түлкібас
ауылында
1200
орындық
Б.Момышұлы
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1332551
399766
932785
735
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласында
1200
орындық
N 24 орта
мектеп салу
БҒМ
2008-
2009
1297273
164954
1132319
736
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шымкент
қаласының
Тұрлан
ауылында
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1357204
188552
1168652
737
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданының
Шұбарсу
ауылында
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1323723
397117
926606
738
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Қазығұрт
ауданының
Рабат
ауылында
300 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
366567
109970
256597
739
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Төлеби
ауданының
Мәдени
ауылында
300 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
367649
110295
257354
740
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түлкібас
ауданының
Алғабас
ауылында
600 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
694165
347082
347083
741
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Байдыбек
ауданының
Қайнар
ауылында
320 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
346733
104020
242713
742
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Байдыбек
ауданының
Қаратас
ауылында
300 орындық
Н. Арапов
атындағы
орта
мектебін
салу
БҒМ
2008-
2009
368352
110506
257846
743
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түлкібас
ауданының
Келтемашат
ауылында
320 орнын
құрайтын
Уәлиханов
атындағы
орта
мектебін
салу
БҒМ
2008-
2009
366356
109907
256449
744
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданының
"Хлопзавод"
тұрғын
ауданында
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1364155
415247
968908
745
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтаарал
ауданының
Мырзакент
ауылында
1200
орындық
Абылай хан
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1369730
410919
958811
746
Оңтүстік
Қазақстан
облысы Арыс
қаласының
"Стадион"
шағын
ауданында
900 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1099010
329703
769307
747
Оңтүстік
Қазақстан
облысының
Кентау
қаласында
600 орындық
Бала Бөргем
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
621737
277869
343868
748
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түркістан
қаласының
Оралмандар
ауылында
600 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
564217
282108
282109
749
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Түркістан
қаласының
Яссы
ауылында
600 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
560669
280334
280335
750
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Мақтааралық
ауданының
Еңбекші
ауылында
900 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1039859
311958
727901
751
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Ордабасы
ауданының
Атамекен
ауылында
600 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
705680
152840
552840
752
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сайрам
ауданының
Қайнарбұлақ
айналысында
Әсіл
ауылында
300 орындық
Уәлиханов
атындағы
орта мектеп
БҒМ
2008-
2009
368104
110431
257673
753
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сайрам
ауданының
Тассай елді
мекенінің
Достық
ауылында
600 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
705774
352887
352887
754
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Созақ
ауданының
Жыныс
ауылында
300 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
345282
103585
241697
755
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Шардара
ауданының
Жаушықұм
ауылында
600 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
761796
304718
457078
756
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
Абай
ауылында
600 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
695952
347976
347976
757
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
Сарыағаш
қаласында
900 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1056350
316905
739445
758
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Отырар
ауданының
Отырар
ауылында
600 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
669827
334914
334913
759
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Сарыағаш
ауданының
Бозсу
ауылында
900 орындық
Құрманғазы
атындағы
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
1097984
329395
768589
760
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Созақ
ауданының
Бәйдібек
ауылында
600 орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
608987
254493
354494
761
Оңтүстік
Қазақстан
облысы
Байдыбек
ауданының
Жұлдыз
ауылында
300 орындық
Майбұлақ
орта мектеп
салу
БҒМ
2008-
2009
365166
109550
255616
762
Астана
қаласының
Оңтүстік-
шығыс шағын
ауданында
(Махтумқұли
көшесінің
сол жағы)
1200
орындық
орта мектеп
салу
БҒМ
2007-
2008
1487531
447331
1040200
763
Алматы
облысы
Көксу
ауданы
Балпық би
кентіндегі
Алдаберге-
нов атында-
ғы орта
мектеп
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту
(2 кезек)
БҒМ
2008
91869
91869
764
Алматы
облысы
Талғар
ауданы
Талғар
қаласындағы
Бейсебаев
атындағы
агробизнес
және
менеджмент
колледжі
ғимаратын
қалпына
келтіру
жұмыстары
арқылы
сейсмикалық
нығайту
(2 кезең)
БҒМ
2008
176989
176989
765
Алматы
облысы
Жамбыл
ауданы
Ақтерек
ауылдағы
орта мектеп
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту
БҒМ
2008
178951
178951
766
Алматы
облысы
Ескелді
ауданы
Жетісу
ауылындағы
орта мектеп
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту
БҒМ
2008
174198
174198
767
Алматы
облысы
Қапшағай
қаласындағы
N 20
көпмаманды
мектебінің
жатақханасы
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту
БҒМ
2008
103054
103054
768
Алматы
облысы
Көксу
ауданы
Балпық би
поселкесін-
дегі
"Аленушка"
балабақшасы
ғимаратын
сейсмикалық
нығайту
БҒМ
2008
81597
81597
769
Алматы
облысы
Талғар
ауданы
Талғар
қаласындағы
Бейсебаев
атындағы
агробизнес
және
менеджмент
колледжі
ғимаратының
мәжіліс
залын
қалпына
келтіру
жұмыстары
арқылы
сейсмикалық
нығайту
БҒМ
2008
55293
55293
770
Алматы
облысы
Сарқанд
ауданы
Екіаша
ауылында
балабақшаны
қалпына
келтіру
жұмыстары-
мен
сейсмикалық
нығайту
БҒМ
2008
85930
85930
771
Алматы
облысы
Балқаш
ауданы
Бақбақты
ауылында
"Арман"
балабақшасы
бойынша
қалпына
келтіру
жұмыстары
мен
сейсмикалық
нығайту
БҒМ
2008
66465
66465
772
Алматы
облысы
Еңбекшіқа-
зақ ауданы
Бижанов
ауылында
балабақшаны
қалпына
келтіру
жұмыстары
арқылы
сейсмикалық
нығайту
БҒМ
2008-
2009
80110
50633
29477
773
Алматы
облысы
Райымбек
ауданы
Қызылшекара
ауылында
орта
мектепті
(спортзал)
қалпына
келтіру
жұмыстары
және
сейсмикалық
нығайту
БҒМ
2008
17926
17926
774
Алматы
облысы
Қаратал
ауданы
Үштөбе
қаласында
N 13 орта
мектепті
қалпына
келтірумен
сейсмикалық
нығайту
(1 кезең)
БҒМ
2008
138657
138657
775
Қарағанды
облысының
Қарқаралы
қаласында
360 орындық
кәсіптік
мектеп салу
БҒМ
2007-
2008
673078
100000
573078
776
Ақмола
облысы
Щучинск-
Бурабай
курорттық
аймағының
сарқынды
суларды
биологиялық
тазартудың
тазарту
құрылыстары
кешенін
салу
Қор-
шаған-
орта-
мині
2006-
2009
409552
231486
178066
777
Ақтөбе
қаласының
кәріздік
тазартқыш
имараттарын
қайта
жаңарту
Қор-
шаған-
орта-
мині
2008-
2009
1263857
200000
1063857
778
Ақтөбе
қаласының
Илек
өзеніндегі
тазарту
құрал-жаб-
дықтары
кешенін
жаңарту
(тегеурінді
кәріздік
коллектор
мен көлемін
реттейтін
торап)
Қор-
шаған-
орта-
мині
2008-
2010
1711950
50000
906950
755000
779
Шығыс
Қазақстан
облысы
Семей
қаласында
имараттық
суды
биологиялық
тазарту
құрылғысын
салу
Қор-
шаған-
орта-
мині
2008-
2010
2105700
104700
1037000
964000
780
Шығыс
Қазақстан
облысы
Өскемен
қаласының
кәрізді
тазалау
құрылғыла-
рын дамыту
Қор-
шаған-
орта-
мині
2008-
2010
2146334
187000
943000
1016334
781
Батыс
Қазақстан
облысы Орал
қаласының
айналма
напорлы
кәріздік
коллекторын
салу
Қор-
шаған-
орта-
мині
2008
2613142
1615742
782
Қарағанды
облысы
Балқаш
қаласының
тазарту
құрылғыла-
рын салу
Қор-
шаған-
орта-
мині
2008-
2010
2633611
81167
1308833
1243611
783
Маңғыстау
облысы
Ақтау
қаласы
(КОС-2)
кәріз
тазалау
құрылғыла-
рын салу
Қор-
шаған-
орта-
мині
2008-
2010
2148555
150000
1148555
850000
784
Сырдария
өзенінің
жағалауын
бекіту және
Қызылорда
қаласының
қорғау
бөгетшеле-
рін қайта
жаңарту
АШМ
2008-
2011
16569850
500000
2069850
5000000
9000000
785
Атырау
қаласында
Жайық өзені
арқылы
өтетін
көпір
өткелін
салуды
жалғастыру
ККМ
2003-
2008
5592040
5350000
242040
786
Алматы
облысы
Талдықорған
қаласында
Жансүгіров
көшесінде
орналасқан
спорт
сарайын
салу
ТСМ
2007-
2009
1798812
300000
598821
899991
787
Оңтүстік Қазақстан облысының Сайрам ауданында "Оңтүстік" арнайы экономикалық аймағы инфрақұрылысының объектілерін салу
ИСМ
2006-
2008
5781982
3789046
1992936
788
Атырау
облысы
Атырау
қаласында
электр
желілері
объектіле-
рін салу
мен қайта
құру
ИСМ
2007-
2009
10028545
4500000
4678825
849720
Бағдарламалардан тыс ЖИЫНЫ: 24258092 32132545
9828945
9000000
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыруға және
ұлғайтуға арналған бюджеттік инвестициялар
мың теңге
Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының
2003 - 2015 жылдарға арналған стратегиясы
1
"Қазына" орнықты даму қоры"
АҚ
ИСМ
204840000
127484420
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 204840000 127484420
Алматы қаласы дамытудың 2003 - 2010 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы
2
Алматы қаласының "Өңірлік
қаржы орталығы" АҚ құру
АҚАҚОҚРА
1500000
4158841
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 1500000 4158841
Қазақстан Республикасында тұрғын үй құрылысын дамытудың
2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
3
"Қазақстан тұрғын үй жинақтау
құрылыс банкі" АҚ жарғылық
және резервтік капиталын
ұлғайту
ИСМ
6600000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 6600000
Қазақстанның 30 корпоративтік көшбасшысы бағдарламасы
4
"Самырұқ МАБҚХ" АҚ жарғылық
капиталын ұлғайту
ЭБЖМ
4533728
4095000
Бағдарлама бойынша ЖИЫНЫ: 4533728 4095000
Бағдарламалардан тыс
5
"Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Ұлттық Банкі
жанындағы ұлттық талдау
орталығы" АҚ жарғылық
капиталын ұлғайту
ПМК
1650000
6
"Ұлттық медициналық холдингі" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру
ДСМ
270620
7
"Қорғас" халықаралық шекара
маңы ынтымақтастығы орталығы"
АҚ құру
ИСМ
5000000
3988410
8
"Әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорация" АҚ құру
ИСМ
14000000
22000000
9
"Қазақстан" РТРК" АҚ жарғылық
капиталын құру
МАМ
1534120
10
"Егемен Қазақстан Республикалық газеті" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
МАМ
263857
11
"Қазақфильм" АҚ жарғылық
капиталын құру
МАМ
189225
12
"Қазақстан халықтарының
рухани даму қоры" АҚ жарғылық
капиталын ұлғайту
МАМ
58400
13
"Қазақстан ГИЖ орталығы" АҚ
жарғылық капиталын ұлғайту
ҚМ
145500
600000
14
"Әскери стратегиялық
зерттеулер орталығы" АҚ
жарғылық капиталын
қалыптастыру
ҚМ
387000
15
"Парасат" ұлттық ғылыми
техникалық холдингі" АҚ
жарғылық капиталын ұлғайту
БҒМ
1400000
16
"Қаржы орталығы" АҚ
БҒМ
350000
350000
17
Жаңа университет салу үшін
қатысуға Астана қаласының
бюджетіне дамуға арналған
трансферттер
БҒМ
5000000
18
"ҚазАгро" ұлттық басқарушы холдингі" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру
АШМ
27275600
31435300
19
"ҚазАгроИнновация" АҚ жарғылық капиталын құру
АШМ
400000
20
"Мемлекеттік ануитеттік компаниясы" АҚ жарғылық
капиталын құру
ЕХӘҚМ
220511
21
Халықаралық қаржы ұйымдарының
акцияларын сатып алу
Қаржымині
357831
12040356
22
"Қаржы жүйесі органдарының
мамандарының кәсіптілігін
дайындау, қайта дайындау
және көтеру орталығы" АҚ
жарғылық капиталын ұлғайту
Қаржымині
451235
23
"Стрестік активтер Қоры" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру және ұлғайту
Қаржымині
52040168
24
"Қазақстанның мемлекеттік
жеке әріптестік орталығы" АҚ
жарғылық капиталын
қалыптастыру
ЭБЖМ
350000
25
"Самұрық-Қазына" Ұлттық әл-ауқат Қоры" АҚ жарғылық қорын қалыптастыру
ЭБЖМ
607500000
26
"Курчатов қаласындағы ядролық
технологиялар паркі"
технопаркін құру
ЭМРМ
3470000
2685000
27
"ДостықЭнерго" Ақ-на
кредит ресурстарын ұсыну
ЭМРМ
1849826
95000
28
"Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ жарғылық капиталын ұлғайту
ҰҒА
8224165
5276242
29
"Ғарыштық байланыс және
радиоэлектрондық құралдардың
электромагниттік үйлесімділігі
республикалық орталығы" АҚ
жарғылық капиталын ұлғайту
ҰҒА
8510000
2099562
30
"Қазақстан Республикасы
Президентінің телерадиокешені"
ҰАҚ жарғылық капиталын ұлғайту
ПІБ
200000
94752
31
"Зерде" ұлттық инфрақұрылымдық холдингі" АҚ жарғылық капиталын қалыптастыру
АБА
4672436
32
"Бәсекелестік саясатты дамыту және қорғау орталығы" АҚ құру
БҚА
90000
Бағдарламалардан тыс жиыны: 69382922 757142194
Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізінде іске асыру
2007 жылы басталатын білім беру объектілерінің тізбесі
Ескерту. Тізбеге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2008.12.23 N 1205 Қаулысымен.
мың теңге
N1
Алматы қаласының
"Әйгерім" шағын
ауданында 1200 орындық
орта мектебін салу
1200
1882248
621787
1260461
2
Алматы қаласының
"Ұлжан" шағын
ауданында 1200 орындық
орта мектебін салу
1200
1398728
419618
382309
596801
3
Алматы қаласының
"Қалқаман" шағын
ауданында 1200 орнын
құрайтын орта мектеп салу
1200
1538853
461656
1077197
0
4
Алматы қаласының
"Пятилетка Турксиба"
ауданында 1200 орындық
орта мектеп салу
1200
1555474
507548
1047926
5
Астана қаласының
Ильинка ауылында 1200
орындық орта мектеп
салу
1200
1119066
335720
783346
6
Астана қаласының қойма
кооперативы ауданында
(Степной) 1200 орындық
орта мектеп салу
1200
1013821
332322
681499
7
Астана қаласының
Тілендиев даңғылы
ауданында 1200 орындық
орта мектеп салу
1200
1195297
358589
836708
8
Астана қаласының
Тілендиев даңғылының
оң жақ ауданында 1200
орындық орта мектеп
салу
1200
1134382
340314
794068
9
Астана қаласының
әкімшілік қалашығының
ауданында (сол жағалау)
1200 орындық орта
мектеп салу
1200
1117559
335268
782291
Барлығы: 10800 11955428 3712822 1459506 6783100
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 29 тамыздағы
N 753 қаулысымен
назарға алынды
Ескерту. 6-бөлімге өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.28 N 395 , 2008.08.27 N 776 Қаулыларымен.
2005-2007 жылдарға талдау
" ҚазМұнайГаз " ҰК" АҚ
" Қазатомөнеркәсіп " ҰАК" АҚ
" Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ
" Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ
" Қазпочта " АҚ
" Қазақтелеком " АҚ
" Қазақстан темір жолы " ҰК" АҚ
" Қазақстан инжиниринг " ҰК" АҚ
" Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" АҚ
" Қазақ ақпарат агенттігі " ҰК" АҚ
" Қазғарыш " ҰК" АҚ
" Kazsatnet " ұлттық компаниясы" АҚ
" Сарыарқа " әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ
2008-2010 жылдарға арналған перспективалар
" ҚазМұнайГаз " ҰК" АҚ
" Қазатомөнеркәсіп " ҰАК" АҚ
" Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ
" Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ
" Қазпочта " АҚ
" Қазақтелеком " АҚ
" Қазақстан темір жолы " ҰК" АҚ
" Қазақстан инжиниринг " ҰК" АҚ
" Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" АҚ
" Қазақ ақпарат агенттігі " ҰК" АҚ
" Қазақстан Ғарыш Сапары " ҰК" АҚ
" Kazsatnet " ұлттық компаниясы" АҚ
" Сарыарқа " әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ
Ұлттық компаниялардың 2008-2010 жылдарға арналған негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 16 ақпандағы N 182 "Ұлттық компаниялардың тізбесін бекіту туралы" қаулысына сәйкес ұлттық компанияларға мынадай акционерлік қоғамдар жатады:
"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ;
"Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" АҚ;
"Қазпочта" АҚ;
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ;
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ;
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ;
"Қазақстан темір жолы" АҚ;
"Қазақтелеком" АҚ;
"Астана халықаралық әуежайы" АҚ
"Қазақ ақпарат агенттігі" ұлттық компаниясы (Қазақпарат)" АҚ;
"Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ (Kazakhstan Engineering);
"Қазақстан Ғарыш Сапары" ұлттық компаниясы" АҚ;
"Kazsatnet" ұлттық компаниясы" АҚ;
"Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 ақпандағы N 117 және 2006 жылғы 24 қазандағы N 1020 қаулыларына сәйкес "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталына ақы төлеуге: "Қазақстан темір жолы" АҚ, "Қазпочта" АҚ, "Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания" АҚ, "Қазақтелеком" АҚ, "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы" АҚ және "Қазақстан инжиниринг" Ұлттық компаниясы" АҚ ұлттық компаниялары акцияларының мемлекеттік пакеттері берілді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 23 желтоқсандағы N 1247 қаулысына сәйкес "Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ акцияларының мемлекеттік пакеттері "ҚазАгро" ұлттық холдингі" АҚ-ның жарғылық капиталына ақы төлеуге берілді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 29 желтоқсандағы N 1299 қаулысына сәйкес "Астана халықаралық әуежайы" АҚ акцияларының мемлекеттік пакеттері республикалық меншіктер коммуналдық меншікке берілді. Өз кезегінде Астана қаласы әкімінің 2007 жылғы 20 наурыздағы N 24-222/П қаулысымен "Астана халықаралық әуежайы" АҚ Majaysia Airport Management & Technical Services Laduan Private Limited Малайзия компаниясының сенімді басқаруына берілді.
"ҚазМұнайГаз" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасы Президентінің "Ел экономикасының мұнай-газ секторындағы мемлекеттің мүдделерін одан әрі қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" 2002 жылғы 20 ақпандағы N 811 Жарлығына сәйкес құрылған.
Жарлыққа сәйкес Компания стратегиялық маңызды ұлттық тігінен кіріккен компания болуы және өкілетті органның көмірсутегін барлау, өндіру, қайта өңдеу және тасымалдау жөніндегі функцияларын орындауы, сондай-ақ Қазақстанның мұнай секторындағы мемлекеттің мүддесін білдіруі керек.
2005 жылы Компанияның еншілес ұйымы»"ҚазМұнайГаз"«"Барлау және өндіру" АҚ (бұдан әрі - ҚМГ БӨ) 9,4 млн. тонна мұнай мен газ конденсатын өндірді. 2006 жылы мұнай және газ конденсатын өндіру 9,5 млн. тоннаны құрады, бұл 2005 жылдың деңгейінен 2 % есе артық.
Жоспардан тыс мұнай өндіруге ұйымдастыру-техникалық іс-шараларын уақытында өткізу, кенорының қазу жүйесін оңтайландыру, бұрғылар қорын қоса отырып, негізгі қорларды қалпына келтіру және жаңарту, жерасты кен орнын жайғастыруда маңызды объектілер салу және қайта құру, арнаулы техника паркін жаңалау, тақташаның мұнай беруін арттыру мен мұнай беру процестерін химияландырудың жаңа әдістерін қолдану жөніндегі жұмыстар есебінен қол жеткізілді.
Компания екі негізгі бағытта мұнай сатады: экспорт және ішкі нарық. 2005 жылы мұнайды экспортқа шығару шамамен 6,5 млн. тоннаны, ішкі нарыққа шығару 2,7 млн. тоннаны құрады. 2006 жылы экспортқа шығару шамамен 6,9 млн. тоннаны, ішкі нарыққа - 2,5 млн. тоннаны құрады. Жалпы алғанда, мұнай өндіру көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 2006 жылы 2,1 % құрады.
Шоғырландырылған мұнай мен газ конденсатын өндіру біріккен кәсіпорындар қатысуымен 2005 және 2006 жылдары жыл сайын 12,9 млн. теңге құрады.
2007 жылы мұнай және газды шоғырландырылған өндіру 17,16 млн. тонна көлемінде бағаланады, бұл БӨ ҚМГ 9,52 млн. тонна өндіруде.
Компанияның еншілес ұйымы»"Атырау МӨЗ" АҚ (бұдан әрі -»"АМӨЗ" АҚ) 2005 жылы 3,5 млн. тонна мұнай өңдеді. 2006 жылы»"АМӨЗ"-да мұнай өңдеуі 3,7 млн. тонна, оның ішінде Компания ресурстарынан 2,5 млн. тонна деңгейінде күтіледі. Өңдеу көлемінің өсуі 2005 жылы 6,6 % құрады.
Шоғырландырылған мұнайды өндіру көлемі біріккен ұйымдар қатысуымен 2007 жылы 5,75 млн. тонна көлемінде бағалануда.
2007 жылы АМӨЗ мұнайды өңдеу 3,7 млн. теңге көлемінде бағалануда.
"ҚазТрансОйл" АҚ магистральдық мұнай құбырлар бойынша мұнай тасымалдаудың жалпы көлемі 2005 жылы 38,2 млн. тоннаны, 2006 жылы 43,27 млн. тонна, бұл 13,3 %-ке 2005 жылдың деңгейінен артық.
2007 жылы АМӨЗ мұнай өңдеу 3,78 млн. теңге көлемінде бағалануда.
2007 жылы бірлескен ұйымдармен бірге мұнай өңдеу көлемі 5,75 млн. теңге бағалануда. Атырау - Самара мұнай бағыты бойынша 2005 жылы 15,6 млн. теңге көлемінде мұнай тасымалданды, бұл 2005 жылмен салыстырғанда 0,42 млн. теңгеге көп.
2007 жылы мұнай көлемі 43,33 млн. теңге бағалануда, бұл 2006 жылдың деңгейінен 0,1% артық.
2005 жылы "ҚазТеңізКөлікФлоты" ҰТКқК" АҚ-ы теңіз көлігімен жүк тасымалдаудың мемлекетаралық қызметін атқарған, оның ішінде мұнай 4 млн. тонна. 2006 жылы мұнай тасымалдау 4,9 млн. тонна көлемінде бағалануда, 2005 жылдың ұқсас көрсеткішінен 4,2% артық, тасымалдау мына бағыттар бойынша: Ақтау-Махачкала - 2,5 млн. тонна, Ақтау-Нека - 2,3 млн. тонна, Ақтау-Баку-Батуми - 0,097 мың тонна.
Теңізбен мұнай тасымалдау көлемі 2007 жылы 4,36 млн. теңге бағалануда.
"Интергаз Орта Азия" АҚ магистралды газ құбырымен газ тасымалдаудың жалпы көлемі 2005 жылы 130,2 млрд. текше метрді құрады. 2006 жылы тасымалдау көлемі жоспардағы 121,9 млрд. текше метр, ішкі тасымалдау - 6,5 млрд. теңге, халықаралық транзит - 107,6 млрд. текше метр, экспортқа газ тасымалдау - 7,8 млрд. теңге. Бұл ретте 2006 жылы тасымалдау қызметтерінің 6,3% төмендеуі халықаралық туркмен және ресей газының төмендеуімен байланысты.
2007 жылы газ тасымалдау көлемі 124,8 млрд. теңге көлемінде бағаланады, бұл 2006 жылдың 2,4% деңгейінен артық.
Өнімді шығарудан түскен табыстар Компанияның 2005 жылы шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша 906,9 млрд. теңге құрады. 2006 жылы кірістер 1 145,9 млрд. теңге құрады, бұл 2005 жылдың деңгейінен 26,4 % есе артық. Кірістер өсімі мұнайды өңдеу көлемінің ұлғаюымен, мұнайға экспорт бағасының өсуі, мұнайды жүк тасымалдауымен байланысты, газды тасымалдау тарифтерінің өсуімен, мұнай өнімдерін шығарудан түскен табыстар.
2007 жылы өнімді шығарудан түскен шоғырландырылған табыстар 939,2 млрд. теңге көлемінде бағалануда.
Компанияның өнімнің өзіндік құны 2005 жылы шоғырландырылған қаржылық есебі бойынша 417 млрд. теңге құрады, 2006 жылы 526,3 млрд. теңге, бұл 2005 жылға салыстырғанда 26,2 % артық. Шығыстардың өсуі компанияның жеткізушілерден алынатын табыстар газды шығару, және мұнай өнімдерімен байланысты.
2007 жылы консолидарлық өзіндік құн 408,8 млрд. теңге бағалануда.
2005 жылы Компанияның аз үлесін алғанда соңғы табысы 153,9 млрд. теңге құрады. 2006 жылы соңғы табыс 219,2 млрд. теңге мөлшерінде алынған, 2005 жылмен салыстырғанда 142,4 % артық.
2007 жылы консолидарлық соңғы табыс 145,5 млрд. теңге мөлшерінде бағалануда.
Компания Қазақстан Республикасының ірі салық төлеушісі болып табылады. 2005 жылы бюджетке жалпы сомасы 159,2 млрд. теңге салықтар мен төлемдер енгізілді. 2005 жылы Қазақстан Республикасының бюджетіне іс жүзінде жалпы сомасы 237,3 млрд. теңгенің салықтары мен төлемдері енгізілді. Салықтық төлемдер 2005 жылмен салыстырғанда 49 % немесе 78,1 млрд. теңгеге өсті. Бюджетке төлемдердің өсіміне мұнай өндіру көлемі артуының, мұнай бағасының қолайлы конъюнктурасының арқасында қол жеткізілді.
Бюджетке төлемдер 2007 жылы 172,7 млрд. теңге мөлшерінде бағалануда. Салықтық төлем 2006 жылмен салыстырғанда 27,2% немесе 64,4 млрд. теңгеге төмен. Бұл 2007 жылдың 1 қаңтарынан салықтық заңнаманың өзгеруімен және де өткен кезеңдердің міндеттерін төлеу сомасының төмендеуімен байланысты.
"Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасы Президентінің 1997 жылғы 14 шілдедегі N 3593 Жарлығына сәйкес құрылған. Компания уран мен оның қосындыларының, атом энергетикалық станциялары үшін ядролық отынның, арнайы жабдықтар мен технологиялардың, қосарлы пайдалану материалдарының экспорты мен импорты жөніндегі бас оператор болып табылады.
2005 жылы уран өндіру 3 838,1 тоннаны құрады, бұл 2004 жылдың көрсеткіштерінен 7 %-ға жоғары, оның ішінде бірлескен кәсіпорындармен: "Катко" БК - 37,8 тонна, "Ыңғай" БК - 176,8 тонна, "Бетпақ Дала" БК - 726,0 тонна өндірілді. Қазақстан Республикасы бойынша барлығы 4 345,5 тонна уран өндірілді.
"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ-на кіретін компаниялардың тотықша-тотық өндірісі 2005 жылы 3 690,6 тоннаны құрады. 2005 жылы жалпы тотықша-тотық шығару 4 193,7 тоннаны құрады.
Табиғи уран өндіру көлемінің тұрақты өсуіне мынадай іс-шараларды іске асыру:
жаңа кен орындарын игеру және қолданыстағы кеніштерді дамыту есебінен өндіріс көлемін ұлғайту;
жаңа техника мен озық технологияларды, өндірістерге ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстарды енгізу есебінен өндірісті интенсивтендіру, жұмысты ұйымдастыруды жетілдіру есебінен қол жеткізілді.
2005 жылы Компанияның кірісі 50 567,5 млн. теңгені құрады. Бұл ретте кірістің 57,4%-ын (29010,4 млн. теңге) уран өнімдерін сату, 5,8%-н (2 954,3 млн. теңге) бериллий өнімдерін сату, 4,8 %-ын (2 440,6 млн. теңге) тантал-ниобий өнімдерін сату, 0,4 %-ын (199,8 млн. теңге) плавик қышқылын сату құрады, жалпы сату көлемінің 21,46 %-ын (10 851,75 млн. теңге) энергетикалық кешен өнімдерін сату құрайды, 9,75 %-ы (7932,3 млн. теңге) өзге де сатудан түскен кіріс.
2005 жылы бухгалтерлік есеп бойынша қаржы нәтижесі:»"Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" бойынша - 11983,1 млн. теңге, бұл соммада негізгі емес қызметтен 9327,9 млн. теңге, бұл МАЭК Қазатомпром АҚ активтерді қайта бағалау операциялардан, "Волковгеология" АҚ бойынша - 35,5 млн. теңге,»"Жоғары технологиялар институты" ЖШС бойынша - шығын 5,85 млн. теңге,»"Геотехнология" АҚ - шығын 0,7 млн. теңгені құрайды. Бұдан басқа, 2005 жылы бірлескен кәсіпорындардың қатысу үлесінен, атап айтқанда,»"Бетпақ Дала" БК ЖШС бойынша - 370,7 млн. теңге және»"Катко" БК бойынша - 201,4 млн. теңге кіріс алынды. "МАЭК - Казатомпром" ЖШС қызметінің 128,4 млн. теңгені құрады.
Салық салынатын кіріс Компания бойынша 2005 жылы 7 931,46 млн. теңгені құрады.
2005 жылы Компанияның шоғырландырылған таза кірісі 5399,9 млн. теңге құрады, бұл 2004 жылмен салыстырғанда 85 % есеге өсті.
2006 жылы компанияның шоғырландырылған кірісі 160 412,2 млн. теңге, өзіндік шығыстар 2006 жылы 103 449,1 млн. теңге құрады.
Өнімдерді сатудан түскен шоғырландырылған кіріс 2006 жылы 70%-ға ұлғайды және 86220 млн.теңгені құрады. Бұл ретте кірістің 66,8%-ын уран өнімдерін сату (57 589,5 млн. теңге), 5,7%-ын бериллий өнімдерін сату (4 883,6 млн. теңге), 3,22 %-ын тантал-ниобий өнімдерін сату (2 773,6 млн. теңге), 0,28 %-ын плавик қышқылын (239,5 млн. теңге) сату құрады, жалпы сату көлемінің 16,2 %-ын энергетикалық кешен өнімдерін сату құрайды (13 969,5 млн.теңге), басқа сату 7,8% (6 763,96 млн. теңге).
2006 жылы салық салғанға дейін Компанияның шоғырландырылған кірісі 88 105,2 млн. теңге, оның ішінде негізгі емес қызметтен түскен кіріс саны - 63 358,3 млн. теңге мөлшерінде. Компанияның шоғырландырылған таза кіріс саны 57 751,2 млн. теңгені құрады. 2006 жылы таза табыстың күрт өсуі 2005 жылмен салыстырғанда Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігімен жеткен келісім арқасында түсіндіріледі.
Уран нарығындағы қолайлы жағдай 57 941,5 млн. теңге мөлшерінде 2007 жылғы салық салуға дейінгі Компания кірісін анықтауға мүмкіндік береді. 2006 жылмен салыстырғанда күрт түсуі аса үлкен келісімге қол жетуімен байланыстырады. Егер салық салғанға дейінгі табыстан бұл операцияны алып тастаса, онда салық салғанға дейінгі табыс 2006 жылы 26 222,7 млн. теңге құрайды. Осы ретте, қойылған талаптарда бұл көрсеткіштің өсуі 2,2 есеге күтілуде.
2007 жылы Компанияның шоғырландырылған таза кірісін 41 407,1 млн. теңге мөлшерінде алу күтілуде. Бұл кірістің негізгі үлесі гексафторит уранын сату есебінен алу жоспарланып отырған 30 159,3 млн. теңге - НАК Қазатомпром АҚ-қа тиесілі.
Жалпы 2005 жыл бойынша бюджетке салықтар төлеуге салынатын сома 11736,9 млн. теңге, 2006 жылы 40 618,5 млн. теңге, бұл 2005 жылдың көрсеткішінен 3,4 есе артық. Айтылған өсім, Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Энергетика және минералдық ресурстар министрлігімен келісілген үлкен келісім бойынша төленген корпоративтік табыс салығы есебінен құрылған.
2007 жылы бюджетке төленетін салықтық төлемдердің жалпы соммасы 27 524,5 млн. теңге құрайды.
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) мемлекеттік астық ресурстарының сақталуы мен жаңартылуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ, елдің азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған астық пен одан жасалған өнімдер бағасының ішкі конъюнктурасын реттеуді жүзеге асырады. Сонымен бірге, Компания мақтаны қайта өңдеу саласын дамытумен, мақта талшықтарының бәсекеге қабілеттілігін арттырумен, рапсты өндіруді қолдаумен айналысады.
2005 жылы Корпорацияның жалпы кірісі 33 391,9 млн. теңгені құрады, оның ішінде:
мемлекеттік ресурстар жөніндегі қызметтерден түсетін кіріс 7 677 млн. теңге;
жеке қызметтен түсетін кіріс 25 714,9 млн. теңге.
2005 жылы Корпорацияның жалпы шығыстары 32 939 млн. теңгені құрады, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқару шығыстары - 7 665 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 25 274 млн. теңге, оның ішінде, жалпы және әкімшілік шығыстар - 746,3 млн. теңге.
Еншілес және бірлесіп-бақылаушы ұйымдардың қаржы нәтижелерінің есебімен Корпорацияның таза кірісі 357 млн. теңгені құрады.
Қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша 2005 жылы Корпорация 452,8 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алды, оның ішінде мемлекеттік ресурстар жөніндегі қызметтен - 12 млн. теңге, жеке қызметтен 440,8 млн. теңге мөлшерінде.
2005 жылдың қорытындылары бойынша Корпорация мемлекеттік белгіленген тәртіпте акциялар пакетіне 220,4 млн. теңге мөлшерінде дивидендтер аударды. 2005 жылы Корпорацияның таза кірісі 2004 жылмен салыстырғанда 19%-ға төмендеді, ол астық нарығының қалыптасқан конъюнктурасына байланысты.
Бұдан басқа, Корпорация 2004-2005 жылдары тартылған қаражаттардың есебімен 2 млн. тоннаға дейін астық сатып алды, тиісінше, сыйақы төлеу түріндегі шығыстар өсті.
2005 жылы бюджетке 594,65 млн. теңге сомасында барлық салықтар мен өзге де міндеттемелер аударылды.
2006 жылы Корпорацияның жалпы кірісі 24 769,2 млн. теңгені құрады, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 10 665,5 млн. теңге;
жеке қызмет бойынша - 14 103,7 млн. теңге.
2006 жылы жалпы шығыстар 24 515,4 млн. теңгені құрады, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқару шығыстары - 10 654,2 млн. теңге;
жеке қызмет бойынша шығыстар - 13 861,2 млн. теңге.
2006 жылы таза кіріс 253,8 млн. теңге сомасын құрады, оның ішінде, жеке қызметтен түсетін кіріс 242,5 млн. теңгені, мемлекеттік ресурстармен басқарудан түсетін кіріс 11,3 млн. теңгені құрайды.
2006 жылы акциялар пакетіне дивидендтер сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Корпорацияның жалғыз акционерінің шешімі негізінде айқындалатын болады.
2007 жылға Корпорацияның жалпы кірісі 36 268,8 млн. теңге мөлшерінде жоспарланған, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 8 474,1 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кіріс - 27 794,7 млн. теңге.
2007 жылға арналған жалпы шығыстар 35 993,1 млн. теңге мөлшерінде жоспарланған, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқару шығыстары - 8 459,29 млн. теңге;
жеке қаржы-шаруашылық қызмет бойынша шығыстар - 27 533,8 млн. теңге.
2007 жылы Корпорация 275,7 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алуды жоспарлап отыр, оның ішінде, жеке қызметтен түсетін таза кіріс 260,9 млн. теңгені, мемлекеттік астық ресурстары операцияларынан түсетін таза кіріс 14,8 млн. теңгені құрайды.
2007 жылы акциялар пакетіне дивидендтер сомасы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Корпорацияның жалғыз акционерінің шешімі негізінде айқындалатын болады.
2007 жылы Корпорация бюджетке барлық салықтар мен өзге де міндетті төлемдерді 400 млн. теңге сомасында аударуды жоспарлап отыр.
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ (бұдан әрі - Компания) "Қазақстан Республикасында бірыңғай ақпараттық кеңістікті дамыту және»"ұлттық ақпараттық технологиялар" жабық акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 4 сәуірдегі N 492 қаулысына сәйкес құрылды.
2005 жылғы қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша Компанияның жалпы кірісі жоспарланған 678,6 млн. теңгенің орнына 602,9 млн. теңгені (88,8 %) құрады. Кірістің нақты мөлшері 2004 жылдың ұқсас көрсеткішінен 9,9 %-ға жоғары, бұл ақша түрінде 54,5 млн. теңгені құрайды.
2005 жылы Компанияның негізгі қызметінен түскен кіріс 594,8 млн. теңгені (2004 жылғы деңгейден 9,8 %-ға жоғары) құрады, оның ішінде:
Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде орындалған жұмыстар бойынша - 279 млн. теңге (2,2%-ға өсті);
ақпараттық бағдарламалық құралдарға жүйелі-техникалық қызмет көрсетуі және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу жөнінде қызмет көрсетулерден - 287,6 млн. теңге (25,8 %-ға өсті);
телекоммуникациялық қызмет көрсетулерден - 22,8 млн. теңге (34,3 %-ға төмендеген);
басқалар - 5,4 млн. теңге.
Негізгі қызметтен емес түсімдер жоспарланған 5 млн. теңгенің орнына 8,1 млн. теңгені құрады (162 %-ға өсті).
2006 жылы Компанияның негізгі қызметтен түскен кірістері 867,2 млн. теңге сомасын құрады (2005 жылдың деңгейінен 45,8 %-ға жоғары), оның ішінде:
Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде орындалған жұмыстар бойынша - 555,1 млн. теңге (99%-ға өсті);
ақпараттық-бағдарламалық құралдарға жүйелі-техникалық қызмет көрсетуі және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтерден - 294,5 млн. теңге (2,4%-ға өсті);
телекоммуникациялық қызмет көрсетулерден - 16,5 млн. теңге (27,7%-ға төмендеген);
басқа да жұмыстар мен қызметтерден - 1,1 млн. теңге.
Негізгі қызметтен емес түсімдер жоспарланған 7,6 млн. теңге сомасын құрады.
2007 жылы Компанияның негізгі қызметтен түскен кірістері 1 575,6 млн. теңге сомасында бағаланып отыр (2006 жылдың деңгейінен 82%-ға жоғары), оның ішінде:
Мемлекеттік бағдарлама шеңберінде орындалған жұмыстар бойынша - 226,5 млн. теңге (121%-ға өсті);
ақпараттық-бағдарламалық құралдарға жүйелі-техникалық қызмет көрсетуі және мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерін сүйемелдеу бойынша көрсетілген қызметтерден - 339 млн. теңге (15 %-ға өсті);
телекоммуникациялық қызмет көрсетулерден - 10 млн. теңге (39%-ға төмендеген);
Негізгі қызметтен емес түсімдер 12 млн. теңге сомасын құрайды, бұл 2006 жылдың көрсеткіштерінен 57,9 %-ға жоғары.
2005 жылға Компанияның шығыстары жоспарланған 626,8 млн. теңгенің ("үнемдеу" шығыстары 58,4 млн. теңгені құрады) орнына 568,3 млн. теңгені (90,7 %) құрады. Нақты көрсеткіш 2004 жылғы ұқсас көрсеткіштен 15% -ға артық, бұл ақшалай баламада 75 млн. теңгені құрайды.
Көрсетілген жылы Компанияның негізгі қызметтері бойынша шығыстары 565,8 млн. теңге сомасында қалыптасты, бұл 2004 жылғы шығындар сомасынан 13,8 %-ға жоғары. Негізгі қызметтер бойынша шығыстар сомасының өсуі негізінен мынадай факторларға негізделген:
еңбекақы төлеуге арналған шығыстардың 69 млн. теңгеге ұлғаюынан;
өндірістік үй-жайларды жалға алуға арналған шығыстардың 6,1 млн. теңгеге ұлғаюынан;
кадрларды даярлауға арналған шығыстардың 5 млн. теңгеге ұлғаюынан;
еңбек демалыстарын төлеуге 24,6 млн. теңге сомасында резерв сомасын және ҚЕХС талаптарына сәйкес 4,5 млн. теңге сомасында негізгі құралдардың ағымдағы жөндеуіне арналған резерв сомасын құруға байланысты.
Бұл шығыстардың сомалары ұлғаюының себебі өндірістік персонал санының 2004 жылмен салыстырғанда 74 адамға өсуі болып табылады.
Негізгі қызметтен емес шығыстар - 2,5 млн. теңге.
2006 жылы Компанияның жалпы шығыстары 843,6 млн теңге сомасын құрады.
Көрсетілген жылы Компанияның негізгі қызметінің шығыстары 840 млн. теңге сомасын құрады, бұл 2005 жылдың көрсеткішінен 48,6%-ға жоғары. Шығыстың өсуі негізделген еңбекақы төлеу қорының 46,1%-ға өсуіне негізделген. Бұл өсім Компания қызметкерлерінің 2006 жылғы сәуірден бастап еңбекақыларының 30%-ға артуына, сондай-ақ өндірістік персонал санының 64 адамға ұлғаюына байланысты.
2007 жылға Компанияның жалпы шығыстары 1 549,2 млн. теңге сомасында бағаланып отыр, бұл 2006 жылғы көрсеткіштерден 84%-ға жоғары.
Компанияның негізгі қызметтерінен шығыстар 1 546,2 млн. теңге сомасында күтілуде, бұл 2006 жылғы көрсеткіштерден 83,9 %-ға жоғары. Шығыстың өсуі негізінен еңбекақы төлеу қорының 94%-ға өсуіне негізделген. Бұл өсім 2007 жылғы қаңтардан бастап қызметкерлер еңбекақыларының 30%-ға артуына, сондай-ақ өндірістік персонал санының 198 адамға ұлғаюына байланысты.
2005 жылы таза кіріс сомасы 34,5 млн. теңгені құрады, бұл 2004 жылдың көрсеткіштерінен 31,5%-ға төмен. Таза кірістің төмендеуі бюджеттік бағдарламалар бойынша шарттардың бұрын жоспарланған сомадан аз сомаға жасалуына байланысты.
Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша 4,9 млн. теңге сомасындағы таза кірістің бір бөлігі мемлекеттік акциялар пакетіне дивидендтер төлеуге бағытталған.
2006 жылы Компанияның таза кірісі жоспарланған 26,8 млн. теңгенің орнына 31,2 млн. теңге сомасын құрады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 10 шілдедегі N 550 қаулысымен бекітілген Компанияның 2006-2008 жылдарға арналған даму жоспарында көрсетілген таза кірістен мемлекеттік акциялар пакетіне аударымдар нормативіне сәйкес Қоғамының таза кірісінің 30% мемлекеттің акциялар пакетіне жіберілген.
2007 жылы Қоғамның таза кірісі 32,3 млн. теңге сомасында бағаланады. Таза кірістен мемлекеттің акциялар пакетіне аударымдар нормативіне сәйкес Компанияның таза кірісінің 30% мемлекеттің акциялар пакетіне дивидендтер төлеуге жіберіледі.
2005 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне салықтардың және өзге де міндетті төлемдердің төленген сомасы 178,2 млн. теңгені құрады.
2006 жылғы қорытындылар бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне салықтың және өзге де міндетті төлемдердің төленген сомасы 234 млн. теңгені құрады.
2007 жылғы қорытындылар бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне салықтың және өзге де міндетті төлемдердің сомасы 382 млн. теңге мөлшерінде жоспарланып отыр.
"Қазпочта" АҚ (бұдан әрі - Қоғам) "Республикалық мемлекеттік почта байланысы кәсіпорнын және оның еншілес мемлекеттік кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 20 желтоқсандағы N 1940 қаулысына сәйкес Республикалық мемлекеттік почта байланысы кәсіпорнын қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылды.
Компанияның миссиясы Қазақстанның бүкіл аумағында жоғары сапалы деңгейдегі почта-жинақтау қызметтеріне еркін қол жетімділікті қамтамасыз етуден тұрады.
2005 жылы жазба хат-хабарларының 41,6 млн. бірлігі қабылданды, бұл өткен жылдың деңгейінен 26,8%-ға жоғары. Қабылданған сәлемдемелер саны - 1.8 млн. бірлікті, бұл өткен жылдың деңгейінен 20,0%-ға жоғары, жеткізілген мерзімді басылымдар - 162,3 млн. бірлікті құрады, бұл өткен жылдың деңгейінен 3,4%-ға жоғары. Ақшалай төлемдердің көлемі 2004 жылмен салыстырғанда 26,7%-ға ұлғайды және 198,1 млрд. теңгені құрады.
2006 жылдың қорытындылары бойынша 44,6 млн. бірлік жазба хат-хабарлар өңделді, өткен жылмен салыстырғанда өсім 7,2%-ды құрады. Сәлемдемелер 2,13 млн. бірлікте қабылданды және өңделді, бұл өткен жылдың көлемінен 20,3%-ға жоғары. Мерзімді басылымдар 171,3 млн. бірлік санында немесе 2005 жылмен салыстырғанда 5,5% өсумен жеткізілді. Ақшалай төлемдердің көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 27,7%-ға ұлғайды және 253,0 млрд. теңгені құрады.
2007 жылы шығыс ақылы айналым көлемінің 2006 жылдың деңгейіне қарағанда 5,2 %-ға, ақшалай төлемдердің көлемі 18,0 %-ға ұлғаюы күтілуде.
Ақылы алмасу көлемінің құрылымы былай сипатталады: мерзімді басылымдарға жазылу және сату - 78,5%, жазба хат-хабарлар - 20,4%, сәлемдемелер - 1,0%, жедел почта қызметтері - 0,1%.
Ақшалай төлемдердің көлемінде зейнетақылар және жәрдемақылар 73,1%-ды, еңбекақы - 23,8%-ды, ақшалай аударымдар - 3,1%-ды құрайды.
2006 жылы агенттікте қызметтердің мынадай түрлерін енгізу жалғасты: екінші деңгейдегі банктердің агенті ретінде тұтынушылық несиелеу және ұялы байланыс қызметіне төлемдер қабылдау.
2005-2006 жылдар кезеңінде жалпы көлемі 51,0 млрд. теңге сомасында тұтынушылық несие берілді, несие алушылар саны 40,2 мың адамға жетті; ұялы байланысқа төлемдер 24,0 млн. теңгеден сомасында қабылданды.
Қаржы-шаруашылық қызмет қорытындылары бойынша 2005 жылы Қоғамның кірісі 2004 жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда 26,6%-ға өсіп, 9 087,9 млн. теңгені құрады. 2005 жылы шығыстар 8 768,6 млн. теңгені құрады, нәтижесінде 2005 жылы Қоғамның таза кірісі 94,7 млн. теңге деңгейіне жетті.
2006 жылы кірістер 12 748 млн. теңгені, шығыстар - 12 329,9 млн. теңгені, таза кіріс - 275,7 млн. теңгені құрады, бұл 2005 жылдың көрсеткіштерінен 2.9 есеге немесе 181 млн. теңгеге жоғары.
2007 жылы кірістер 13 680,9 млн. теңге, шығыстар - 13 244,1 млн. теңге, таза кіріс - 230,6 млн. теңге деңгейінде күтілуде.
"Қазақтелеком" акционерлік қоғамы "Қазақтелеком" ұлттық акционерлік компаниясын (бұдан әрі - "Қазақтелеком" ҰАҚ) құру туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің 1994 жылғы 17 маусымдағы N 666 қаулысына сәйкес мемлекеттік өңірлік және мамандандырылған телекоммуникация кәсіпорындарының мүлкін Республиканың бүкіл аумағында кең ауқымды байланыс қызметтерінің көрсететін акционерлік қоғамның жарғылық қорына беру жолымен құрылды. 1996 жылы наурызда мөлшері 12,1 млрд. теңгені құрайтын жарғылық қордың көлеміне акцияның алғашқы эмиссиясы тіркелген.
Мемлекеттік акцияларының пакеті, бұрын 50%-ды және шығарудағы бағалы қағаздардың жалпы санының 1 акциясын құрайтын, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2006 жылғы 27 сәуірдегі N 142 бұйрығымен "Самұрық" мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" акционерлік қоғамына (бұдан әрі - Самұрық) берілген.
2006 жылы "Қазақтелеком" АҚ-ның 4,6% жай атаулы акциялары Холдингке тиесілі Қазақстан Республикасының ішкі қор нарығына орналастырылды. Осы орналастырудың нәтижесінде Холдингтің жай акцияларының пакеті Қоғамның барлық жай дауыс беруші акцияларының 51%-ын құрайды.
Тұтастай алғанда, телекомуникациялық қызметтер нарығы өсудің жаңа қарқынын сақтайды: 2006 жылы оның көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 27,5 %-ға өсті және 261 млрд. теңгені құрады.
Бұл өсім негізінен, Қазақстандағы ұялы телефондардың барынша дамуымен айқындалады, ондағы нарықтың үлесі - 44,0 %. Сондай-ақ өсудің жоғарғы қарқыны ақылы теледидар (3,0%), интернет (4,4 %), жеке желілер (2,4%), ІР-телефондарының 1,8 % қызметтері бойынша тіркелген.
Бұл үрдістер нарық құрылымының белсенді шегін айқындайды.
Ең тез дамушылардың бірі қазіргі күннің өзінде нарықтың 8 %-ын айқындайтын Деректер беру мен интернет қызметтерінің нарығы болып табылады. 2006 жылы интернет желісіне кең жолақты қол жетімділік қызметі нарығының үлесі интернет желісіне коммутаторлық қол жетімділік нарығының жалпы көлеміндегі үлес пен өсу қарқынының анық азаюымен 2005 жылғы 40 %-дан 2006 жылы 69%-ға дейін ұлғаюы байқалып отырғанын айта кету қажет.
"Қазақтелеком" АҚ 2006 жылы ұялы операторлардың өте қатты дамуына қарамастан, нарықтың ең жоғарғы 41,4 % үлесін иеленіп, нарықта көшбасшылық ахуалын сақтады. "Алтел" АҚ мен»"Нұрсат" АҚ еншілес компаниялардың ескере отырып,»"Қазақтелеком" АҚ-ның шоғырландырылған нарығының үлесі 2006 жылы 44,2 %-ды құрайды.
Бұдан басқа, 2006 жылы Компания "Мобайл телеком-Сервис", "Нұрсат", "Алтел" және "РадиоТелл" компанияларының акциялары мен үлестерін сатып алу жөніндегі жұмыстарды жүргізді, соның нәтижесінде республиканың телекоммуникация нарығындағы ірі инвестициялық жобалардың бірі жүзеге асырылды.
2005 жылдың қорытындылары бойынша Қоғам бойынша көрсетілген қызметтерден (негізгі қызметтен) түскен кірістердің көлемі 99 558,3 млн. теңгені, 2006 жылы - 113 912,6 млн. теңгені құрады, 2007 жылы бұл көрсеткіш 127 804,2 млн. теңге мөлшерінде бағаланады.
Негізгі қызметтер бойынша шығыстар 2005 жылы - 73 563 млн. теңгені, 2006 жылы - 88 573 млн. теңгені құрады. 2007 жылы шығыстар 109 145 млн. теңге сомасында бағаланады. 2005 жылы бюджетке төленген салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің мөлшері 23 149, 97 млн. теңгені, 2006 жылы - 24 585,6 млн. теңгені құрады. 2007 жылы бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің мөлшері 24 694 млн. теңге мөлшерінде күтілуде.
2006 жылы Компанияның таза кірісі 35 259,19 млн. теңгені құрады. 2007 жылғы таза пайданың мөлшері 28 409,1 млн. теңге деңгейінде бағаланады.
"Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ-тың (бұдан әрі - Компания) тасымалдау процесінде темір жол саласының функционалдық тұтастығын және ыңғайлы басқарылуын қамтамасыз етуге негізделген холдингтік құрылымы бар. Қазақстанда темір жол саласын реформалау 1997 жылы құрылған "Қазақстан темір жолы" республикалық мемлекеттік кәсіпорны құрамында қазақстандық үш темір жолды біріктірумен және оның құрамында бір мезгілде алты жол басқармасын құрумен басталды.
Тасымалдауға ұсынылатын негізгі тауар өнімдері астық, мұнай, кен, минералдық тыңайтқыштар және т.б. сияқты жаппай үйме және құймалы жүктер болып табылады.
2006 жылы жүк айналымы 191 189 млн. т-км құрады және 2005 жылғы деңгейді 19 334 млн. т-км немесе 11,2%-ға арттырды. Алдын ала бағалау бойынша 2007 жылы жүк айналымы 198 230 млн. т-км көлемінде орындалатын болады, 2006 жылға өсім - 3,7 % немесе 17 041 млн. км.
2006 жылы 17,3 млн. жолаушы тасымалданған, бұл 2005 жылғы деңгейден 5,3 %-ға артты. 2006 жылы жолаушылар айналымы 13 613 млн. жол-км құрады, 2005 жылға өсім - 12,2 %-ды немесе 1 484 млн. жол-км. 2007 жылы жолаушылар айналымы 14 160 млн. жол-км. деңгейінде күтілуде (өсуі 4%).
2006 жылғы жүк айналымы құрылымының едәуір үлес салмағын массалық жүктер алады: тас көмір - 26 %, түрлі түсті және темір рудасы - 18,9 %, мұнай жүктері - 17 %, құрылыс жүктері - 10 %, қара металдар - 7%.
Компанияның негізгі қызметінен түсетін кірістер 2005 жылы 285,9 млрд. теңгені, 2006 жылы - 382,6 млрд. теңгені құрады, бұл 2005 жылғы деңгейді 34%-ға арттырды. Белгіленген жоспардың аса орындалуы (376,9 млрд. теңге) 5,7 млрд. теңгені немесе 2%-ды құрады. Оның ішінде мемлекеттік субсидиялар 9,48 млрд. теңге көлемінде алынды, бұл 2005 жылғы деңгейден 4,2%-ға және көзделген жоспардан 1,9%-ға төмен.
Сатылған өнімнің өзіндік құны 2005 жылы 246,3 млрд. теңгені, 2006 жылы - 281,45 млрд. теңгені құрады, бұл 2005 жылғы деңгейден 14 %-ға артық және жоспардағыдан 6 % төмен.
Жиынтық пайда 2006 жылы 22,45 млрд. теңге мөлшерінде алынды, бұл 2005 жылғы деңгейден (-17,2 млрд. теңге) 39,7 млрд. теңгеге жоғары.
2007 жылы өнімдерді сатудан түсетін кірістер 417,7 млрд. теңге сомасында күтілуде, 2006 жылға қарағанда өсім 9,2 %-ды құрайды. Сатылған өнімнің өзіндік құны 333,1 млрд. теңгені құрайды, жиынтық пайда 18,9 млрд. теңге сомасында күтілуде.
Машина жасау саласындағы қызметті жүзеге асыратын "Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - компания) "Қазақстан Республикасы қорғаныс-өнеркәсіп кешенінің кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 13 наурыздағы N 244 қаулысының негізінде жарғылық капиталына мемлекеттің жүз пайыз қатысуымен құрылды.
Қазіргі уақытта Компанияның кәсіпорындары елдің отын-энергетика, көлік, ақпараттық-телекоммуникация секторлары үшін өнім шығаруды игерді. Шығарылатын өнім мен көрсетілетін қызметтер номенклатурасы өндіріс құрылысы елеулі дәрежеде бұрынғы қорғаныс-өнеркәсіп кешенінен мұраға қалған болып табылады және қосалқы бөлшектер мен жинақтауыштар өндірісі, техникалар мен жабдықтарды ағымдағы және күрделі жөндеу басым еліміздің дамып келе жатқан экономикасының қажеттіліктеріне сай келмейді.
Есепті 2005 жылды Компания 107 млн. теңге мөлшерінде оң қаржы нәтижелерімен аяқтады. 2004 жылғы ұқсас кезеңмен салыстырғанда Компанияның таза кірісі 244 млн. теңгеге қысқарды, бұл Компанияның құрамына "Семей инжиниринг" АҚ, "КИ 811-автомобиль жөндеу зауыты" АҚ, "КИ 832-автомобиль жөндеу зауыты" АҚ-ны кіргізуге байланысты олардың қызметінің жылдық қорытындысы залалды болды.
2005 жылдың қорытындылары бойынша Компанияның жалпы кірісі 10 174 млн. теңгені құрады, бұл 2004 жылғы көрсеткіштерді (7 817,49 млн. теңге) 2 356,59 млн. теңгеге арттырды. Осылайша, кірістердің өсу қарқыны көрсетілген мерзімге 30%-ды құрады.
Кірістердің едәуір өсуі негізінен дайын өнімді (қызметтерді) сату көлемінің өсуімен негізделген.
Компанияның жалпы шығыстары 10 067 млн. теңге құрады, бұл өткен жылдың көрсеткішінен (7 466,48 млн. теңге) 2 600,52 мың теңгеге немесе 35 % асып түседі, Шығыстар өсімі негізінен өнімді өткізу көлемінің ұлғаюына байланысты.
2005 жылғы салықтар мен басқа да міндетті төлемдер сомасы 1 572,77 млн. теңгені құрады.
Компанияның 2006 жылғы есептік деректеріне сәйкес кәсіпорындар шығарған өнім 8 360,5 млн. теңгені құрайды, бұл алдындағы жылмен салыстырғанда 29 % өсім құрайтын болады. Бұл өсім шығарылатын өнім номенклатурасының кеңеюіне және осы өнімдерге тұтынушылар тарапынан тапсырыстардың ұлғаюына байланысты. "КАМАЗ-Инжиниринг" ЖШС-та жинау өндірісін ұйымдастыруға байланысты болды. Мысалы, "С.М. Киров атындағы машзавод" АҚ РВ-1.1М, УП КЛУБы радиостанцияларының өндірісін оның негізгі тұтынушысы "Локомотив" АҚ үшін игерді.
Сонымен бірге, тұтастай алғанда Компанияның 2006 жылғы кірістері 9 458,72 млн. теңгені құрады. Алдындағы жылмен салыстырғанда осы көрсеткіштің төмендеуі 8 %-ды құрайды. Кіріс базасы төмендеуінің негізгі себептері Компанияның бірқатар кәсіпорындарының тендерлерден ұтылуы, Қазақстан Республикасының әлеуетті құрылымдары үшін өнімдер шығаруға мамандандырылатын кәсіпорындар үшін тапсырыстардың жеткіліксіз көлемі болып табылады.
Таза кіріс 151,86 млн. теңгені құрады, бұл 2005 жылғы деңгейден (107 млн. теңге) 42%-ға артық. Сатудан түскен кірісті төмендету кезінде Компанияның таза кірісі көрсеткішінің едәуір артуы Компанияның негізгі емес қызметтен 932,3 млн. теңге сомасында кіріс алуына негізделген: Бұл кіріс Компанияның жүргізген өндірістік алаңдарды және станоктық парктерді оңтайландыру жөніндегі нысаналы бағытталған жұмыстары нәтижесінде алынды.
Компанияның шығыстары 9 306,88 млн. теңгені құрайды, бұл 2005 жылғы өлшемдерден 8%-ға төмен. Компания шығыстарының төмендеуі Компания кәсіпорындарының жылдың ішінде жасалған шарттарының жеткіліксіз санының шығыстарын оңтайландыруға байланысты.
2006 жылы Компания бюджетке 1 349,33 млн. теңге мөлшерінде салықтар мен басқа да төлемдерді төледі.
2007 жылы өндірілген өнімдердің көлемі тұтастай Компания кәсіпорындары бойынша 11 157,84 млн. теңге мөлшерінде күтілуде, бұл 2005 жылдың осындай көрсеткішін (6 725,61 млн. теңге) 66 %-ға және 2006 жылдың көрсеткішін (8 360,5 млн. теңге) 33,45 %-ға арттырады.
Бұл ретте, Компания кәсіпорындары бойынша жалпы кіріс базасы 13 195 млн. теңгені құрайды деп күтілуде.
Компания қойылған өндірістік міндеттерді іске асыру үшін 2007 жылға 12 513,58 млн. теңге мөлшерінде шығыстарды жоспарлап отыр, бұл 2006 жылғы өлшемдерден (9 306,88 млн. теңге) 34,5%-ға жоғары.
2007 жылы Компанияның таза кірісі 681,05 млн. теңге (өсу 2006 жылға қарағанда 529,19 млн. теңге) мөлшерінде күтілуде.
2007 жылы Компания бюджетке салық пен басқа да міндетті төлемдерді 1 761,87 млн. теңге мөлшерінде аударуды жоспарлап отыр.
"Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Компания) "Қазақстан Республикасының энергетика жүйесін басқаруды құрылымдық қайта құру жөніндегі кейбір шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1996 жылғы 28 қыркүйектегі N 1188 қаулысына сәйкес құрылды.
Компанияның миссиясы - Қазақстан Республикасының бірыңғай энергетика жүйесінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету және мемлекеттік саясат шеңберінде қазіргі заманғы техникалық, экономикалық, экологиялық талаптарға сай келетін Ұлттық энергетика желісін (бұдан әрі - ҰЭЖ) сенімді басқаруды жүзеге асыру.
"Табиғи монополиялар туралы" Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 9 шілдедегі Заңына сәйкес компания өңіраралық деңгейдегі тораптар бойынша электр энергиясын беру және Электр энергиясын желіге босатуды техникалық диспетчерлеу мен электр қуатын тұтыну жөніндегі қызметтерді жеткізуші ретінде Табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тізіліміне енгізілді.
2005 жылы Компанияның желілері бойынша электр энергиясын беру көлемі 31,40 млрд. кВт. құрады, бұл 2004 жылдың көрсеткішінен 4,3%-ға төмен және негізінен, Екібастұз МАЭС-2-ден электр энергиясын экспорттық жеткізу көлемінің азаюына байланысты.
2006 жылы Компанияның желілері бойынша электр энергиясын беру көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 180 млн. кВт ұлғайды және 31,58 млрд. кВт. с. құрады. Бұл ретте, ұсынылған жеңілдіктерді ескере отырып электр қуатын беру жөніндегі қызметтер көлемі 2005 жылмен салыстырғанда 8,7 %-ға ұлғаяды, бұл жеңілдіктерсіз төлейтін тұтынушылар үшін беру көлемінің өсуіне байланысты.
2007 жылы Компанияның желілері бойынша электр энергиясын беру жөніндегі қызметтің көлемі 33,3 млрд. кВт. с. көлемінде күтілуде.
Компанияның негізгі қызметінің кірістері 2005 жылы 18 904,9 млн. теңгені құрады, бұл 2004 жылғы көрсеткіштерден 12,3 %-ға жоғары. Компанияның 2005 жылғы кірістерінің өсімі 2005 жылғы 1 сәуірден бастап қызметтердің реттелетін түрлеріне жаңа тарифтер енгізілуіне, электр қуатын жеткізудің орташа ұзақтығының ұлғаюына және электр қуатын реттеу жөніндегі қызметтер көлемінің көбеюіне байланысты.
2006 жылы Компанияның негізгі қызметінен түсетін кірістер 22 033,6 млн. теңгені құрады, бұл 2005 жылдың көрсеткішінен 16,5%-ға жоғары. 2007 жылы Компанияның кірістері 24 395 млн. теңге мөлшерінде күтілуде.
2005 жылы Компанияның негізгі қызмет бойынша шығыстары 17 250,7 млн. теңгені құрады немесе 2004 жылғы көрсеткіштен 15,3 %-ға жоғары, ал 2006 жылы - 18 602,1 млн. теңге (2005 жылғыдан 7,5 %-ға жоғары). Негізгі қызмет бойынша шығыстардың өсуі, негізінен, негізгі құралдардың қолданысқа енгізілуімен негізделген амортизациялық аударымдардың және мүлік салығының ұлғаюына, ағымдағы шығыстарға жатқызылатын кредиттер бойынша пайыздардың ұлғаюына байланысты, бұл да Қазақстанның Ұлттық электр желісін жаңғырту жобасы бойынша негізгі құралдардың енгізілуіне байланысты. Бұдан басқа, 2005 жылы Қоғам комиссияларды, сондай-ақ кредиттік шарттарға қол қоюға байланысты басқа да шығыстарды соған сәйкес төлейтін "Қазақстанның Солтүстігі-Оңтүстігі" транзитінің 500 кВ екінші электр беру желісін салу" жобасын іске асыру шеңберінде Халықаралық Қайта Құру және Даму Банкісімен (бұдан әрі - ХҚКДБ), Еуропа Қайта Құру және Даму Банкісімен (бұдан әрі -ЕҚҚДБ) және Қазақстанның Даму Банкімен (бұдан әрі - ҚДБ) кредиттік келісімдер жасалды.
2005 жылдың қорытындылары бойынша Компанияның таза кірісі 22,9 млн. теңгені құрады. 2006 жылдың қорытындылары бойынша Компанияның таза кірісі 818 млн. теңгені құрады. 2007 жылға күтілетін таза кіріс 761 млн. теңгеге тең. 2004 жылмен салыстырғанда 2005 және 2006 жылдары таза кірістің төмендеуі ағымдағы шығыстарға жатқызылатын жобалар бойынша тартылған кредиттерге қызмет көрсету жөніндегі, сондай-ақ компанияның Астана қаласына көшірілген қызметкерлеріне тұрғын үй сатумен байланысты шығындардың едәуір ұлғаюына байланысты. Бұдан басқа, 2005 жыл қорытындылары бойынша компанияның қаржылық нәтижесіне бағамдық айырмадан зиянды есептеу әсер етті.
Қазақстанның бүкіл энергия жүйесінің жұмыс істеуінің сенімділігі мен тиімділігін арттыру мақсатында Компания ХҚДБ мен ЕҚДБ-ның қарыз қаражатын тарта отырып, "Қазақстан Республикасының Ұлттық энергия желісін жаңғырту" жобасын іске асыруда. Жобаның жалпы құны 43,8 млрд. теңге. Жобаның іске асырылуы кезеңінде жаңа буын жоғары вольтті коммутациялық аппараттар мен әлемдік жетекші өндірушілердің басқа электр техникалық жабдықтарын енгізу базасында ұлттық электр желісін техникалық қайта жарақтандыруға бағытталған 77,7 % қаражат игерілді.
2004 жылы Компания "Қазақстанның Солтүстігі-Оңтүстігі" транзитінің 500 кВ екінші электр беру желісін салу" жобасын іске асыру жөніндегі жұмысты бастады, жобаның жалпы құны шамамен 43,7 млрд. теңгені құрайды. Жобаны іске асырудан бастап жоба құнынан шамамен 7 % игерілді.
Құрылыс шамамен 326 млн. АҚШ доллары сомасына дейін халықаралық және қазақстандық даму институттарының қарыз қаражатын тарту есебінен жүзеге асырылады:
мемлекеттік кепілдікпен берілген ХҚДБ қарызы 100 АҚШ доллары;
ЕҚДБ синдикатталған қарызы - 147,8 млн. АҚШ доллары;
"Қазақстанның Даму Банкі" АҚ қарызы - 21 млн. АҚШ доллары және 6,97 млрд. теңге.
Сондай-ақ Компания "Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы" өңіраралық ЭБЖ салу" Жобасын іске асыруға қатысады.
Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі және "Батыс Транзит" АҚ арасында мемлекеттік-жеке серіктестіктер базасында концессиялық келісім жасалды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 7 қазандағы N 1008 қаулысына сәйкес Компания "Батыс транзит" АҚ акционерлерінің бірі бола отырып (жарғылық капиталдың 20% мөлшерінде), жобаны іске асыруға қатысады.
"Электр энергетикасы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 2006 жылғы сәуірде енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес концессиялық келісімдер негізінде салынған кернеуі 220 кВ және одан жоғары өңіраралық электр беру желілері, шағын станциялар мен тарату құрылғылары осы келісімдердің қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін ұлттық электр желісі құрамына беріледі.
"Қазақпарат" АҚ (бұдан әрі - Компания) "Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің "Қазақ ақпарат агенттігі" (ҚазААГ) республикалық қазыналық кәсіпорнын қайта ұйымдастыру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 8 қарашадағы N 1186 қаулысына сәйкес құрылды.
Компанияның 2005-2006 жылдар кезеңіндегі өндірістік-қаржылық
қызметінің нәтижелері бойынша, кірістер серпіні мынадай болып
қалыптасты.
2005-2006 жылдардағы кірістер құрылымы
(мың теңге)
Көрсеткіштер ӨшемБарлық кірістер,
оның ішінде:
мың
теңге
207554
216688
104.4
Негізгі
қызметтен
кірістер
(ақпараттық
қызмет көрсету)
мың
теңге
207498
216202
104,2
кірістен %,
барлығы:
%
99,9
99,8
өзге де кірістер
мың
теңге
56
486
867,9
кірістен %,
барлығы:
%
0,1
0,2
Кестеде көрсетілгендей 2005-2006 жылдары Компанияның негізгі қызмет түрі, меншікті көрсеткіште 99 % құраған, ақпараттық қызмет көрсету болды.
2005 жылдың көрсеткіштерімен салыстырғанда 2006 жылы кірістердің 216,7 млн. теңгеге дейін, яғни 9,1 млн. теңгеге немесе 4,4 %-ға, соның ішінде негізгі қызмет түрі бойынша 8,7 млн. теңгеге немесе 4,2 %-ға ұлғаюы байқалды. Бұл өсу, бірінші кезекте, мемлекеттік тапсырыс көлемінің ұлғаюымен және оның сапасының жоғарылауымен, өткізу нарықтарының кеңеюімен, өнім желісінің жаңғыруымен негізделген. Бұдан басқа, жасалған ақпараттық өнімді коммерциялық пайдалану Компанияға белгілі бір өндірістік, сондай-ақ қаржылық нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берді.
Алайда осы кезең ішінде Компанияның шығыстары абсолюттік мәнде 23 155 мың теңгеге немесе 11,1 % өскенін атап көрсету керек.
Шығыстар құрылымында өндірілетін өнімнің 2005 жылы 156064 млн. теңге және 2006 жылы 169180 млн. теңге құраған өзіндік құны басым. Сатылған қызметтердің өзіндік құнының үлес салмағы 70 %-дан астамды құрайды.
Кезеңінің шығыстары тиісінше 46 940 мың теңгені және 56 979 мың теңгені құрады.
2005 жылы өндірістік-қаржылық қызмет нәтижесінде Компания 4 550 мың теңге мөлшерінде таза пайда алды. 2006 жылы шығыс 9 471 мың теңгені құрады.
Соңғы үш жылда Компания белгілі бір нәтижелерге қол жеткізді: негізгі құралдарды жаңарту және сатып алу есебінен материалдық-техникалық база күшейтілді, шығарылатын өнім көлемі ұлғайды, ұсынылатын өнімнің ассортименті жақсарды.
2005 және 2006 жылдардың нәтижелері бойынша Компания республикалық бюджетке жылдар бойынша сәйкес түрде 30 439 мың теңге және 23 395 мың теңге мөлшерінде салықтар және басқа да міндетті төлемдер төледі.
Нақтыланған деректер бойынша Компанияның 2007 жылғы кірісі бағдармен 251 300 мың теңгені құрайды. Бұл ретте мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің web-сайтын ақпараттық сүйемелдеу шеңберіндегі республикалық бюджет қаражаты кірістердің негізгі көзі болып табылатынын атап көрсету керек.
Компанияның шығыстары да жоспарлы шеңберде - 230 861 мың теңге шегінде қалады. Қызметкерлердің жалақысына, байланыс қызметіне, үй-жайды жалдауға және т.б. шығыстар Компанияның шығыстарының негізгі баптары болып табылады.
2007 жылдың қорытындысы бойынша 20 439 мың теңге мөлшерінде таза пайда алу көзделіп отыр. 2007 жылдың нәтижелері бойынша Компания мемлекеттік акциялар пакетіне 715 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуді жоспарлап отыр.
2007 жылдың нәтижелері бойынша 51 087 мың теңге мөлшерінде бюджетке салықтар және басқа да төлемдер төлеуді жоспарлап отыр.
Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Қазғарыш" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасы Президентінің "2005-2007 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында ғарыш қызметін дамыту туралы" 2005 жылғы 25 қаңтардағы N 1513 Жарлығы мен "Қазғарыш" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамын құру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 17 наурыздағы N 242 қаулысына сәйкес құрылды.
Компания өзінің қызметін жүзеге асыруды 2005 жылы бастады. Көрсетілген кезеңде Компания орындаған жұмыстар көлемінің динамикасы "Қазақстан Республикасында 2005-2007 жылдарға арналған ғарыш қызметін дамытудың" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша іс-шаралар жоспарымен ғана айқындалды.
2006 жылы 9 ғылыми-зерттеу жобасын іске асыруға республикалық бюджеттен бөлінген қаржы қаражаты мемлекеттік тапсырыс шеңберінде орындалатын 101 "Қолданбалы ғылыми зерттеулер" кіші бағдарламасы бойынша, 002 "Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер" бюджеттік бағдарламасы бойынша және 044 "Есіл" авиациялық зымыран-ғарыш кешенін құру" бюджеттік бағдарламасы бойынша 2 359 100 мың теңгені құрады. 2006 жылы негізгі емес қызметтен кіріс 226 739 мың теңгені құрады.
Компанияның 2006 жылғы жалпы кірістері 1 282 миллион теңгені құрады. 2006 жылдың жалпы шығыстары 911 миллион теңгені құрады.
2006 жылы Компанияның негізгі қызмет кірістерінің есебінен 150 270 мың теңге мөлшерінде, сондай-ақ негізгі емес қызмет есебінен, атап айтқанда екінші деңгейдегі банктердегі депозиттер және Қазақстандық қор биржасындағы РЕПО операциясы кірістерінен 26 673 мың теңге мөлшерінде қалыптастырылған таза пайдасы 176 943 мың теңгені құрады. 2005 жылдың нәтижесі бойынша Компания 2006 жылы 8 627 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төледі.
2006 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетіне 132 792 мың теңге мөлшерінде салықтар және басқа да төлемдер төленді.
2007 жылдың нәтижелері бойынша:
1 550 миллион теңге - жалпы кірістер;
1313 миллион теңге - барлық шығыстар;
238 миллион теңге - таза кіріс алу жоспарланып отыр.
Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Kazsatnet" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 8 тамыздағы N 746 Жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Kazsatnet" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамын құру туралы" қаулысына сәйкес құрылды.
2006 жылы компания Астана, Алматы қалаларында және Шығыс Қазақстан облысының аумағында мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік желісінің (бұдан әрі - ЕТС ГО) жерсеріктік сегментінің пилотты аймақ жобасын жасау бойынша жұмыстар жүргізді.
Осы жұмыстар шеңберінде мынадай жұмыстар жүргізілді:
1) Астана, Алматы қалаларында және Шығыс Қазақстан облысының аумағында мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік желісінің жерсеріктік сегментінің пилотты аймақ жобасын жасау;
2) ЕТС ГО жерсеріктік сегментіне жобалау-жоспарлау құжаттамаларын әзірлеу, оны бекітілген тәртіппен келісу;
3) Астана, Алматы қалаларында және Шығыс Қазақстан облысында ЕТС ГО жерсеріктік сегментін құру үшін жабдықтар сатып алу;
4) Астана, Алматы қалаларында және Шығыс Қазақстан облысында монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қамтамасыз ету үшін даярлық жұмыстарын жүргізу;
5) Алматы, Өскемен, Семей қалаларында өңірлік бөлімшелерді ұйымдастыру;
6) Компанияға Астана қаласында ЕТС ГО пилотты аймағына жүйелік техникалық қызмет көрсету және әкімшілендіру бойынша функцияларды беру.
2006 жылы Компания мемлекеттік органдарға деректер беру қызметін көрсеткен жоқ және тиісінше кірістер алынған жоқ.
2006 жылы компанияның шығындары 7 811 мың теңгені құрады. Жылдың нәтижелері бойынша Компания бюджетке 1 466 мың теңге сомасында салықтар және басқа да міндетті төлемдер төледі.
Пилоттық жоба ретінде жарғылық капиталына мемлекет жүз процент қатысатын және оның орналасу орны Астана қаласы деп айқындалған "Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 қаңтардағы N 274 "Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар құру және олардың қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" Жарлығына сәйкес құрылды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 19 наурыздағы N 212 "Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы" қаулысына сәйкес Компанияның орналастырылатын акцияларына ақы төлеуге республикалық меншіктен тоғыз ұйым берілді.
Компанияның жарғылық капиталын қалыптастыруға Республикалық бюджеттен 8 000 000 мың теңге мөлшерінде қаражат бөлінді, олар былай таратылды:
"Сарыарқа" ӘКК" ҰК" АҚ офисін және облыс орталықтарында 2 департаментті ашуға, ұстауға - 501 509 мың теңге;
мемлекеттік кәсіпорындарды қайта құрылымдау, оңалту бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге және олардың негізінде бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер мен технологияларды дамытуға, кәсіпорындарда халықаралық стандарттарға негізделген жаңа өндірістік және басқару технологияларын енгізуге - 640 000 мың теңге;
жеке меншік отандық және шет елдік капиталдың қатысуымен бірлескен жобаларды жасау және іске асыру бойынша ұйымдастыруға және іс-шараларды жүргізуге - 858 491 мың теңге;
индустриалдық парктердің инженерлік инфрақұрылымын салу жобаларын жүзеге асыруға - 6 000 000 мың теңге;
Үй-жайды жалға алу, Компания қызметкерлеріне жалақы төлеу, байланыс қызметіне, Интернетке, ұйымдастыру техникаларын, офис жиһаздарын, кеңсе тауарларын сатып алуға, автокөлік жалдауға және басқа да төлемдер бойынша 501 509 мың теңге сомасында шығыстар көзделген.
Мемлекеттік кәсіпорындарды қайта құрылымдау, оңалту бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге және олардың негізінде бәсекеге қабілетті жаңа өндірістер мен технологияларды дамытуға, кәсіпорындарда халықаралық стандарттарға негізделген жаңа өндірістік және басқару технологияларын енгізуге кәсіпорындарды технологиялық қайта жарақтандыруға, Қазақстан Республикасы әділет органдарында қайта тіркеуге бағытталған шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға 640 000 мың теңге мөлшерінде шығыстар болжанып отыр.
Жеке меншік отандық және шет елдік капиталдың қатысуымен бірлескен жобаларды жасау және іске асыру бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге көзделген 858 491 мың теңге сомасындағы шығыстар Компанияның бірлескен кәсіпорындардың жарғылық капиталының үлесіне, сондай-ақ бірлескен кәсіпорындар құруға, оларды дамытуға, мониторингіне және басқаруға бағытталған құқықтық, консультациялық, ұйымдастыру және қаржылық іс-шараларына қатысуды көздейді.
Индустриялық парктердің инженерлік инфрақұрылымдарын салу жобасын жүзеге асыру екі жобаны іске асыруды қамтиды:
Қарағанды қаласында құны 6 000 миллион теңге Индустриялық парктің құрылысын салу (осы жобаға республикалық бюджеттен қаражат бөлінді);
Астана қаласында құны 5 000 миллион теңге Индустриялық парктің құрылысын салу (ұсыныстар Республикалық бюджет комиссиясына енгізілді).
2007 жылдың қорытындысы бойынша Компания 154,07 мың теңге мөлшерінде пайда алуды жоспарлап отыр, бұл ретте Компанияның шығыстары 335,95 мың теңгені құрайды. Компанияның 2007 жылы ғана құрылғанын ескере отырып жыл нәтижелері бойынша шығын 181,88 мың теңге мөлшерінде жоспарланып отыр.
2007 жылдың нәтижелері бойынша Компания 4,1 млн. теңге мөлшерінде бюджетке салықтар және басқа да төлемдер төлеуді жоспарлап отыр.
Ескерту. Перспективаларға өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008.04.28 N 395 , 2008.08.27 N 776 Қаулыларымен.
"ҚазМұнайГаз" ҰК" АҚ (бұдан әрі - Компания) компания өз қызметінің негізгі 3 бағытын айқындап отыр:
компанияның құнын ұлғайту жолымен акционердің экономикалық пайдасын барынша ұлғайту;
мемлекеттің стратегиялық пайдасын (мүддесін) қамтамасыз ету;
тиімділігі жоғары мұнай-газ компаниясын құру.
Компанияның пайым көкжиегіне қол жеткізу оның негізгі элементтерін жетілдіру арқылы басқару жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша стратегиялық міндетті шешу жолымен жүзеге асырылатын болады:
стратегиялық жоспарлау жүйесін;
басқаруды есепке алу жүйесін;
бизнес-жоспарлау жүйесін;
инвестициялық жоспарлау жүйесін;
еншілес кәсіпорындар үшін мақсаттар қою және олардың қызметінің нәтижелерін бағалау жүйесін;
персоналдың дәлелдеу және даму жүйесін.
2008-2010 жылдар кезеңінде Компанияның мұнай өндіруші кәсіпорындарының өндірістік қуаттарын дамыту жер үсті объектілерін салуға, қайта жаңартуға және жаңғыртуға, сенімді әрі өнімділігі жоғары жер асты жабдығын қолдануға, компьютерлік геологиялық модельдер негізінде кен орындарын игеруді бақылаудың тиімділігі жоғары жүйесін құруға саяды.
Мұнай мен газ конденсатын өндіру көлемі шоғырландырылған көрсеткіштер бойынша 2008 жылы 19,6 млн. тонна, 2009 жылы - 20,2 млн. тонна, 2010 жылы - 20,27 млн. тонна деңгейінде жоспарланып отыр. 2008 - 2010 жылдар кезеңінде мұнай өндірудің есепті өсу қарқыны геологиялық-кәсіпшілік зерттеу деректері мен Өзен кен орнын игерудің ағымдағы жай-күйіне негізделеді.
Мұнайды магистральды мұнай құбырлары арқылы тасымалдау шоғырландырылған деректер бойынша 2008 жылы 46 млн. тонна көлемінде, 2009 жылы 46,7 млн. тонна, 2010 жылы 47,68 млн. тонна көлемінде жоспарланып отыр. Мұнай тасымалдаудың жоспарланып отырған көлемі нарықтық жағдайлар конъюнктурасы мен көлік жүйелерінің өткізу қабілетін есепке ала отырып, Республикада мұнай өндірудің болжамды деңгейі негізінде айқындалған.
Шоғырландырылған деректер бойынша 2008 жылы - 4,4 млн. тонна, 2009 жылы - 4,5 млн. тонна, 2010 жылы - 4,2 млн. тонна мұнайды теңіз арқылы тасымалдау жоспарланып отыр.
Магистральдық газ құбырлары арқылы шоғырландырылған көрсеткіштер бойынша 2008 жылы - 131 млрд. текше м ., 2009 жылы - 133 млрд. текше м., 2010 жылы - 130,89 млрд. текше м. деңгейінде табиғи газ тасымалдау жоспарланып отыр.
Газ сату көлемі шоғырландырылған көрсеткіштер бойынша 2008 жылы 4,34 млрд. текше м., 2009 жылы - 4,41 млрд. текше м., 2010 жылы - 3,95 млрд. текше м. деңгейінде жоспарланып отыр.
Көмірсутегі шикізатын өңдеу шоғырландырылған көрсеткіштер бойынша 2008 жылы 5,9 млн. тонна, 2009 жылы - 6,1 млн. тонна, 2010 жылы - 6,23 млн. тонна деңгейінде жоспарланып отыр.
Компания кірістерінің шоғырландырылған болжамды көрсеткіштері 2008 жылы 1 086,87 млрд. теңге, 2009 жылы - 1 124,19 млрд. теңге, 2010 жылы - 1 124,19 млрд. теңге деңгейінде жоспарланып отыр.
2008-2010 жылдар кезеңінде шығыстардың шоғырландырылған көрсеткіштері мынадай деңгейде жоспарланып отыр: 2008 жылы - 731,93 млрд. теңге, 2009 жылы - 760,93 млрд. теңге, 2010 жылы - 760,93 млрд. теңге.
Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша Компания 2008-2010 жылдар кезеңінде мынадай мөлшерде шоғырландырылған таза кіріс алуды жоспарлап отыр: 2008 жылы - 163,81 млрд. теңге, 2009 жылы - 164,26 млрд. теңге және 2010 жылы - 158,3 млрд. теңге.
2008-2010 жылдар ішінде Компания мемлекеттік бюджетке ірі салық төлеушінің позициясын сақтайды. 2008-2010 жылдар кезеңінде бюджетке болжамды төлемдер 546,34 млн. теңге көлемінде жоспарланып отыр: 2008 жылы - 175,32 млн. теңге, 2009 жылы - 185,51 млн. теңге, 2010 жылы - 160,50 млн. теңге.
Инвестициялық басымдықтары мен даму бағыты отын-ядролық циклдың барлық сатыларына қатысатын тігінен интеграцияланған компанияны құруға бағдарланған.
2008-2010 жылдарға арналған жоспарланып отырған кезеңде жаңа өндірістерді құру, негізгі құралдарды одан әрі жаңалау және әлемдік нарықтарда ұстанымын бекіту есебінен жұмыстың тұрақты және серпінді режиміне шығу басым міндет болып табылады.
2008-2010 жылдарға арналған өндірістік мүмкіндіктер мен әлемдік нарықтарда әрбір өнім бойынша сұранысын сараптай келе, "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК" АҚ (бұдан әрі - Компания) дамудың мынадай басымдықтарын айқындайды:
Табиғи уран өндірісінде:
1) қолданыстағы кен орындарында уран өндіру көлемдерін өрістету:
"Шығыс Мыңқұдық" жылына 1000 тоннаға дейін;
- Қанжуған кен орнының жылдық өнімділігі жылына 300 тонна, 2010 жылы жобалық қуатына шығуымен;
2) кен орындарында жаңа кеніштерді салу және кеңейту:
"Ыңғай" КАМЕКО компаниясымен (Канада) бірлесіп;
"Мойынқұм" және "Төртқұдық" Кожема-Аревамен (Франция) бірлесіп;
"Заречное" Ресей Федерациясы Атомминімен және КГРК-мен бірлесіп;
"Иіркөл" қуаты жылына 750 тонна;
"Хорасан 1,2" Marubeni корпорациясы құрылтайшысы болып табылатын UrAsia London Limited және Energy Asia бірлесіп, Tokoy Elektrik Power Company (ТЕРСО) және Chubu Elektrik Power Co., Ink, (Chubu) энергетикалық компанияларымен бірлесіп 2014 жылға қарай толық көлеміне шығуымен - жылына 5000 тонна уран;
"Орталық Мыңқұдық" - қуаты жылына 2000 тонна;
"Оңтүстік Ыңғай" - қуаты жылына 2000 тонна;
"Батыс Мыңқұдық" - жапонияның "Сумитомо" және "Кансай Электрик Пауэр Ко., Инк." компанияларымен бірлесіп қуаты жылына 1000 тоннаға дейін 2010 жылға қарай толық өндірістік қуатына шығумен кеніш құрылысын салу;
"Буденовское" - Ресей Федерациясының Атомминімен бірлесіп жиынтық қуаты жылына 4 000 тонна 2009 жылға қарай толық өндірістік қуатына шығуымен;
"Семізбай" қуаты жылына 500 тонна;
3) табиғи уранның химиялық концентратын тотықша-тотыққа дейін қайта өңдеу жөніндегі қуаттарды дамыту.
"ҮМЗ" АҚ уран өнімін өндіруде:
1) уран диоксидінің ұнтақтарымен (табиғи байытылған және төмен байытылған) және PWR BWR CANDU реакторларына және Ресейден тыс жерлердегі ресейлік дизайндағы реакторларға арналған отын таблеткаларымен сыртқы нарықтарға (Жапония, Қытай, Еуропа, Оңтүстік Корея, Украина, Канада, АҚШ) шығу;
2) құрамында уран бар материалдар мен қалпына келтірілген уранды ресейлік дизайндағы реакторларға арналған таблеткаларға дейін қайта өңдеу қызметтері УГФ бар ресейлік уран нарығында өз позициясын сақтау;
3) құрамында уран бар ашылуы қиын қайталама балқымаларды қайта өңдеудің әлемдік нарығындағы монополист позициясын сақтау;
4) ХКПУ қайта өңдеу бойынша уранның тотықша-тотыққа дейін тікелей фторлауға жарамды қызмет көрсету рыногында өз позициясын сақтау;
5) Cameco (Канада) Компаниясының технологиясы бойынша "ҮМЗ" АҚ-да уран гексофторидін конверсиялау бойынша зауыт салу.
Уран өнімін өндіруде жаңа бағыт Ресей Федерациясының аумағында уранды байыту бойынша зауыт құрылысын салуға қатысумен іске асырылатын болады.
Бериллий өнімін өндіруде:
1) Қытай нарығына бастапқы бериллий өнімдерін жеткізуде жетекші позицияларға шығу;
2) АҚШ нарығында "ҮМЗ" АҚ үлесін ұлғайту;
3) дәстүрлі нарықта (Ресей, Еуропа) қол жеткен позицияларды нығайту;
Тантал-ниобий өнімін өндіруде:
1) өндірісті шикізатпен қамтамасыз ету;
2) жоғары технологиялық өнімдерді шығару бойынша өндірістерді ұйымдастыру есебінен тантал өндірісі өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру:
сыйымдылығы жоғары тантал конденсаторлық ұнтақтарын;
танталдан жасалған өнімнің жетілдірілген түрлерін шығару.
Энергия ресурстарын өндіруде:
1) Маңғыстау облысының дамуымен негізделген өңірдің энергия ресурстарына арта түсіп отырған сұранысын қамтамасыз ету;
2) Энергия ресурстарын өткізудің жаңа рыноктарын жеңіп алу, компанияның коммуналдық қызмет көрсету нарығында позициясын дамыту;
3) Энергия ресурстарын өндіру және газды тасымалдау бойынша негізгі бизнестің технологиялық, құрылымдық және қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету;
4) Инновациялық үдерістерді белсендіру, қызмет көрсетудің және ИСО сапа стандарттарының жүйесіне көшуді қоса отырып газ тарату желілерін авариясыз пайдаланудың сапасын жақсартуға бағытталған ғылыми әзірленімдерді пайдалану және жаңа технологияларды енгізу:
5) өндірісті техникалық қайта жарақтандыруға, негізгі энергетикалық жабдықтарды жаңалауға және жаңғыртуға, сондай-ақ технологияларды жетілдіруге бағытталған инвестициялық бағдарламаны орындау жолымен "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС орнықты дамуын қамтамасыз ету.
2008-2010 жылдар кезеңінде мынадай мөлшерлерде:
2008 жылы - 64 013,9 млн. теңге;
2009 жылы - 70 932,6 млн. теңге;
2010 жылы - 90 792,1 млн. теңге шоғырландырылған таза кіріс алу жоспарланып отыр.
Бюджетке салықтар сомасы және басқа да міндетті төлемдер 2008 жылы 35 719,0 млн. теңгені, 2009 жылы - 39 874,7 млн. теңгені және 2010 жылы 50 314,5 млн. теңгені құрайды.
"Азық-түлік келісім-шарт корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ-тың (бұдан әрі - Компания) қызметінің негізгі мақсаты елдің азық-түліктік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, астық бағасы демпингінің алдын алу, астық өткізу нарықтарын кеңейту.
Корпорация 2008 жылы 38 158,8 млн. теңге мөлшерінде жалпы кіріс алуды жоспарлап отыр, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 8 995,8 млн. теңге;
меншікті қаржы-шаруашылық қызметінен түсетін кіріс - 29 530,5 млн. теңге.
2008 жылға арналған жалпы шығыстар 38 205,1 млн. теңге мөлшерінде жоспарланған, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 8 980,5 млн.теңге;
меншікті қаржы-шаруашылық қызметінен болған шығыстар - 29 224,6 млн.теңге.
Корпорация 2008 жылы 321,2 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алуды жоспарлап отыр, оның ішінде меншікті қызметінен түсетін таза кіріс - 305,9 млн. теңгені, мемлекеттік астық ресурстарымен жасалған операциялардан - 15,3 млн. теңгені құрайды.
2008 жылы акциялардың мемлекеттік пакетіне арналған дивидендтер сомасы Корпорацияның бірден-бір акционерінің шешімі негізінде Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес анықталатын болады.
Корпорация 2008 жылы барлығы 350 млн. теңге сомасында салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке аударуды жоспарлап отыр.
2009 жылға арналған жалпы кірістер 40 734,6 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 9 535,5 млн. теңге;
меншікті қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кіріс - 31 199,1 млн. теңге.
2009 жылға арналған жалпы шығыстар 40 391,0 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 9 519,3 млн. теңге;
меншікті қаржы-шаруашылық қызметінен болған шығыстар - 30 871,7 млн. теңге.
2009 жылы Корпорация 343,6 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алуды жоспарлап отыр, оның ішінде меншікті қызметінен түсетін таза кіріс 327,4 млн. теңгені, мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан - 16,2 млн. теңгені құрайды.
2009 жылы акциялардың мемлекеттік пакетіне арналған дивидендтер сомасын Корпорацияның бірден-бір акционерінің шешімі негізінде Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес анықталатын болады.
2009 жылы барлығы 370 млн. теңге мөлшерінде салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке аудару жоспарланып отыр.
2010 жылға арналған жалпы кірістер 43 178,7 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан түсетін кіріс - 10 107,7 млн. теңге;
меншікті қаржы-шаруашылық қызмет бойынша кіріс - 33 071,0 млн. теңге.
2010 жылға арналған жалпы шығыстар 42 815,2 млн. теңге мөлшерінде жоспарланды, оның ішінде:
мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан болған шығыстар - 10 091,2 млн. теңге;
меншікті қаржы-шаруашылық қызметінен болған шығыстар - 32 724,0 млн. теңге.
2010 жылы 363,4 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алу жоспарланып отыр, оның ішінде меншікті қызметінен түскен таза кіріс 347,0 млн. теңгені, мемлекеттік астық ресурстарын басқарудан - 16,5 млн. теңгені құрайды.
2010 жылы акциялардың мемлекеттік пакетіне арналған дивидендтер сомасы Корпорацияның бірден-бір акционерінің шешімі негізінде Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес анықталатын болады.
2010 жылы бюджетке аударылатын салықтар мен басқа да міндетті төлемдердің болжамды сомасы шамамен 391 млн. теңгені құрайды.
2008-2010 жылдардың болжамды көрсеткіштерін талдағанда 2010 жылы тұтастай Корпорация бойынша таза кірістің 2008 және 2009 жылдармен салыстырғанда тиісінше 13,1 % және 5,8 % өскенін атап көрсету керек. Бұл өсу ең бірінші кезекте, үлкен дәрежедегі болжанып отырған сату бағасының өсуімен, сондай-ақ халықаралық әрі ішкі нарыққа да астық сату көлемінің ұлғаюымен де, сондай-ақ көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын ұйымдастыруға қарыз беруден кірістердің өсуіне де байланысты болып отыр.
"Ұлттық ақпараттық технологиялар" АҚ-ның (бұдан әрі - Компания) стратегиялық мақсаты Қазақстан Республикасының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру және дамыту, ақпараттандыру және "электрондық үкімет" инфрақұрылымының жобалық интеграторы функциялары саласында ұлттық оператор функциясын іске асыру болып табылады.
Компанияның 2008 жылға арналған негізгі мақсаты "электронды үкіметті" құру үшін базалық инфрақұрылымды қалыптастыру мен Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру шеңберінде мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінің орнатуына жәрдемдесу болып қала береді.
2008 жылдан бастап 2010 жыл бойынша кезеңде республикалық бюджеттен тікелей түсімдер болжанып отырған жоқ. "Электрондық үкіметті" қалыптастырудың Мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі жұмыстардың бәрі шарттық негізде жүзеге асырылады.
Компанияның 2008 - 2010 жылдарға арналған дамуының аса маңызды көрсеткіштерінің болжамы қызмет көрсету көлемінің жыл сайынғы өсуін, Компанияның таза кірісінің ұлғаюын көздейді.
Болжам бойынша таза кірістің сомасы 2008 жылы 43 млн. теңгені, 2009 жылы - 52,6 млн. теңгені, 2010 жылы - 60,5 млн. теңгені құрайды.
Компания мемлекеттік акциялар пакетіне таза табыстан 30 % мөлшерінде:
2008 жылы - 12,9 млн. теңге;
2009 жылы - 15,8 млн. теңге;
2010 жылы - 18,2 млн. теңге дивиденд төлеуді жоспарлап отыр.
Таза кірістің қалған бөлігі өткен жылдардың шығындарын өтеуге жібереді.
Компания 2008, 2009 және 2010 жылдары салықтарды және бюджетке басқа да міндетті төлемдерді жылдарға сәйкес түрде 416 млн. теңге, 450 млн. теңге, 476,5 млн. теңге сомасында төлеуді жоспарлап отыр.
Коммерциялық мақсаттар
2008-2010 жылдары негізгі мақсат оларды іргелі орналастыру, техникалық нығайту мен ақпараттық-коммуникациялық және банктік жабдықтармен жарақтандыру жолымен почта байланысы бөлімшелерінің бөлшек желілерін жетілдіруге бағытталған.
Бұл мына міндеттердің орындалуын болжамдайды:
деңгейі бойынша күрделі және ақпараттық технологиялық орналастырылуының сапалы негізінде почта-байланыс қызметінің стандарттық тізбесін ұсынуға мүмкіндік беретін қалалық, аудандық және ауылдық деңгейде өңірлік жүйені дамытуға қаржыландыру көздерін жұмылдыру;
"электрондық үкімет" жүйесіне қосылу үшін, теле- және ақпараттық қызмет көрсетуді, кредиттер мен тұрғын үй жинақтауларын дамыту есебінен почта байланысының жаңадан орналастырылған бөлімшелерінде көрсетілетін қызмет аясын кеңейту;
ұсынылатын почта-жинақтау қызметінің почта жіберілімдерінің жиілігін облыстық филиалдардан аудан орталықтарына дейін - аптасына 5 ретке дейін, аудан орталықтарынан ауылдық байланыс бөлімшелеріне дейін - аптасына 3 ретке дейін, сондай-ақ өңірлік желілер мен магистралдық бағыттардың оңтайландырылуын көздейтін почта жіберілімдерінің мерзімін тұтастай магистралды бағыттар бойынша "күн+4" дейін ұлғайтуды қоса алғандағы сапасын арттыру.
2008-2010 жылдары мезеттік почта аударымдары, курьерлік қызмет көрсетулер нарығында және мына іс-шараларды іске асыру жолымен коммуналдық, салықтық және басқа да төлемдердің үлесін ұлғайтуға ерекше назар аударылатын болады:
Аударым операциялары бойынша - "Почта аударымдары" КИС модулін енгізуді аяқтау жолымен үдерістерді 15,4% дейін автоматтандыру есебінен; ақша аударымдары нарығында бәсекеге қабілетті тарифтерді бекіту; алыс шет елдермен ақша аударымдармен алмасуды кезең-кезеңімен кеңейту.
Коммуналдық, салықтық және басқа да төлемдер бойынша - белсенді жарнамалық саясат жүргізу жолымен қызмет көрсетуге жаңа корпоративтік клиенттерді тарту есебінен 25% дейін; халық пен заңды тұлғаларға "бір терезе" қағидаты бойынша қызмет көрсету үшін ірі почта байланысы бөлімшелерінде "Электронды кезек" жүйелерін кезең-кезеңімен орнату жолымен ПББ-да қызмет көрсету сапасын арттыру, сондай-ақ барлық облыс және аудан орталықтарында "Төлемдерді қабылдау" КИС модулін енгізу.
Мерзімді басылымдар бойынша - киоскілік желіні дамыту бойынша жобаны енгізу жолымен 86% дейін.
Курьерлік қызмет бойынша - ЕМS жөнелтілімдерін қабылдау пункттерін ұлғайту есебінен 17 % дейін; ЕМS жөнелтілімдерін қадағалау жүйесін одан әрі орнату жолымен сапасын арттыру.
Коммерциялық емес мақсаттар
"Қазпочта" АҚ көрсететін қызмет аясының кеңдігін, почта байланысы желісінің ауқымдылығын ескере келе корпоративті ақпараттық жүйеге интеграцияланған шығындарды жеке есептеу жүйесін автоматтандыру жолымен деректердің орталықтандырылған бірыңғай базасын кезең-кезеңімен құру жоспарлап отыр.
2008-2010 жылдары почта байланысы қызметтері бойынша 2007 жылдың күтіліп отырған деңгейіне қатысты төлемдік почта алмасуды 255,9 бірлікке дейін немесе 11,4% ұлғайту жоспарланып отыр.
2007 жылы мыналар Компания қызметінің аса маңызды көрсеткіштері болып табылады. Жиынтық кірістердің жоспарланып отырған деңгейі 17 051,3 млн. теңгені құрайтын болады, бұл кірістердің почта қызметтерінен 18,7%-ға, қаржы қызметінен 17,6%-ға өсуінің нәтижесінде 2007 жылғыдан 23,3 %-ға жоғары. Жиынтық шығыстар 16 751,2 млн. теңге сомасында жоспарланып отыр, өсім 2007 жылмен салыстырғанда 19,0%-ды құрады. Таза кіріс 300,1 млн. теңгені құрайды, бұл 2007 жылғы көрсеткіштен 3,4%-ға жоғары.
2009 жылы бұл көрсеткіштер мынадай мөлшерлерде жоспарлануда: жиынтық кіріс - 17 944,6 млн. теңге, жиынтық шығыс - 17 554,5 млн. теңге, таза кіріс - 390,1 млн. теңге.
2010 жылы жоспарланған таза кіріс - 564,7 млн. теңге.
Таза кірістің есімі 2008 жылы өткен жылға қарағанда 3,4 % пайыз мөлшерінде, 2009 жылы - 30,0 %, 2010 жылы - 44,8 % жоспарлануда.
"Қазақтелеком" АҚ-ның (бұдан әрі - Компания) алдағы кезеңде іске асыруы тиіс негізгі мақсаттары - бұл қызметтің барлық түрлерін, ыңғайлы тариф саясатын қолдана отырып әр сегментінде бірегей ұсыныстарды ұстанымдаудың клиенттік бағдарланған компаниясына айналдыру;
берік және ұзақ мерзімді бәсекелесті инновациялық басымдықтармен бірге Орталық Азия нарығында көшбасшылық ұстанымды сақтау және нығайту;
әлемнің жетекші операторларының стандарттарына сәйкес келетін халықаралық нарықтың толыққанды ойыншысы болып қалыптасу;
жоғары рентабельділік пен қаржылық тиімділік есебінен Компанияның инвестициялар үшін тартымдылығын ұлғайту;
"Қазақтелеком" АҚ-ның акционерлік құнын ұлғайту.
Болжау деректеріне сәйкес Қоғам бойынша көрсетілетін қызметтердің кірісі 2008 жылы 148 027,3 млн. теңгені, 2009 жылы - 166 194,3 млн. теңгені, 2010 жылы 177 827,9 млн. теңгені құрайды.
Таза пайда 2008 жылы 28 577,9 млн. теңге, 2009 жылы - 31 029,6 млн. теңге, 2010 жылы - 31 960,5 теңге деңгейінде жоспарланып отыр. Салықтар сомасы мен мемлекеттік бюджетке міндетті басқа да төлемдердің мөлшері 2008 жылы - 25510 млн. теңге, 2009 жылы - 31 465 млн. теңге деңгейінде жоспарланып отыр.
Компанияның инвестициялық саясатының инновациялық сипаты бар және жетекші әлемдік байланыс өндірісшілерінің ең жаңа технологиялары негізінде осы заманғы телекоммуникациялық инфрақұрылымды қалыптастыруға және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ақпараттық ағынның транзитін молайтуға бағытталған.
Компанияның инвестициялық саясаты телекоммуникациялар желісін жаңарту мен дамытудың мынадай басым бағыттарына негізделген:
салынған ұлттық ақпараттық супермагистралдан, жергілікті желілерді цифрландырудан тұратын ұлттық телекоммуникациялық инфрақұрылымды техникалық жетілдіруді жалғастыруға;
жергілікті телекоммуникациялар желісін, соның ішінде ауылдық желілерді жаңғырту және дамытуға;
деректер беру желісін дамытуға;
операциялық қызмет пен бизнесті басқару сапасын арттыруға бағытталған, сондай-ақ жаңа электрондық қызметтерді енгізуге мүмкіндік беретін ақпараттық технологияларды (АТ) дамытуға;
коммерциялық жобаларды дамытуға.
Компанияны дамытудың негізгі мақсаттары:
жолаушыларды, жүктерді, багажды, жүк-багажды және почта жөнелтілімдерін тасымалдау кезінде қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
саланың сапалы, одан әрі тұрақты дамуды қамтамасыз ететін жаңа ақпараттық және техникалық деңгейге көшуі;
Қазақстанның транзиттік әлеуетін дамыту жолымен транзиттік тасымалдар көлемін арттыру;
жүктемесі көп учаскелерді электрлендіруді жүргізу;
темір жол көлігін одан әрі қайта құрылымдау;
қаржылық тұрақтылықты нығайту болып табылады.
Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін Компания мынадай міндеттерді шешуді көздеп отыр:
негізгі құралдарды жаңарту және жаңғырту;
барлық ақпарат ағындарын біріктіретін және тасымалдау процесі туралы барлық деректерді шоғырландыратын бірыңғай ақпараттық желі құру;
өндірістік процестерді автоматтандыру және механикаландыру;
жүктерді шекаралас елдердің темір жол учаскелерін пайдаланбай ел аумағымен барынша қысқа бағыттар бойынша тасымалдауға мүмкіндік беретін, сондай-ақ табиғи ресурстардың перспективалы кен орындары мен жаңа өндірістік орталықтарды игеру, ұлттық экономиканың ауданаралық көлік байланыстарын ұтымды ету, жаңа көліктік бағыттар мен транзиттік дәліздер құру сияқты маңызды міндеттерін шешу үшін жаңа темір жол желілерін салу;
қабылдау-өткізу пункттерін жақсарту және дамыту;
темір жол көлігі саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру;
ресурстарды ұтымды пайдалана отырып, шығыстарды оңтайландыру.
Жүк тиеу көлемінің ұлғаюы есебінен болжамды жүк айналымы 2008 жылы 2007 жылдың көрсеткішімен салыстырғанда 3,8%-ға ұлғайып, 205 836 млн. т-км құрайды.
Жүк тиеу көлемінің ұлғаюы есебінен болжамды жүк айналымы 2009 жылы 2008 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 4%-ға ұлғайып, 214 120 млн. т-км құрайды.
Болжамды жүк айналымы 2010 жылы 2009 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 3,5 %-ға ұлғайып, 221 651 млн. т-км құрайды.
Болжамды жолаушылар айналымы 2008 жылы 2007 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 5,9 %-ға ұлғайып, 14 998 млн. т-км құрайды.
Болжамды жолаушылар айналымы 2009 жылы 2008 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 0,2 %-ға ұлғайып, 15 028 млн. т-км құрайды.
Болжамды жолаушылар айналымы 2010 жылы 2009 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 0,2 %-ға ұлғайып, 15 058 млн. т-км құрайды.
Кірістер биылғы жылы 452,1 млрд. теңге сомасында болжануда, 2007 жылғы деңгейге қарағанда өсу - 8,2%, бұл жұмыс көлемінің өсуімен негізделген. Соның ішінде республикалық және жергілікті бюджеттерден субсидия 9,85 млрд. теңге мөлшерінде болжанып отыр (2006 - 2007 жылдар деңгейінде).
Шығыстар 2008 жылы 417,9 млрд. теңге сомасында болжануда, 2007 жылға қарағанда өсу 7,7%.
Жиынтық пайда 2008 жылы 21,23 млрд. теңге сомасында болжануда, 2007 жылға қарағанда өсу 12,5%-ды құрайды.
2009 жылы 499,83 млрд. теңге сомасында кіріс алу болжануда, соның ішінде мемлекеттік субсидиялар - 10,54 млрд. теңге. 2008 жылғы деңгейге қарағанда кірістің болжамды ұлғаюы 10,6%-ды құрайды.
Шығыстар 2009 жылы 463,69 млрд. теңге сомасында болжануда, 2008 жылға қарағанда өсу - 10,9%.
Жиынтық пайда 2009 жылы 21,3 млрд. теңге сомасында болжануда, 2008 жылға қарағанда өсу 0,3%.
2010 жылы барлығы 547,86 млрд. теңге сомасында кіріс алу болжануда, соның ішінде мемлекеттік субсидиялар - 11,28 млрд. теңге. Кірістердің 2009 жылғы деңгейге қарағанда болжамды ұлғаюы 9,6%-ды құрайтын болады.
Шығыстар 2010 жылы 509,27 млрд. теңге сомасында болжануда, 2009 жылғы деңгейге қарағанда өсу - 9,8%.
Жиынтық кіріс 2010 жылы 22,94 млрд. теңге сомасында болжануда, 2009 жылғы дейгейге қарағанда өсу - 7,7%.
Компанияның инвестициялық қызметінің стратегиялық басымдықтарын анықтау мына негізгі қағидаттар базасында жүзеге асырылды:
еңбек өнімділігінің артуын қамтамасыз ететін прогрессивтік және үнемділігі жоғары инженерлік іс-шараларды енгізу, пайдалану шығыстарын төмендету және қозғалыс қауіпсіздігін арттыру;
ұсынылып отырған күрделі қаржы салымдарының негізделуіне баға беру;
инвестициялық жобалардың тиімділігін есептеу;
оларды енгізу әсері тұтастай республика экономикасының ауқымында бағаланатын жалпы салалық және әлеуметтік мәні бар сипаттағы инвестициялық жобалар.
"Қазақстан инжиниринг" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) қызметінің мақсаты шығарылатын өнімді әртараптандыру, кәсіпорындардың станок паркін жаңарту, ішкі нарықты өз өндірісінің өнімдерімен толтыру, инвестициялық және инновациялық жобаларды іске асыру, Компания кәсіпорындарының инвестициялық тартымдылығын арттыруға және стратегиялық инвесторларды іздеуге бағытталған іс-шаралар кешенін жүргізу жолымен, Қазақстан Республикасының қарулы күштері, мұнайгаз, теміржол және басқа да кешендер үшін тауарлар, жұмыстар және қызметтер үлесін ұлғайту және экспортқа бағдарланған өндірісті дамыту болып табылады.
Көрсетілген мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешу:
кәсіпорындардың өндірістік әлеуетін тиімді пайдалану,
менеджменттің, маркетингтің, қаржылық есепке алудың прогрессивтік әдістерін енгізу;
мемлекеттік инвестицияларды, сондай-ақ шетелдік, отандық компаниялардың инвестицияларын тарту;
ИСО 9000 халықаралық стандарты бойынша сапа менеджменті жүйесін енгізу және қолдау;
франчайзинг және мемлекетаралық, кооперация жүйесі арқылы технологиялар трансферті мақсатында әлемдік машина жасау өнімдерін шығарушыларды тарту;
ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстар жүргізу және өнім өткізудің жаңа рыноктарын игере отырып, жаңа жоғары технологиялық өнім түрлерін шығару көзделіп отыр.
2008 жылы 2007 жылмен салыстырғанда өндірілетін өнімнің көлемін 11386,89 млн. теңгеге ұлғайту жоспарлануда, бұл өткен жылдың деңгейіне қарағанда 102 %-ды құрайды.
2009 жылы өнім өндіру 13 005,00 млн. теңге көлемінде жоспарлануда, бұл 2008 жылғыға қарағанда 114 %-ды құрайды.
2010 жылы өндірілетін өнім көлемі 15 740 млн. теңге көлемінде жоспарлануда, бұл 2009 жылғыға қарағанда шамамен 121%-ды құрайды.
2008-2010 жылдар кезеңінде Компания орташа өсу қарқыны 8-10 % болған жағдайда өзінің кіріс базасын серпінді үдету міндетін қойып отыр. 2008 - 2010 жылдар бөлінісінде Компания кіріс түсіруді жоспарлауда:
2008 жылы Компания кірісінің деңгейі 14 356,961 млн. теңгеге өседі деп болжануда, бұл 2007 жылдың деңгейіне қарағанда 9 %-ды құрайды;
2009 жылы Компанияның кіріс базасы 15 949,181 млн. теңге деңгейіне жететін болады, бұл 2008 жылғы өсудің 11%-н құрайды;
2010 жылы Компания кірісінің деңгейі 17 544,00 млн. теңгеге өседі, бұл 2008 жылғы деңгейге қарағанда 10%-ды құрайды.
Компания кірісінің өсуі мұнайгаз, теміржол кәсіпорындарының және құрылыс кешендерінің Компания өнімдеріне қажетсінулерінің артуымен, сондай-ақ әскери өнімдерді өндіру және өткізу көлемінің ұлғаюы есебімен шартты байланысты.
Қойылған өндірістік міндетті іске асыру үшін Компания 2008 - 2010 жылдар кезеңінде мына шығыстарды жоспарлап отыр:
2008 жылы шығыстар 13 566,2 млн. теңге сомасында жоспарлануда, бұл 2007 жылғыға қарағанда 8,4 % өсуді құрайды;
2009 жылы - 15 113,52 млн. теңге сомасына, бұл 2008 жылғыға қарағанда 11,4% өсуді құрайды;
2010 жылы - 16 170,91 млн. теңге сомасына, бұл 2009 жылғыға қарағанда 7% өсуді құрайды;
2008 - 2010 жылдар кезеңіне арналған жоспарланып отырған шығыстардың өсуі "Жарнама мен маркетинг жүргізу", "Демеушілік (қайырылымдылық) көмек", "Компания персоналының біліктілігін жоғарылату және үйрету" сияқты баптар есебінен жалпы және әкімшілік шығыстардың жоспарлы шығасыларының ұлғаюымен байланысты болып отыр.
2008 жылы Компанияның таза кірісі 690,76 млн. теңге мөлшерінде (2007 жылға қарағанда өсу 1,4%), 2009 жылы - 735,66 млн. теңге (2007 жылға қарағанда өсу 6,5 %), 2010 жылы - 812,54 млн. теңге (2009 жылға өсу - 10,4 %).
Жоспарланатын кезеңде таза кірістің өсуі 2006 жылдан бастап кірістілік деңгейі жоғары бірқатар инвестициялық жобаларды енгізумен, сондай-ақ Компанияға жарғылық капиталын төлеуге берілген Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің пайдаланылмайтын қару-жарағы мен әскери техникасын Компания кәсіпорындарының іске асыруына негізделген.
Компания 2008 - 2010 жылдар үшін бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді мынадай көлемде аударуды жоспарлап отыр:
2008 жылы - 1 795,4 млн. теңге;
2009 жылы - 1 936,9 млн. теңге;
2010 жылы - 2 043,7 млн. теңге.
Инвестициялық саясаттың 2008-2010 жылдарға арналған негізгі бағыттары шеңберінде Компания кәсіпорындарының инвестициялық бағдарламасы жалпы сомасы 7 039,70 млн. теңгеге инвестиция тартуды көздеп отыр, оның ішінде:
мұнай-газ кешені үшін жабдықтар өндіруге - 258,90 млн. теңге;
көлік машиналарын жасау саласында өнім өндіруге - 3 555,60 млн. теңге;
электр техникалық және энергетикалық мақсаттағы өнім өндіруге - 704,00 млн. теңге;
тау-кен машиналарын жасау саласында өнім өндіруге - 541,20 млн. теңге;
арнайы және қосарлы мақсаттағы өнімнің жаңа түрлерін өндіруді игеруге - 1 980,00 млн. теңге.
Энергия өндіретін кәсіпорындарды, электр желілік компанияларды дамыту, қолданыстағы электр желілерін дамытуға бағытталған іс-шаралар өткізу тұтынушыларды энергиямен жабдықтаудың сапасы мен сенімділігін арттыру бәсекелі ортаны дамытуды қамтамасыз етуге, Республика экономикасының электр энергиясымен өзін өзі қамтамасыз етуіне қол жеткізуге және соның нәтижесінде елдің ұлттық қауіпсіздігінің бір бөлігі ретінде энергетикалық тәуелсіздігіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Осы мақсатта Компания:
1. Компанияның көлік жүйесін оңалтуға және энергия жүйесінің диспетчерлік басқарылуын жетілдіруге бағытталған ұлттық электр желісі (бұдан әрі - ҰЭЖ) жаңғырту жобасын іске асыруды аяқтауды;
2. қазіргі транзиттің сенімділігін арттыруға, сондай-ақ Оңтүстік Қазақстанда электр энергиясы мен қуаттардың тапшылығын жабуға мүмкіндік беретін "Қазақстанның Солтүстігі - Оңтүстігі" транзиті 500 кВ екінші электр тарату желісінің құрылысы, 500 кВ "Алма" кіші электр станциясының құрылысы жобасын іске асыруды қоса алғанда, ҰЭЖ-ні одан әрі дамытуды қамтамасыз етуді;
3. ҰЭЖ жаңғырту жобасы мен "Қазақстанның Солтүстік-Оңтүстік" жобасын іске асыру үшін тартылған қарыз қаражаттары бойынша Компанияның міндеттемелерді орындауын қамтамасыз етуді;
4. Қоғамның теңгеріміндегі электр желілік объектілерді жөндеу мен пайдалану жөнінде қажетті жұмыстарды жүргізуді, сондай-ақ жабдықтардың ескіргендерін жаңартуға және жаңа жабдық орнатуға қажетті инвестицияларды жүзеге асыруды;
5. нарықтық қатынастарды дамытуға ықпал етуді;
6. компанияның шығынсыз қызметін қамтамасыз етуді жоспарлап отыр.
Алға қойылған міндеттерді шешу үшін Компания:
1. Компанияның және Қазақстан Республикасының Біртұтас энергетикалық жүйесінің (бұдан әрі - БЭЖ) басқару құрылымын жетілдіру, электр желілерін дамыту, БЭЖ-нің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жаңа осы заманғы технологияларды енгізу, ұсынылатын қызметтердің сапасы мен Қазақстан Республикасының БЭЖ-нің жұмыс істеу сенімділігін арттыру жөнінде жұмыстар жүргізу.
2. "Электр энергетикасы туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес электр энергетикасы саласындағы нарықтық қатынастарды одан әрі дамытуға бағытталған нормативтік құқықтық кесімдер әзірлеуге қатысу.
3. "Қазақстанның Солтүстігі - Оңтүстігі" транзитінің 500 кВ екінші электр беру желісін салуды жүзеге асыру;
4. Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігімен бірлесе отырып, тарифтік әдіснаманы жетілдіру жөніндегі жұмысты жалғастыру.
Қазақстан Республикасында тұтынудың өсуіне байланысты 2008 - 2010 жылдары техникалық диспетчерлендіру жөніндегі қызметтердің келемін 2008 жылы 72,21 млрд. кВт. сағатқа, 2009 жылы 75,82 млрд. кВт. сағатқа және 2010 жылы 78,0 млрд. кВт. сағатқа жыл сайын ұлғайту жоспарланып отыр.
Электр энергиясын Компанияның желілері бойынша беру көлемі 2008 жылы 34,0 млрд. кВт.сағат мөлшерінде жоспарланып отыр, 2009 жылы Компанияның желілері бойынша беру көлемі 34,7 млрд. кВт.сағат және 2010 жылы 35,3 млрд. кВт.сағат көлемінде жоспарланады.
Қызметтердің болжанатын көлеміне сәйкес, сондай-ақ қызметтердің реттелетін түрлеріне арналған тарифтердің жоспарланатын өсуін ескере отырып, Компания 2008 - 2010 жылдары:
2008 жылы - 2,3 млрд. теңге;
2009 жылы - 2,7 млрд. теңге;
2010 жылы - 3,7 млрд. теңге мөлшерінде таза кіріс алуды жоспарлап отыр.
"Қазақ ақпарат агенттігі" ұлттық компаниясы" АҚ-ты (бұдан әрі - Компания) дамытудың мақсаты - ұлттық қана емес сонымен бірге өңірлік те (орталық-азия немесе каспий) масштабқа ие қуатты, тармақталған және жедел ақпараттық агенттікті қалыптастыру болып табылады.
Компанияның 2008-2010 жылдардағы кезеңге арналған стратегиялық мақсаты Қазақстан Республикасы және Орталық Азия елдері мен Каспий өңірінің ақпараттық қажеттіліктерін қамтамасыз ететін, ақпаратты алу, беру және өңдеу саласында жоғары ақпараттық технологияларды қолдана отырып жұмыс істейтін мықты тілшілер қосыны бар ақпараттық-талдау агенттігін қалыптастыру болып табылады.
Компанияның 2008 жылға арналған негізгі мақсаты ақпараттық сипаттағы хабарлар қалыптастыру мен таратудың сандық және сапалық көрсеткіштерін жақсарту болып табылады.
Соның ішінде:
Компанияның нарықтағы үлесін проценттік қатынаста 5%-ға дейін жеткізу;
ақпараттық өнімдер көлемін А2 форматын 7 500 бетіне дейін ұлғайту.
Мыналар Компанияның алдағы кезеңге арналған міндеттері болып табылады:
1) дамудың бизнес-бағдарлық стратегиясын қалыптастыру және іске асыру;
2) ақпараттық өнімнің бәсекелестік қабілетін арттыру;
3) ақпараттық және техникалық инфрақұрылымды жетілдіру;
4) ақпараттық материалдардың сапасын жақсарту;
5) Қазақстанның резиденттеріне және шетелдік тұтынушыларға жаңалықтар ақпаратын жеткізуді жедел әрі толық ауқымды сервиспен қамтамасыз ету;
6) тілшілер қосынын кеңейту, сондай-ақ республика ішіндегі және шет елдердегі тілшілер қосындарының қызметін жақсарту үшін жағдай жасау;
7) Компания қызметінің қаржылық-экономикалық көрсеткіштерін жетілдіру;
2008 жылы 263 920 мың теңге деңгейінде жалпы кіріс алу жоспарлануда, 2009 жылы - 279 755 мың теңге, 2010 жылы - 296 541 мың теңге, шығыстар тиісінше - 257 663 мың теңгені, 267 644 мың теңгені және 287 486 мың теңгені құрайды. Көрсетілген кезеңдегі Компания кірістерінің негізгі көзі ақпараттық өнімдер шығару болып табылмақ.
Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелері бойынша Компания мынадай таза кіріс алуды көзделіп отыр:
2008 жылы - 4 380 мың теңге;
2009 жылы - 8 478 мың теңге;
2010 жылы - 6 338 мың теңге;
2008, 2009 және 2010 жылдары Компания акциялардың мемлекеттік пакеттеріне жылдар бойынша тиісінше 219 мың теңге, 424 мың теңге және 317 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төлеуді жоспарлап отыр.
Осы кезеңде Компания бюджетке салықтар мен басқа төлемдер түрінде мынадай мөлшердегі аударымдар көлемін жоспарлап отыр: 2008 жылы - 92 044 мың теңге, 2009 жылы - 99 241 мың теңге, 2010 жылы - 99 241 теңге.
2007 - 2009 жылдары Компанияның қызметін қаржыландыру көздерін, соның ішінде кредиттер тарту есебінен әртараптандыру жоспарлануда. Даму институттарынан, атап айтқанда Қазақстан Даму Банкінен, Ұлттық инновациялық қордан, ұлттық инвестициялық қордан, Инжиниринг және технологиялар трансферті орталығынан қосымша инвестициялар тарту көзделеді.
Сонымен бірге, шығыстарды бөлуді біріккен кәсіпорындар құру, соның ішінде шетелдік серіктестермен бірге, жолымен жобаларды іске асыру нұсқасы қарастырылуда, бұл қазақстандық көздерге түсетін қаржы жүгі мен тәуекелді азайтып қана қоймай, үздік өндірістік және басқару технологияларын тартуға, қызметтердің әлемдік нарығына шығуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Компанияның жалпы кірістері 2008, 2009 және 2010 жылдары 14 358 млн. теңге, 32 693 млн. теңге және 7 092 млн. теңге деңгейінде жоспарланып отыр.
Компанияның жалпы шығыстары 12 134 млн. теңге, 25 103 млн. теңге және 4 784 млн. теңге мөлшерінде жоспарлануда.
2008, 2009 және 2010 жылдардың қорытындылары бойынша Компания 2 224 млн. теңге, 7 591 млн. теңге және 2 307 млн. теңге мөлшерінде таза пайда алуды жоспарлауда.
2008-2010 жылдары Компания мемлекеттік бюджетке мынадай төлемдерді салықтар мен бюджетке басқа да төлемдерді төлеуді жоспарлады:
2008 жыл - 174 966 мың теңге;
2009 жыл - 189 539 мың теңге;
2010 жыл - 202 804 мың теңге.
"Kazsatnet" ұлттық компаниясы" АҚ (бұдан әрі - Компания) құрудағы негізгі мақсат байланыс пен таратудың ұлттық спутниктік жүйесін дамыту болып табылады. Компанияның жоспарлы кезеңге арналған мақсаты Қазақстан Республикасының МО БКО құру.
Осыған байланысты Компанияның алдындағы 2008-2010 жылдарға арналған негізгі міндеттері:
МО БКО-ны, соның ішінде спутниктік сегментті құру жобаларын басқару;
МО БКО құру, МО БКО-ға әкімшілік және жүйелік-техникалық қызмет көрсету, мемлекеттік органдарды телекоммуникациялық қызметтердің барлық аясымен қамтамасыз ету болып табылады.
Мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай іс-шараларды орындау қажет:
МО БКО құру жобасын іске асыру және "электрондық үкіметті" дамыту жөніндегі жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясат шеңберінде телекоммуникациялық қызметтердің барлық түрлерін ұсыну;
құрылған мультисервистік желі инфрақұрылымының мониторингі мен техникалық қызмет көрсетуі үшін қажетті жағдайлар жасау;
әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуге және ақпаратты қорғаудың бірыңғай саясатын қамтамасыз етуге бағытталған тиімділігі жоғары ақпараттық технологиялар жасау;
деректер беру саласында ғылымды қажет ететін технологиялар жасау бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу;
жеке және заңды тұлғалардың жалпыға бірдей қол жетімді мемлекеттік ақпараттық ресурстарға қол жеткізуі үшін техникалық жағдайлар ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
байланыстың ұлттық спутниктік жүйесі саласындағы жобаларды басқару;
ұлттық қауіпсіздік саласындағы ақпараттық жүйелер мен өзге де ақпараттық өнімдерді жобалау, тарату және пайдалану;
ақпараттандыру және телекоммуникация саласындағы стандарттар жобаларын әзірлеуге қатысу;
спутниктік, ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар саласындағы оқу және кастинг.
2008 жылдан бастап 2010 жылға дейінгі кезеңде Компанияның шығыстары 25 626,9 млн. теңге көлемінде болжануда, соның ішінде: 2008 жылы - 8 591,0 млн. теңге, 2009 жылы- 8 717,2 млн. теңге, 2010 жылы - 8 318,7 млн. теңге.
Компанияның болжамды шығыстарының көздері мен қаржыландыру көлемі республикалық бюджет пен өзге де көздер түсімдерінен болжануда.
Қаржылық қызмет нәтижелері, алдымен Компанияның жұмыс істеуінің негізгі индикаторы болып табылатын экономикалық көрсеткіштерден көрінетін болады.
Әдетте, негізгі қаражатқа қаржы салу қызметтің қаржылық нәтижелеріне жан-жақты және көп қырлы әсер етеді - Компания бюджетінің шығыс бөлігін ұлғайту, бюджеттің кіріс бөлігіне түсімдер болжанбайды, өйткені Компанияның қызметі мемлекеттік органдарға қызметтер көрсетуге бағытталатын болады, болжанған кезеңде коммерциялық қызмет көрсету қарастырылмайды.
Осы кезеңце Компанияның зиянды қызметін жоспарлау Компанияның жаңа қалыптаса бастауына, сондай-ақ МО БКО-ны құру тек 2011 жылы аяқталатынына байланысты көрсетілетін қызметтер көлемінің жеткілікті болуымен түсіндіріледі.
2008- 2010 жылдар кезеңінде бюджетке салықтар мен өзге де міндетті төлемдердің жалпы сомасы 1 210,7 млн. теңге сомасында жоспарлануда, соның ішінде 2008 жылы 226,1 млн. теңге, 2009 жылы - 386,3 млн. теңге, 2010 жылы - 598,3 млн. теңге.
"Сарыарқа" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" ұлттық компаниясы" АҚ-ның (бұдан әрі - Компания) стратегиялық мақсаты - тауарлар мен қызметтер шығару, сонымен бірге пайдалы қазбаларды өндіру мен қайта өңдеу жөніндегі жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды кеңейтуге, қайта жаңартуға және техникалық қайта жарақтандыруға, сондай-ақ жаңаларын құруға бағытталған өзін ақтайтын және тиімді инвестициялық жобаларды қаржыландыру жолымен мемлекеттік активтерді тиімді басқаруды арттыру болып табылады.
Компанияның 2008 жылға арналған мақсаты активтерді заңды тұлғалардың жарғылық капиталына үлес ретінде тиімді пайдалану жолымен Компанияның шығынсыздығына қол жеткізу болып табылады.
Көрсетілген мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешу көзделеді:
компанияның бизнес-жоспарының шығыс бөлігін әзірлеу;
компания активтерін есептей отырып кіріс көздерін айқындау;
еншілес компаниялардың стратегиялары мен бизнес-жоспарларын әзірлеу;
компанияны және оның еншілес құрылымдарын корпоративтік басқару жүйесін жасау;
компанияның шоғырландырылған бизнес-жоспарларын әзірлеу;
компанияның инвестициялық жобаларға қатысу шарттарын әзірлеу;
қолда бар активтерді пайдалана отырып инвестициялық жобаларды іске асыру;
компанияның жиынтық кірісін алу.
2008 жылы Компания жарғылық капиталды республикалық бюджет қаражаты есебінен 3 000 млн. теңге мөлшерінде ұлғайтуды жоспарлап отыр, соның ішінде:
2 000 млн. теңге Астана қаласында "Жаңа өнеркәсіп аймағының (индустриялық парк) инфрақұрылымын салуға";
1 000 млн. теңге жеке отандық және шетелдік капиталдың қатысуымен біріккен инвестициялық жобаларды іске асыруға.
Компания 2008-2010 жылдар кезеңінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі инвестициялық жобаларға қатысуы үшін 20 кен орны объектісі бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын алуды жоспарлауда.
Компанияның кірістері 2008 жылы - 2 137,85 млн. теңгеге, 2009 жылы - 2 807,72 млн. теңгеге және 2010 жылы - 3 429,36 млн. теңгеге жоспарлануда.
Шығыстар 2008, 2009 және 2010 жылдары тиісінше 254,99 млн. теңге, 270,29 млн. теңге және 286,51 млн. теңге деңгейінде жоспарланды.
2008 жылдың қорытындылары бойынша Компания 1 318 млн. теңге мөлшерінде таза кіріс алуды жоспарлап отыр, соның 50%-н республикалық бюджетке аудару жоспарлануда.
2009 және 2010 жылдары таза кіріс жылдар бойынша тиісінше 1 772,00 млн. теңге және 2 200,00 млн. теңге көлемінде жоспарланды, оның 50%-ы акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивиденд ретінде төленетін болады.
Ұлттық компанияларды дамытудың 2008-2010 жылдарға
арналған негізгі көрсеткіштері
Ескерту. Перспективаларға өзгерту енгізілді - Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2008.04.28 N 395 , 2008.08.27 N 776
Қаулыларымен.
Компаниялардың атауы
2006 ж.
факт
2007 ж.
бағалау
2008 ж.
болжам
2009 ж.
болжам
2010 ж.
болжам
"KEGOC" АҚ
67,10
68,80
72,30
76,10
81,40
"ҚазМұнайГаз" АҚ
138,60
148,90
152,10
154,36
154,36
"Қазатомөнеркәсіп"
АҚ
71,78
89,80
94,86
99,62
104,14
"Қазақтелеком" АҚ
60,04
77,19
83,56
88,22
94,39
"Қазпочта" АҚ
32,80
33,80
49,04
52,34
54,34
"Қазақстан темір
жолы" АҚ
54,37
61,5
67,91
74,95
82,30
"Ұлттық ақпараттық
технологиялар" АҚ
93,23
117,03
123,22
133,08
142,39
"Азық-түлік
корпорациясы" ҰК" АҚ
132,00
146,00
157,00
163,00
170,00
"Қазақпарат" АҚ
72,26
83,33
73,19
80,51
88,56
"Қазақстан
инжинирингі" ҰК" АҚ
31,92
40,44
42,49
47,08
54,55
"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ
119,00
159,00
326,00
404,00
425,00
"Kazsatnet" ҰК" АҚ
109,0
226,00
270,00
331,00
393,00
"Сарыарқа" ӘКК" АҚ
-
209,89
237,86
252,13
267,26
Қызметкерлердің саны (адам)Компаниялардың атауы
2006 ж.
факт
2007 ж.
бағалау
2008 ж.
болжам
2009 ж.
болжам
2010 ж.
болжам
"KEGOC" АҚ
3933
4013
4095
4095
4095
"ҚазМұнайГаз" АҚ
32617
33911
34274
34338
34338
"Қазатомөнеркәсіп"
АҚ
18796
21786
23631
24757
25290
"Қазақтелеком" АҚ
32836
31806
31440
34864
31864
"Қазпочта" АҚ
16193
17240
16947
16774
16774
"Қазақстан темір
жолы" АҚ
135376
138514
1390701
139682
140238
"Ұлттық ақпараттық
технологиялар" АҚ
434
670
700
730
760
"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ
340
340
350
360
370
"Қазақпарат" АҚ
126
130
154
154
154
"Қазақстан
инжинирингі" ҰК" АҚ
5117
5302
5383
5383
5521
"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ
263
356
522
556
540
"Kazsatnet" ҰК" АҚ
19
157
169
17
181
"Сарыарқа" ӘКК" АҚ
-
58
58
58
58
Жиыны
246050
254283
256794
258906
260183
Жалақы қоры (млн. теңге)Компаниялардың атауы
2006 ж.
факт
2007 ж.
бағалау
2008 ж.
болжам
2009 ж.
болжам
2010 ж.
болжам
"KEGOC" АҚ
3123,30
3314,05
3551,40
3737,15
3998,75
"ҚазМұнайГаз" АҚ
49281,
00
60561,
60
62543,
84
63603,
17
63603,
17
"Қазатомөнеркәсіп"
АҚ
16189,
54
23476,
80
26899,
40
29596,
80
31604,
20
"Қазақтелеком" АҚ
23655,
23
29462,
68
31525,
07
33731,
82
36093,
05
"Қазпочта" АҚ
6679,86
7156,67
10236,
17
10814,
67
10814,
67
"Қазақстан темір
жолы" АҚ
8833
0,00
10222
2,00
11332
3,00
12562
4,00
13849
4,00
"Ұлттық ақпараттық
технологиялар" АҚ
485,54
940,95
1035,04
1165,75
1298,62
"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ
539,98
597,61
658,48
704,57
753,89
"Қазақпарат" АҚ
109,25
130,00
135,26
148,79
163,67
"Қазақстан
инжинирингі" ҰК" АҚ
1959,99
2572,95
2744,68
3119,14
3614,05
"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ
376,75
677,70
1020,53
1347,88
1377,56
"Kazsatnet" ҰК" АҚ
2,06
425,34
548,06
687,90
854,65
"Сарыарқа" ӘКК" АҚ
-
133,91
165,55
175,48
186,01
Жиыны
190732,
8
231672
254386
274457,
12
292856,
24
Компаниялардың атауы
2006 ж.
факт
2007 ж.
бағалау
2008 ж.
болжам
2009 ж.
болжам
2010 ж.
болжам
"KEGOC" АҚ
22033,63
23394,03
25693,65
28571,75
31555,85
"ҚазМұнайГаз" АҚ
1145943,
45
939207,
60
1080302,
19
1118603,
32
1118603,
32
"Қазатомөнеркәсіп"
АҚ
86220,00
130190,
10
152352,
00
182090,
60
204590,
70
"Қазақтелеком" АҚ
113912,
57
127804,
25
148027,
35
166194,
30
177827,
90
"Қазпочта" АҚ
11860,63
13465,64
16125,54
16914,41
16914,41
"Қазақстан темір
жолы" АҚ
382596,
00
417686,
00
452103,
00
499830,
00
547858,
00
"Ұлттық ақпараттық
технологиялар" АҚ
867,22
1575,57
1720,71
1831,27
1956,25
"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ
22393,20
34382,35
35949,75
38385,27
40688,38
"Қазақпарат" АҚ
216,20
251,30
263,92
279,76
296,54
"Қазақстан
инжинирингі" ҰК" АҚ
8475,42
10882,38
12740,09
13224,46
14811,44
"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ
1252,81
1274,74
13507,14
31194,43
6596,62
"Kazsatnet" ҰК" АҚ
0,02
0,15
0,45
0,63
0,82
"Сарыарқа" ӘКК" АҚ
-
-
2137,85
2801,72
3429,36
Жиыны
1795771,15
1700117,11
1940923,64
2099921,92
2165129,59
Таза пайда (млн. теңге)Компаниялардың атауы
2006 ж.
факт
2007 ж.
бағалау
2008 ж.
болжам
2009 ж.
болжам
2010 ж.
болжам
"KEGOC" АҚ
818,02
761,13
2250,67
2746,84
3680,00
"ҚазМұнайГаз" АҚ
245685,
65
145517,
01
163810,
92
164259,
64
158300,
00
"Қазатомөнеркәсіп"
АҚ
57751,20
41407,10
64013,90
70663,70
86945,90
"Қазақтелеком" АҚ
35259,19
28409,13
28577,99
31029,64
31960,53
"Қазпочта" АҚ
275,66
290,10
300,06
390,07
564,70
"Қазақстан темір
жолы" АҚ
22446,00
18859,00
21227,00
21299,00
22937,00
"Ұлттық ақпараттық
технологиялар" АҚ
31,22
32,34
42,96
52,56
60,54
"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ
253,83
275,68
321,27
343,61
363,43
"Қазақпарат" АҚ
-9,47
14,31
4,38
8,48
6,34
"Қазақстан
инжинирингі" ҰК" АҚ
151,86
681,05
690,76
735,66
812,54
"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ
155,22
237,81
2224,32
7590,60
2307,39
"Kazsatnet" ҰК" АҚ
-7,81
-1381,83
-2617,74
-3849,87
-5060,53
"Сарыарқа" ӘКК" АҚ
-
-181,88
1318,00
1772,00
2200,00
Жиыны
362810,
57
234920,
95
282164,
49
297041,
93
305077,
84
Компаниялардың атауы
2006 ж.
факт
2007 ж.
бағалау
2008 ж.
болжам
2009 ж.
болжам
2010 ж.
болжам
"KEGOC" АҚ
ұлттық компанияларды мемлекеттік акциялар
пакеті "Самұрық" мемлекеттік активтерді
басқару жөніндегі қазақстандық холдингі" АҚ
жарғылық капиталына төлеуге берілген
"ҚазМұнайГаз" АҚ
"Қазақстан темір
жолы" АҚ
"Қазпочта" АҚ
"Қазақтелеком" АҚ
"Қазақстан
инжинирингі" ҰК" АҚ
"Қазатомөнеркәсіп"
АҚ
390,74
1508,00
2119,10
1774,40
1842,20
"Ұлттық ақпараттық
технологиялар" АҚ
9,37
9,70
ұлттық компанияларды
мемлекеттік акциялар
пакеті "Самғау"
ұлттық ғылыми-технология-
лық холдингі" АҚ жарғылық
капиталына төлеуге
берілген
"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ
121,24
130,45
ұлттық компанияларды
мемлекеттік акциялар
пакеті "ҚазАгро" ұлттық
холдингі" АҚ жарғылық
капиталына төлеуге
берілген
"Қазақпарат" АҚ
-
0,72
0,22
0,42
0,31
"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ
-
-
-
-
-
"Kazsatnet" ҰК" АҚ
ұлттық компанияларды
мемлекеттік акциялар
пакеті "Самғау" ұлттық
ғылыми-технологиялық
холдингі" АҚ жарғылық
капиталына төлеуге берілген
"Сарыарқа" ӘКК" АҚ
-
-
659,00
886,00
1100,00
Жиыны
521,35
1648,87
2791,21
2676,59
2960,68
Инвестициялар (млн. теңге)Компаниялардың атауы
2006 ж.
факт
2007 ж.
бағалау
2008 ж.
болжам
2009 ж.
болжам
2010 ж.
болжам
"KEGOC" АҚ
7120,60
13838,80
32178,60
23304,90
10500,00
"ҚазМұнайГаз" АҚ
150370,
00
239891,
09
228403,
19
157791,
56
157791,
56
"Қазатомөнеркәсіп"
АҚ
28208,50
162655,
40
70770,60
51941,90
20696,40
"Қазақтелеком" АҚ
38807,70
56271,50
36586,62
38726,06
59577,00
"Қазпочта" АҚ
2114,10
5069,32
2858,70
2752,00
1627,50
"Қазақстан темір
жолы" АҚ
76523,00
140980,
00
82170,00
82765,00
86590,00
"Ұлттық ақпараттық
технологиялар" АҚ
35,14
120,00
100,00
80,00
100,00
"Азық-түлік
корпорациясы" АҚ
5273,63
1010,50
30027,24
26801,33
318,33
"Қазақпарат" АҚ
-
-
-
-
-
"Қазақстан
инжинирингі" ҰК" АҚ
343,20
170,00
258,00
320,00
350,00
"Қазақстан Ғарыш
Сапары" ҰК" АҚ
287,88
473,90
19051,56
13335,03
3915,06
"Kazsatnet" ҰК" АҚ
1425,00
4880,68
8590,99
8717,22
8318,73
"Сарыарқа" ӘКК" АҚ
-
8000,00
3000,00
600,00
743,00
Жиыны
310508,
75
633361,
19
513995,
50
407135,
00
350527,
58